83B42174.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021740000 │ │ │ │ │68│ │ │國立歷史博物館│ 139,917│ 120,257│ 19,660│國立歷史博物館本年度預算數 139,917千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 120,257千元,增加19,660千元。 │ │ │ │ 5321740100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 24,918│ 23,887│ 1,031│ │ │ │ │ 5321740101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 23,118│ 23,599│ -481│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,999千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,118千元,包括人事費12,846千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,883千元,維護費 1,166千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 953千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,846千元,較上年度淨減76千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友2人人事費 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,272千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 405千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列上年度館舍房屋建築修繕費 1,897千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公器具養護費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列館舍土地租金 1,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金19千元。 │ │ │ │ 5321740102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,800│ 288│ 1,512│1.本年度預算數 1,800千元,全數為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務電腦化推展經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加如列數。 │ │ │ │ 5321740200 │ │ │ │ │ │ 2│ │文物研究展覽及│ 102,416│ 90,687│ 11,729│ │ │ │ │保管 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321740220 │ │ │ │ │ │ │ 1│文物研究及展覽│ 96,423│ 84,747│ 11,676│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,824千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數96,423千元,包括人事費29,083千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費48,401千元,維護費 1,134千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 6,935千元,設備及投資10,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,131千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物之研究與推廣經費15,147千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇經費 303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物之展覽與推廣經費67,145千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增10,530千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外旅費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列古物購置經費10,000千元。 │ │ │ │ 5321740221 │ │ │ │ │ │ │ 2│文物保管 │ 5,993│ 5,940│ 53│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 175千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,993千元,包括人事費 2,028千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,304千元,維護費 627千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,028千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物之保存與維護經費 3,303千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物之修復經費 662千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321749000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 12,200│ 5,300│ 6,900│ │ │ │ │ 5321749009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 10,000│ -│ 10,000│整修館舍及水電監控等設施經費10,000千元。 │ │ │ │ 5321749010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,200│ 300│ 1,900│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦主機及相關週邊設備經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置個人電腦及光碟導覽系統設備經費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置個人電腦等設備預算業己編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元如數減列。 │ │ │ │ 5321749019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 5,000│ -5,000│上年度購置古物預算業已編竣,所列 5,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 5321749800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 383│ 383│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |