83B42051.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020510000  │              │              │              │
  │18│  │  │國立陽明醫學院│       938,996│       826,186│       112,810│國立陽明醫學院本年度預算數 938,996千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 826,186千元,增加 112,810千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120510100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        81,236│        74,061│         7,175│
  │  │  │  │  5120510101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        81,236│        74,061│         7,175│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金24,065千元,列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數81,236千元,包括人事費45,036千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費22,904千元,維護費 7,881千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,103千元,獎勵及濟助費 1,000千元,特
  │  │  │  │              │              │              │              │  別費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,036千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,056千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費29,302千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 3,503千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加教職員26人,增列統籌事務費 232
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費33千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 301千元,合共 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列退休退職人員三節慰問金48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 1,319
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期增列車輛養護費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列教室實驗室水電費 1,524千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動技科研究發展經費 1,360千元,與上度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 5,538千元,以供應收入等支應,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 1,616千元。
  │  │  │  │  5120512000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       371,125│       328,672│        42,453│
  │  │  │  │  5120512001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       365,101│       322,791│        42,310│1.本科目係由原「各系教學」、「研究所教學」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、「
  │  │  │  │              │              │              │              │  學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金24,065千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 365,101千元,包括人事費 294,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元,業務費31,964千元,維護費14,764千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 325千元,材料費17,455千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 5,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 293,117千元,較上年度增加36,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費12,457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列重點科技教師 2人及技術員 1人人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班醫事技術學系放射技術組四年
  │  │  │  │              │              │              │              │      級 1班,增加教職員 4人人事費 3,403千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增設口腔生物、社區護理、寄生蟲學研究所
  │  │  │  │              │              │              │              │      及新增護理系夜間部 1班,增加教職員19人
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費18,721千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費58,630千元,按現有大學
  │  │  │  │              │              │              │              │    部 5系、研究所18所、博士班 7班,編列教學
  │  │  │  │              │              │              │              │    工作費47,519千元,圖書管理費 2,234千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓輔體育費 8,877千元,較上年度增加新設所
  │  │  │  │              │              │              │              │    及自然增班等經費 4,718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維持費 3,147千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費 5,407千元,其中 3,626
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,以學生宿舍費收入支應,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)實驗動物中心作業經費 4,800千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5120512002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │         3,080│         2,937│           143│1.本科目係由上年度預算「護理系在職人員進修」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,080千元,包括人事費 1,430千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 650千元,材料費 500千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數均為護理系在職人員進修教學工作
  │  │  │  │              │              │              │              │  維持費,以學雜費收入支應,較上年度增加 143
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  5120512031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │         2,944│         2,944│             0│1.本年度預算數 2,944千元,包括人事費 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 480千元,維護費19千元,旅運費27
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,材料費 768千元,設備及投資 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度同。
  │  │  │  │  5120512500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        61,674│        59,964│         1,710│1.本年度預算數61,674千元,均為獎勵及濟助費。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費18,030千元,較上年度減少 4,996千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金42,804千元,較上年度增加 5,866千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增學生工讀金 840千元。
  │  │  │  │  5120519000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       423,636│       362,164│        61,472│
  │  │  │  │  5120519001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        52,680│        51,330│         1,350│有償撥用省有學產地1928平方公尺及徵購私有土地
  │  │  │  │              │              │              │              │75平方公尺,因81年公告現值調整不敷土地購置經
  │  │  │  │              │              │              │              │費52,680千元,較上年度增加 1,350千元。
  │  │  │  │  5120519002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│        81,214│       -81,214│上年度學人宿舍及大禮堂工程預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │81,214千元如數減列。
  │  │  │  │  5120519009  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │       156,035│        74,954│        81,081│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.大禮堂及體育館內部裝修及四週附屬工程經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.運動場跑道及週邊設施等工程經費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.步道興建、道路改善及環保工程經費 8,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.風雨操場及附屬設施工程經費45,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.校區景觀及植栽工程經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.舊有校舍修漏及整修工程經費14,035千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.給排水系統及水土保持工程經費16,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.苗圃及藥園興建工程經費 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.校區緊急電源及高低壓改善工程經費 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 基礎醫學建築預定地測量攢探及評估等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │11. 上年度校內高壓地下電纜工程、醫學系館整修
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程等工程預算,業已編竣,所列74,954千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,如數減列。
  │  │  │  │  5120519010  │              │              │              │
  │  │  │ 4│資訊設備      │         6,532│         3,350│         3,182│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校園校際學術網路工程設備經費 4,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.教學研究行政電腦化設備經費 1,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度文書檔案管理系統及個人電腦工作站預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 3,350千元如數減列。
  │  │  │  │  5120519011  │              │              │              │
  │  │  │ 5│交通及運輸設備│           575│             -│           575│汰換院長座車 1輛及機車 2輛購置費如列數。
  │  │  │  │  5120519019  │              │              │              │
  │  │  │ 6│其他設備      │       207,814│       151,316│        56,498│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 120,430千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增加15,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.一般行政辦公器具、事務性機具等設備經費 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新設研究所開辦費 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.護理暨復健系館空調及附屬設備經費30,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.表演廳音效及吸音等設備經費11,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.新建大禮堂及體育館綜四教室內部設備經費16,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.教學大樓、實驗大樓、醫療保健室、學生宿舍等
  │  │  │  │              │              │              │              │  建築內部設備經費17,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.上年度學生餐廳、學生輔導中心等設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列46,286千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120519800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,325│         1,325│             0│仍照上年度預算數編列。
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