83B42181.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021810000 │ │ │ │ │75│ │ │國立科學工藝博│ 898,974│ 639,928│ 259,046│國立科學工藝博物館籌備處本年度預算數 898,974 │ │ │ │物館籌備處 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 639,928千元,增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │59,046千元。 │ │ │ │ 5321810100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 37,182│ 35,567│ 1,615│ │ │ │ │ 5321810101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 36,227│ 34,612│ 1,615│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,555千元列入「展示企劃與研究」,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,227千元,包括人事費27,533千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,312千元,維護費 826千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,286千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,533千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,694千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 265千元。 │ │ │ │ 5321810102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 955│ 955│ 0│1.為配合業務自動化,新增此科目。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「展示企 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃與研究」科目移入電腦軟體相關經費 955千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 955千元,包括業務費 575千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 200千元,材料費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數均為行政、展示業務電腦化所需軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體及訓練等經費,與上年度同。 │ │ │ │ 5321811000 │ │ │ │ │ │ 2│ │博物館業務 │ 10,092│ 10,774│ -682│ │ │ │ │ 5321811001 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示企劃與研究│ 10,092│ 10,774│ -682│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出電腦軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體相關經費 955千元列入「資訊管理」科目,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「行政管理」科目移入國外旅費 1,555千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,092千元,包括人事費 1,476千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,973千元,旅運費 4,143千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)展示企劃工作費 873千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)館務研究規劃費 4,019千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科技實驗教室及展示品製作監管費 2,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少出國旅費 682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)展示品研製設備費 2,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321819000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 851,700│ 593,587│ 258,113│ │ │ │ │ 5321819002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 850,000│ 591,887│ 258,113│國立科學工藝博物館為地上三層,地下二層,每層 │ │ │ │ │ │ │ │高 9公尺,計97,854平方公尺,屬特殊建築,總工 │ │ │ │ │ │ │ │程費為 7,392,000千元。除75至82年度已編列 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │58,650千元外,本年度續編列 850,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增加 258,113千元。 │ │ │ │ 5321819010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,700│ 1,200│ 500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政及展示製作電腦及相關週邊設備 1,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度行政業務電腦化預算業已編竣,所列 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ 5321819019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 500│ -500│上年度其他設備預算業已編竣,所列 500千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |