83B42154.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021540000  │              │              │              │
  │58│  │  │國立嘉義師範學│        59,781│        79,286│       -19,505│國立嘉義師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │59,781千元,較上年度法定預算數79,286千元,減
  │  │  │  │小學          │              │              │              │少19,505千元。
  │  │  │  │  5121540100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        12,146│         9,542│         2,604│
  │  │  │  │  5121540101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        12,146│         9,542│         2,604│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 3,706千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,146千元,包括人事費 9,774千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 772千元,維護費 401千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,067千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,774千元,較上年度淨減 1,172
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 3,706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,372千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加70千元,係配合自然增班 1班,增加教職員
  │  │  │  │              │              │              │              │     3人所需統籌事務費31千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4千元,上下班車票費35千元。
  │  │  │  │  5121542000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        40,035│        38,094│         1,941│
  │  │  │  │  5121542001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        40,035│        38,094│         1,941│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔」等科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,706千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數40,035千元,包括人事費37,735千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 898千元,維護費 328千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   402千元,材料費 672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,735千元,較上年度增列自然增
  │  │  │  │              │              │              │              │    班 1班,增加教職員 3人人事費 1,941千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 2,300千元,按現有小學
  │  │  │  │              │              │              │              │    26班,幼稚園 3班,編列教學工作費 1,125千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,訓輔體育費 1,175千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121549000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         7,400│        31,450│       -24,050│
  │  │  │  │  5121549002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        30,050│       -30,050│上年度興建教學大樓乙棟工程30,050千元,因未取
  │  │  │  │              │              │              │              │得土地使用同意書,本年度建築經費暫不繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5121549019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         7,400│         1,400│         6,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費 1,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置教室教學設備 6,000千元。
  │  │  │  │  5121549800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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