83B42135.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021350000  │              │              │              │
  │50│  │  │國立彰化師範大│       250,101│       231,689│        18,412│國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校本年度預
  │  │  │  │學附屬高級工業│              │              │              │算數 250,101千元,較上年度法定預算數 231,689
  │  │  │  │職業學校      │              │              │              │千元,增加18,412千元。
  │  │  │  │  5121350100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        29,861│        27,879│         1,982│
  │  │  │  │  5121350101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        29,861│        27,879│         1,982│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金10,004千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,861千元,包括人事費20,603千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,871千元,維護費 2,730千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,525千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,603千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,958千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 944千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增退休人員三節慰問金 299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 645
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 1,300千元,以招生報名費收入支應
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加65千元。
  │  │  │  │  5121352000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       184,933│       174,411│        10,522│
  │  │  │  │  5121352001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       133,752│       127,891│         5,861│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育及
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 7,270千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 133,752千元,包括人事費 114,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,業務費 5,727千元,維護費 1,375千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 709千元,材料費 6,284千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 5,203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 114,454千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費18,255千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    10科,編列教學工作費13,011千元,訓輔體育
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,244千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生宿舍水電燃料費 1,043千元,以學生宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    費收入支應,較上年度減少45千元。
  │  │  │  │  5121352003  │              │              │              │
  │  │  │ 2│附設補校教學  │        51,181│        46,520│         4,661│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,734千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數51,181千元,包括人事費46,707千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,440千元,維護費 199千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 300千元,材料費 1,277千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,966千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高級工業教學維持費21,215千元,其中19,576
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元以附設補校雜費收入支應,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,041千元。
  │  │  │  │  5121352500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,509│         1,509│             0│1.本年度預算數 1,509千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 1,344千元。
  │  │  │  │  5121359000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        33,108│        27,200│         5,908│
  │  │  │  │  5121359002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        10,000│             -│        10,000│興建教育資料中心暨圖書館大樓工程,地上五層,
  │  │  │  │              │              │              │              │地下一層,計 9,720平方公尺,按每平方公尺22,4
  │  │  │  │              │              │              │              │07元,核列建築費 217,791千元,連同規畫設計監
  │  │  │  │              │              │              │              │造費11,906千元、工程管理費 2,058千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │31,755千元,分三年辦理,本年度編列第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │10,000千元。
  │  │  │  │  5121359019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        23,108│        27,200│        -4,092│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 6,200千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.充實各類科教學實習設備 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.學生宿舍電力供應工程及其他內部設備費 8,908
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度充實各類科教學實習設備等預算已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列21,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5121359800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           690│           690│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────