83B42175.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021750000 │ │ │ │ │69│ │ │國立臺灣科學教│ 81,429│ 75,421│ 6,008│1.國立臺灣科學教育館本年度預算數81,429千元, │ │ │ │育館 │ │ │ │ 較上年度法定預算數74,221千元,增加 7,208千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數74,221千元,連同教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 部「高等教育行政及督導」科目移入青年研究發 │ │ │ │ │ │ │ │ 明獎助金經費 1,200千元,合計如表列上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數。 │ │ │ │ 5321750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 22,901│ 18,850│ 4,051│ │ │ │ │ 5321750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 22,901│ 18,850│ 4,051│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,256千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,901千元,包括人事費12,968千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,129千元,維護費 754千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 780千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,026千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,875千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,403千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增退休退職人員三節慰問金 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列館舍土地租金 3,135千元。 │ │ │ │ 5321751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │儀具模型研究及│ 16,301│ 15,967│ 334│ │ │ │ │實驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│儀具模型研製 │ 12,416│ 12,195│ 221│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 294千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,416千元,包括人事費 3,557千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,018千元,材料費 355千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,289千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展覽教學模具製作費 9,311千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘人員調整待遇經費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦益智遊戲展示軟體撰作及設計 816千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 5321751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學實驗 │ 3,885│ 3,772│ 113│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 156千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,885千元,包括人事費 1,881千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 799千元,旅運費 206千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,845千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學實驗 1,104千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學之旅及科學研習活動 936千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5321751100 │ │ │ │ │ │ 3│ │科學展覽及演示│ 26,321│ 26,017│ 304│ │ │ │ │ 5321751120 │ │ │ │ │ │ │ 1│科學展覽 │ 24,130│ 23,918│ 212│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 495千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,130千元,包括人事費 5,979千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,984千元,維護費 2,340千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,573千元,材料費 1,214千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,247千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舉辦全國中小學科學展覽會10,417千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際科技展覽 2,463千元,較上年度減少出國 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專題性展覽 9,003千元,較上年度伸算增列約 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱人員調整待遇經費 155千元。 │ │ │ │ 5321751121 │ │ │ │ │ │ │ 2│演示及放映 │ 2,191│ 2,099│ 92│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 124千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,191千元,包括人事費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,500千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學影片放映經費 691千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321751200 │ │ │ │ │ │ 4│ │科學教育推廣 │ 9,833│ 9,727│ 106│ │ │ │ │ 5321751220 │ │ │ │ │ │ │ 1│宣傳及輔導 │ 9,833│ 9,727│ 106│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 187千元,另由教育部「 │ │ │ │ │ │ │ │ 高等教育行政及督導」科目項下移入青年研究發 │ │ │ │ │ │ │ │ 明獎金 1,200千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,833千元,包括人事費 2,252千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,589千元,旅運費 781千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,808千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學研習月刊及館訊經費 2,349千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理科學推廣經費 1,899千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)全國發明及創新展覽經費 3,209千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少出國旅費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推廣社會環保教育經費 568千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321759000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 5,813│ 4,600│ 1,213│ │ │ │ │ 5321759009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 5,000│ 4,600│ 400│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.更新中央空調主機一部 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.安裝緊急發電機一部 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.大樓屋頂防漏及環境綠化 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度火警預警系統及汰換消防設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 4,600千元如數減列。 │ │ │ │ 5321759010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 813│ -│ 813│購置推展行政業務電腦化之電腦設備 813千元。 │ │ │ │ 5321759800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 260│ 260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |