83B42342.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023420000  │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣台北地方法│       147,221│       133,454│        13,767│1.臺北地方法院士林分院檢察署配合立法院第89會
  │  │  │  │院士林分院檢察│              │              │              │  期審查82年度中央政府總預算案,關於法務部主
  │  │  │  │署            │              │              │              │  管部分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院檢察署及所屬移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目37,634千元,「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目88,966千元,「資訊設備」科目 4,230千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「交通及運輸設備」科目 2,179千元,「其他設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備」科目 112千元,「第一預備金」科目 333千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 147,221千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 133,454千元,增加13,767千元。
  │  │  │  │  3523420100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        35,752│        33,234│         2,518│
  │  │  │  │  3523420101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        35,752│        33,234│         2,518│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 4,400千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,752千元,包括人事費21,776千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,035千元,業務費 3,009千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,100千元,旅運費 2,616千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,776千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,994千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,087千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加職員 2人,增列統籌事務費29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 3千元,合共32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,減列車輛養護費 247千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦消耗品 315千元及連線租金12千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,維護費 945千元,合共 1,272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費30千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 3,756千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 826千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加職員 2人,增列上下班車票費26千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職務宿舍土地租金 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費34千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐 192千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)減列上年度辦公房舍一次性修繕費 613千元。
  │  │  │  │  3523421000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       101,022│        93,366│         7,656│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,400千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 101,022千元,包括人事費86,620
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費10,680千元,旅運費 2,480千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  材料費 902千元,設備及投資 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,620千元,較上年度增加 7,686
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加職員 2人,人事費 3,103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務12,148千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度配合增加職員 3人增列辦公設備費30千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務 1,874千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)囑託參與民事業務50千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務 135千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)觀護人訪視保護人差旅業務 195千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)減列上年度增員設備費60千元。
  │  │  │  │  3523429000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        10,114│         6,521│         3,593│
  │  │  │  │  3523429010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         2,545│         4,230│        -1,685│本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增購電腦等購置費 2,545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購終端機等預算業已編竣,所列 4,230
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3523429011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         7,569│         2,179│         5,390│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型交通車 1輛購置費 2,750千元,大型警
  │  │  │  │              │              │              │              │  備車 1輛購置費 2,750千元,相驗車 4輛,每輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 466千元,合共 6輛購置費 7,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換機車 5輛,每輛購置費41千元,合共 5輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換電話總機設備預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,179千元如數減列。
  │  │  │  │  3523429019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           112│          -112│上年度購置槍彈保險櫃設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 112千元如數減列。
  │  │  │  │  3523429800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           333│           333│             0│仍照上年度預算數編列。
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