83B42330.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │臺灣高等法院檢│ 3,501,571│ 2,811,217│ 690,354│1.臺灣高等法院檢察署及所屬上年度預算數 5,961 │ │ │ │察署及所屬 │ │ │ │ ,369千元,配合所屬各檢察署改列單位預算,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出列於各檢察署「行政管理」科目 820,474千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「檢察業務」科目 1,490,536千元,「臺灣苗 │ │ │ │ │ │ │ │ 栗地方法院檢察署籌備處」科目 420,475千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「房屋建築」科目 330,024千元,「其他建築」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目 7,374千元,「資訊設備」科目21,947千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「交通及運輸設備」科目 3,896千元,「其他 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備」科目10,549千元,「第一預備金」科目 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,104千元,合計 3,111,379千元,另移出台灣澎 │ │ │ │ │ │ │ │ 湖看守所兼辦澎湖監獄分監經費38,773千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 法務部,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,357,571千元,較上年度法定預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數 2,811,217千元,增加 546,354千元。 │ │ │ │ 3523300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 136,098│ 131,760│ 4,338│ │ │ │ │ 3523300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 136,098│ 131,760│ 4,338│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金57,449千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 136,098千元,包括人事費95,054 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費12,508千元,業務費17,426千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 5,108千元,旅運費 5,732千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費95,054千元,較上年度增加 7,139 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加職員 2人人事費 1,701千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,187千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 406千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員 2人,增列統籌事務費29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 2千元,合共31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦作業經費 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費13,166千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,782千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]各檢察署赴國外考察進修研究經費 1,676千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 1,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加職員 2人,增列上下班車票費25千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各項會議經費 3,232千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐96千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)贓證物及仿冒品之保管 8,363千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列上年度一次性修繕費 1,425千元。 │ │ │ │ 3523301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 187,626│ 179,427│ 8,199│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 7,561千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 187,626千元,包括人事費 156,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,業務費23,866千元,旅運費 2,454千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 1,500千元,設備及投資 560千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及救濟費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 156,246千元,較上年度淨增 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列減少職員 1人人事費 899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務22,880千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列增員設備費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)偵查經濟犯罪業務 2,989千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)刑事案件調查,拘提緝捕等業務 5,511千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 3523304100 │ │ │ │ │ │ 3│ │行刑及羈押 │ 1,238,134│ 1,097,381│ 140,753│ │ │ │ │ 3523304101 │ │ │ │ │ │ │ 1│羈押行政管理 │ 299,216│ 270,634│ 28,582│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 5,969 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入法務部,另由「行政管理」科目移入工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作獎金 8,230千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 299,216千元,包括人事費 152,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,事務費31,281千元,業務費32,254千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費50,168千元,旅運費16,206千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資15,005千元,特別費 1,896千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 152,406千元,較上年度增加 9,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加職員 2人,技工 3人,人事費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 103,191千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加14,461千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期,減列車輛養護費 199千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加職員 121人,增列統籌事務費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,辦公器具養護費 149千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新購公務車 1輛,所需油料54千元,稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 金及保險16千元,車輛養護費10千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列各看守所電子資訊經費10,186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列各看守所水電費 3,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費43,619千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,794千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性搬遷費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]各看守所增員設備費 1,210千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加職員 121人,技工 3人,增列上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費 1,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]各看守所改善內部設施經費12,685千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 以本年度監所作業基金作業賸餘提列 9,606 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及以前年度監所作業基金作業賸餘提 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,079千元支應,較上年度增加 3,846千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各看守所一次性修繕費10,533千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 573千元。 │ │ │ │ 3523304123 │ │ │ │ │ │ │ 2│作業管理及訓練│ 20,370│ 19,749│ 621│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 3,437 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入法務部,另由「行政管理」科目移入工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作獎金 1,014千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,370千元,包括人事費19,656千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,656千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)被告作業管理及技能訓練 714千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3523304124 │ │ │ │ │ │ │ 3│疾病預防及治療│ 34,324│ 31,688│ 2,636│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 964千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,324千元,包括人事費20,888千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,材料費13,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,888千元,較上年度增加 2,636 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加職員 4人人事費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)被告疾病預防及治療13,436千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523304125 │ │ │ │ │ │ │ 4│警衛管理及戒護│ 673,346│ 594,432│ 78,914│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出29,367 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入法務部,另由「行政管理」科目移入工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作獎金31,219千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 673,346千元,包括人事費 650,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,業務費20,672千元,旅運費 1,998千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 650,676千元,較上年度增加78,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加職員 115人人事費65,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費13,199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理警衛管理戒護業務20,672千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列管理員制服費 713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)被告及少年解送業務 1,998千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523304130 │ │ │ │ │ │ │ 5│受刑人及被告給│ 210,878│ 180,878│ 30,000│本年度預算數 210,878千元,均係獎勵及濟助費, │ │ │ │養 │ │ │ │係按各看守所一般被告每人每月 1,319元,台灣澎 │ │ │ │ │ │ │ │湖看守所一般被告每人每月 1,669元計列,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增加30,000千元。 │ │ │ │ 3523304300 │ │ │ │ │ │ 4│ │少年觀護 │ 225,642│ 217,829│ 7,813│ │ │ │ │ 3523304301 │ │ │ │ │ │ │ 1│觀護行政管理 │ 65,899│ 63,261│ 2,638│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,182千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數65,899千元,包括人事費43,317千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,290千元,業務費 4,563千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 7,891千元,旅運費 2,370千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 788千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,317千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,476千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,165千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列各少年觀護所電子資訊經費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各少年觀護所水電費 841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 7,106千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 297千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列上年度增員31人增員設備費 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]各少年觀護所改善內部設施經費 398千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 係以本年度監所作業基金作業賸餘提列 318 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及以前年度監所作業基金作業賸餘提 │ │ │ │ │ │ │ │ 列80千元支應,較上年度增加13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各少年觀護所一次性修繕費 3,700千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 3千元。 │ │ │ │ 3523304325 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年管理 │ 136,453│ 131,278│ 5,175│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 5,279千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 136,453千元,包括人事費 126,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,業務費 6,564千元,旅運費 1,971千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 1,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 126,647千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年觀護業務 7,835千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年觀護差旅費 1,971千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523304330 │ │ │ │ │ │ │ 3│少年給養 │ 23,290│ 23,290│ 0│本年度預算數23,290千元,均係獎勵及濟助費,係 │ │ │ │ │ │ │ │按每人每月給養費 1,677元計列,與上年度同。 │ │ │ │ 3523304500 │ │ │ │ │ │ 5│ │冤獄賠償 │ 5,000│ 5,000│ 0│本年度預算數 5,000千元,均係損失及賠償費,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ 3523308700 │ │ │ │ │ │ 6│ │改善監所計畫 │ 1,459,473│ 635,940│ 823,533│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建彰化監獄總經費 1,188,617千元,分五年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除79、80、82年度編列 302,284千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第四年經費 250,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.擴建台北看守所總經費 644,038千元,分三年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,本年度編列第一年經費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.遷建台北士林看所守總經費 1,090,154千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理,除82年度編列10,000千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第二年經費 270,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建苗栗看所守總經費 245,549千元,分三年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除81年度編列 100,000千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第二年經費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.遷建雲林看所守暨少年觀護所總經費 826,414千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分三年辦理,本年度編列第一年經費50,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.遷建嘉義看所守總經費 413,302千元,分五年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除79、80、82年度編列 313,902千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第四年經費60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.遷建屏東看所守總經費 359,947千元,分四年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除79、80、82年度編列 298,327千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第四年經費61,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.遷建桃園少年觀護所總經費 704,294千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除80、82年度編列 358,757千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第三年經費 200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.遷建新竹少年觀護所總經費 656,894千元,分三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除81年度編列 210,000千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第二年經費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 遷建台中少年觀護所總經費 559,914千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年辦理,除80、82年度編列 158,351千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第三年經費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11. 遷建高雄少年觀護所總經費 375,422千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年辦理,除81、82年度編列75,417千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第三年經費 167,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12. 上年度本署所屬各看守所、少年觀護所遷建預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 635,940千元如數減列。 │ │ │ │ 3523309000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 245,021│ 539,303│ -294,282│ │ │ │ │ 3523309002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 144,000│ 436,683│ -292,683│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.籌建高雄監獄分監工程總經費 523,850千元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 81、82年度已列 240,228千元,本年度續列第三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 144,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度本署及所屬各項房屋建築預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 436,683千元如數減列。 │ │ │ │ 3523309009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 19,800│ -19,800│上年度本署及所屬各項其他建築預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列19,800千元如數減列。 │ │ │ │ 3523309010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 10,530│ 11,595│ -1,065│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣高等法院檢察署資訊設備購置費 4,731千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.各看守所資訊設備購置費 5,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.各少年觀護所資訊設備購置費 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度本署及所屬增購資訊設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列11,595千元如數減列。 │ │ │ │ 3523309011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 24,773│ 28,669│ -3,896│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣高等法院檢察署、台灣台北、台中、台南、 │ │ │ │ │ │ │ │ 高雄、花蓮看守所、臺灣台北少年觀護所各汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務轎車 1輛,合計 7輛,每輛購置費 466千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計 3,262千元,台灣台北士林看守所汰換中 │ │ │ │ │ │ │ │ 型警備車 2輛,台灣屏東、台東看守所各汰換中 │ │ │ │ │ │ │ │ 型警備車 1輛,合計 4輛,每輛購置費 1,850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,共計 7,400千元,合共10,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本署及所屬各機關汰換機車19輛,每輛購置費41 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.籌建臺灣南投看守所,台灣高雄監獄分監閉路電 │ │ │ │ │ │ │ │ 視監視系統、電話總機等13,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度本署及所屬各機關增購車輛、監視系統、 │ │ │ │ │ │ │ │ 電話總機等設備預算業已編竣,所列28,669千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3523309019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 65,718│ 42,556│ 23,162│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣台中看守所籌建臺灣南投看守所內部設備23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣高雄看守所籌建臺灣高雄監獄分監內部設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 42,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度本署及所屬各機關增購各項戒護設備、辨 │ │ │ │ │ │ │ │ 公設備預算業已編竣,所列42,556千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523309800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 4,577│ 4,577│ 0│仍照上年度預算數編列。 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