83B42181.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021810000  │              │              │              │
  │75│  │  │國立科學工藝博│       898,974│       639,928│       259,046│國立科學工藝博物館籌備處本年度預算數 898,974
  │  │  │  │物館籌備處    │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 639,928千元,增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │59,046千元。
  │  │  │  │  5321810100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        37,182│        35,567│         1,615│
  │  │  │  │  5321810101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        36,227│        34,612│         1,615│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出國外旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,555千元列入「展示企劃與研究」,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,227千元,包括人事費27,533千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,312千元,維護費 826千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,286千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,533千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,694千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 265千元。
  │  │  │  │  5321810102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           955│           955│             0│1.為配合業務自動化,新增此科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「展示企
  │  │  │  │              │              │              │              │  劃與研究」科目移入電腦軟體相關經費 955千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 955千元,包括業務費 575千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 200千元,材料費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數均為行政、展示業務電腦化所需軟
  │  │  │  │              │              │              │              │  體及訓練等經費,與上年度同。
  │  │  │  │  5321811000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │博物館業務    │        10,092│        10,774│          -682│
  │  │  │  │  5321811001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│展示企劃與研究│        10,092│        10,774│          -682│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出電腦軟
  │  │  │  │              │              │              │              │  體相關經費 955千元列入「資訊管理」科目,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「行政管理」科目移入國外旅費 1,555千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,092千元,包括人事費 1,476千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,973千元,旅運費 4,143千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)展示企劃工作費 873千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)館務研究規劃費 4,019千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)科技實驗教室及展示品製作監管費 2,700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少出國旅費 682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)展示品研製設備費 2,500千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5321819000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       851,700│       593,587│       258,113│
  │  │  │  │  5321819002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       850,000│       591,887│       258,113│國立科學工藝博物館為地上三層,地下二層,每層
  │  │  │  │              │              │              │              │高 9公尺,計97,854平方公尺,屬特殊建築,總工
  │  │  │  │              │              │              │              │程費為 7,392,000千元。除75至82年度已編列 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │58,650千元外,本年度續編列 850,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度增加 258,113千元。
  │  │  │  │  5321819010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         1,700│         1,200│           500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行政及展示製作電腦及相關週邊設備 1,700
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度行政業務電腦化預算業已編竣,所列 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元如數減列。
  │  │  │  │  5321819019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           500│          -500│上年度其他設備預算業已編竣,所列 500千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
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