83B42052.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020520000 │ │ │ │ │19│ │ │國立臺灣工業技│ 1,002,367│ 1,013,138│ -10,771│國立臺灣工業技術學院本年度預算數 1,002,367千 │ │ │ │術學院 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 1,013,138千元,減少10 │ │ │ │ │ │ │ │,771千元。 │ │ │ │ 5120520100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 77,201│ 74,983│ 2,218│ │ │ │ │ 5120520101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 77,201│ 74,983│ 2,218│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金30,520千元,列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數77,201千元,包括人事費38,166千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費24,594千元,維護費 8,564千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,525千元,獎勵及濟助費 1,040千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,166千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費27,365千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增28千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加技術人員 1人,增列統籌事務費14 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 1千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13千元,合共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出10,110千元,以招生報名費收入等支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 1,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 1,560千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5120522000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 501,698│ 524,168│ -22,470│ │ │ │ │ 5120522001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 450,665│ 443,374│ 7,291│1.本科目係由原「各院所教學」、「研究所教學」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金30,355千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 450,665千元,包括人事費 330,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,業務費48,647千元,維護費26,706千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,410千元,材料費20,869千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資17,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 320,137千元,較上年度增加 7,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增技術人員 1人人事費 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 102,230千元,係按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部二年制 9系,推廣班 4系,四年制 8系 │ │ │ │ │ │ │ │ ,研究所 7所,博士班 7班,編列教學工作費 │ │ │ │ │ │ │ │ 76,782千元,圖書管理費 5,853千元,訓輔體 │ │ │ │ │ │ │ │ 育費19,595千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費22,957千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 5,341千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 175千元。 │ │ │ │ 5120522021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 5,007│ 4,691│ 316│1.本科目係由原「技術及職業教育研究中心」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 165千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 5,007千元,包括人事費 2,278千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,057千元,旅運費 192千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 480千元,設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,278千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 2,729千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120522031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 46,026│ 76,103│ -30,077│1.本年度預算數46,026千元,包括人事費26,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,700元,維護費 826千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元,材料費 6,000千元,設備及投資 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少30,077千元。 │ │ │ │ 5120522500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 85,294│ 92,086│ -6,792│1.本年度預算數85,294千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 410千元,較上年度減少56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金70,100千元,較上年度減少 9,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金14,784千元,較上年度增加 2,464 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120529000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 336,495│ 320,222│ 16,273│ │ │ │ │ 5120529002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 2,000│ -│ 2,000│第五綜合實習工廠規劃費 2,000千元。 │ │ │ │ 5120529009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 42,014│ 15,000│ 27,014│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各大樓、校舍、校區、餐廳等整修經費42,014千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度校園整修及環境美化工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列15,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120529010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 9,150│ 8,300│ 850│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦工作站及其週邊等資訊設備經費 9,150 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦工作站等設備預算業已編竣,所列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120529011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 493│ -│ 493│汰換院長座車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5120529019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 282,838│ 296,922│ -14,084│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 153,980千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館增補書刊經費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.視聽教學設備費 7,858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.專項儀器設備費58,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.各研究發展中心設備費42,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.一般行政設備及館、舍、餐廳等內部設備費12,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度新設學系開辦費等設備經費業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 142,942千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120529800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,679│ 1,679│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |