83B42301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │法務部 │ 5,379,019│ 4,707,349│ 671,670│1.本科目上年度法定預算數 4,668,576千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺灣高等法院檢察署及所屬「行刑及羈押」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入澎湖監獄分監經費38,773千元後,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │ 列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.法務部及所屬本年度預算數 5,379,019千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 4,707,349千元,增加 671,670千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3323010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 261,505│ 221,702│ 39,803│ │ │ │ │ 3323010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 170,120│ 146,632│ 23,488│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 111,962千元列入各相關科目,及移出人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,249千元列入「政風業務」科目,另由「檢察 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政」科目移入培訓法醫公費生經費 4,427千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 170,120千元,包括人事費 123,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,事務費 8,028千元,業務費15,553千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 7,690千元,旅運費 9,641千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 4,427千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 119,664千元,較上年度淨增20,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工 1人,工友 2人人事費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費20,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,625千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,233千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增加退休退職人員三節慰問金33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新建地下停車場水電費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新建地下停車場消防、電氣等設備專項 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政業務經費11,074千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研討(考)暨進修業務訓練經費 3,705千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項法規問題研究經費 5,680千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列信託法、行政程序法及大陸法規研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)培訓法醫學生公費生經費 4,427千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)一次性辦公房舍修繕費 1,207千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)法醫病理研究及行政程序法等出國考察經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,738千元,較上年度減少 1,599千元。 │ │ │ │ 3323010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 57,650│ 53,959│ 3,691│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,873千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,650千元,包括人事費16,582千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費32,207千元,維護費 7,590千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,582千元,較上年度淨增 2,537 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘人員 2人人事費 915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊業務、軟硬體規劃設計管理經費36,051千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)所屬機關資訊業務督導經費 1,271千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計事務自動化經費 3,746千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,154千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列連線租金、耗材及訓練業務費 484千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列維護費 670千元。 │ │ │ │ 3323010103 │ │ │ │ │ │ │ 3│書刊及公報編印│ 7,855│ 6,206│ 1,649│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 581千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,855千元,包括人事費 5,865千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,865千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊編印經費 1,990千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3323010104 │ │ │ │ │ │ │ 4│政風業務 │ 25,880│ 14,905│ 10,975│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入人事費13,249千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工作獎金 1,656千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,880千元,包括人事費17,380千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,570千元,維護費 500千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,380千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列政風業務工作經費 9,500千元。 │ │ │ │ 3523011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │法律事務 │ 55,136│ 22,636│ 32,500│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,509千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數55,136千元,包括人事費27,796千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,462千元,旅運費 378千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助17,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,146千元,較上年度增加 8,923 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列法制人員專業加給經費 2,232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法律研擬及釋答疑義經費 866千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規資料之蒐集整理研究經費 799千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國家賠償事件之研究及處理經費 1,017千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展鄉鎮市調解業務經費22,503千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列補助各鄉鎮市調解委員會調解案件經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展商務仲裁業務經費 1,395千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列兩岸仲裁研究經費 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)民法及資訊法律問題研究經費 4,364千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列民法研究經費 3,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)考察外國法律事務經費46千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 460千元。 │ │ │ │ 3523011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察行政 │ 122,514│ 20,881│ 101,633│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出培訓法 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫公費生經費 4,427千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另由「行政管理」科目移入工作獎金 1,396千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 122,514千元,包括人事費17,991 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,723千元,旅運費 2,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,332千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理檢察行政及防制貪污與經濟犯罪業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,356千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)檢察書類指正及檢查檢察業務經費 867千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)考察國外檢察制度經費 1,959千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增檢舉賄選獎金經費 100,000千元。 │ │ │ │ 3523011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │監所行政 │ 79,374│ 38,762│ 40,612│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出矯治人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員訓練中心經費 384千元列入「教誨教育」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另由「行政管理」科目移入工作獎金 2,146千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數79,374千元,包括人事費30,620千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,885千元,維護費 2,650千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 941千元,材料費 7,500千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,058千元,獎勵及濟助費 6,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,596千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理監所行政業務經費15,266千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列籌設東部煙毒勒戒所經費10,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監所教化業務經費 1,074千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)受刑人及被告醫療經費18,011千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列愛滋病篩檢經費 8,901千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)被告及受刑人移送煙毒勒戒醫療經費16,427千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列14,142千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列移送草屯療養院附設煙毒勒戒中心醫療 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列北部等三煙毒勒戒處所醫療經費10,682 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增感訓處分人及其家屬慰濟金經費 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列上年度出國考察經費 927千元。 │ │ │ │ 3523011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │司法保護 │ 107,109│ 105,907│ 1,202│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,510千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 107,109千元,包括人事費18,012 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費29,229千元,旅運費 451千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助59,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,094千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理保護行政業務經費55,113千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理犯罪問題研究暨防制青少年犯罪方案執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費 2,624千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理推展平民法律扶助及服務工作經費18,590 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理更生保護暨成人觀護宣導業務經費 3,360 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助榮譽觀護人協會經費 3,800千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理法律教育研習活動經費 6,528千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列上年度出國考察經費 874千元。 │ │ │ │ 7523012000 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官退休退養│ 5,000│ 5,000│ 0│本年度預算數 5,000千元,係依司法官退養金給與 │ │ │ │給付 │ │ │ │辦法規定編列,均屬人事費,與上年度同。 │ │ │ │ 8923013000 │ │ │ │ │ │ 7│ │國家賠償金 │ 10,000│ 10,000│ 0│本年度預算數10,000千元,係依國家賠償法規定編 │ │ │ │ │ │ │ │列,均屬損失及賠償費,與上年度同。 │ │ │ │ 3523014100 │ │ │ │ │ │ 8│ │行刑及羈押 │ 2,681,302│ 2,388,713│ 292,589│ │ │ │ │ 3523014101 │ │ │ │ │ │ │ 1│監獄行政管理 │ 609,736│ 530,769│ 78,967│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由台灣高等 │ │ │ │ │ │ │ │ 法院檢察署及所屬「行刑及羈押」科目移入澎湖 │ │ │ │ │ │ │ │ 監獄分監經費16,330千元,及本部「行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入工作獎金18,650千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 609,736千元,包括人事費 312,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,事務費76,720千元,業務費69,483千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費92,230千元,旅運費29,121千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資26,025千元,特別費 3,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 310,502千元,較上年度增加19,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費13,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列矯治人員訓練中心司機 1人人事費 299 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列嘉義、屏東監獄增加職員 7人,技工 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,合共 9人人事費 4,856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 182,495千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加34,642千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員 166人,技工 2人,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 1,541千元,辦公器具養護費 199千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各監獄電腦連線租金、耗材及維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費14,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費 1,458千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列各監獄水電費17,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政業務經費75,727千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 4,942千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列退休退職人員三節慰問金 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合嘉義、屏東監獄增加職員 166人,技工 │ │ │ │ │ │ │ │ 2人,增列上下班車票費 2,097千元,辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 1,660千元,合共 3,757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]各監獄改善內部設施經費24,365千元,係以 │ │ │ │ │ │ │ │ 各監獄作業基金本年度作業賸餘21,941千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及以前年度未分配作業賸餘 2,424千元,依 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定提列收入支應,較上年度增加 1,085千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增警察專科學校桃園分班訓練經費11,632千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各監獄一次性辦公房舍修繕費29,380千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 9,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)減列上年度福建金門監獄戰地組訓及戰備費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列上年度各監獄增員設備費 520千元。 │ │ │ │ 3523014122 │ │ │ │ │ │ │ 2│教誨教育 │ 288,963│ 270,558│ 18,405│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 7,233千元,及「監所行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政」科目移入矯治人員訓練中心經費 384千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 288,963千元,包括人事費 234,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,業務費47,672千元,材料費 6,460千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 149,836千元,較上年度增加12,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列嘉義、屏東監獄增加職員 5人人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各監獄附設補習學校業務經費67,920千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各監獄技藝訓練及教誨業務經費49,451千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 3,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各監獄技藝訓練班實習材料費 6,460千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 2,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)矯治人員訓練中心業務經費15,296千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3523014123 │ │ │ │ │ │ │ 3│作業管理及訓練│ 93,181│ 87,416│ 5,765│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 6,185千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數93,181千元,包括人事費91,689千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費91,689千元,較上年度增加 5,765 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列嘉義、屏東監獄增加職員 4人人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)作業成品管理經費 746千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)指導作業技能訓練經費 746千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523014124 │ │ │ │ │ │ │ 4│疾病預防及治療│ 77,996│ 72,441│ 5,555│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,944千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數77,996千元,包括人事費52,460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,材料費25,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,460千元,較上年度增加 5,555 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列嘉義、屏東監獄增加職員 6人人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)疾病預防及治療經費22,656千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合政府掃毒檢驗受刑人尿液費 2,880千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3523014125 │ │ │ │ │ │ │ 5│警衛管理及戒護│ 1,253,459│ 1,134,562│ 118,897│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由台灣高等 │ │ │ │ │ │ │ │ 法院檢察署及所屬「行刑及羈押」科目移入澎湖 │ │ │ │ │ │ │ │ 監獄分監經費22,443千元,及本部「行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入工作獎金51,577千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,253,459千元,包括人事費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,525千元,業務費41,189千元,旅運費11,745 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,200,525千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,020千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費46,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列嘉義、屏東監獄增加職員 144人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 71,134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行刑羈押業務經費38,767千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 嘉義、屏東監獄增加管理人員服裝費 877千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提領受刑人及移監管理經費11,745千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各監獄犯罪矯治人員常年教育訓練業務經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,422千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3523014130 │ │ │ │ │ │ │ 6│受刑人及被告給│ 357,967│ 292,967│ 65,000│本年度預算數 357,967千元,係按各監獄一般受刑 │ │ │ │養 │ │ │ │人每人每月給養費 1,319元,病犯受刑人每人每月 │ │ │ │ │ │ │ │給養費 1,779元,少年受刑人每人每月給養費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │02元,澎湖、金門、綠島地區受刑人每人每月給養 │ │ │ │ │ │ │ │費 1,669元計列,較上年度增加65,000千元。 │ │ │ │ 3523014200 │ │ │ │ │ │ 9│ │少年輔育 │ 303,692│ 291,444│ 12,248│ │ │ │ │ 3523014201 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔育行政管理 │ 66,148│ 63,242│ 2,906│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,330千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數66,148千元,包括人事費46,985千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,965千元,業務費 3,275千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 5,901千元,旅運費 2,470千元,特別費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,985千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,801千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 988千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列退休退職人員三節慰問金 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦資訊經費 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各少年輔育院水電費 589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理輔育行政管理事務經費 3,762千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各少年輔育院一次性辦公房舍修繕維護費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加 707千元。 │ │ │ │ 3523014222 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年教養 │ 171,511│ 167,930│ 3,581│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 5,718千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 171,511千元,包括人事費 149,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,業務費19,888千元,旅運費 1,156千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 1,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 105,774千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 3,581千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理學生教化管理工作經費 9,950千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理附設補校業務經費55,787千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3523014223 │ │ │ │ │ │ │ 3│少年技藝訓練 │ 36,150│ 35,389│ 761│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,115千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,150千元,包括人事費29,533千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,253千元,材料費 4,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,747千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理技訓教育業務經費 1,752千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理習藝工作經費20,651千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3523014230 │ │ │ │ │ │ │ 4│少年給養 │ 29,883│ 24,883│ 5,000│本年度預算數29,883千元,係按各輔育院學生每人 │ │ │ │ │ │ │ │每月給養費 1,728元編列,較上年度增加 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3523014300 │ │ │ │ │ │10│ │感訓及技能訓練│ 394,011│ 273,188│ 120,823│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,539千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 394,011千元,包括人事費 341,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,事務費 7,261千元,業務費22,014千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 3,590千元,旅運費14,911千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,546千元,設備及投資 1,610千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 341,431千元,較上年度增加 108 │ │ │ │ │ │ │ │ ,722千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算東成、岩灣技能訓練所增員司機 2人人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列成立綠島技能訓練所增加職員 161人, │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人,工友 3人,合計 165人人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 