83B42014.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020140000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │國立清華大學  │     2,507,181│     2,534,297│       -27,116│國立清華大學本年度預算數 2,507,181千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 2,534,297千元,減少27,116千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120140100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       139,756│       142,748│        -2,992│
  │  │  │  │  5120140101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       139,756│       142,748│        -2,992│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金50,849千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 139,756千元,包括人事費66,398
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費48,367千元,維護費18,634千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 4,693千元,獎勵及濟助費 1,310千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  特別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,398千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費51,558千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,818千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛數量及使用年期,減列車輛養護費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及車輛油料費26千元,合共32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加教職員29人,增列統籌事務費 306
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費35千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 364千元,合共 705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列退休退職人員三節慰問金 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列教室、實驗室水電費 1,204
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出19,840千元,以招生報名費等收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,較上年度減少12,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動科技研究發展經費 1,960千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5120142000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       911,270│       884,818│        26,452│
  │  │  │  │  5120142001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       737,874│       668,452│        69,422│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金45,645千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 737,874千元,包括人事費 562,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,業務費99,588千元,維護費39,016千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,142千元,材料費27,256千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 6,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 541,728千元,較上年度增加45,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    47千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費24,542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列自然增班資訊科學、生命科學、原子科
  │  │  │  │              │              │              │              │      學系三班,增加教職員12人人事費10,069千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列增加充實重點科技教師 9人人事費 7,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列增加改進大專院校技術水準技術人員 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      人人事費 2,879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 123,492千元,按現有大
  │  │  │  │              │              │              │              │    學部15系,研究所23所,博士班16班,編列教
  │  │  │  │              │              │              │              │    學工作費97,944千元,圖書管理費 5,859千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,訓輔體育費19,689千元,較上年度增加自然
  │  │  │  │              │              │              │              │    增班等經費 7,379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維持費28,676千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費10,534千元,以學生宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    費收入支應,較上年度增加 1,012千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)校際合作半導體人才培訓計畫經費 6,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)與柏克萊大學合作計畫經費 1,944千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增教學新館搬遷費25,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度貴儀中心、原科所儀器遷移費及圖書館
  │  │  │  │              │              │              │              │    自動化軟體經費等預算業己編竣,所列 9,600
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元如數減列。
  │  │  │  │  5120142021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│教學實習研究  │       143,396│       123,448│        19,948│1.本科目係由原「材料科學中心」、「原子能和平
  │  │  │  │              │              │              │              │  用途發展中心」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 5,204千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 143,396千元,包括人事費59,996
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費40,358千元,維護費23,750千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,434千元,材料費 7,066千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資10,792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,996千元,較上年度增加 7,548
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,821千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列材料科學中心研究員 3人人事費 1,727
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)材料科學中心教學工作維持費 9,358千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原子能和平用途發展中心教學工作維持費65,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    42千元,其中18,000千元以材料費供應、技術
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務等收入支應,較上年度增加 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增阿岡諾原子爐除役拆解計畫經費 8,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5120142031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │        30,000│        92,918│       -62,918│1.本年度預算數30,000千元,包括人事費10,380千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,380千元,維護費 480千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 720千元,材料費 3,840千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少62,918千元。
  │  │  │  │  5120142500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│       149,603│       150,624│        -1,021│1.本年度預算數 149,603千元,全數為獎勵及濟助
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 1,489千元,較上年度增加73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 141,158千元,較上年度減少 1,094
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 6,956千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120149000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│     1,303,348│     1,352,903│       -49,555│
  │  │  │  │  5120149001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       100,000│       110,000│       -10,000│購置新竹市赤土崎段土地第五期經費 100,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,較上年度減少10,000千元。
  │  │  │  │  5120149002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │       296,247│       654,174│      -357,927│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建資訊電機館八層18,850平方公尺,按每平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺15,000元,核列建築費 282,750千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  空調及變電設備45,000千元,合共 327,750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分四年辦理,除80、81、82年度已編列 297,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元外,本年度編列末期工程款30,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度減少 157,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建生命科學二館八層11,550平方公尺,按每平
  │  │  │  │              │              │              │              │  方公尺18,000元,核列建築費 207,900千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │  同發電變電設備、環境道路、山坡地整治、水土
  │  │  │  │              │              │              │              │  保持、外水外電線路鑽探、污染廢棄物處理、設
  │  │  │  │              │              │              │              │  計監造費等45,437千元,合共 253,337千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  三年辦理,除81、82年度已編列 142,800千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本年度編列末期工程款 110,537千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少12,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.興建加速器館工程地上二層,地下一層 1,485平
  │  │  │  │              │              │              │              │  方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺21,023元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  核列建築費31,219千元,分二年辦理,除82年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列15,509千元外,本年度編列末期工程款15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,710千元,較上年度增加 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.興建動機工工館工程十層24,800平方公尺,屬特
  │  │  │  │              │              │              │              │  殊建築,按每平方公尺23,125元,核列建築費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  73,500千元,連同設計監造費26,373千元,工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理費 4,318千元,空調及變電設施費 100,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,舊有房舍拆除及環境道路等10,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 714,191千元,分四年辦理,本年度編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │  一年經費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.化學館等新建工程物價指數調整工程款40,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度辦理學生宿舍等工程預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   328,115千元如數減列。
  │  │  │  │  5120149009  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │       180,228│        62,000│       118,228│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建地下停車場兩層19,800平方公尺,屬特殊建
  │  │  │  │              │              │              │              │  築,按每平方公尺23,125元,核列建築費 457,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元,連同設計監造費21,904千元,工程管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,655千元,通風抽氣系統及緊急消防系統等
  │  │  │  │              │              │              │              │  50,071千元,合共 533,505千元,分三年辦理,
  │  │  │  │              │              │              │              │  本年度編列第一年經費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校區環境設施改善工程經費57,528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.原子爐核反應器改善工程經費10,000千元,分三
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,本年度編列第一年經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.學生宿舍整建工程經費 8,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.工程三館等老舊教學館舍整建工程經費12,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度辦理環境污染防治工程等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列62,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120149010  │              │              │              │
  │  │  │ 4│資訊設備      │        37,300│        33,000│         4,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電算中心第三年主機更新經費20,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校園光纖網路設備經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.行政業務及文書檔案電腦化設備經費 4,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.圖書館自動化及電算中心微電腦汰換等設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.資訊電機館等電腦網路設備經費 4,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度購置圖書館自動化硬體設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列13,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120149011  │              │              │              │
  │  │  │ 5│交通及運輸設備│        30,466│             -│        30,466│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.通信交換機擴充第一年經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換公務轎車 1輛購置費 466千元。
  │  │  │  │  5120149019  │              │              │              │
  │  │  │ 6│其他設備      │       659,107│       493,729│       165,378│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 226,835千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增加12,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新建館舍及學生活動中心等內部設備經費 227,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.一般行政及消防等設備經費28,706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.專項設備經費 103,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.學生宿舍及社團活動場地設備經費60,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.核能教學館空調及變電設備經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度原子科學系開辦費等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   279,284千元如數減列。
  │  │  │  │  5120149800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         3,204│         3,204│             0│仍照上年度預算數編列。
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