83B42184.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021840000 │ │ │ │ │78│ │ │國立臺灣史前文│ 94,405│ 59,740│ 34,665│國立臺灣史前文化博物館籌備處本年度預算數94,4 │ │ │ │化博物館籌備處│ │ │ │05千元,較上年度法定預算數59,740千元,增加34 │ │ │ │ │ │ │ │,665千元。 │ │ │ │ 5321840100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 10,368│ 9,542│ 826│ │ │ │ │ 5321840101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 10,368│ 9,542│ 826│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 930千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,368千元,包括人事費 7,059千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,866千元,維護費 237千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 936千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,059千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,309千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 510千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列車輛稅金 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列房舍租金 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費74千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費19千元。 │ │ │ │ 5321842000 │ │ │ │ │ │ 2│ │博物館業務 │ 26,249│ 25,954│ 295│ │ │ │ │ 5321842001 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示教育與典藏│ 26,249│ 25,954│ 295│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 930千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,249千元,包括人事費10,368千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,442千元,維護費 405千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,890千元,材料費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持 9,306千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示教育業務 5,341千元,較上年度減少國外 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究典藏業務經費 9,108千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工務管理業務 1,749千元,較上年度減少國外 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊管理經費 745千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321849000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 57,788│ 24,244│ 33,544│ │ │ │ │ 5321849002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 50,000│ 15,000│ 35,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本館建築、景觀基本設計及規劃、公共設施工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.博物館第一期展示基本設計費 5,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少10,000千元。 │ │ │ │ 5321849009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度山坡地緊急災害處理預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5321849010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 788│ 600│ 188│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及相關週邊設備購置費 788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦工作站預算業已編竣,所列 600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5321849019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 7,000│ 7,644│ -644│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備及圖書購置費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.標本及維護設備購置 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度考古研究設備等業已編竣,所列 7,644千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |