83B42158.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021580000  │              │              │              │
  │64│  │  │國立臺東師範學│        90,167│       131,546│       -41,379│國立臺東師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │90,167千元,較上年度法定預算數 131,546千元,
  │  │  │  │小學          │              │              │              │減少41,379千元。
  │  │  │  │  5121580100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        11,711│        11,683│            28│
  │  │  │  │  5121580101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        11,711│        11,683│            28│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 5,725千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,711千元,包括人事費 8,268千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,234千元,維護費 761千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,316千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,268千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,443千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加28千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列房屋建築修繕費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列校區環境維護費 1千元。
  │  │  │  │  5121582000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        59,356│        63,748│        -4,392│
  │  │  │  │  5121582001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        59,356│        63,748│        -4,392│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔」等科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 5,725千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數59,356千元,包括人事費56,089千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,256千元,維護費 280千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費87千元,材料費 644千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費56,089千元,較上年度淨減 4,392
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 7,951千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 3,267千元,按現有小學
  │  │  │  │              │              │              │              │    40班,幼稚園 2班,編列教學工作費 1,687千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,訓輔體育費 1,580千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121589000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        18,900│        55,915│       -37,015│
  │  │  │  │  5121589002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        48,925│       -48,925│上年度興建行政及教學綜合大樓工程48,925千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │因未取得土地使用同意書,建築經費暫不繼續編列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5121589009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        16,000│         1,980│        14,020│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.整修教室門窗及外牆工程經費 5,204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.游泳池整修工程經費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.改善活動中心內部迴音工程經費 8,196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度改善幼稚園地板及草皮工程、遷建動物園
  │  │  │  │              │              │              │              │  及水生植物園工程預算業已編峻,所列 1,980千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  5121589010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │           800│           600│           200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行政及教學電腦設備費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備預算業已編峻,所列 600千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  5121589019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         2,100│         4,410│        -2,310│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備 2,100千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置行政教學設備預算業已編峻,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,130千元如數減列。
  │  │  │  │  5121589800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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