83B42132.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021320000  │              │              │              │
  │47│  │  │國立華僑實驗高│       235,310│       197,219│        38,091│國立華僑實驗高級中學本年度預算數 235,310千元
  │  │  │  │級中學        │              │              │              │,較上年度法定預算數 197,219千元,增加38,091
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5121320100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        76,532│        70,138│         6,394│
  │  │  │  │  5121320101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        76,532│        70,138│         6,394│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 9,621千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數76,532千元,包括人事費33,393千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費36,800千元,維護費 4,087千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,120千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,393千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費41,504千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 507千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依規定標準減列車輛油料費 2千元及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 1千元,合計 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加教員 9人,增列統籌事務費74千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費11千元,上下班車票費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      04千元,合共 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列教室實驗室水電費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 1,635千元,以游泳池門票收入支應
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 202千元。
  │  │  │  │  5121322000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       118,782│       106,751│        12,031│
  │  │  │  │  5121322001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       118,782│       106,751│        12,031│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育及
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 9,621千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 118,782千元,包括人事費 107,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,業務費 9,894千元,維護費 758千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 107,170千元,較上年度增加11,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列資源教室 3班,增加教員 9人人事費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費10,613千元,按現有57班
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,編列教學工作費 4,567千元,訓輔體育費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,046千元,較上年度增加新增資源教室 3班經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生宿舍水電燃料費 999千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121322500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,885│         1,885│             0│1.本年度預算數 1,885千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 981千元,較上年度減少 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 904千元,較上年度增加 4千元。
  │  │  │  │  5121329000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        37,574│        17,908│        19,666│
  │  │  │  │  5121329009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │        11,950│             -│        11,950│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教學區廁所改善工程 3,606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.社團教室等隔間裝修工程 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.科學館、行政大樓等屋頂防漏、砌花隔磚透光牆
  │  │  │  │              │              │              │              │  、粉刷等工程 5,744千元。
  │  │  │  │  5121329010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         2,418│         1,520│           898│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.輔導資料電腦化 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.圖書館自動化電腦設備 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.教學實驗研究組等硬體設備 1,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 1,520
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  5121329019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        23,206│        16,388│         6,818│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 5,700千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置視聽媒體設備 1,672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置一般行政設備、辦公桌椅、印刷設備等 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換教室設備 4,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.購置餐廳設備 8,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度國語文中心設備,視聽、男女生宿舍、學
  │  │  │  │              │              │              │              │  生餐廳設備預算業已編竣,所列10,988千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  5121329800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           537│           537│             0│仍照上年度預算數編列。
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