83B42176.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021760000  │              │              │              │
  │70│  │  │國立教育資料館│       233,643│       220,519│        13,124│國立教育資料館本年度預算數 233,643千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 220,519千元,增加13,124千元。
  │  │  │  │  5321760100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,943│        32,532│           411│
  │  │  │  │  5321760101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        30,288│        30,805│          -517│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 6,713千元,列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,288千元,包括人事費10,111千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費18,714千元,維護費 665千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 528千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,111千元,較上年度淨增 183千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 2人人事費 362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,177千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 700千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少工友 2人,減列上下班車票費26千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列館址用地租金 680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列車輛油料費 9千元及房屋建築修繕費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費17千元。
  │  │  │  │  5321760102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,655│         1,727│           928│1.本年度預算數 2,655千元,包括業務費 1,475千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 980千元,材料費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊工作維持經費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列套裝軟體購置及硬體設備維護等經費 928千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  5321761000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教育資料蒐集研│        42,401│        43,721│        -1,320│
  │  │  │  │究與推廣      │              │              │              │
  │  │  │  │  5321761020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料研究      │        13,949│        13,939│            10│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 360千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,949千元,包括人事費 7,068千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,481千元,旅運費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,970千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教育資料蒐集經費 3,439千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教育資料整理及印行經費 3,511千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教育資料之研究及發展經費 2,899千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸教育資料經費 1,140千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     393千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國計畫經費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列圖書期刊資料購置費 133千元。
  │  │  │  │  5321761021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│推廣服務      │        10,688│        12,223│        -1,535│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「視教推
  │  │  │  │              │              │              │              │  行」科目移入 1,500千元,及「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入工作獎金 244千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,688千元,包括人事費 4,319千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,219千元,旅運費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,238千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎勵製作優良視聽教學媒體經費 3,661千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理教育學術講座經費 550千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行館訊、教育法令、記事手冊等經費 2,200
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)教育影片觀賞經費 621千元,較上年度增加 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理教育推廣及服務經費 1,418千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 758千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)減列辦理教育專題展覽及評鑑經費 1,657千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5321761022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│視教推行      │        17,764│        17,559│           205│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元列入「推廣服務」科目外,另由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 350千元,移出移入數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,764千元,包括人事費 6,655千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,417千元,維護費 203千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,888千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置影帶、拷貝權及翻譯配音編目經費 9,218
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)錄製中小學教學媒體及講演影帶經費 2,920千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)視聽教育專案經費 821千元,較上年度增加44
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理視聽教育研習及媒體發表會經費 876千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導學校發展視聽教育經費 744千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)審查教育影片及教學影帶經費 297千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  5321761100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │教育電台廣播編│       104,922│       102,288│         2,634│
  │  │  │  │播            │              │              │              │
  │  │  │  │  5321761101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        32,466│        33,643│        -1,177│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「一般行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政-行政管理」科目移入工作獎金 2,132千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,466千元,包括人事費24,902千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,803千元,維護費 1,246千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,419千元,特別費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,534千元,較上年度淨增 918千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技工 1人人事費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,932千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,095千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少技工 1人,減列上下班車票費13千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列總台台址用地租金 2,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費72
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費15千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費13千元。
  │  │  │  │  5321761102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           400│           292│           108│1.本年度預算數 400千元,包括業務費 259千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費95千元,材料費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊工作維持經費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列購置軟體等經費 108千元。
  │  │  │  │  5321761120  │              │              │              │
  │  │  │ 3│廣播節目製作  │        25,666│        24,446│         1,220│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,375千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,666千元,包括人事費15,840千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,539千元,旅運費 847千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,840千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 915千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)實施空中教學經費 6,881千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)節目推廣與人員培訓經費 2,945千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列出國研習經費 305千元。
  │  │  │  │  5321761121  │              │              │              │
  │  │  │ 4│廣播機務管理  │        37,879│        35,396│         2,483│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,252千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數37,879千元,包括人事費26,484千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,729千元,維護費 4,855千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,424千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理廣播機務業務經費 6,190千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減17千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國計畫經費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增苗栗轉播站經費 433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理廣播設備維修經費 5,265千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    新增苗栗轉播站機器維修經費 360千元。
  │  │  │  │  5321761122  │              │              │              │
  │  │  │ 5│教學節目委播費│         8,511│         8,511│             0│1.本年度預算數 8,511千元,全數為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為教學節目委播經費,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  同。
  │  │  │  │  5321769000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        52,874│        41,475│        11,399│
  │  │  │  │  5321769002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        30,000│             -│        30,000│教育廣播電台增設澎湖、南投轉播站房舍等工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │費30,000千元。
  │  │  │  │  5321769009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│           600│          -600│上年度教育廣播電台整修分台地下室工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列 600千元如數減列。
  │  │  │  │  5321769010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         2,874│           884│         1,990│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教育資料館汰換購置個人電腦、滑鼠、印表機、
  │  │  │  │              │              │              │              │  不斷電系統及其他設備等經費 1,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.教育廣播電台購置個人電腦、多媒體簡報系統硬
  │  │  │  │              │              │              │              │  體、中文打字排版電腦等經費 1,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置個人電腦、印表機等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 884千元如數減列。
  │  │  │  │  5321769011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│        20,000│        37,991│       -17,991│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教育廣播電台更新分台調頻廣播設備經費20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度教育廣播電台增設轉播站鐵塔、調頻機器
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備、分台鐵塔改建、購置調幅發射機、雜音分
  │  │  │  │              │              │              │              │  析儀、機車等預算業已編竣,所列37,991千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  5321769019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │             -│         2,000│        -2,000│上年度教育資料館闢設簡報室、開架式閱覽室及汰
  │  │  │  │              │              │              │              │換影印機、檔案櫃等各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5321769800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           503│           503│             0│仍照上年度預算數編列。
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