83B42134.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021340000 │ │ │ │ │49│ │ │國立高雄師範大│ 95,153│ 77,039│ 18,114│國立高雄師範大學附屬高級中學本年度預算數95,1 │ │ │ │學附屬高級中學│ │ │ │53千元,較上年度法定預算數77,039千元,增加18 │ │ │ │ │ │ │ │,114千元。 │ │ │ │ 5121340100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 11,820│ 10,856│ 964│ │ │ │ │ 5121340101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 11,820│ 10,856│ 964│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 4,993千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,820千元,包括人事費 8,934千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,372千元,維護費 428千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 954千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,934千元,較上年度增加 936千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級人事費不敷數 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,886千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加退休退職人員 6人三節慰問金28千元。 │ │ │ │ 5121342000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 71,611│ 59,631│ 11,980│ │ │ │ │ 5121342001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 71,611│ 59,631│ 11,980│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育及 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,993千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數71,611千元,包括人事費66,092千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,836千元,維護費 332千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 561千元,材料費 730千元,獎勵及濟助費60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,092千元,較上年度增加11,980 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列導師費、員工考績晉級人事費不敷數 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,843千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 高中12班,國中12班,國小 6班,編列教學工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作費 2,184千元,訓輔體育費 2,659千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)培育優秀運動員經費 676千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121342500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 407│ 407│ 0│1.本年度預算數 407千元,全數為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費81千元,較上年度減少 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 326千元,較上年度增加 2千元。 │ │ │ │ 5121349000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 11,100│ 5,930│ 5,170│ │ │ │ │ 5121349009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 2,870│ 1,780│ 1,090│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校舍屋頂防漏工程 2,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園內環水溝整修工程 242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度廁所修換及鋁窗更換工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,780千元如數減列。 │ │ │ │ 5121349010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 3,400│ 450│ 2,950│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校園電腦網路計畫工程 3,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換個人電腦設備預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元如數減列。 │ │ │ │ 5121349019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,830│ 3,700│ 1,130│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 2,700千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.專項設備費 2,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度充實專項設備預算業已編竣,所列 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5121349800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 215│ 215│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |