83B42153.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021530000  │              │              │              │
  │57│  │  │國立臺中師範學│        65,969│        89,588│       -23,619│國立臺中師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │65,969千元,較上年度法定預算數89,588千元,減
  │  │  │  │小學          │              │              │              │少23,619千元。
  │  │  │  │  5121530100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         8,698│         8,008│           690│
  │  │  │  │  5121530101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         8,698│         8,008│           690│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 4,520千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,698千元,包括人事費 5,957千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,015千元元,維護費 525千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,069千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,957千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,741千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加退休退職人員三節慰問金15千元。
  │  │  │  │  5121532000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        46,740│        44,070│         2,670│
  │  │  │  │  5121532001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        46,740│        44,070│         2,670│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔」等科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金金 4,520千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數46,740千元,包括人事費43,947千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,857千元,維護費 233千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 218千元,材料費 485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,947千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 2,793千元,按現有小學
  │  │  │  │              │              │              │              │    35班編列教學工作費 1,403千元,訓輔體育費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,390千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121539000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        10,331│        37,310│       -26,979│
  │  │  │  │  5121539009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         8,581│        35,460│       -26,879│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教室、跑道球場、活動中心整修工程 7,581千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.全校電線、電路更新工程 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度興建大樓工程預算已編竣,所列35,460千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  5121539019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,750│         1,850│          -100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費 1,750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與同上年度。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度行政事務設備購置費業已編竣,所列 100
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  5121539800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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