83B42176.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021760000 │ │ │ │ │70│ │ │國立教育資料館│ 233,643│ 220,519│ 13,124│國立教育資料館本年度預算數 233,643千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 220,519千元,增加13,124千元。 │ │ │ │ 5321760100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 32,943│ 32,532│ 411│ │ │ │ │ 5321760101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 30,288│ 30,805│ -517│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 6,713千元,列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,288千元,包括人事費10,111千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費18,714千元,維護費 665千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 528千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,111千元,較上年度淨增 183千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 2人人事費 362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,177千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 700千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少工友 2人,減列上下班車票費26千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列館址用地租金 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列車輛油料費 9千元及房屋建築修繕費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費17千元。 │ │ │ │ 5321760102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,655│ 1,727│ 928│1.本年度預算數 2,655千元,包括業務費 1,475千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 980千元,材料費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列套裝軟體購置及硬體設備維護等經費 928千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321761000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教育資料蒐集研│ 42,401│ 43,721│ -1,320│ │ │ │ │究與推廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321761020 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料研究 │ 13,949│ 13,939│ 10│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 360千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,949千元,包括人事費 7,068千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,481千元,旅運費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,970千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教育資料蒐集經費 3,439千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育資料整理及印行經費 3,511千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教育資料之研究及發展經費 2,899千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大陸教育資料經費 1,140千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 393千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國計畫經費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列圖書期刊資料購置費 133千元。 │ │ │ │ 5321761021 │ │ │ │ │ │ │ 2│推廣服務 │ 10,688│ 12,223│ -1,535│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「視教推 │ │ │ │ │ │ │ │ 行」科目移入 1,500千元,及「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入工作獎金 244千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,688千元,包括人事費 4,319千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,219千元,旅運費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,238千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎勵製作優良視聽教學媒體經費 3,661千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理教育學術講座經費 550千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行館訊、教育法令、記事手冊等經費 2,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)教育影片觀賞經費 621千元,較上年度增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理教育推廣及服務經費 1,418千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列辦理教育專題展覽及評鑑經費 1,657千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321761022 │ │ │ │ │ │ │ 3│視教推行 │ 17,764│ 17,559│ 205│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元列入「推廣服務」科目外,另由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 350千元,移出移入數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,764千元,包括人事費 6,655千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,417千元,維護費 203千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,888千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置影帶、拷貝權及翻譯配音編目經費 9,218 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)錄製中小學教學媒體及講演影帶經費 2,920千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)視聽教育專案經費 821千元,較上年度增加44 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理視聽教育研習及媒體發表會經費 876千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導學校發展視聽教育經費 744千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)審查教育影片及教學影帶經費 297千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 5321761100 │ │ │ │ │ │ 3│ │教育電台廣播編│ 104,922│ 102,288│ 2,634│ │ │ │ │播 │ │ │ │ │ │ │ │ 5321761101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 32,466│ 33,643│ -1,177│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「一般行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政-行政管理」科目移入工作獎金 2,132千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,466千元,包括人事費24,902千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,803千元,維護費 1,246千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,419千元,特別費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,534千元,較上年度淨增 918千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工 1人人事費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,932千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,095千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少技工 1人,減列上下班車票費13千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列總台台址用地租金 2,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費72 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費15千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費13千元。 │ │ │ │ 5321761102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 400│ 292│ 108│1.本年度預算數 400千元,包括業務費 259千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費95千元,材料費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列購置軟體等經費 108千元。 │ │ │ │ 5321761120 │ │ │ │ │ │ │ 3│廣播節目製作 │ 25,666│ 24,446│ 1,220│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,375千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,666千元,包括人事費15,840千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,539千元,旅運費 847千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,840千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實施空中教學經費 6,881千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)節目推廣與人員培訓經費 2,945千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列出國研習經費 305千元。 │ │ │ │ 5321761121 │ │ │ │ │ │ │ 4│廣播機務管理 │ 37,879│ 35,396│ 2,483│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,252千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,879千元,包括人事費26,484千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,729千元,維護費 4,855千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,424千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理廣播機務業務經費 6,190千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減17千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國計畫經費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增苗栗轉播站經費 433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理廣播設備維修經費 5,265千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增苗栗轉播站機器維修經費 360千元。 │ │ │ │ 5321761122 │ │ │ │ │ │ │ 5│教學節目委播費│ 8,511│ 8,511│ 0│1.本年度預算數 8,511千元,全數為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為教學節目委播經費,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5321769000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 52,874│ 41,475│ 11,399│ │ │ │ │ 5321769002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 30,000│ -│ 30,000│教育廣播電台增設澎湖、南投轉播站房舍等工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費30,000千元。 │ │ │ │ 5321769009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 600│ -600│上年度教育廣播電台整修分台地下室工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列 600千元如數減列。 │ │ │ │ 5321769010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,874│ 884│ 1,990│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料館汰換購置個人電腦、滑鼠、印表機、 │ │ │ │ │ │ │ │ 不斷電系統及其他設備等經費 1,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育廣播電台購置個人電腦、多媒體簡報系統硬 │ │ │ │ │ │ │ │ 體、中文打字排版電腦等經費 1,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置個人電腦、印表機等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 884千元如數減列。 │ │ │ │ 5321769011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 20,000│ 37,991│ -17,991│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育廣播電台更新分台調頻廣播設備經費20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度教育廣播電台增設轉播站鐵塔、調頻機器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備、分台鐵塔改建、購置調幅發射機、雜音分 │ │ │ │ │ │ │ │ 析儀、機車等預算業已編竣,所列37,991千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 5321769019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度教育資料館闢設簡報室、開架式閱覽室及汰 │ │ │ │ │ │ │ │換影印機、檔案櫃等各項設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5321769800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 503│ 503│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |