83B42353.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023530000 │ │ │ │ │16│ │ │臺灣雲林地方法│ 82,492│ 78,474│ 4,018│1.臺灣雲林地方法院檢察署配合立法院第89會期審 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │ 查82年度中央政府總預算案,關於法務部主管部 │ │ │ │ │ │ │ │ 分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由臺灣高等法院檢察署及所屬移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目28,345千元,「檢察業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目47,901千元,「資訊設備」科目 1,620千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「其他設備」科目 420千元,「第一預備金」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目 188千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數82,492千元,較上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 78,474千元,增加 4,018千元。 │ │ │ │ 3523530100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 27,083│ 25,512│ 1,571│ │ │ │ │ 3523530101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 27,083│ 25,512│ 1,571│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,833千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,083千元,包括人事費20,752千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,062千元,業務費 1,283千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,564千元,旅運費 1,254千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,752千元,較上年度增加 3,224 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加職員 1人人事費 2,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,754千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 574千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員 3人,增列統籌事務費44千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 4千元,合共48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦耗材 100千元,連線租金12千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦維護費 300千元,合共 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費 114千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務 1,351千元,較上年度配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加職員 3人增列上下班車票費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各項會議經費34千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐 192千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)減列上年度辦理辦公房舍一次性修繕費 2,265 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3523531000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 55,105│ 50,734│ 4,371│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,833千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數55,105千元,包括人事費47,760千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,633千元,旅運費 1,412千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,760千元,較上年度增加 4,361 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加職員 2人人事費 1,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務 6,285千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度配合增加職員 4人,增列辦公設備費40千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)刑事案件調查拘提、緝捕等業務 810千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)囑託參與民事業務50千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務 135千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)觀護人訪視保護人差旅業務65千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列上年度增員辦公設備費30千元。 │ │ │ │ 3523539000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 116│ 2,040│ -1,924│ │ │ │ │ 3523539010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 116│ 1,620│ -1,504│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增購電腦設備購置費 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度增購個人電腦等預算業已編竣,所列 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元如數減列。 │ │ │ │ 3523539019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 420│ -420│上年度汰換公文櫃等預算業已編竣,所列 420千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 3523539800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 188│ 188│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |