83B42601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │經濟部 │ 47,062,715│ 43,939,179│ 3,123,536│1.經濟部本年度預算數47,062,715千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數43,950,802千元,增加 3,111,913千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數43,950,802千元,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目 125千元,「工業管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,498千元移列工業局項下,「水利建設」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元移列水資源統一規劃委員會項下,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共移出11,623千元,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3326010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 520,824│ 459,046│ 61,778│ │ │ │ │ 3326010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 340,157│ 297,788│ 42,369│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金22,224千元列入各相關科目,另由「工業管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 3,440千元,「國際經濟合作」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入 1,002千元,移入移出數互抵後,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 340,157千元,包括人事費 203,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,事務費75,618千元,業務費41,084千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 7,126千元,旅運費10,888千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 165,201千元,較上年度淨增10,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工 2人人事費 543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 154,797千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加31,968千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列退休退職人員三節慰問金 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公大樓不敷電費 8,193千元及中央空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調主機、電梯等維修費 1,807千元,合共10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列依規定標準計算之辦公房屋修繕費 9千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具維護費71千元,合共80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列派員出國考察、進修、研習等經費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增租予國貿大樓公司及凱悅大飯店之土地 │ │ │ │ │ │ │ │ 地價稅17,319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訴願業務管理經費20,159千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元。 │ │ │ │ 3326010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 180,667│ 161,258│ 19,409│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,801千元,「鹽務管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 425千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 180,667千元,包括人事費28,982 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 137,941千元,維護費10,492千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,239千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)應用軟體開發建置與維護經費49,860千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 3,116千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察等經費 598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列整體資訊系統應用軟體開發經費 3,714 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)硬體與系統作業環境設置及維護經費 105,718 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊網路之規劃與建置經費 4,784千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊技術之研究與引進經費 1,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊策略及標準之研訂經費18,066千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加16,265千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列「國土資訊系統」試辦作業計畫經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列配合推動國土資訊系統所需軟體開發經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,307千元及推動作業相關經費 448千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 5,755千元。 │ │ │ │ 5926011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │工業行政 │ 839,280│ 887,445│ -48,165│ │ │ │ │ 5926011022 │ │ │ │ │ │ │ 1│鹽務管理 │ 7,138│ 7,445│ -307│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 425千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「資訊管理」科目, 767千元列入「國際 │ │ │ │ │ │ │ │ 經濟合作」科目,另由「行政管理」移入工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 601千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,138千元,包括人事費 5,257千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 200千元,維護費 190千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 191千元,補助及捐助 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,257千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調節各類鹽之供需工作經費 1,881千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 512千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列翻譯外國鹽政資料經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列報廢房舍一次性拆除費 160千元,及鹽 │ │ │ │ │ │ │ │ 務退休人員交還宿舍搬遷補助費 100千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列用鹽業者問卷調查費及其他雜支共計 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ 5926011023 │ │ │ │ │ │ │ 2│鼓勵海運業在國│ 832,142│ 880,000│ -47,858│1.本科目係由上年度預算「造船利息補貼」科目改 │ │ │ │內造船補貼利息│ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 832,142千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │3.依照「中國造船公司造船融資實施要點」規定, │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理國輪與外輪造船融資利息補貼及國輪國造部 │ │ │ │ │ │ │ │ 分之國內工料費融資與外輪部分之船價八成融資 │ │ │ │ │ │ │ │ 。船廠及船東負擔之融資利息以銀行實貸利率之 │ │ │ │ │ │ │ │ 七成二為原則,政府補貼二成八,由經濟部編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算補貼。惟船廠與船東負擔之年利率國輪以 7 │ │ │ │ │ │ │ │ .5%為上限,以 5.5%為下限,外輪以 8.0%為 │ │ │ │ │ │ │ │ 上限,以 6%為下限,超出上限部分,全額由政 │ │ │ │ │ │ │ │ 府補貼,低於下限部分,政府不予補貼。本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 832,142千元,較上年度減少47,858千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126011200 │ │ │ │ │ │ 3│ │商業行政 │ 594,906│ 409,964│ 184,942│ │ │ │ │ 6126011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│商業管理 │ 297,725│ 172,877│ 124,848│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,523千元,「工業管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 1,904千元,「商業現代化」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入11,053千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 297,725千元,包括人事費44,129 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費25,190千元,旅運費 4,346千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助11,374千元,委辦費 212,686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度九個分支計畫,係由上年度八個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫檢討改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,014千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公司登記經費 132,725千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加委託省(市)政府擴大辦理資本額一億元以 │ │ │ │ │ │ │ │ 下公司之各項設立、變更、解散登記等業務所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費51,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理公司查名經費 8,187千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理公司管理經費22,744千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 303千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託辦理無營業公司及未辦妥營利事業 │ │ │ │ │ │ │ │ 登記公司命令解散作業經費 553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理督導地方機關管理特定目的事業經費18,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元,較上年度減少出國考察經費 117千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理攤販管理經費 9,795千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理健全商業法制經費 1,054千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,250千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理「公司法全盤修正及整理商業 │ │ │ │ │ │ │ │ 登記法解釋彙編」經費 1,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增委託辦理商業法令講習經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理商業行政電腦化經費85,259千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加委託辦理「全國工商管理資訊系統」經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費74,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理經濟事務財團法人設立許可及監督管理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 348千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 減列已辦理完成之考察期貨交易管理作業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 230千元。 │ │ │ │ 6126011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│商業現代化 │ 297,181│ 237,087│ 60,094│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出11,053 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「商業管理」科目,另由「行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入工作獎金 1,327千元,移入移出數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 297,181千元,包括人事費17,662 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 9,478千元,旅運費 2,991千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 1,400千元,委辦費 265,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度七個分支計畫,係由上年度三個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫檢討改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,878千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商業規劃與推動經費10,895千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 232千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列訂定商品標示基準經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理商業發展研究與企劃經費24,557千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加14,357千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理商業自動化展覽經費 1,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列赴歐洲考察商業自動化及出席會議經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增商業自動化專案審查委員會之出席費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元及審查費 1,020千元,合共 1,428千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理便利商店表單文件流程標準化經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理全國貨運配送資訊系統經費 3,174 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦理商業現代化計畫相關案件之研究、 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃、推動及管制網路之建置經費 4,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理商業人才培訓經費29,648千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,549千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理商業自動化人才培育經費 1,166千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理物流技術人才培育經費 733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增委託研究「商業經營管理自動化之未來 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展及教育上因應之道」經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理提昇商業服務品質經費31,698千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增23,072千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動商業自動化運動等相關經費 1,557 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理商業自動化服務團經費 9,174千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理「顧客滿意度指標建立」經費 8,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增建立全國商品資料庫經費 7,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理商業升級輔導經費22,629千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加17,340千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理經營管理輔導開發經費 238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理連鎖業自動化推廣應用經費 2,102 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理「傳統商店經營管理輔導」經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理「優良商店認証(GSP)」經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理商業資訊化計畫經費 161,876千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 2,400千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增辦理連鎖業技術開發經費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理商業資訊網路推廣經費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5826011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │水利行政 │ 4,610,974│ 1,253,426│ 3,357,548│ │ │ │ │ 5826011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│水政管理 │ 392,326│ 331,986│ 60,340│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 429千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 392,326千元,包括人事費 6,382 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,940千元,維護費 160千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,052千元,設備及投資 2,400千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 358,092千元,委辦費21,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,230千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理水政行政工作經費 2,748千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 280千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動水資源研究總報告建議事項經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列參加國際會議促進國際新知交流經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理蓄水庫安全檢查與評估計畫經費64,348千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助臺灣省政府辦理臺灣地區地下水觀測網第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一期綱要計畫第三年經費 200,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助臺灣省政府辦理水資源河川排水治理規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 五年計畫第二年經費 120,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 9,944千元。 │ │ │ │ 5826011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│水利建設 │ 2,170,217│ 879,551│ 1,290,666│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出美濃水 │ │ │ │ │ │ │ │ 庫籌備處經費41,889千元列入「美濃水庫興建工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎金 │ │ │ │ │ │ │ │ 426千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,170,217千元,包括人事費 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,業務費 480千元,旅運費 675千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 2,163,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,509千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理水庫集水區治理保育計畫費24,905千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助臺灣省政府辦理集集共同引水工程計畫第 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年經費 2,000,000千元,較上年度增加興建 │ │ │ │ │ │ │ │ 主體工程及附屬工程所需經費 1,400,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助臺灣省政府辦理霧社水庫集水區治理與管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理計畫經費30,630千元,較上年度增加水土保 │ │ │ │ │ │ │ │ 持等經費 4,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助臺灣省政府辦理德基水庫集水區陡坡農用 │ │ │ │ │ │ │ │ 地處理方案經費43,717千元,較上年度減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 53,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助臺灣省政府辦理德基水庫集水區第三期治 │ │ │ │ │ │ │ │ 理五年計畫第二年經費65,456千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加森林經營工作等經費38,663千元。 │ │ │ │ 5826011422 │ │ │ │ │ │ │ 3│美濃水庫興建工│ 2,048,431│ 41,889│ 2,006,542│1.本科目係由上年度預算「水利建設」科目分列改 │ │ │ │程 │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數係由「水利建設」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 者。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 2,048,431千元,包括人事費12,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,事務費 4,328千元,業務費62,073千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 256千元,旅運費 1,514千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 1,967,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)水庫興建行政業務經費19,358千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列11,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工程用地查估及購置經費 1,914,073千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 1,902,573千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列水庫工程用地查估費50,573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增水庫工程用地購置及地上物補償費、人 │ │ │ │ │ │ │ │ 口搬遷費等經費 1,852,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增水庫設計規劃及埧工佈置水工模型試驗等 │ │ │ │ │ │ │ │ 水庫興建經費 115,000千元。 │ │ │ │ 5926011600 │ │ │ │ │ │ 5│ │礦業行政 │ 63,868│ 68,798│ -4,930│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 981千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數63,868千元,包括人事費11,643千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,132千元,維護費 3千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,120千元,設備及投資 150千元,委辦費48,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,199千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理礦業管理工作經費 6,399千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 480千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國參加會議經費 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託臺灣省礦務局辦理「欠納四期以上 │ │ │ │ │ │ │ │ 礦區稅稅款強制執行」等經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列加強礦場安全督導,取締盜採、濫採, │ │ │ │ │ │ │ │ 並會勘督導調查旅運費 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理重點礦區及土石區之規劃與開發經費19,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度減少國營礦區之精查及評估 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費11,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理礦業經濟研究經費 4,600千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,950千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理我國礦產品利用需求與調查經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理砂石專案調查經費 870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理八十二年礦產品統計年報經費 576 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理礦產品投入產出研究經費 1,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理2001年礦業資源供需與礦業政策經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理礦山開採技術改進及環境維護經費23,320 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 3,320千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列採礦、勘查設備經費 2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列礦山開採技術改進與加強礦場安全、環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境保護經費 5,620千元。 │ │ │ │ 6126011800 │ │ │ │ │ │ 6│ │經濟業務研究改│ 154,892│ 139,082│ 15,810│ │ │ │ │進 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126011820 │ │ │ │ │ │ │ 1│經濟統計調查 │ 74,624│ 60,844│ 13,780│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,430千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數74,624千元,包括人事費29,901千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費29,518千元,旅運費 2,659千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費12,546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度六個分支計畫除一個為新增外,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 由上年度六個分支計畫合併改設,其預算數之內 │ │ │ │ │ │ │ │ 容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,727千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)經濟統計管理經費 6,443千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商業調查經費11,577千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工業調查經費12,654千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工業生產動態調查經費17,677千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列出國考察經費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增工業生產設備調查經費12,546千元。 │ │ │ │ 6126011821 │ │ │ │ │ │ │ 2│物力資源調查 │ 5,280│ 5,181│ 99│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 275千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,280千元,包括人事費 3,623千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 182千元,業務費 729千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,旅運費 710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持經費 218千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)物力調查研究經費 5,062千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經費99千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6126011824 │ │ │ │ │ │ │ 3│經濟問題研究 │ 74,988│ 73,057│ 1,931│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,550千元,「大陸經濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 情勢研究」科目移入 7,607千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數74,988千元,包括人事費12,913千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,257千元,旅運費 710千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費58,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度分支計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫調整改設,其預算數之內容及與上年度之比較 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,808千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大陸經濟情勢與政策之研析業務經費 3,903千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列編印研究成果報告等經費63 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究探討國內重大經濟問題業務經費 1,122千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際經濟發展趨勢之報導分析業務經費31,083 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增22千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國經費 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託辦理「日本經貿政策、制度與法令 │ │ │ │ │ │ │ │ 之調查研究計畫」經費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)產業發展諮詢研究業務經費28,072千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加委託辦理當前重要產業政策、法令及 │ │ │ │ │ │ │ │ 措施之諮詢與審議經費 1,072千元。 │ │ │ │ 6126012000 │ │ │ │ │ │ 7│ │經濟專業行政人│ 85,547│ 78,911│ 6,636│ │ │ │ │員培訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126012021 │ │ │ │ │ │ │ 1│專業人員研究訓│ 66,700│ 60,064│ 6,636│1.本年度預算數66,700千元,包括人事費34,681千 │ │ │ │練 │ │ │ │ 元,事務費 489千元,業務費26,844千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,257千元,旅運費 1,867千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 346千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,826千元,較上年度增加 1,097 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列員工退休基金及公勞保費 502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,107千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,036千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列新建大樓完成所需電梯、空調、高壓供 │ │ │ │ │ │ │ │ 電設備等維護經費 1,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教學規劃與訓練業務經費45,767千元,係以服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務收入支應,較上年度增加講師鐘點費 2,764 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、教師交通費 173千元、新建教學場所完 │ │ │ │ │ │ │ │ 成所需水電清潔等費用 1,220千元及教學設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 346千元,合共 4,503千元。 │ │ │ │ 6126012022 │ │ │ │ │ │ │ 2│經濟行政人員訓│ 18,847│ 18,847│ 0│1.本年度預算數18,847千元,包括人事費11,737千 │ │ │ │練 │ │ │ │ 元,業務費 5,421千元,維護費 136千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,197千元,設備及投資 356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理專題研修班經費 5,230千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理專業語文進修班經費 8,666千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理國際經濟事務研究班經費 4,951千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 6126012400 │ │ │ │ │ │ 8│ │國際經濟合作 │ 85,098│ 86,008│ -910│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,308千元,「鹽務管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 767千元,「促進雙向投資」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 1,200千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數85,098千元,包括人事費22,205千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,750千元,旅運費30,781千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 1,660千元,委辦費 3,702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度七個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,011千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)參加國際組織活動經費13,095千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 825千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列東南亞鋼鐵學會等會費 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列參加亞洲生產力組織理事會議等國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託中國生產力中心辦理國際關係服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作經費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進國際經濟合作經費26,583千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,771千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託中華經濟研究院與韓方共同辦理第 │ │ │ │ │ │ │ │ 十屆中韓工業發展政策研討會經費 515千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察、出席費議等經費計 1,256千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動國際技術合作經費22,475千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 698千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助北美事務協調會駐美國辦事處經濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 