83B42133.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021330000  │              │              │              │
  │48│  │  │國立臺灣師範大│       293,420│       273,327│        20,093│國立臺灣師範大學附屬高級中學本年度預算數 293
  │  │  │  │學附屬高級中學│              │              │              │,420千元,較上年度法定預算數 273,327千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │加20,093千元。
  │  │  │  │  5121330100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        36,757│        34,716│         2,041│
  │  │  │  │  5121330101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        36,757│        34,716│         2,041│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金16,000千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,757千元,包括人事費24,057千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,693千元,維護費 4,426千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,449千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,057千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,865千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,700千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 176千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增退休退職人員三節慰問金95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費23千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加教師 2人,增列統籌事務費16千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 2千元,旅運費23千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列教室實驗室水電費17千元。
  │  │  │  │  5121332000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       231,249│       221,290│         9,959│
  │  │  │  │  5121332001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       231,249│       221,290│         9,959│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金16,000千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 231,249千元,包括人事費 211,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元,業務費14,664千元,維護費 1,343千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,548千元,材料費 2,019千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 240千元,獎勵及濟助費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 211,075千元,較上年度增加 9,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列自然增班一班,增加教師 2人人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費16,871千元,按現有高中
  │  │  │  │              │              │              │              │    部80班,國中部21班,共 101班,編列教學工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作費 6,787千元,訓輔體育費10,084千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)實驗教學工作維持費 2,704千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)音樂班巡迴公演費 356千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)學生宿舍水電燃料費 243千元,以學生宿舍費
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,與上年度同。
  │  │  │  │  5121332500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         2,440│         2,440│             0│1.本年度預算數 2,440千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 1,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 1,200千元。
  │  │  │  │  5121339000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        22,128│        14,035│         8,093│
  │  │  │  │  5121339009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │        12,000│         4,000│         8,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國中部大樓安全加固補強工程費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.學生活動中心地板工程費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.籃球場舖設PU地板工程費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.校舍防漏、排水工程費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度國中部教室整修工程預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5121339019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        10,128│        10,035│            93│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.按規定標準編列圖書儀器設備費10,100千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置辦公設備費28千元,較上年度減少 7千元。
  │  │  │  │  5121339800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           846│           846│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────