83B42055.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020550000  │              │              │              │
  │22│  │  │國立雲林技術學│     1,298,366│     1,332,651│       -34,285│國立雲林技術學院本年度預算數 1,298,366千元,
  │  │  │  │院            │              │              │              │較上年度法定預算數 1,332,651千元,減少34,285
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5120550100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        45,391│        36,610│         8,781│
  │  │  │  │  5120550101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        45,391│        36,610│         8,781│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 9,800千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數45,391千元,包括人事費22,185千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費11,962千元,維護費 7,471千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,761千元,獎勵及濟助費 700千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,185千元,較上年度增加 4,510
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職員 5人,駐衛警 3人,人事費 3,976
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,876千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 4,051千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加教職員94人,駐衛警 3人,工友18
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,增列統籌事務費 922千元,辦公器具養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 116千元,上下班交通費92千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列教室實驗室水電費 1,410千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 1,413
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年限增列車輛養護費98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 1,360千元,以招生報名費等收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,較上年度增加 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120552000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       258,481│       158,589│        99,892│
  │  │  │  │  5120552001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       252,823│       153,997│        98,826│1.本科目係由原「各系教學」、「電子計算機教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓導體育及軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算配合科目調整,由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 9,613千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 252,823千元,包括人事費 194,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  77千元,業務費30,936千元,維護費14,281千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 5,139千元,材料費 7,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 194,877千元,較上年度增加81,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設機械工程、工業工程與管理、企業
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理 3個技術研究所以及二年制空間設計技
  │  │  │  │              │              │              │              │      術系、企業管理在職訓練班各 1班,增加教
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員21人,工友 1人,人事費20,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班四年制及二年制機械工程、電
  │  │  │  │              │              │              │              │      機工程、電子工程、工業管理、企業管理、
  │  │  │  │              │              │              │              │      資訊管理、工業設計、商業設計等技術學系
  │  │  │  │              │              │              │              │      各 1班,以及二年制環境安全技術系 1班,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共17班,增加教職員68人,工友17人,人
  │  │  │  │              │              │              │              │      事費57,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費48,202千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部四年制 8系、二年制10系(含夜間部)
  │  │  │  │              │              │              │              │    、研究所 3所,編列教學工作費37,262千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    圖書管理費 2,361千元,訓輔體育費 8,579千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加新設系所及自然增班等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    11,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機工作維持費 5,388千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加電腦軟體購置及電信線路租金等經費 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料維持費 4,356千元,以學生
  │  │  │  │              │              │              │              │    宿舍費收入支應,較上年度增加 2,179千元。
  │  │  │  │  5120552021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│教學實習研究  │         4,658│         4,592│            66│1.本科目係由原「技術合作處」、「研究發展中心
  │  │  │  │              │              │              │              │  」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 187千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 4,658千元,包括人事費 2,260千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,638千元,旅運費 472千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,260千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)技術合作處維持費 834千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究發展中心工作維持費 1,564千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  5120552031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │         1,000│             -│         1,000│1.本年度預算數 1,000千元,包括人事費 680千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 260千元,材料費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費。
  │  │  │  │  5120552500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         5,233│         1,813│         3,420│1.本年度預算數 5,233千元,均為獎勵及濟助費。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 189千元,較上年度減少 424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增獎助學金 3,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 1,624千元,較上年度增加 424千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5120559000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       987,261│     1,133,639│      -146,378│
  │  │  │  │  5120559002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       569,854│       882,387│      -312,533│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建科際整合系館及共同實習工廠,地上六層,
  │  │  │  │              │              │              │              │  地下一層,計10,600平方公尺,係屬特殊建築,
  │  │  │  │              │              │              │              │  按每平方公尺21,000元核列建築費 222,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,連同設計監造費12,430千元及工程管理費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  86千元,合共 237,516千元,分三年辦理,除81
  │  │  │  │              │              │              │              │  、82年度已編列 130,000千元外,本年度編列末
  │  │  │  │              │              │              │              │  期工程費 107,516千元,較上年度增加27,516千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建工程技術群環工系館,地上五層,地下一層
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,計 7,500平方公尺,係屬特殊建築,按每平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺21,000元核列建築費 157,500千元,連同設
  │  │  │  │              │              │              │              │  計監造費 9,175千元及工程管理費 1,835千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 168,510千元,分三年辦理,除81、82年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列70,000千元外,本年度編列末期工程費98
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,510千元,較上年度增加38,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.興建管理技術群「管理二館」,地上四層,地下
  │  │  │  │              │              │              │              │  一層,計 6,435平方公尺,按每平公尺18,000元
  │  │  │  │              │              │              │              │  核列建築費 115,830千元,連同設計監造費 5,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元及工程管理費 1,302千元,合共 123,024
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,分三年辦理,除81、82年度已編列88,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元外,本年度編列末期工程費35,024千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度減少22,976千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.興建設計技術群「設計二館」,地上四層,計 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,600平方公尺,按每平方尺15,000元核列建築費
  │  │  │  │              │              │              │              │  99,000千元,連同設計監造費 5,241千元及工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理費 1,149千元,合共 105,390千元,分三年
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦理,除81、82年度已編列71,000千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列末期工程費34,390千元,較上年度減少 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.興建學生活動中心暨群體活動大樓,地上四層,
  │  │  │  │              │              │              │              │  計 9,900平方公尺,按每平方公尺15,000元核列
  │  │  │  │              │              │              │              │  建築費 148,500千元,連同設計監造費 7,134千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及工程管理費 1,596千元,合共 157,230千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分三年辦理,除81、82年度已編列 104,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列末期工程費53,230千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少20,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.興建綜合體育館,地上三層,地下一層,計14,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00平方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺18,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00元核列建築費 262,800千元,連同設計監造費
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,440千元及工程管理費 2,888千元,合共 280
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,128千元,分三年辦理,除81、82年度已編列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,000千元外,本年度編列末期工程費 160,128
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度增加60,128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.興建第二期學生宿舍及學生餐廳,地上六層,地
  │  │  │  │              │              │              │              │  下一層,計10,050平方公尺,按每平方公尺18,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00元核列建築費 180,900千元,連同設計監造費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,238千元及工程管理費 1,918千元,合共 192
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,056千元,分三年辦理,除81、82年度已編列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  40,000千元外,本年度編列末期工程費52,056千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度減少47,944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.興建第三期學生宿舍,地上九層,地下一層,計
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,520平方公尺(含公共設施),按每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │  22,000元核列建築費 253,440千元,連同設計監
  │  │  │  │              │              │              │              │  造費12,704千元及工程管理費 2,224千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │   268,368千元,分三年辦理,本年度編列第一年
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.興建室內游泳池及附屬空間設施工程,計 7,900
  │  │  │  │              │              │              │              │  平方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺26,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  元核列建築費 205,400千元,連同設計監造費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,543千元及工程管理費 1,885千元,合共 217,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  28千元,分三年辦理,本年度編列第一年工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 上年度學人二舍及圖書館工程預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 369,387千元如數減列。
  │  │  │  │  5120559009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │       107,751│       124,000│       -16,249│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校園道路軸線廣場及林蔭步道工程經費77,500元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分二年辦理,除82年度已列19,000千元,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列末期工程費58,500千元,較上年度增加39
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校園整建工程經費 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.專業教室實驗室高架地板工程經費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.電腦網路及整合式配線系統工程經費 8,180千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.興建網球場工程經費 4,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.水電及資訊管線設施工程經費22,771千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度資訊網路、電力網路、景觀工程等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 105,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120559010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        10,000│        11,000│        -1,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦主機設備經費27,000千元,分三年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除81、82年度已編列16,000千元,本年度續列
  │  │  │  │              │              │              │              │  第三年經費 8,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置個人電腦及週邊設備等經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置教學用個人電腦設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 3,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120559019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │       299,656│       116,252│       183,404│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備經費54,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增加14,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.充實圖書館內部設備經費60,000千元,分二年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,除82年度已編列 9,000千元,本年度編列末
  │  │  │  │              │              │              │              │  期經費51,000千元,較上年度增加42,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.專項教學設備經費98,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.新設研究所及學系開辦費 7,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.充實圖書館圖書經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.充實學生、學人宿舍及各系館內部設備經費46,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.充實活動中心、體育館及國際會議廳等內部設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費29,838千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.一般行政設備費 1,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.上年度禮堂及行政、教學、體育衛生等設備預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列完竣,所列67,652千元如數減列。
  │  │  │  │  5120559800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         2,000│         2,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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