83B42353.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023530000  │              │              │              │
  │16│  │  │臺灣雲林地方法│        82,492│        78,474│         4,018│1.臺灣雲林地方法院檢察署配合立法院第89會期審
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │  查82年度中央政府總預算案,關於法務部主管部
  │  │  │  │              │              │              │              │  分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院檢察署及所屬移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目28,345千元,「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目47,901千元,「資訊設備」科目 1,620千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「其他設備」科目 420千元,「第一預備金」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目 188千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數82,492千元,較上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  78,474千元,增加 4,018千元。
  │  │  │  │  3523530100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        27,083│        25,512│         1,571│
  │  │  │  │  3523530101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        27,083│        25,512│         1,571│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,833千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,083千元,包括人事費20,752千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,062千元,業務費 1,283千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 1,564千元,旅運費 1,254千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,752千元,較上年度增加 3,224
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列增加職員 1人人事費 2,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,754千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 574千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加職員 3人,增列統籌事務費44千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 4千元,合共48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦耗材 100千元,連線租金12千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      電腦維護費 300千元,合共 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費 114千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務 1,351千元,較上年度配合
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加職員 3人增列上下班車票費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費34千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐 192千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)減列上年度辦理辦公房舍一次性修繕費 2,265
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3523531000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        55,105│        50,734│         4,371│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,833千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數55,105千元,包括人事費47,760千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,633千元,旅運費 1,412千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,760千元,較上年度增加 4,361
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列增加職員 2人人事費 1,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務 6,285千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度配合增加職員 4人,增列辦公設備費40千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提、緝捕等業務 810千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)囑託參與民事業務50千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務 135千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)觀護人訪視保護人差旅業務65千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)減列上年度增員辦公設備費30千元。
  │  │  │  │  3523539000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           116│         2,040│        -1,924│
  │  │  │  │  3523539010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           116│         1,620│        -1,504│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增購電腦設備購置費 116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購個人電腦等預算業已編竣,所列 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元如數減列。
  │  │  │  │  3523539019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           420│          -420│上年度汰換公文櫃等預算業已編竣,所列 420千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  3523539800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           188│           188│             0│仍照上年度預算數編列。
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