83B42106.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021060000  │              │              │              │
  │38│  │  │國立臺北護理專│       365,022│       528,913│      -163,891│國立臺北護理專科學校本年度預算數 365,022千元
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │,較上年度法定預算數 528,913千元,減少 163,8
  │  │  │  │              │              │              │              │91千元。
  │  │  │  │  5121060100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        36,502│        34,391│         2,111│
  │  │  │  │  5121060101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        36,502│        34,391│         2,111│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金13,204千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,502千元,包括人事費23,402千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,013千元,維護費 3,593千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,224千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,402千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,700千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 849千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期,減列車輛養護費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增退休退職人員三節慰問金 570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列教室實驗室水電費 305千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費21千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 400千元,以場地出借費、工本費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,較上年度增加20千元。
  │  │  │  │  5121062000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       180,827│       169,005│        11,822│
  │  │  │  │  5121062001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       180,827│       169,005│        11,822│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金13,204千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 180,827千元,包括人事費 152,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元,業務費20,517千元,維護費 1,697千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,778千元,材料費 1,800千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 152,035千元,較上年度增加 9,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增二年制護理科四班及該科在職班八班調
  │  │  │  │              │              │              │              │      整為甲類四班,夜間部四班,淨計減少工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       4人,增列兼課教師鐘點費等人事費 4,429
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費22,207千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    二年制一科、三年制一科,編列教學工作費12
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,866千元,圖書管理費 1,807千元,訓輔體育
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,534千元,較上年度增加新增班及調整班
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 2,194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維持費 545千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教師出國研習經費 1,458千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)學生實習費 1,920千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)學生宿舍水電燃料費 2,662千元,以學生宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    費收入支應,較上年度減少 110千元。
  │  │  │  │  5121062500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,335│         1,335│             0│1.本年度預算數 1,335千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 195千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 1,140千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121066000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │醫學臨床教學與│        64,998│             -│        64,998│本科目係新設,編列補助附設醫院臨床教學與研究
  │  │  │  │研究          │              │              │              │經費如列數。
  │  │  │  │  7121067100  │              │              │              │
  │  │ 5│  │填補附設醫院作│             -│        29,285│       -29,285│上年度填補附設醫院作業基金短絀業已編竣,所列
  │  │  │  │業基金短絀    │              │              │              │29,285千元如數減列。
  │  │  │  │  5121069000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        80,719│       294,256│      -213,537│
  │  │  │  │  5121069001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│       268,536│      -268,536│上年度收購土地經費業已編竣,所列 268,536千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  5121069009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        29,725│         6,994│        22,731│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.圖書館走廊鋁門窗增設工程經費 1,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.教學大樓防音工程經費 3,165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.校園人行步道整修工程經費 4,974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.城區部學生宿舍整修工程經費 2,463千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.城區部育樂館整修工程經費 6,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.學生宿舍浴室熱水管換修工程經費 1,723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.城區部護理實驗室裝修工程經費 6,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.體育館室內防音工程經費 2,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.上年度之育樂館大樑整修工程、城區部垃圾場整
  │  │  │  │              │              │              │              │  修工程、城區部學生宿舍外牆整修工程等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 6,994千元如數減列。
  │  │  │  │  5121069010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         6,205│         2,800│         3,405│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置軟體及校園網路設備等經費 2,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.電腦應用專門教室經費 3,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換電腦教室電腦設備、城區部實習場所
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦設備等預算業已編竣,所列 2,800千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  5121069011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│           543│             -│           543│汰換中型交通車 1輛如列數。
  │  │  │  │  5121069019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        44,246│        15,926│        28,320│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列圖書儀器設備費 8,600千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.視聽教學及休閒設備費 1,982千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.圖書館自動化設備費 5,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.學生宿舍逃生設備費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.健康中心保健設備費 1,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.專項設備費25,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.一般行政辦公設備費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.上年度視聽設備費等預算業已編竣,所列 7,926
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  5121069800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           641│           641│             0│仍照上年度預算數編列。
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