83B42101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021010000 │ │ │ │ │32│ │ │國立臺灣藝術專│ 347,911│ 351,441│ -3,530│國立臺灣藝術專科學校本年度預算數 347,911千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 351,441千元,減少 3,530 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 64,366│ 60,155│ 4,211│ │ │ │ │ 5121010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 64,366│ 60,155│ 4,211│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金11,320千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,366千元,包括人事費46,728千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,368千元,維護費 3,024千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,976千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,728千元,較上年度淨增 3,510 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加技術人員 1人人事費 577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,884千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 659千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列土地租金 1,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加技術人員 1人,增列統籌事務費14 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 1千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13千元,合共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列專項水電費 1,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,754千元,以其他收入及規費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應,較上年度增加42千元。 │ │ │ │ 5121012000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 242,105│ 236,790│ 5,315│ │ │ │ │ 5121012001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 237,536│ 230,410│ 7,126│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金10,879千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 237,536千元,包括人事費 200,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,業務費24,338千元,維護費 4,760千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,368千元,材料費 7,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 200,045千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 7,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費33,149千元,按現有三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 制七科、五年制三科編列教學工作費22,855千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,圖書管理費 2,038千元,訓輔體育費 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 1,102千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 1,872千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少 499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)學生巡迴展演經費 1,368千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121012031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ -│ 1,951│ -1,951│上年度建教合作預算業已編竣,所列 1,951千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 5121012032 │ │ │ │ │ │ │ 3│工廠實習 │ 4,569│ 4,429│ 140│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 441千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,569千元,包括人事費 4,233千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 154千元,維護費76千元,旅運費10 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,233千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持經費 336千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121012500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,543│ 3,543│ 0│1.本年度預算數 3,543千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,336千元。 │ │ │ │ 5121019000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 37,062│ 50,118│ -13,056│ │ │ │ │ 5121019009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 14,380│ 15,700│ -1,320│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區環境整建經費14,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度各科館及教室宿舍等整修工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 峻,所列15,700千元如數減列。 │ │ │ │ 5121019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度電腦工作站及電腦排版系統個人電腦預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 2,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 22,682│ 32,418│ -9,736│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費16,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政及教學設備費 5,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置各單位及教學專項設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 峻,所列32,418千元如數減列。 │ │ │ │ 5121019800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 835│ 835│ 0│仍照上年度預算數編列. ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |