83B42171.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021710000  │              │              │              │
  │65│  │  │國立中國醫藥研│       239,682│       101,443│       138,239│國立中國醫藥研究所本年度預算數 239,682千元,
  │  │  │  │究所          │              │              │              │較上年度法定預算數 101,443千元,增加 138,239
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  7121710100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        14,941│        10,599│         4,342│
  │  │  │  │  7121710101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        10,461│        10,119│           342│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,026千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,461千元,包括人事費 8,675千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,034千元,維護費 184千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 328千元,特別費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,785千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,676千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加81千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度約聘僱人員調整待遇經費72
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費 9千元。
  │  │  │  │  7121710102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         4,480│           480│         4,000│1.本年度預算數 4,480千元,包括業務費 3,580千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 400千元,材料費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  加 4,000千元。
  │  │  │  │  7121711000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │研究及實驗    │        62,791│        67,234│        -4,443│
  │  │  │  │  7121711020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│藥物研究與實驗│        45,754│        47,298│        -1,544│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,850千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數45,754千元,包括人事費20,342千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,545千元,維護費 693千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 556千元,材料費10,218千元,委辦費12,400
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,110千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藥物研究與實驗業務36,644千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,988千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託學術機構研究經費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度約聘人員調整待遇經費 612
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  7121711021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專著及提要編印│         6,338│         6,170│           168│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 176千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,338千元,包括人事費 4,148千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,172千元,旅運費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 690千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專著及提要編印業務 5,648千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘人員調整待遇經費 120千元。
  │  │  │  │  7121711022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中醫學研究    │        10,699│        13,766│        -3,067│1.本年度預算數10,699千元,包括人事費 204千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 159千元,旅運費 336千元,委辦費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學術研究業務 699千元,較上年度減少出席國
  │  │  │  │              │              │              │              │    際會議經費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委託學術機構研究業務10,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 3,000千元。
  │  │  │  │  7121719000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       161,800│        23,460│       138,340│
  │  │  │  │  7121719002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       150,000│             -│       150,000│興建「中國傳統醫學大樓」兩棟各為七層及九層,
  │  │  │  │              │              │              │              │總面積35,856平方公尺,核列建築費 789,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,分六年辦理,除80、81年度已編列 200,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │外,本年度編列第三期工程款 150,000千元。
  │  │  │  │  7121719009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│         1,460│        -1,460│上年度整修館舍及改善電力系統經費業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 1,460千元如數減列。
  │  │  │  │  7121719010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         1,800│         9,000│        -7,200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦主機、PC工作站及相關週邊設備費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置影像資料管理輸出入及儲存設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 9,000千元如數減列。
  │  │  │  │  7121719019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        10,000│        13,000│        -3,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.圖書儀器設備費 5,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.圖書期刊及事務機具購置費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.實驗室內部設備購置費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置圖書、實驗室內部設備、幻燈片製作
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 8,000千元如數減列。
  │  │  │  │  7121719800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           150│           150│             0│仍照上年度預算數編列。
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