83B42052.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020520000  │              │              │              │
  │19│  │  │國立臺灣工業技│     1,002,367│     1,013,138│       -10,771│國立臺灣工業技術學院本年度預算數 1,002,367千
  │  │  │  │術學院        │              │              │              │元,較上年度法定預算數 1,013,138千元,減少10
  │  │  │  │              │              │              │              │,771千元。
  │  │  │  │  5120520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        77,201│        74,983│         2,218│
  │  │  │  │  5120520101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        77,201│        74,983│         2,218│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金30,520千元,列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數77,201千元,包括人事費38,166千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費24,594千元,維護費 8,564千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,525千元,獎勵及濟助費 1,040千元,特
  │  │  │  │              │              │              │              │  別費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,166千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費27,365千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增28千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期減列車輛養護費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加技術人員 1人,增列統籌事務費14
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費 1千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費13千元,合共28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列退休退職人員三節慰問金19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出10,110千元,以招生報名費收入等支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,較上年度增加 1,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動科技研究發展經費 1,560千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5120522000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       501,698│       524,168│       -22,470│
  │  │  │  │  5120522001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       450,665│       443,374│         7,291│1.本科目係由原「各院所教學」、「研究所教學」
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金30,355千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 450,665千元,包括人事費 330,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  85千元,業務費48,647千元,維護費26,706千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 6,410千元,材料費20,869千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資17,948千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 320,137千元,較上年度增加 7,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增技術人員 1人人事費 576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 102,230千元,係按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部二年制 9系,推廣班 4系,四年制 8系
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,研究所 7所,博士班 7班,編列教學工作費
  │  │  │  │              │              │              │              │    76,782千元,圖書管理費 5,853千元,訓輔體
  │  │  │  │              │              │              │              │    育費19,595千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維持費22,957千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費 5,341千元,以學生宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    費收入支應,較上年度增加 175千元。
  │  │  │  │  5120522021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│教學實習研究  │         5,007│         4,691│           316│1.本科目係由原「技術及職業教育研究中心」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 165千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 5,007千元,包括人事費 2,278千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,057千元,旅運費 192千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 480千元,設備及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,278千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 2,729千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120522031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │        46,026│        76,103│       -30,077│1.本年度預算數46,026千元,包括人事費26,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,700元,維護費 826千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,000千元,材料費 6,000千元,設備及投資 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持經費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少30,077千元。
  │  │  │  │  5120522500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        85,294│        92,086│        -6,792│1.本年度預算數85,294千元,均為獎勵及濟助費。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 410千元,較上年度減少56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金70,100千元,較上年度減少 9,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金14,784千元,較上年度增加 2,464
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5120529000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       336,495│       320,222│        16,273│
  │  │  │  │  5120529002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         2,000│             -│         2,000│第五綜合實習工廠規劃費 2,000千元。
  │  │  │  │  5120529009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        42,014│        15,000│        27,014│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.各大樓、校舍、校區、餐廳等整修經費42,014千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度校園整修及環境美化工程預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列15,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120529010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         9,150│         8,300│           850│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦工作站及其週邊等資訊設備經費 9,150
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度電腦工作站等設備預算業已編竣,所列 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,300千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120529011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│           493│             -│           493│汰換院長座車 1輛購置費如列數。
  │  │  │  │  5120529019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │       282,838│       296,922│       -14,084│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 153,980千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.圖書館增補書刊經費 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.視聽教學設備費 7,858千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.專項儀器設備費58,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.各研究發展中心設備費42,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.一般行政設備及館、舍、餐廳等內部設備費12,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度新設學系開辦費等設備經費業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 142,942千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120529800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,679│         1,679│             0│仍照上年度預算數編列。
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