83B42056.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020560000 │ │ │ │ │23│ │ │國立屏東技術學│ 652,735│ 708,318│ -55,583│國立屏東技術學院本年度預算數 652,735千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 708,318千元,減少55,583千元 │ │ │ │ │ │ │ │o │ │ │ │ 5120560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 91,560│ 67,480│ 24,080│ │ │ │ │ 5120560101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 91,560│ 67,480│ 24,080│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金29,270千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數91,560千元,包括人事費62,448千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費12,192千元,維護費12,886千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,072千元,獎勵及濟助費 650千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費62,448千元,較上年度增加21,740 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費20,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 2人,技術員 1人人事費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費27,342千元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數增加 1,710千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員 2人,增列統籌事務費43千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 4千元,上下班車票費39 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期增列車輛養護費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積增列房屋建築維護費 290千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列教室實驗室水電費 602千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增退休退職人員三節慰問金 646千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增推動科技發展研究經費 970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 800千元,以資料書刊費收入,工本 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入等收入支應,較上年度減少 340千元。 │ │ │ │ 5120562000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 407,541│ 404,296│ 3,245│ │ │ │ │ 5120562001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 367,627│ 331,002│ 36,625│1.科目係由上年度預算「各系教學」、「電子計算 │ │ │ │ │ │ │ │ 機教學」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體 │ │ │ │ │ │ │ │ 育及軍訓」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金29,270千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 367,627千元,包括人事費 297,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,業務費40,959千元,維護費 6,146千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,508千元,材料費11,332千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 8,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 292,692千元,較上年度增加32,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]三專日間部自然減班18班,減少教職員72人 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費58,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費18,497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增土木,環工,機工研究所 3所,二年制 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活應用科學系、土木系、資管系等各一班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加教職員27人人事費24,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班二年制環保系 2班、機械系、 │ │ │ │ │ │ │ │ 農經系各一班,四年制農規系、食品系、獸 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫系、農經系、家政系各一班,農園系二班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,進修部九班,增加教職員44人人事費47,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持經費67,938千元,係按 │ │ │ │ │ │ │ │ 現有二年制 6系,四年制12系及研究所 3所編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列教學工作費45,106千元,訓輔體育費12,842 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,圖書管理費 3,740千元,三專夜間部教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學工作費 6,250千元,較上年度淨增 6,072千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]三專日間部自然減班18班,減列教學工作費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,123千元,圖書管理費 643千元,訓輔體 │ │ │ │ │ │ │ │ 育費 1,930千元,合共 4,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列三專夜間部教學工作維持費 6,125千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新增系所、自然增班增列教學工作費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,693千元,圖書管理費 1,146千元,訓輔體 │ │ │ │ │ │ │ │ 育費 3,054千元,合共16,893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,200千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 4,032千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少 1,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業推廣教授計畫經費 765千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120562031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 30,000│ 63,380│ -33,380│1.本年度預算數30,000千元,包括人事費 6,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,200千元,維護費 800千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000千元,材料費 3,000千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,000千元,均為建教合作工作維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持費,較上年度減少33,380千元。 │ │ │ │ 5120562032 │ │ │ │ │ │ │ 3│工廠實習 │ 9,914│ 9,914│ 0│1.本年度預算數 9,914千元,包括人事費 584千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 3,100千元,維護費 1,500千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 230千元,材料費 3,000千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,914千元,均為工廠實習工作維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持費,以服務收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5120562500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,983│ 2,523│ 2,460│1.本年度預算數 4,983千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 174千元,較上年度減少21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增獎助學金 3,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,728千元,較上年度減少 600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120569000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 147,617│ 232,985│ -85,368│ │ │ │ │ 5120569002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 34,500│ 115,397│ -80,897│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建體育館工程,計15,000平方公尺,係屬特殊 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築,按每平方公尺28,524元核列建築費 427,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,連同設計監造費22,693千元,工程管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,445千元,合共 454,000千元,分四年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除82年已編列 2,000千元外,本年度編列第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年工程經費34,500千元,較上年度增列32,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建學生活動中心工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 113,397千元如數減列。 │ │ │ │ 5120569009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 20,000│ -│ 20,000│污水連接主管線工程經費如列數。 │ │ │ │ 5120569010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 7,884│ 6,000│ 1,884│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦主機及週邊設備 7,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦工作站及週邊設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列預算 6,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5120569011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 493│ -│ 493│汰換院長座車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5120569019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 84,740│ 111,588│ -26,848│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費63,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加20,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.活動中心內部裝修及設備等經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新設系所開辦費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.一般行政設備費 1,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度新購圖書館內部設備、空調設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列68,588千元如數減列。 │ │ │ │ 5120569800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,034│ 1,034│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |