83B42356.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023560000  │              │              │              │
  │18│  │  │臺灣台南地方法│       623,317│       153,978│       469,339│1.臺灣台南地方法院檢察署配合立法院第89會期審
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │  查82年度中央政府總預算案,關於法務部主管部
  │  │  │  │              │              │              │              │  分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院檢察署及所屬移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目47,198千元,「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目 103,295千元,「資訊設備」科目 3,099千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「第一預備金」科目 386千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 623,317千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 153,978千元,增加 469,339千元。
  │  │  │  │  3523560100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        43,314│        42,489│           825│
  │  │  │  │  3523560101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管裡      │        43,314│        42,489│           825│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 4,709千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,314千元,包括人事費30,946千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,679千元,業務費 2,606千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,169千元,旅運費 1,746千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,946千元,較上年度增加 2,328
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列增加職員 1人人事費 701千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,627千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,862千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 295千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加職員 5人,增列統籌事務費72千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 6千千元,合共78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦耗材15千元,連線租金12千元,電
  │  │  │  │              │              │              │              │      腦維護費45千元,合共72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費56千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 2,284千元,較上年度配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合增加職員 6人,增列上下班車票費63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理辦公房舍一次性修繕費 900千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 1,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項會議經費34千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理拘提應訊逾時之被告供餐 288千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3523561000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       118,823│       108,004│        10,819│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,709千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 118,823千元,包括人事費 103,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,業務費12,212千元,旅運費 2,875千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 103,296千元,較上年度增加10,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列增職員 5人人事費 6,311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,518千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務13,001千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度配合增加職員 6人,增列辦公設備費60千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)偵查經濟犯罪業務 280千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)刑事案件調查,拘提緝捕等業務 1,866千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)囑託參與民事業務50千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強督導鄉鎮市調解業務 135千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)觀護人訪視保護人差旅業務 195千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)減列上年度增員辦公設備費70千元。
  │  │  │  │  3523568500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察機關擴(遷│       459,034│             -│       459,034│配合台灣台南地方法院遷建,向台灣省政府、台南
  │  │  │  │)建計畫      │              │              │              │市政府依公告現值有償撥用土地58,602平方公尺,
  │  │  │  │              │              │              │              │總經費 1,359,101千元,檢方分攤 453,034千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │連同整地費 6,000千元,合共 459,034千元。
  │  │  │  │  3523569000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,760│         3,099│        -1,339│
  │  │  │  │  3523569010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,760│         3,099│        -1,339│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增購網路主機、個人電腦、印表機、不斷電系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  等購置費 1,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購個人電腦等硬體設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 3,099千元如數減列。
  │  │  │  │  3523569800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           386│           386│             0│仍照上年度預算數編列。
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