83B42135.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021350000 │ │ │ │ │50│ │ │國立彰化師範大│ 250,101│ 231,689│ 18,412│國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校本年度預 │ │ │ │學附屬高級工業│ │ │ │算數 250,101千元,較上年度法定預算數 231,689 │ │ │ │職業學校 │ │ │ │千元,增加18,412千元。 │ │ │ │ 5121350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 29,861│ 27,879│ 1,982│ │ │ │ │ 5121350101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 29,861│ 27,879│ 1,982│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金10,004千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,861千元,包括人事費20,603千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,871千元,維護費 2,730千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,525千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,603千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,958千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 944千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增退休人員三節慰問金 299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 645 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,300千元,以招生報名費收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加65千元。 │ │ │ │ 5121352000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 184,933│ 174,411│ 10,522│ │ │ │ │ 5121352001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 133,752│ 127,891│ 5,861│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育及 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 7,270千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 133,752千元,包括人事費 114,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,業務費 5,727千元,維護費 1,375千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 709千元,材料費 6,284千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 5,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 114,454千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費18,255千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 10科,編列教學工作費13,011千元,訓輔體育 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,244千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 1,043千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少45千元。 │ │ │ │ 5121352003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 51,181│ 46,520│ 4,661│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,734千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,181千元,包括人事費46,707千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,440千元,維護費 199千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 300千元,材料費 1,277千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,966千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高級工業教學維持費21,215千元,其中19,576 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元以附設補校雜費收入支應,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,041千元。 │ │ │ │ 5121352500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,509│ 1,509│ 0│1.本年度預算數 1,509千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,344千元。 │ │ │ │ 5121359000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 33,108│ 27,200│ 5,908│ │ │ │ │ 5121359002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 10,000│ -│ 10,000│興建教育資料中心暨圖書館大樓工程,地上五層, │ │ │ │ │ │ │ │地下一層,計 9,720平方公尺,按每平方公尺22,4 │ │ │ │ │ │ │ │07元,核列建築費 217,791千元,連同規畫設計監 │ │ │ │ │ │ │ │造費11,906千元、工程管理費 2,058千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │31,755千元,分三年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │10,000千元。 │ │ │ │ 5121359019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 23,108│ 27,200│ -4,092│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 6,200千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.充實各類科教學實習設備 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生宿舍電力供應工程及其他內部設備費 8,908 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度充實各類科教學實習設備等預算已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列21,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121359800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 690│ 690│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |