83B42172.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021720000 │ │ │ │ │66│ │ │國立編譯館 │ 185,094│ 191,755│ -6,661│國立編譯館本年度預算數 185,094千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 191,755千元,減少 6,661千元。 │ │ │ │ 5121720100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 21,318│ 20,915│ 403│ │ │ │ │ 5121720101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 20,682│ 20,279│ 403│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,736千元,列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,682千元,包括人事費17,458千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,702千元,維護費 315千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 937千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,458千元,較上年度淨增 418千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工 1人,工友 1人人事費 583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,224千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公器具養護費 4千元及稅捐21千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列退休退職人員三節慰問金10千元。 │ │ │ │ 5121720110 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 636│ 636│ 0│1.本年度預算數 636千元,包括業務費 288千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 252千元,材料費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均係資訊管理維持經費,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5121721000 │ │ │ │ │ │ 2│ │書籍編審 │ 162,356│ 167,897│ -5,541│ │ │ │ │ 5121721020 │ │ │ │ │ │ │ 1│大學用書編輯 │ 14,118│ 13,824│ 294│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 493千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,118千元,包括人事費11,624千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,728千元,旅運費 186千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,114千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整經費待遇 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大學用書編輯費 9,004千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121721022 │ │ │ │ │ │ │ 2│高中教科書修訂│ 12,621│ 16,707│ -4,086│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 415千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,621千元,包括人事費10,825千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,144千元,旅運費 502千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,300千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高中教科書修訂經費 8,321千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 4,332千元。 │ │ │ │ 5121721023 │ │ │ │ │ │ │ 3│國中教科書修訂│ 24,374│ 25,736│ -1,362│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 638千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,374千元,包括人事費20,309千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,444千元,旅運費 1,278千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,617千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列視聽教材製作經費 1,808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國中教科書修訂經費 7,740千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教材研究改進經費 3,610千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)教科書審查經費 6,407千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121721024 │ │ │ │ │ │ │ 4│國小教科書修訂│ 22,130│ 21,917│ 213│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 391千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,130千元,包括人事費17,762千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,065千元,旅運費 1,769千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費80千元,設備及投資 454元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,058千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委辦計劃經費80千元,較上年度減少20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國小教科書修訂經費17,992千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121721025 │ │ │ │ │ │ │ 5│科學名詞編訂 │ 7,871│ 7,740│ 131│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 218千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,871千元,包括人事費 6,374千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 300千元,旅運費 1,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,273千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)名詞編訂經費 5,598千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121721026 │ │ │ │ │ │ │ 6│名著及一般參考│ 22,203│ 21,858│ 345│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │書編輯 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 581千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,203千元,包括人事費16,899千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,940千元,旅運費 144千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,017千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編譯名著經費16,186千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121721027 │ │ │ │ │ │ │ 7│圖書儀器標本審│ 14,080│ 15,036│ -956│1.本年度預算數14,080千元,包括人事費13,444千 │ │ │ │查 │ │ │ │ 元,業務費 384千元,旅運費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為圖書儀器標本審查經費,以審 │ │ │ │ │ │ │ │ 查費收入支應,較上年度減少 956千元。 │ │ │ │ 5121721028 │ │ │ │ │ │ │ 8│中華叢書編印 │ 7,964│ 7,964│ 0│1.本年度預算數 7,964千元,包括人事費 4,795千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 960千元,旅運費45千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 2,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中華叢書編印經費 5,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助中華文化復興推行委員會編印書刊等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,164千元。 │ │ │ │ 5121721029 │ │ │ │ │ │ │ 9│重編中國語文教│ 2,435│ 2,555│ -120│1.本年度預算數 2,435千元,包括人事費 1,771千 │ │ │ │材 │ │ │ │ 元,業務費 161千元,旅運費 303千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為重編中國語文教材經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 120千元。 │ │ │ │ 5121721031 │ │ │ │ │ │ │10│編印優良連環圖│ 3,218│ 3,218│ 0│1.本年度預算數 3,218千元,包括人事費 1,416千 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 元,業務費 442千元,獎勵及濟助費 1,360千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)編印連環圖畫經費 1,858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助優良連環圖畫出版經費 1,360千元。 │ │ │ │ 5121721032 │ │ │ │ │ │ │11│教科書印行督導│ 5,499│ 5,499│ 0│1.本年度預算數 5,499千元,包括人事費 856千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 4,602千元,旅運費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)教科書督導工作經費 691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大字體教科書印製經費 4,808千元。 │ │ │ │ 5121721033 │ │ │ │ │ │ │12│人文社會科學書│ 25,843│ 25,843│ 0│1.本年度預算數25,843千元,包括人事費21,057千 │ │ │ │籍編印 │ │ │ │ 元,業務費 3,113千元,旅運費 873千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人文叢書編印經費20,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國語四書編印經費 4,940千元。 │ │ │ │ 5121729000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 741│ 2,264│ -1,523│ │ │ │ │ 5121729009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 2,250│ -2,250│上年度館舍環境修建工程預算業已編竣,所列 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │50千元如數減列。 │ │ │ │ 5121729010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 700│ -│ 700│購置個人電腦、印表機等設備經費 700千元。 │ │ │ │ 5121729011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 41│ -│ 41│汰渙公務機車 1輛經費41千元。 │ │ │ │ 5121729019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 14│ -14│上年度一般行政設備購置費預算業已編竣,所列14 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5121729800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 679│ 679│ 0│仍照上年度預算數編列。 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