83B42174.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021740000  │              │              │              │
  │68│  │  │國立歷史博物館│       139,917│       120,257│        19,660│國立歷史博物館本年度預算數 139,917千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 120,257千元,增加19,660千元。
  │  │  │  │  5321740100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        24,918│        23,887│         1,031│
  │  │  │  │  5321740101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        23,118│        23,599│          -481│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,999千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,118千元,包括人事費12,846千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,883千元,維護費 1,166千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 953千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,846千元,較上年度淨減76千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友2人人事費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,272千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 405千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列上年度館舍房屋建築修繕費 1,897千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公器具養護費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列館舍土地租金 1,498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列退休退職人員三節慰問金19千元。
  │  │  │  │  5321740102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,800│           288│         1,512│1.本年度預算數 1,800千元,全數為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為業務電腦化推展經費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加如列數。
  │  │  │  │  5321740200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │文物研究展覽及│       102,416│        90,687│        11,729│
  │  │  │  │保管          │              │              │              │
  │  │  │  │  5321740220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文物研究及展覽│        96,423│        84,747│        11,676│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,824千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數96,423千元,包括人事費29,083千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費48,401千元,維護費 1,134千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 6,935千元,設備及投資10,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,131千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文物之研究與推廣經費15,147千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列調整待遇經費 303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物之展覽與推廣經費67,145千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增10,530千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外旅費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列古物購置經費10,000千元。
  │  │  │  │  5321740221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文物保管      │         5,993│         5,940│            53│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 175千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,993千元,包括人事費 2,028千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,304千元,維護費 627千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,028千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文物之保存與維護經費 3,303千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物之修復經費 662千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5321749000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        12,200│         5,300│         6,900│
  │  │  │  │  5321749009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │        10,000│             -│        10,000│整修館舍及水電監控等設施經費10,000千元。
  │  │  │  │  5321749010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         2,200│           300│         1,900│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦主機及相關週邊設備經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置個人電腦及光碟導覽系統設備經費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置個人電腦等設備預算業己編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   300千元如數減列。
  │  │  │  │  5321749019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         5,000│        -5,000│上年度購置古物預算業已編竣,所列 5,000千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  5321749800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           383│           383│             0│仍照上年度預算數編列。
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