83B42085.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0020850000  │              │              │              │
  │28│  │  │國立臺南師範學│       425,008│       527,165│      -102,157│國立臺南師範學院本年度預算數 425,008千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 527,165千元,減少 102,157千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5120850100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        45,960│        44,394│         1,566│
  │  │  │  │  5120850101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        45,960│        44,394│         1,566│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金18,075千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數45,960千元,包括人事費28,605千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,709千元,維護費 3,997千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,637千元,獎勵及濟助費 700千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,605千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,235千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 803千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期減列車輛養護費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加教職員28人,增列統籌事務費 273
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費35千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 322千元,合計 630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列土地租金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列教室實驗室水電費 264千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 3,150千元,以招生報名費收入等支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,較上年度增加 395千元。
  │  │  │  │  5120852000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       277,417│       251,944│        25,473│
  │  │  │  │  5120852001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       234,095│       199,669│        34,426│1.本科目係由原「各系教學」、「研究所教學」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、「
  │  │  │  │              │              │              │              │  學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金18,075千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 234,095千元,包括人事費 206,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  67千元,業務費19,131千元,維護費 3,206千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,075千元,材料費 2,186千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 206,267千元,較上年度淨增32,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 2,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列數理教育,社會教育,語文教育學系各
  │  │  │  │              │              │              │              │      一班,增加教職員12人人事費10,179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列自然增班音樂教育,特殊教育學系各一
  │  │  │  │              │              │              │              │      班,幼兒教育學系二班,增加教職員16人人
  │  │  │  │              │              │              │              │      事費13,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費22,712千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │     7個學系,幼教科 1科,研究所 1所編列教學
  │  │  │  │              │              │              │              │    工作費13,507千元,圖書管理費 1,471千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓輔體育費 7,734千元,較上年度增加 1,937
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列增班及自然增班等經費 1,707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金
  │  │  │  │              │              │              │              │      會」經費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維費 1,728千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,388千元,其中 286千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元以學生宿舍費收入支應,較上年度增加 465
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5120852002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        43,322│        52,275│        -8,953│1.本年度預算數43,322千元,包括人事費28,280千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,504千元,維護費 3,300千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 338千元,材料費 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜費等收入支應,較上年度減少 8,953千元。
  │  │  │  │  5120852500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        57,509│        50,796│         6,713│1.本年度預算數57,509千元,均為獎勵及濟助費。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費55,341千元,較上年度增加 6,713千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 1,368千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 800千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120859000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        43,322│       179,231│      -135,909│
  │  │  │  │  5120859002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        46,337│       -46,337│上年度編列興建人文及社會大樓工程46,337千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │因未取得土地使用同意書,建築經費暫不繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120859009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        15,000│       102,700│       -87,700│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校區景觀美化綠化工程經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.學生宿舍及學生餐廳等整修防水工程經費 9,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.飲用水質設備工程經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.中庭改善工程經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度編列音樂館音樂廳內部設備工程費等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業已編竣及校區高壓用電設備擴充工程費,因
  │  │  │  │              │              │              │              │  未取得土地使用同意書暫不繼續編列,所列 102
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,700千元如數減列。
  │  │  │  │  5120859010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         6,960│         6,000│           960│本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.圖書館整體電腦自動系統軟體設備購置費 4,960
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.個人電腦工作站及相關週邊設備 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度編列圖書館電腦自動化硬體設備費等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業已編竣,所列 6,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120859011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│           870│             -│           870│本度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換院長座車 1輛購置費 493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換九人座客貨車 1輛購置費 377千元。
  │  │  │  │  5120859019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        20,492│        24,194│        -3,702│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費20,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.一般行政設備費 392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度一般行政設備費等預算數業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,494千元如數減列。
  │  │  │  │  5120859800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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