83B42184.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021840000  │              │              │              │
  │78│  │  │國立臺灣史前文│        94,405│        59,740│        34,665│國立臺灣史前文化博物館籌備處本年度預算數94,4
  │  │  │  │化博物館籌備處│              │              │              │05千元,較上年度法定預算數59,740千元,增加34
  │  │  │  │              │              │              │              │,665千元。
  │  │  │  │  5321840100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        10,368│         9,542│           826│
  │  │  │  │  5321840101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        10,368│         9,542│           826│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 930千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,368千元,包括人事費 7,059千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,866千元,維護費 237千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 936千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,059千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,309千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 510千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列車輛稅金 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列房舍租金 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費74千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費19千元。
  │  │  │  │  5321842000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │博物館業務    │        26,249│        25,954│           295│
  │  │  │  │  5321842001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│展示教育與典藏│        26,249│        25,954│           295│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 930千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,249千元,包括人事費10,368千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費12,442千元,維護費 405千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,890千元,材料費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持 9,306千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)展示教育業務 5,341千元,較上年度減少國外
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究典藏業務經費 9,108千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工務管理業務 1,749千元,較上年度減少國外
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊管理經費 745千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5321849000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        57,788│        24,244│        33,544│
  │  │  │  │  5321849002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        50,000│        15,000│        35,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本館建築、景觀基本設計及規劃、公共設施工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  45,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.博物館第一期展示基本設計費 5,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少10,000千元。
  │  │  │  │  5321849009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│         1,000│        -1,000│上年度山坡地緊急災害處理預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5321849010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │           788│           600│           188│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦及相關週邊設備購置費 788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度電腦工作站預算業已編竣,所列 600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  5321849019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         7,000│         7,644│          -644│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.一般行政設備及圖書購置費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.標本及維護設備購置 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度考古研究設備等業已編竣,所列 7,644千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
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