83B42138.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021380000  │              │              │              │
  │53│  │  │國立馬祖高級中│        53,830│        49,734│         4,096│國立馬祖高級中學本年度預算數53,830千元,較上
  │  │  │  │學            │              │              │              │年度法定預算數49,734千元,增加 4,096千元。
  │  │  │  │  5121380100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        16,898│        15,993│           905│
  │  │  │  │  5121380101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        16,898│        15,993│           905│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,494千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,898千元,包括人事費14,451千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,165千元,維護費 661千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 489千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,451千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 849千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,447千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增56千元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列車輛油料費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費58千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  5121382000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        24,674│        23,712│           962│
  │  │  │  │  5121382001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        24,674│        23,712│           962│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育及
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,494千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數24,674千元,包括人事費20,339千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,025千元,維護費 133千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 404千元,材料費 115千元,設備及投資 268
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎勵及濟助費 390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,339千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 962千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 2,158千元,按現有高中
  │  │  │  │              │              │              │              │    部六班,高職部四班,計十班,編列教學工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 740千元,訓輔體育費 1,418千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)島外及海上實習經費 1,080千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教師進修經費30千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)教學資料中心經費 240千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)優秀國中畢業生升學助學金 360千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)學生宿舍水電燃料費 467千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121382500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         3,749│         3,960│          -211│1.本年度預算數 3,749千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 3,461千元,較上年度減少 259千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 288千元,較上年度增加48千元。
  │  │  │  │  5121389000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         8,366│         5,926│         2,440│
  │  │  │  │  5121389002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │           900│             -│           900│新建車庫工程經費 900千元。
  │  │  │  │  5121389009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │         1,062│         1,486│          -424│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.圖書館前空地地坪工程 1,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度圖書館內部裝潢及輔導室防熱工程預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 1,486千元如數減列。
  │  │  │  │  5121389010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         1,250│           500│           750│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置教學用電腦經費及汰換電腦桌椅經費 1,250
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置個人電腦相關週邊設備預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 500千元如數減列。
  │  │  │  │  5121389011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         1,331│             -│         1,331│1.汰換公務車一輛購置費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.裝設電話總機經費 865千元。
  │  │  │  │  5121389019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │         3,823│         3,940│          -117│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 1,800千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置圖書館內部設備、教職員單身宿舍設備、學
  │  │  │  │              │              │              │              │  生餐廳設備及理化實驗室設備等經費 2,023千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度視聽教室及空調設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 2,140千元如數減列。
  │  │  │  │  5121389800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           143│           143│             0│仍照上年度預算數編列。
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