83B42175.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021750000  │              │              │              │
  │69│  │  │國立臺灣科學教│        81,429│        75,421│         6,008│1.國立臺灣科學教育館本年度預算數81,429千元,
  │  │  │  │育館          │              │              │              │  較上年度法定預算數74,221千元,增加 7,208千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數74,221千元,連同教育
  │  │  │  │              │              │              │              │  部「高等教育行政及督導」科目移入青年研究發
  │  │  │  │              │              │              │              │  明獎助金經費 1,200千元,合計如表列上年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數。
  │  │  │  │  5321750100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        22,901│        18,850│         4,051│
  │  │  │  │  5321750101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        22,901│        18,850│         4,051│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,256千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,901千元,包括人事費12,968千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,129千元,維護費 754千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 780千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,026千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,875千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 3,403千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增退休退職人員三節慰問金 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列館舍土地租金 3,135千元。
  │  │  │  │  5321751000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │儀具模型研究及│        16,301│        15,967│           334│
  │  │  │  │實驗          │              │              │              │
  │  │  │  │  5321751020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│儀具模型研製  │        12,416│        12,195│           221│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 294千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,416千元,包括人事費 3,557千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,018千元,材料費 355千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,289千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)展覽教學模具製作費 9,311千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘人員調整待遇經費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦益智遊戲展示軟體撰作及設計 816千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5321751021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科學實驗      │         3,885│         3,772│           113│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 156千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,885千元,包括人事費 1,881千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 799千元,旅運費 206千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │   999千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,845千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科學實驗 1,104千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)科學之旅及科學研習活動 936千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5321751100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │科學展覽及演示│        26,321│        26,017│           304│
  │  │  │  │  5321751120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│科學展覽      │        24,130│        23,918│           212│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 495千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,130千元,包括人事費 5,979千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,984千元,維護費 2,340千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,573千元,材料費 1,214千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,247千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)舉辦全國中小學科學展覽會10,417千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際科技展覽 2,463千元,較上年度減少出國
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)專題性展覽 9,003千元,較上年度伸算增列約
  │  │  │  │              │              │              │              │    僱人員調整待遇經費 155千元。
  │  │  │  │  5321751121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│演示及放映    │         2,191│         2,099│            92│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 124千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,191千元,包括人事費 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,500千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科學影片放映經費 691千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5321751200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │科學教育推廣  │         9,833│         9,727│           106│
  │  │  │  │  5321751220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│宣傳及輔導    │         9,833│         9,727│           106│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 187千元,另由教育部「
  │  │  │  │              │              │              │              │  高等教育行政及督導」科目項下移入青年研究發
  │  │  │  │              │              │              │              │  明獎金 1,200千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,833千元,包括人事費 2,252千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,589千元,旅運費 781千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,808千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科學研習月刊及館訊經費 2,349千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理科學推廣經費 1,899千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)全國發明及創新展覽經費 3,209千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少出國旅費32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推廣社會環保教育經費 568千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5321759000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         5,813│         4,600│         1,213│
  │  │  │  │  5321759009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         5,000│         4,600│           400│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.更新中央空調主機一部 2,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.安裝緊急發電機一部 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.大樓屋頂防漏及環境綠化 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度火警預警系統及汰換消防設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 4,600千元如數減列。
  │  │  │  │  5321759010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           813│             -│           813│購置推展行政業務電腦化之電腦設備 813千元。
  │  │  │  │  5321759800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           260│           260│             0│仍照上年度預算數編列。
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