83B42131.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021310000  │              │              │              │
  │46│  │  │國立僑生大學先│       184,690│       208,797│       -24,107│國立僑生大學先修班本年度預算數 184,690千元,
  │  │  │  │修班          │              │              │              │較上年度法定預算數 208,797千元,減少24,107千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5121310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        44,859│        42,781│         2,078│
  │  │  │  │  5121310101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        44,859│        42,781│         2,078│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 8,627千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,859千元,包括人事費36,805千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,377千元維護費 3,255千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,182千元,特別費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,805千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,054千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減50千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列退休退職人員 2人三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列教室實驗水電費59千元。
  │  │  │  │  5121312000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       122,210│       117,155│         5,055│
  │  │  │  │  5121312001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       122,210│       117,155│         5,055│1.本科目係由原「各科教學」、「圖書典藏及閱覽
  │  │  │  │              │              │              │              │  」、「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 8,627千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 122,210千元,包括人事費 108,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元,業務費11,986千元,維護費 986千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本科目預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 108,056千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費14,154千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    34班,編列教學工作費 5,406千元,圖書管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,020千元,訓輔體育費 7,728千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 588千元。
  │  │  │  │  5121312500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎學│         1,800│         1,800│             0│1.本年度預算數 1,800千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │金            │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為學生公費,與上年度同。
  │  │  │  │  5121319000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        15,400│        46,640│       -31,240│
  │  │  │  │  5121319009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         5,000│        38,700│       -33,700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校舍修漏及消防系統水管更新等工程費 2,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.舊學生宿舍外圍道路整修等工程費 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新建女生宿舍週邊道路及綠化等工程費 800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度新建禮堂座椅、燈光、布幕、音響工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │  校區自來水管主幹更換工程,體育館修漏工程等
  │  │  │  │              │              │              │              │  校區圍牆裝置鐵絲網及擋土牆修護工程等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列38,700千元如數減列。
  │  │  │  │  5121319010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           850│           960│          -110│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦、印表機、光碟機及網路連線設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置個人電腦工作站及相關週邊設備預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 960千元如數減列。
  │  │  │  │  5121319011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         2,750│             -│         2,750│汰換大交通車一輛購置費如列數。
  │  │  │  │  5121319019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         6,800│         6,980│          -180│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.按規定標準編列圖書儀器設備經費 6,800千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置語言教室耳機、麥克風設備及一般設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備費等預算業已編竣,所列 180千元如數減列。
  │  │  │  │  5121319800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           421│           421│             0│仍照上年度預算數編列。
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