83B42352.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023520000  │              │              │              │
  │15│  │  │臺灣彰化地方法│        98,899│        94,746│         4,153│1.臺灣彰化地方法院檢察署配合立法院第89會期審
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │  查82年度中央政府總預算案,關於法務部主管部
  │  │  │  │              │              │              │              │  分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院檢察署及所屬移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目27,759千元,「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目59,712千元,「其他建築」科目 3,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「資訊設備」科目 2,360千元,「其他設備」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目 1,181千元,「第一預備金」科目 234千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數98,899千元,較上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  94,746千元,增加 4,153千元。
  │  │  │  │  3523520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        28,524│        24,987│         3,537│
  │  │  │  │  3523520101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        28,524│        24,987│         3,537│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,772千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,524千元,包括人事費21,493千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,183千元,業務費 1,445千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,229千元,旅運費 1,006千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,493千元,較上年度增加 1,915
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員 1人人事費 815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,678千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,572千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加職員 4人,增列統籌事務費58千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 5千元,合共63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦作業消耗品 341千元,連線租金12
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,電腦維護費 1,135千元,合共 1,488
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 1,127千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列增加職員 4人上下班車票費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費34千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐 192千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3523521000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        69,502│        62,484│         7,018│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,772千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數69,502千元,包括人事費60,215千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,150千元,旅運費 1,837千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,215千元,較上年度增加 6,988
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員 3人人事費 3,978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務 7,820千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度配合增加職員 4人,增列辦公設備費40千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務 1,152千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)囑託參與民事業務50千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務 135千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)觀護人訪視保護人差旅業務 130千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)減列上年度增員辦公設備費10千元。
  │  │  │  │  3523529000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           639│         7,041│        -6,402│
  │  │  │  │  3523529009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         3,500│        -3,500│上年度改建院檢圍牆預算業已編竣,所列 3,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  3523529010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           516│         2,360│        -1,844│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增購終端機及印表機等硬體設備購置費 516千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購終端機及印表機等硬體設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 2,360千元如數減列。
  │  │  │  │  3523529011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           123│             -│           123│汰換機車 3輛,每輛41千元,合計 3輛購置費 123
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  3523529019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         1,181│        -1,181│上年度增購電腦打字機、印表機及裝設瓦斯管線等
  │  │  │  │              │              │              │              │預算業已編竣,所列 1,181千元如數減列。
  │  │  │  │  3523529800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           234│           234│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────