83B42332.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023320000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │臺灣高等法院台│        63,966│        65,756│        -1,790│1.臺灣高等法院台南分院檢察署配合立法院第89會
  │  │  │  │南分院檢察署  │              │              │              │  期審查82年度中央政府總預算案,關於法務部主
  │  │  │  │              │              │              │              │  管部分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院檢察署及所屬移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目23,508千元,「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目38,466千元,「其他建築」科目 1,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「資訊設備」科目 1,065千元,「其他設備」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目 944千元、「第一預備金」科目 173千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數63,966千元,較上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  65,756千元,減少 1,790千元。
  │  │  │  │  3523320100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,224│        22,315│           909│
  │  │  │  │  3523320101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        23,224│        22,315│           909│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,193千元,列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,224千元,包括人事費18,163千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,604千元,業務費 1,227千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 1,164千元,旅運費 850千元,特別費 216
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,163千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,655千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 172千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加職員 1人,增列統籌事務費14千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 1千元,合共15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費87千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列檢察官辦案系統,電腦購置耗材費 5千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,電腦維護費15千元,連線租金12千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務 1,406千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     249千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列一次性土地工程受益費 237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 1人,增列上下班車票費12千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3523321000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        40,569│        39,659│           910│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,193千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數40,569千元包括人事費36,433千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 2,968千元,旅運費 968千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,433千元,較上年度增加 910千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 1人人事費 883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務 3,144千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務 992千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3523329000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         3,609│        -3,609│
  │  │  │  │  3523329009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         1,600│        -1,600│上年度增建院檢庭院周邊工程預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,600千元如數減列。
  │  │  │  │  3523329010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│         1,065│        -1,065│上年度增購個人電腦及印表機等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 1,065千元如數減列。
  │  │  │  │  3523329019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           944│          -944│上年度增購禮堂座椅、電動布幕升降器及除濕機等
  │  │  │  │              │              │              │              │預算業已編竣,所列 944千元如數減列。
  │  │  │  │  3523329800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           173│           173│             0│仍照上年度預算數編列。
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