83B42131.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021310000 │ │ │ │ │46│ │ │國立僑生大學先│ 184,690│ 208,797│ -24,107│國立僑生大學先修班本年度預算數 184,690千元, │ │ │ │修班 │ │ │ │較上年度法定預算數 208,797千元,減少24,107千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5121310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 44,859│ 42,781│ 2,078│ │ │ │ │ 5121310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 44,859│ 42,781│ 2,078│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 8,627千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,859千元,包括人事費36,805千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,377千元維護費 3,255千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,182千元,特別費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,805千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,054千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列退休退職人員 2人三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列教室實驗水電費59千元。 │ │ │ │ 5121312000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 122,210│ 117,155│ 5,055│ │ │ │ │ 5121312001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 122,210│ 117,155│ 5,055│1.本科目係由原「各科教學」、「圖書典藏及閱覽 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 8,627千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 122,210千元,包括人事費 108,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,業務費11,986千元,維護費 986千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本科目預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 108,056千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費14,154千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 34班,編列教學工作費 5,406千元,圖書管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,020千元,訓輔體育費 7,728千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 588千元。 │ │ │ │ 5121312500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎學│ 1,800│ 1,800│ 0│1.本年度預算數 1,800千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費,與上年度同。 │ │ │ │ 5121319000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 15,400│ 46,640│ -31,240│ │ │ │ │ 5121319009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 5,000│ 38,700│ -33,700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校舍修漏及消防系統水管更新等工程費 2,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.舊學生宿舍外圍道路整修等工程費 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新建女生宿舍週邊道路及綠化等工程費 800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度新建禮堂座椅、燈光、布幕、音響工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 校區自來水管主幹更換工程,體育館修漏工程等 │ │ │ │ │ │ │ │ 校區圍牆裝置鐵絲網及擋土牆修護工程等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列38,700千元如數減列。 │ │ │ │ 5121319010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 850│ 960│ -110│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、印表機、光碟機及網路連線設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦工作站及相關週邊設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 960千元如數減列。 │ │ │ │ 5121319011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,750│ -│ 2,750│汰換大交通車一輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5121319019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 6,800│ 6,980│ -180│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列圖書儀器設備經費 6,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置語言教室耳機、麥克風設備及一般設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費等預算業已編竣,所列 180千元如數減列。 │ │ │ │ 5121319800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 421│ 421│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |