83B42330.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │臺灣高等法院檢│     3,501,571│     2,811,217│       690,354│1.臺灣高等法院檢察署及所屬上年度預算數 5,961
  │  │  │  │察署及所屬    │              │              │              │  ,369千元,配合所屬各檢察署改列單位預算,移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出列於各檢察署「行政管理」科目 820,474千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「檢察業務」科目 1,490,536千元,「臺灣苗
  │  │  │  │              │              │              │              │  栗地方法院檢察署籌備處」科目 420,475千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「房屋建築」科目 330,024千元,「其他建築」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目 7,374千元,「資訊設備」科目21,947千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「交通及運輸設備」科目 3,896千元,「其他
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備」科目10,549千元,「第一預備金」科目 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,104千元,合計 3,111,379千元,另移出台灣澎
  │  │  │  │              │              │              │              │  湖看守所兼辦澎湖監獄分監經費38,773千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  法務部,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,357,571千元,較上年度法定預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數 2,811,217千元,增加 546,354千元。
  │  │  │  │  3523300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       136,098│       131,760│         4,338│
  │  │  │  │  3523300101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       136,098│       131,760│         4,338│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金57,449千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 136,098千元,包括人事費95,054
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費12,508千元,業務費17,426千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 5,108千元,旅運費 5,732千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費95,054千元,較上年度增加 7,139
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列增加職員 2人人事費 1,701千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,438千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,187千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 406千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加職員 2人,增列統籌事務費29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 2千元,合共31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦作業經費 318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費13,166千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,782千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]各檢察署赴國外考察進修研究經費 1,676千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度減少 1,807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 2人,增列上下班車票費25千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費 3,232千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐96千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)贓證物及仿冒品之保管 8,363千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)減列上年度一次性修繕費 1,425千元。
  │  │  │  │  3523301000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       187,626│       179,427│         8,199│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 7,561千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 187,626千元,包括人事費 156,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,業務費23,866千元,旅運費 2,454千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費 1,500千元,設備及投資 560千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及救濟費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 156,246千元,較上年度淨增 8,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列減少職員 1人人事費 899千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務22,880千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列增員設備費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)偵查經濟犯罪業務 2,989千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)刑事案件調查,拘提緝捕等業務 5,511千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  3523304100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │行刑及羈押    │     1,238,134│     1,097,381│       140,753│
  │  │  │  │  3523304101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│羈押行政管理  │       299,216│       270,634│        28,582│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 5,969
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入法務部,另由「行政管理」科目移入工
  │  │  │  │              │              │              │              │  作獎金 8,230千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 299,216千元,包括人事費 152,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元,事務費31,281千元,業務費32,254千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費50,168千元,旅運費16,206千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資15,005千元,特別費 1,896千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 152,406千元,較上年度增加 9,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列增加職員 2人,技工 3人,人事費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 103,191千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加14,461千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期,減列車輛養護費 199千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 121人,增列統籌事務費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      86千元,辦公器具養護費 149千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列新購公務車 1輛,所需油料54千元,稅
  │  │  │  │              │              │              │              │      金及保險16千元,車輛養護費10千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列各看守所電子資訊經費10,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列各看守所水電費 3,159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費43,619千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 4,794千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列一次性搬遷費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]各看守所增員設備費 1,210千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加職員 121人,技工 3人,增列上下
  │  │  │  │              │              │              │              │      班車票費 1,538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]各看守所改善內部設施經費12,685千元,係
  │  │  │  │              │              │              │              │      以本年度監所作業基金作業賸餘提列 9,606
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,及以前年度監所作業基金作業賸餘提
  │  │  │  │              │              │              │              │      列 3,079千元支應,較上年度增加 3,846千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各看守所一次性修繕費10,533千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 573千元。
  │  │  │  │  3523304123  │              │              │              │
  │  │  │ 2│作業管理及訓練│        20,370│        19,749│           621│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 3,437
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入法務部,另由「行政管理」科目移入工
  │  │  │  │              │              │              │              │  作獎金 1,014千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,370千元,包括人事費19,656千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 714千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,656千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)被告作業管理及技能訓練 714千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3523304124  │              │              │              │
  │  │  │ 3│疾病預防及治療│        34,324│        31,688│         2,636│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 964千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,324千元,包括人事費20,888千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,材料費13,436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,888千元,較上年度增加 2,636
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列增加職員 4人人事費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,536千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)被告疾病預防及治療13,436千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3523304125  │              │              │              │
  │  │  │ 4│警衛管理及戒護│       673,346│       594,432│        78,914│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出29,367
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入法務部,另由「行政管理」科目移入工
  │  │  │  │              │              │              │              │  作獎金31,219千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 673,346千元,包括人事費 650,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,業務費20,672千元,旅運費 1,998千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 650,676千元,較上年度增加78,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列增加職員 115人人事費65,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費13,199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理警衛管理戒護業務20,672千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列管理員制服費 713千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)被告及少年解送業務 1,998千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3523304130  │              │              │              │
  │  │  │ 5│受刑人及被告給│       210,878│       180,878│        30,000│本年度預算數 210,878千元,均係獎勵及濟助費,
  │  │  │  │養            │              │              │              │係按各看守所一般被告每人每月 1,319元,台灣澎
  │  │  │  │              │              │              │              │湖看守所一般被告每人每月 1,669元計列,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度增加30,000千元。
  │  │  │  │  3523304300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │少年觀護      │       225,642│       217,829│         7,813│
  │  │  │  │  3523304301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│觀護行政管理  │        65,899│        63,261│         2,638│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,182千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數65,899千元,包括人事費43,317千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,290千元,業務費 4,563千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 7,891千元,旅運費 2,370千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 788千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,317千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,476千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,165千元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列各少年觀護所電子資訊經費 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列各少年觀護所水電費 841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 7,106千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 297千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列上年度增員31人增員設備費 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]各少年觀護所改善內部設施經費 398千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      係以本年度監所作業基金作業賸餘提列 318
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,及以前年度監所作業基金作業賸餘提
  │  │  │  │              │              │              │              │      列80千元支應,較上年度增加13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各少年觀護所一次性修繕費 3,700千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 3千元。
  │  │  │  │  3523304325  │              │              │              │
  │  │  │ 2│少年管理      │       136,453│       131,278│         5,175│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 5,279千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 136,453千元,包括人事費 126,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  47千元,業務費 6,564千元,旅運費 1,971千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費 1,271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 126,647千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年觀護業務 7,835千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年觀護差旅費 1,971千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3523304330  │              │              │              │
  │  │  │ 3│少年給養      │        23,290│        23,290│             0│本年度預算數23,290千元,均係獎勵及濟助費,係
  │  │  │  │              │              │              │              │按每人每月給養費 1,677元計列,與上年度同。
  │  │  │  │  3523304500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │冤獄賠償      │         5,000│         5,000│             0│本年度預算數 5,000千元,均係損失及賠償費,與
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │  3523308700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │改善監所計畫  │     1,459,473│       635,940│       823,533│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建彰化監獄總經費 1,188,617千元,分五年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,除79、80、82年度編列 302,284千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第四年經費 250,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.擴建台北看守所總經費 644,038千元,分三年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,本年度編列第一年經費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.遷建台北士林看所守總經費 1,090,154千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  三年辦理,除82年度編列10,000千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列第二年經費 270,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.興建苗栗看所守總經費 245,549千元,分三年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,除81年度編列 100,000千元外,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  第二年經費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.遷建雲林看所守暨少年觀護所總經費 826,414千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,分三年辦理,本年度編列第一年經費50,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.遷建嘉義看所守總經費 413,302千元,分五年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,除79、80、82年度編列 313,902千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第四年經費60,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.遷建屏東看所守總經費 359,947千元,分四年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,除79、80、82年度編列 298,327千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第四年經費61,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.遷建桃園少年觀護所總經費 704,294千元,分四
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除80、82年度編列 358,757千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第三年經費 200,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.遷建新竹少年觀護所總經費 656,894千元,分三
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除81年度編列 210,000千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列第二年經費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 遷建台中少年觀護所總經費 559,914千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │    四年辦理,除80、82年度編列 158,351千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第三年經費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │11. 遷建高雄少年觀護所總經費 375,422千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │    四年辦理,除81、82年度編列75,417千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │    本年度編列第三年經費 167,853千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │12. 上年度本署所屬各看守所、少年觀護所遷建預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 635,940千元如數減列。
  │  │  │  │  3523309000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│       245,021│       539,303│      -294,282│
  │  │  │  │  3523309002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       144,000│       436,683│      -292,683│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.籌建高雄監獄分監工程總經費 523,850千元,除
  │  │  │  │              │              │              │              │  81、82年度已列 240,228千元,本年度續列第三
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費 144,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度本署及所屬各項房屋建築預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 436,683千元如數減列。
  │  │  │  │  3523309009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│        19,800│       -19,800│上年度本署及所屬各項其他建築預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列19,800千元如數減列。
  │  │  │  │  3523309010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        10,530│        11,595│        -1,065│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣高等法院檢察署資訊設備購置費 4,731千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.各看守所資訊設備購置費 5,681千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.各少年觀護所資訊設備購置費 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度本署及所屬增購資訊設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列11,595千元如數減列。
  │  │  │  │  3523309011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│        24,773│        28,669│        -3,896│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣高等法院檢察署、台灣台北、台中、台南、
  │  │  │  │              │              │              │              │  高雄、花蓮看守所、臺灣台北少年觀護所各汰換
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務轎車 1輛,合計 7輛,每輛購置費 466千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,共計 3,262千元,台灣台北士林看守所汰換中
  │  │  │  │              │              │              │              │  型警備車 2輛,台灣屏東、台東看守所各汰換中
  │  │  │  │              │              │              │              │  型警備車 1輛,合計 4輛,每輛購置費 1,850千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,共計 7,400千元,合共10,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本署及所屬各機關汰換機車19輛,每輛購置費41
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.籌建臺灣南投看守所,台灣高雄監獄分監閉路電
  │  │  │  │              │              │              │              │  視監視系統、電話總機等13,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度本署及所屬各機關增購車輛、監視系統、
  │  │  │  │              │              │              │              │  電話總機等設備預算業已編竣,所列28,669千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3523309019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        65,718│        42,556│        23,162│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣台中看守所籌建臺灣南投看守所內部設備23
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺灣高雄看守所籌建臺灣高雄監獄分監內部設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  42,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度本署及所屬各機關增購各項戒護設備、辨
  │  │  │  │              │              │              │              │  公設備預算業已編竣,所列42,556千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3523309800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,577│         4,577│             0│仍照上年度預算數編列。
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