01,694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,302千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 9,731千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列電腦資訊連線租金24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各技能訓練所水電費 4,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合成立綠島技能訓練所,增加職員 161人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,技工 1人,工友 3人,合共 165人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費 1,629千元,辦公器具養護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,上下班車票費 2,059千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 216千元,制服費 710千元,合共 4,807千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理感訓技訓業務經費27,278千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 5,810千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合成立綠島技能訓練所增列辦公業務費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合綠島技能訓練所增加職員 161人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公設備費 1,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列上年度東成、岩灣技能訓練所辦公設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,440千元。 │ │ │ │ 3523018100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業循環基金│ 150,858│ 131,648│ 19,210│ │ │ │ │ 3523018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│監所作業基金 │ 150,858│ 131,648│ 19,210│本科目係各監所依規定以本年度作業賸餘提列 128 │ │ │ │ │ │ │ │,466千元,及以前年度未分配賸餘提列22,392千元 │ │ │ │ │ │ │ │支應,合計如列數。 │ │ │ │ 3523018700 │ │ │ │ │ │12│ │改善監所計畫 │ 1,040,527│ 667,684│ 372,843│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台東監獄遷建土地購置費 300,000千元,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第一年經費 200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.高雄少年輔育院遷建總工程費 700,000千元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 81、82年度已編列 145,383千元,本年度續列工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費 281,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.嘉義監獄遷建後續工程費 366,051千元,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第一年經費 123,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.屏東監獄遷建後續工程費35,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.東成技能訓練所改建總工程費 323,100千元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 82年度已編列97,888千元,本年度續列工程費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.岩灣技能訓練所改建總工程費 323,100千元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 82年度已編列92,887千元,本年度續列工程費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.綠島技能訓練所改建總工程費 323,100千元,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年編列第一年經費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度遷建台中監獄房舍工程等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 667,684千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019000 │ │ │ │ │ │13│ │一般建築及設備│ 157,247│ 519,040│ -361,793│ │ │ │ │ 3523019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 56,167│ 294,360│ -238,193│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建泰源技能訓練所行政大樓及戒護中心建築經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費56,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建矯治人員訓練中心大門等工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 294,360千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 45,109│ -45,109│上年度興建台北、台南、高雄等監獄焚化爐等工程 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列45,109千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 75,780│ 106,640│ -30,860│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.雲林、嘉義、屏東、台東、花蓮、宜蘭、澎湖等 │ │ │ │ │ │ │ │ 七個檢察署推展檢察官辦案系統資訊化購置電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台北、板橋、士林、台中、台南、高雄等六個檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 察署支援檢察官辦案系統增列小型主機購置費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.桃園、台中、雲林、澎湖、台東、綠島、花蓮、 │ │ │ │ │ │ │ │ 宜蘭監獄,士林、新竹、台中、彰化、台南、高 │ │ │ │ │ │ │ │ 雄看守所及本部等15機關實施第二期獄政系統工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作站列表機等購置費15,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新竹、台南、高雄等三監獄擴充獄政系統資訊化 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置電腦設備經費14,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動本部各司、處全面電腦化購置電腦設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新竹、台中、雲林、高雄、台東、宜蘭、基隆、 │ │ │ │ │ │ │ │ 澎湖、金門監獄、自強外役監獄,桃園、彰化、 │ │ │ │ │ │ │ │ 高雄少年輔育院及岩灣技能訓練所等14機關辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 自動化購置電腦設備經費 3,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度推展獄政、檢察等業務資訊化,電腦購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 106,640千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 25,300│ 15,609│ 9,691│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換高雄監獄消防車 1輛購置費 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換法務部大型交通車 1輛購置費 2,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換宜蘭、基隆、澎湖監獄,明德、自強外役監 │ │ │ │ │ │ │ │ 獄中型警備車各 1輛,合共 5輛購置費 9,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換台南、基隆監獄救護車各 1輛,合共 2輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 2,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換澎湖監獄卡車 1輛購置費 1,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.汰換明德外役監獄大型貨車 1輛購置費 1,150千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.汰換法務部副首長座車 1輛購置費 542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.汰換台南、屏東、台東、綠島監獄,自強外役監 │ │ │ │ │ │ │ │ 獄,桃園、彰化、高雄少年輔育院首長座車各 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛,合共 8輛購置費 3,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.汰換台南監獄旅行車 1輛購置費 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 汰換法務部、台中監獄、明德外役監獄、桃園 │ │ │ │ │ │ │ │ 少年輔育院機車合計13輛購置費 533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11. 新購矯治人員訓練中心接送教師交通車 1輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12. 上年度台中等監獄新購車輛、無線電對講機等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備預算業已編竣,所列15,609千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523019019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ -│ 57,322│ -57,322│上年度法務部暨所屬各監獄、少年輔育院購置煙毒 │ │ │ │ │ │ │ │檢驗儀器等預算業己編竣,所列57,322千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ 3523019800 │ │ │ │ │ │14│ │第一預備金 │ 10,744│ 10,744│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |