83B42137.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021370000  │              │              │              │
  │52│  │  │國立金門高級農│       159,781│       168,174│        -8,393│國立金門高級農工職業學校本年度預算數 159,781
  │  │  │  │工職業學校    │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 168,174千元,減少 8
  │  │  │  │              │              │              │              │,393千元。
  │  │  │  │  5121370100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,518│        21,119│         2,399│
  │  │  │  │  5121370101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        23,518│        21,119│         2,399│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 8,639千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目預算數23,518千元,包括人事費16,343千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,169千元,維護費 2,828千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,046千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,343千元,較上年度增加 2,215
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人員考績晉級加薪及獎金 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,175千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 184千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列車輛養護費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增退休退職人員三節慰問金43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辨公房舍面積,增列房屋建築修繕費 119
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加教職員 2人,增列統籌事務費16千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 3千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │      22千元,合共41千元。
  │  │  │  │  5121372000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       118,191│       109,919│         8,272│
  │  │  │  │  5121372001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       118,191│       109,919│         8,272│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育及
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 8,639千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 118,191千元,包括人事費 103,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元,業務費 7,800千元,維護費 610千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 859千元,材枓費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 103,922千元,較上年度增加 8,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人員考績晉級加薪及獎金 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班農場經營科一班,增加教職員
  │  │  │  │              │              │              │              │       2人人事費 1,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費12,335千元,按現有41班
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列教學工作費 9,187千元,訓輔體育費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,較上年度增加自然增班經費 192千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生宿舍水電燃料費 156千元,以學生宿舍費
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)漁業科海上實習費 1,363千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)教學資料中心經費 415千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121372500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎學│         1,001│         1,001│             0│1.本年度預算數 1,001千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │金            │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 960千元。
  │  │  │  │  5121379000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        16,621│        35,685│       -19,064│
  │  │  │  │  5121379002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         4,300│        21,835│       -17,535│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建玻璃花房一棟工程款 4,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建教室及實習農場男女廁所工程等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列21,835千元如數減列。
  │  │  │  │  5121379009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │         4,500│         3,000│         1,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建游泳池及運動場跑道欄杆工程 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建改善飲水水質工程預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 3,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5121379019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         7,821│        10,850│        -3,029│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 4,100千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.各科教學設備費 3,721千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置科學大樓內部設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 6,750千元如數減列。
  │  │  │  │  5121379800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           450│           450│             0│仍照上年度預算數編列。
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