83B42172.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021720000  │              │              │              │
  │66│  │  │國立編譯館    │       185,094│       191,755│        -6,661│國立編譯館本年度預算數 185,094千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 191,755千元,減少 6,661千元。
  │  │  │  │  5121720100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        21,318│        20,915│           403│
  │  │  │  │  5121720101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        20,682│        20,279│           403│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,736千元,列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,682千元,包括人事費17,458千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,702千元,維護費 315千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 937千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,458千元,較上年度淨增 418千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技工 1人,工友 1人人事費 583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,224千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減15千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公器具養護費 4千元及稅捐21千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列退休退職人員三節慰問金10千元。
  │  │  │  │  5121720110  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           636│           636│             0│1.本年度預算數 636千元,包括業務費 288千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 252千元,材料費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均係資訊管理維持經費,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  同。
  │  │  │  │  5121721000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │書籍編審      │       162,356│       167,897│        -5,541│
  │  │  │  │  5121721020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│大學用書編輯  │        14,118│        13,824│           294│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 493千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,118千元,包括人事費11,624千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,728千元,旅運費 186千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,114千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整經費待遇 294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大學用書編輯費 9,004千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121721022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│高中教科書修訂│        12,621│        16,707│        -4,086│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 415千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,621千元,包括人事費10,825千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,144千元,旅運費 502千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,300千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高中教科書修訂經費 8,321千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 4,332千元。
  │  │  │  │  5121721023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國中教科書修訂│        24,374│        25,736│        -1,362│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 638千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,374千元,包括人事費20,309千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,444千元,旅運費 1,278千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,617千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)減列視聽教材製作經費 1,808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國中教科書修訂經費 7,740千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教材研究改進經費 3,610千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)教科書審查經費 6,407千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121721024  │              │              │              │
  │  │  │ 4│國小教科書修訂│        22,130│        21,917│           213│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 391千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,130千元,包括人事費17,762千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,065千元,旅運費 1,769千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費80千元,設備及投資 454元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,058千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委辦計劃經費80千元,較上年度減少20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國小教科書修訂經費17,992千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5121721025  │              │              │              │
  │  │  │ 5│科學名詞編訂  │         7,871│         7,740│           131│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 218千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,871千元,包括人事費 6,374千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 300千元,旅運費 1,197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,273千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)名詞編訂經費 5,598千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121721026  │              │              │              │
  │  │  │ 6│名著及一般參考│        22,203│        21,858│           345│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │書編輯        │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 581千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,203千元,包括人事費16,899千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,940千元,旅運費 144千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,017千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編譯名著經費16,186千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121721027  │              │              │              │
  │  │  │ 7│圖書儀器標本審│        14,080│        15,036│          -956│1.本年度預算數14,080千元,包括人事費13,444千
  │  │  │  │查            │              │              │              │  元,業務費 384千元,旅運費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為圖書儀器標本審查經費,以審
  │  │  │  │              │              │              │              │  查費收入支應,較上年度減少 956千元。
  │  │  │  │  5121721028  │              │              │              │
  │  │  │ 8│中華叢書編印  │         7,964│         7,964│             0│1.本年度預算數 7,964千元,包括人事費 4,795千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 960千元,旅運費45千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 2,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中華叢書編印經費 5,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助中華文化復興推行委員會編印書刊等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,164千元。
  │  │  │  │  5121721029  │              │              │              │
  │  │  │ 9│重編中國語文教│         2,435│         2,555│          -120│1.本年度預算數 2,435千元,包括人事費 1,771千
  │  │  │  │材            │              │              │              │  元,業務費 161千元,旅運費 303千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為重編中國語文教材經費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少 120千元。
  │  │  │  │  5121721031  │              │              │              │
  │  │  │10│編印優良連環圖│         3,218│         3,218│             0│1.本年度預算數 3,218千元,包括人事費 1,416千
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  元,業務費 442千元,獎勵及濟助費 1,360千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)編印連環圖畫經費 1,858千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助優良連環圖畫出版經費 1,360千元。
  │  │  │  │  5121721032  │              │              │              │
  │  │  │11│教科書印行督導│         5,499│         5,499│             0│1.本年度預算數 5,499千元,包括人事費 856千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 4,602千元,旅運費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)教科書督導工作經費 691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大字體教科書印製經費 4,808千元。
  │  │  │  │  5121721033  │              │              │              │
  │  │  │12│人文社會科學書│        25,843│        25,843│             0│1.本年度預算數25,843千元,包括人事費21,057千
  │  │  │  │籍編印        │              │              │              │  元,業務費 3,113千元,旅運費 873千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人文叢書編印經費20,903千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國語四書編印經費 4,940千元。
  │  │  │  │  5121729000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           741│         2,264│        -1,523│
  │  │  │  │  5121729009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         2,250│        -2,250│上年度館舍環境修建工程預算業已編竣,所列 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │50千元如數減列。
  │  │  │  │  5121729010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           700│             -│           700│購置個人電腦、印表機等設備經費 700千元。
  │  │  │  │  5121729011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│            41│             -│            41│汰渙公務機車 1輛經費41千元。
  │  │  │  │  5121729019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│            14│           -14│上年度一般行政設備購置費預算業已編竣,所列14
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  5121729800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           679│           679│             0│仍照上年度預算數編列。
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