83B42084.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020840000  │              │              │              │
  │27│  │  │國立嘉義師範學│       337,257│       300,135│        37,122│國立嘉義師範學院本年度預算數 337,257千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 300,135千元,增列37,122千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120840100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        49,358│        40,266│         9,092│
  │  │  │  │  5120840101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        49,358│        40,266│         9,092│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金11,441千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數49,358千元,包括人事費29,636千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,138千元,維護費 6,818千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,754千元,特別費 312千元,獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,636千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 6,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,131千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加教職員21人,增列統籌事務費 197
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費26千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 242千元,合共 465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列教室實驗室水電費 227千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費69千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 4,621千元,以行政服務收入等支應
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 2,131千元。
  │  │  │  │  5120842000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       205,376│       185,087│        20,289│
  │  │  │  │  5120842001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       176,083│       150,311│        25,772│1.本科目係由原「各系教學」、「電子計算機教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金11,441千元,合共如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 176,083千元,包括人事費 150,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元,業務費16,736千元,維護費 4,276千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,655千元,材料費 2,177千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 147,703千元,較上年度增加22,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設初等教育研究所碩士班、音樂教育
  │  │  │  │              │              │              │              │      學系一班以及數理教育學系增一班,增加教
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員13人人事費11,912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班特殊、幼兒教育學系各一班,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加教職員 8人人事費 6,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費22,985千元,按現有 7個
  │  │  │  │              │              │              │              │    學系、幼教科 1科、研究所 1所,編列教學工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作費11,585千元,訓輔體育費 5,834千元,圖
  │  │  │  │              │              │              │              │    書管理費 1,249千元,實習輔導經費 4,317千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 3,323千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列自然增班及新增系所等經費 3,093千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金
  │  │  │  │              │              │              │              │      會」經費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,745千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費 2,650千元,其中 225千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元以學生宿舍費收入支應,較上年度增加 467
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列托兒所幼兒教學實習經費 252千元。
  │  │  │  │  5120842002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        29,293│        34,776│        -5,483│1.本年度預算數29,293千元,包括人事費18,060千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,205千元,維護費 990千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 492千元,材料費 584千元,設備及投資 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  分費等收入支應,較上年度減少 5,483千元。
  │  │  │  │  5120842500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        44,579│        38,914│         5,665│1.本年度預算數44,579千元,均為獎勵及濟助費。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費42,239千元,較上年度增加 4,525千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增獎助學金 1,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 1,200千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120849000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        37,144│        35,068│         2,076│
  │  │  │  │  5120849002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │           500│         5,000│        -4,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新建學生宿舍工程設計規劃費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建禮堂工程規劃設計費預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 5,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120849009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        11,500│         4,406│         7,094│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.民雄校區排水、綠化等工程經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.民雄校區掘井工程經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.圖書館、科學館大樓採光罩工程經費 6,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度民雄校區道路整地等工程預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 4,406千元如數減列。
  │  │  │  │  5120849010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         1,250│           750│           500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦教室網路、印表機等電腦設備經費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電子計算機教學設備費預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 750千元如數減列。
  │  │  │  │  5120849019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        23,894│        24,912│        -1,018│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費17,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 5,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新設系所開辦費 3,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.一般行政設備費 294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.學生宿舍寢具設備費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度新設學系開辦費、教室設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列13,112千元如數減列。
  │  │  │  │  5120849800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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