83B42155.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021550000  │              │              │              │
  │59│  │  │國立臺南師範學│        84,054│        93,508│        -9,454│國立台南師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │84,054千元,較上年度法定預算數93,508千元,減
  │  │  │  │小學          │              │              │              │少 9,454千元。
  │  │  │  │  5121550100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         9,204│         9,276│           -72│
  │  │  │  │  5121550101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         9,204│         9,276│           -72│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 4,610千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,204千元,包括人事費 6,210千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 902千元,維護費 991千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   969千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,210千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,994千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 348千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公器具養護費及設施養護費 189千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列交通費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列退休退職人員三節慰問金14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加教師 1人,增列統籌事務費 8千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 1千元,上下班車票費12
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合計21千元。
  │  │  │  │  5121552000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        39,743│        44,195│        -4,452│
  │  │  │  │  5121552001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        39,743│        44,195│        -4,452│1.本科目係由原「各科教學」,「學生訓輔」等科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,610千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數39,743千元,包括人事費37,573千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,522千元,旅運費 298千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,573千元,較上年度減少 3,913
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 6,834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班一班增加教師 1人人事費 565
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 2,170千元,按現有小學
  │  │  │  │              │              │              │              │    35班編列教學工作費 1,050千元,訓輔體育費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,120千元,較上年度減少業務費,維護費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     539千元。
  │  │  │  │  5121559000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        34,907│        39,837│        -4,930│
  │  │  │  │  5121559002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        27,207│        38,137│       -10,930│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.原核列興建圖書資訊館一棟,建築經費27,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,嗣為配合防空設備之要求,變更為地上三層
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,地下一層共 2,490平方公尺,按每平方公尺13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,900元編列建築費34,611千元,連同空調設備 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,300千元,設計監造費 2,556千元,工程管理費
  │  │  │  │              │              │              │              │   514千元,合共38,981千元,分兩年辦理,除82
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度已編列27,270千元外,本年度編列末期工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費11,711千元,較上年度減少15,559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建幼稚園校舍工程,地上兩層,計 2,320平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺,按每平方公尺10,175元,編列建築費23,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元,連同空調設備費 1,000千元,設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,388千元,工程管理費 369千元,合共26,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元,分兩年辦理,除82年度已編列10,867千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列末期工程經費15,496千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 4,629千元。
  │  │  │  │  5121559009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │         5,950│             -│         5,950│修建校區道路排水溝及擋土牆工程經費 5,950千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5121559019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,750│         1,700│            50│按規定標準編列基本圖書儀器設備費 1,750千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度增加50千元。
  │  │  │  │  5121559800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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