83B42360.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023600000  │              │              │              │
  │21│  │  │臺灣台東地方法│        60,122│        57,986│         2,136│1.臺灣台東地方法院檢察署配合立法院第89會期審
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │  查82年度中央政府總預算案,關於法務部主管部
  │  │  │  │              │              │              │              │  分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院檢察署及所屬移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目28,804千元,「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目27,924千元,「資訊設備」科目 1,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「其他設備」科目 101千元,「第一預備金」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目 157千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數60,122千元,較上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  57,986千元,增加 2,136千元。
  │  │  │  │  3523600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        26,124│        27,568│        -1,444│
  │  │  │  │  3523600101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        26,124│        27,568│        -1,444│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,236千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,124千元,包括人事費21,581千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,545千元,業務費 1,288千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 865千元,旅運費 677千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,581千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,559千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 161千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期,減列車輛養護費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 3人,增列統籌事務費43千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 4千元,合共47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦消耗品35千元,連線租金12千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      電腦維護費 105千元。合共 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 758千元,較上年度配合
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加職員 3人,增列上下班車票費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費34千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐 192千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)減列上年度辦理辦公房舍一次性修繕費 2,960
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3523601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        33,155│        29,160│         3,995│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,236千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,155千元,包括人事費27,855千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,367千元,旅運費 1,663千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,855千元,較上年度配合增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員 3人,增列人事費 3,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務 4,460千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度配合增加職員 3人,增列辦公設備費30千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查、拘提緝捕等業務 590千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)囑託參與民事業務50千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務 135千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)觀護人訪視保護人差旅業務65千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)減列上年度增員辦公設備費10千元。
  │  │  │  │  3523609000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           686│         1,101│          -415│
  │  │  │  │  3523609010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           220│         1,000│          -780│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增購個人電腦設備 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購個人電腦設備預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3523609011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           466│             -│           466│汰換公務車 1輛購置費 466千元。
  │  │  │  │  3523609019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           101│          -101│上年度其他設備購置預算業已編竣,所列 101千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  3523609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           157│           157│             0│仍照上年度預算數編列。
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