83B42101.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021010000  │              │              │              │
  │32│  │  │國立臺灣藝術專│       347,911│       351,441│        -3,530│國立臺灣藝術專科學校本年度預算數 347,911千元
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │,較上年度法定預算數 351,441千元,減少 3,530
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5121010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        64,366│        60,155│         4,211│
  │  │  │  │  5121010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        64,366│        60,155│         4,211│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金11,320千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數64,366千元,包括人事費46,728千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費11,368千元,維護費 3,024千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,976千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,728千元,較上年度淨增 3,510
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加技術人員 1人人事費 577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,884千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 659千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列土地租金 1,558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加技術人員 1人,增列統籌事務費14
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費 1千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費13千元,合共28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列退休退職人員三節慰問金 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列專項水電費 1,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 1,754千元,以其他收入及規費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │    支應,較上年度增加42千元。
  │  │  │  │  5121012000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       242,105│       236,790│         5,315│
  │  │  │  │  5121012001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       237,536│       230,410│         7,126│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教」
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金10,879千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 237,536千元,包括人事費 200,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元,業務費24,338千元,維護費 4,760千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,368千元,材料費 7,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 200,045千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 7,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費33,149千元,按現有三年
  │  │  │  │              │              │              │              │    制七科、五年制三科編列教學工作費22,855千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,圖書管理費 2,038千元,訓輔體育費 8,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維持費 1,102千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費 1,872千元,以學生宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    費收入支應,較上年度減少 499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)學生巡迴展演經費 1,368千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121012031  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建教合作      │             -│         1,951│        -1,951│上年度建教合作預算業已編竣,所列 1,951千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  5121012032  │              │              │              │
  │  │  │ 3│工廠實習      │         4,569│         4,429│           140│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 441千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,569千元,包括人事費 4,233千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 154千元,維護費76千元,旅運費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,材料費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,233千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持經費 336千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5121012500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         3,543│         3,543│             0│1.本年度預算數 3,543千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 3,336千元。
  │  │  │  │  5121019000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        37,062│        50,118│       -13,056│
  │  │  │  │  5121019009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │        14,380│        15,700│        -1,320│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校區環境整建經費14,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度各科館及教室宿舍等整修工程預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  峻,所列15,700千元如數減列。
  │  │  │  │  5121019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│         2,000│        -2,000│上年度電腦工作站及電腦排版系統個人電腦預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 2,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  5121019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        22,682│        32,418│        -9,736│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費16,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.行政及教學設備費 5,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置各單位及教學專項設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  峻,所列32,418千元如數減列。
  │  │  │  │  5121019800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           835│           835│             0│仍照上年度預算數編列.
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