組經費 179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)外賓接待及簡報製作經費 2,934千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘(僱)人員調整待遇經費 117 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126012600 │ │ │ │ │ │ 9│ │投資促進業務 │ 182,983│ 187,483│ -4,500│ │ │ │ │ 6126012620 │ │ │ │ │ │ │ 1│改善投資環境 │ 21,417│ 22,407│ -990│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 333千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,417千元,包括人事費 3,875千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 273千元,業務費 150千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 136千元,旅運費 258千元,補助及捐助15,225 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,委辦費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,307千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 409千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公房屋修繕費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究改善國內投資環境經費 7,942千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,358千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託研究改善投資環境經費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導地方工業發展投資策進工作經費 9,759千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126012621 │ │ │ │ │ │ │ 2│引進產業技術服│ 20,224│ 23,900│ -3,676│1.本科目係由上年度「技術引進服務」科目改設。 │ │ │ │務 │ │ │ │2.本年度預算數20,224千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度三個分支計畫,係由上年度三個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫調整改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)提供產業技術媒合服務經費 6,347千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列編製技術合作刊物費用 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)配合推動相關產業技術引進工作經費 9,362千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列調查國外產業技術供需實況 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用 864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國際產業技術供需資訊之交流 4,515千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列與國外產業技術交流經費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ 6126012622 │ │ │ │ │ │ │ 3│促進雙向投資 │ 141,342│ 141,176│ 166│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 1,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「國際經濟合作」科目,另由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,826千元,移入移出數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 141,342千元,包括人事費51,071 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費23,043千元,業務費47,541千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費54千元,旅運費 6,463千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元,補助及捐助 3,000千元,委辦費 9,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度七個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,684千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,519千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加辦公室租金 707千元、駐外服務處辦公室租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金及稅捐 1,391千元,合共 2,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進僑外商來華投資及技術合作經費42,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 2,217千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託研究吸引僑外商來華投資合作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列赴國外舉辦或參加投資研討會暨參加國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際性會議經費 1,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導國內廠商對外投資經費25,216千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 2,285千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 2,298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導對大陸間接投資業務經費 4,523千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 2,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列委託研究「兩岸加入關貿總協後,對未 │ │ │ │ │ │ │ │ 來我國在大陸投資經貿之影響」經費 700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增委託辦理「大陸間接投資經理人研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費 1,500千元。 │ │ │ │ 5226013600 │ │ │ │ │ │10│ │對工業技術研究│ 213,000│ 210,000│ 3,000│依工業技術研究院設置條例第四條規定,編列捐助 │ │ │ │院捐助 │ │ │ │工業技術研究院 213,000千元,較上年度增加 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ 5226014000 │ │ │ │ │ │11│ │電子與資訊科技│ 5,969,374│ 5,173,486│ 795,888│ │ │ │ │專案 │ │ │ │ │ │ │ │ 5226014020 │ │ │ │ │ │ │ 1│半導體專案 │ 2,679,620│ 2,522,219│ 157,401│1.本年度預算數 2,679,620千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增「液晶顯示技術發展四年計畫」第一年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 602,785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「電子關鍵性材料技術研究五年計畫」第四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 137,365千元,較上年度減少63,293千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「次微米製程技術發展五年計畫」第四年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,628,776千元,較上年度減少 241,841千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「微電子零組件技術發展四年計畫」第二年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 226,684千元,較上年度減少 146,008千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)「國際電子產品品質認證實驗室營運發展計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費84,010千元,較上年度增加 5,758千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5226014021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊專案 │ 1,962,044│ 1,613,497│ 348,547│1.本年度預算數 1,962,044千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增「電子系統構裝技術發展五年計畫」第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 288,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增「電腦多媒體系統技術發展三年計畫」第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一年經費 102,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增「影像與圖形技術應用研究發展三年計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 」第一年經費 126,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「分散式電腦系統技術發展五年計畫」第三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 306,808千元,較上年度減少20,512千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)「高畫質視訊技術發展五年計畫」第三年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 450,000千元,較上年度增加 4,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)「前瞻性資訊系統技術研究五年計畫」第二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費62,136千元,較上年度增加10,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)「資訊化社會推動–資訊工業基本建設第一期 │ │ │ │ │ │ │ │ 五年計畫」第三年經費 107,869千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少65,822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)「資料庫服務與電腦網路應用四年計畫」第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 262,280千元,較上年度增加26,533千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)「資訊系統工程技術研究四年計畫」第二年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 192,258千元,較上年度減少 4,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 「計量儀器設計與製造技術發展五年計畫」 │ │ │ │ │ │ │ │ 第三年經費63,947千元,較上年度增加10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 減列已辦理完成之「電腦產品構裝技術四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫」經費 128,556千元。 │ │ │ │ 5226014022 │ │ │ │ │ │ │ 3│光電專案 │ 739,247│ 573,250│ 165,997│1.本年度預算數 739,247千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「光電關鍵性材料技術研究五年計畫」第四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 148,006千元,較上年度增加 3,801千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「光電關鍵性零組件技術發展四年計畫」第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 156,147千元,較上年度增加42,957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「光電技術發展與應用五年計畫」第三年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 160,107千元,較上年度增加37,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「光資訊技術發展五年計畫」第三年經費 274 │ │ │ │ │ │ │ │ ,987千元,較上年度增加81,927千元。 │ │ │ │ 5226014023 │ │ │ │ │ │ │ 4│通訊專案 │ 588,463│ 464,520│ 123,943│1.本年度預算數 588,463千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增「通訊電子技術發展第二期五年計畫」第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一年經費 415,057千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「無線電通訊技術發展五年計畫」第二年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 173,406千元,較上年度增加 107,746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列已辦理完成之「通訊電子技術發展四年計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫」經費 398,860千元。 │ │ │ │ 5226014100 │ │ │ │ │ │12│ │自動化與機械科│ 2,474,066│ 1,829,050│ 645,016│ │ │ │ │技專案 │ │ │ │ │ │ │ │ 5226014120 │ │ │ │ │ │ │ 1│自動化專案 │ 557,568│ 515,480│ 42,088│1.本年度預算數 557,568千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「自動化系統技術發展五年計畫」第四年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 428,568千元,較上年度增加30,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「金屬加工製程自動化技術研究五年計畫」第 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年經費 129,000千元,較上年度增加11,106 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5226014121 │ │ │ │ │ │ │ 2│機械專案 │ 976,265│ 704,108│ 272,157│1.本年度預算數 976,265千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增「工業用模具技術研究與發展五年計畫」 │ │ │ │ │ │ │ │ 第一年經費95,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「資訊電子業精密零組件技術發展五年計畫」 │ │ │ │ │ │ │ │ 第四年經費 144,496千元,較上年度增加17,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「機械業關鍵零組件技術發展四年計畫」第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 129,828千元,較上年度增加45,666千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「精密機械技術發展五年計畫」第四年經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,370千元,較上年度增加14,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)「機械產業關鍵性材料技術研究五年計畫」第 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年經費 226,126千元,較上年度增加29,471 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)「金屬加工技術發展與應用五年計畫」第四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 195,445千元,較上年度增加70,544千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5226014122 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸器具專案 │ 940,233│ 609,462│ 330,771│1.本年度預算數 940,233千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「汽機車動力系統技術研究發展五年計畫」第 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年經費 252,977千元,較上年度增加77,557 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「航太工業技術發展五年計畫」第二年經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70,256千元,較上年度增加 133,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「車輛及其零組件測試技術發展五年計畫」第 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年經費 310,000千元,較上年度增加93,158 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「中小型船舶設計與製造技術發展四年計畫」 │ │ │ │ │ │ │ │ 第二年經費 107,000千元,較上年度增加27,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 5226014200 │ │ │ │ │ │13│ │材料與製程科技│ 1,113,739│ 924,450│ 189,289│ │ │ │ │專案 │ │ │ │ │ │ │ │ 5226014220 │ │ │ │ │ │ │ 1│化工專案 │ 478,254│ 358,680│ 119,574│1.本年度預算數 478,254千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增「石化中間體製程技術發展三年計畫」第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一年經費 147,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增「觸媒製程及應用技術發展三年計畫」第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一年經費36,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「特用化學品製程及應用技術發展五年計畫」 │ │ │ │ │ │ │ │ 第四年經費 120,563千元,較上年度增加12,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「功能性高分子技術發展五年計畫」第四年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 173,942千元,較上年度減少 3,438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列已辦理完成之「石化製程與觸媒技術發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 先期計畫」經費73,500千元。 │ │ │ │ 5226014221 │ │ │ │ │ │ │ 2│紡織專案 │ 581,181│ 502,005│ 79,176│1.本年度預算數 581,181千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增「紡織品設計與研究發展五年計畫」第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費51,383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「纖維研製及應用技術發展五年計畫」第四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 157,153千元,較上年度增加27,793千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「染整工程技術開發五年計畫」第四年經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,560千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「紡織製程關鍵技術開發五年計畫」第四年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費98,980千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)「成衣工業升級技術研究發展五年計畫」第四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 154,105千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5226014222 │ │ │ │ │ │ │ 3│新材料專案 │ 54,304│ 63,765│ -9,461│1.本年度預算數54,304千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增「高溫超導體應用技術研究第二期五年計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫」第一年經費54,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列已辦理完成之「高溫超導體應用技術研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 四年計畫」經費63,765千元。 │ │ │ │ 5226014300 │ │ │ │ │ │14│ │食品與醫藥科技│ 1,185,198│ 1,040,740│ 144,458│ │ │ │ │專案 │ │ │ │ │ │ │ │ 5226014320 │ │ │ │ │ │ │ 1│生物專案 │ 510,427│ 468,910│ 41,517│1.本年度預算數 510,427千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增「生物技術產品開發與推廣四年計畫」第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一年經費 290,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「產業用菌種保存及開發五年計畫」第二年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 220,000千元,較上年度增加54,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列已辦理完成之「生物技術開發與推廣四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫」經費 303,800千元。 │ │ │ │ 5226014321 │ │ │ │ │ │ │ 2│食品專案 │ 133,812│ 132,790│ 1,022│1.本年度預算數 133,812千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增「中式食品技術研究開發三年計畫」第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 133,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列已辦理完成之「食品加工及包裝技術研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展四年計畫」經費 132,790千元。 │ │ │ │ 5226014322 │ │ │ │ │ │ │ 3│醫藥專案 │ 540,959│ 439,040│ 101,919│1.本年度預算數 540,959千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「醫藥化學品製程技術發展五年計畫」第四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 104,254千元,較上年度增加 3,314千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「醫療器材技術發展五年計畫」第四年經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,805千元,較上年度增加15,105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「製藥工業技術發展五年計畫」第四年經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,900千元,較上年度增加83,500千元。 │ │ │ │ 5226014400 │ │ │ │ │ │15│ │環境與資源科技│ 602,087│ 510,477│ 91,610│ │ │ │ │專案 │ │ │ │ │ │ │ │ 5226014420 │ │ │ │ │ │ │ 1│污染防治專案 │ 481,373│ 396,307│ 85,066│1.本年度預算數 481,373千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增「污染防治技術開發及推廣第二期三年計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫」第一年經費 242,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增「環境生物技術及產品開發三年計畫」第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一年經費43,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「材料評估與保固研究五年計畫」第四年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 65,062千元,較上年度減少10,785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「化學工業安全與災變防制技術研究五年計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 」第三年經費 130,000千元,較上年度增加50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列已辦理完成之「污染防治技術開發及推廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年計畫」及「工業廢水生物處理技術開發三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年計畫」經費 241,080千元。 │ │ │ │ 5226014421 │ │ │ │ │ │ │ 2│資源專案 │ 120,714│ 114,170│ 6,544│1.本年度預算數 120,714千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「近海資源技術研究發展五年計畫」第三年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費72,817千元,較上年度增加 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「工業用水合理化技術發展五年計畫」第二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費47,897千元,較上年度增加 6,247千元。 │ │ │ │ 5226014500 │ │ │ │ │ │16│ │共通性科技專案│ 2,244,843│ 2,412,703│ -167,860│ │ │ │ │ 5226014520 │ │ │ │ │ │ │ 1│基礎設施專案 │ 479,713│ 754,600│ -274,887│1.本年度預算數 479,713千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)「實驗室及設施建造計畫」第四年經費 380,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少 306,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「工研院電腦中心計畫」第三年經費99,713千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加31,113千元。 │ │ │ │ 5226014521 │ │ │ │ │ │ │ 2│共通專案 │ 1,765,130│ 1,658,103│ 107,027│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「科技專 │ │ │ │ │ │ │ │ 案計畫之推動與發展」科目移入27,000千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,765,130千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增「產業技術資訊服務與推廣四年計畫」第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一年經費 350,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「特殊具時效性工業技術發展作業計畫」經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 250,000千元,較上年度減少53,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「產業關鍵及資訊技術引進計畫」經費 847,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加 127,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「推動產業研究發展綜合執行計畫」第三年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 218,830千元,較上年度減少 129,298千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)「經濟部科技研究發展專案成果管理計畫」經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費98,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)減列已辦理完成之「產業科技資訊服務四年計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫」及「產業決策動態發展模型研究四年計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費 187,675千元。 │ │ │ │ 5226014600 │ │ │ │ │ │17│ │科技專案計畫之│ 80,405│ 67,501│ 12,904│1.本科目係由上年度預算「科技計畫推動及發展」 │ │ │ │推動與發展 │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,移出27,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「共通專案」科目,另由「行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入工作獎金 1,412千元,「工業管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 3,280千元,移入移出數互抵後,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數80,405千元,包括人事費33,186千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,884千元,維護費 227千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,108千元,補助及捐助 500千元,委辦費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,獎勵及濟助費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,606千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)「規劃產業技術研究發展方向」經費 8,647千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)「產業技術專案計畫執行與考核」經費42,490 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加12,904千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列獎勵科技專案計畫成果技術移轉優良人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列督導研究機構執行專案計畫管理制度及 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫審查等經費 904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理科技研究發展專案計畫執行成果評 │ │ │ │ │ │ │ │ 估經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)「辦理高科技保護業務」經費 5,152千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)「綜合科技行政業務」經費13,510千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 5926015000 │ │ │ │ │ │18│ │公營事業民營化│ 5,936,314│ 2,975,609│ 2,960,705│• │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4026015020 │ │ │ │ │ │ │ 1│公營事業民營化│ 800,666│ 1,495,609│ -694,943│1.本年度預算數 800,666千元,均屬業務費。 │ │ │ │股權移轉 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)出售中鋼公司股票所需承銷費、證券交易稅、 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託財務顧問規劃等經費 582,173千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 880,630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎勵長期持有中鋼股票措施所需之股票印製費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、簽證費及證交稅等經費 7,435千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 5,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補列八十二年度增加出售中華工程公司股權 9 │ │ │ │ │ │ │ │ %所需證券交易稅 2,370千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增出售臺灣機械公司股票所需承銷費、證券 │ │ │ │ │ │ │ │ 交易稅、股票簽證費、股票印製費及委託財務 │ │ │ │ │ │ │ │ 顧問規劃等經費 208,688千元。 │ │ │ │ 5926015021 │ │ │ │ │ │ │ 2│公營事業民營化│ 5,135,648│ 1,480,000│ 3,655,648│1.本年度預算數 5,135,648千元,均屬損失及賠償 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │ 費。 │ │ │ │付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增出售國庫持有臺機公司80%股權轉為民營 │ │ │ │ │ │ │ │ 型態,依公營事業移轉民營條例規定,估列原 │ │ │ │ │ │ │ │ 有從業人員加發六個月薪資 640,547千元,及 │ │ │ │ │ │ │ │ 公保或勞保養老給付損失及其他受損權益之補 │ │ │ │ │ │ │ │ 償金等 986,068千元,合共 1,626,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增出售國庫持有中鋼公司達 52.94%股權轉 │ │ │ │ │ │ │ │ 為民營型態(以前年度已出售 40.20%),依 │ │ │ │ │ │ │ │ 公營事業移轉民營條例規定,估列原有從業人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員加發六個月薪資 3,082,974千元,公保或勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 保養老給付損失等 426,059千元,合共 3,509 │ │ │ │ │ │ │ │ ,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度中華工程公司員工權益補償給付預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 1,480,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5826015500 │ │ │ │ │ │19│ │收購朱拜爾肥料│ 53,836│ 56,100│ -2,264│1.本年度預算數53,836千元,包括人事費 5,461千 │ │ │ │公司所產尿素費│ │ │ │ 元,業務費45,697千元,旅運費 2,678千元。 │ │ │ │用支出 │ │ │ │2.本年度預算數係委託臺灣肥料公司收購朱拜爾肥 │ │ │ │ │ │ │ │ 料公司所產尿素費用,包括行銷費用31,242千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,管理費用 9,064千元,營業外支出13,530千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 2,264千元。 │ │ │ │ 5926015600 │ │ │ │ │ │20│ │支援金馬電力開│ 1,456,705│ 1,000,000│ 456,705│1.本年度預算數 1,456,705千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │發與營運 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補貼金門電力公司虧損及設備擴充經費 955,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,較上年度淨增 251,261千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補貼金門電力設備擴充經費11,408千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補貼金門電力公司82、83年度營運虧損 │ │ │ │ │ │ │ │ 262,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補貼馬祖電力公司虧損及設備擴充經費 501,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加 205,444千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列補貼馬祖電力公司82、83年度營運虧損 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 137,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補貼固定資產擴充不足經費67,697千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7526016000 │ │ │ │ │ │21│ │退休撫卹給付 │ 29,293│ 48,982│ -19,689│ │ │ │ │ 7526016021 │ │ │ │ │ │ │ 1│鹽務人員退休撫│ 27,276│ 46,582│ -19,306│1.本年度預算數27,276千元,均屬人事費。 │ │ │ │卹 │ │ │ │2.本年度鹽務人員支領退休金人員 114人經費27,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 7526016022 │ │ │ │ │ │ │ 2│臺鋁人員退休給│ 2,017│ 2,400│ -383│1.本年度預算數 2,017千元,均屬人事費。 │ │ │ │付 │ │ │ │2.臺鋁公司結束清理後,繼續負擔支領月退休人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 10人月退休金 2,017千元,較上年度減少如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6626016100 │ │ │ │ │ │22│ │臺鋁退休人員保│ 3,761│ 3,948│ -187│1.本年度預算數 3,761千元,均屬人事費。 │ │ │ │險給付 │ │ │ │2.臺鋁公司結束清理後,繼續負擔退休人員及其眷 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬保險費 3,761千元,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6826016200 │ │ │ │ │ │23│ │裁撤單位早期退│ 17,355│ 20,652│ -3,297│1.本年度預算數17,355千元,均屬獎勵及濟助費。 │ │ │ │休人員生活困難│ │ │ │2.照護早期(68年底以前)退休生活困難之臺鋁公 │ │ │ │濟助金 │ │ │ │ 司、聯合工業研究所、中國紡織建設公司、中國 │ │ │ │ │ │ │ │ 漁船公司及鹽務總局早期退休鹽務人員年節特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助金17,355千元,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 5926018000 │ │ │ │ │ │24│ │營業基金 │ 16,575,067│ 19,980,403│ -3,405,336│ │ │ │ │ 5926018020 │ │ │ │ │ │ │ 1│臺灣電力股份有│ 8,759,499│ 8,897,914│ -138,415│1.臺灣電力股份有限公司股本增資 8,759,499千元 │ │ │ │限公司股本 │ │ │ │ ,包括83年度中央政府股息紅利轉增資 8,666,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,中央政府應得預收資本利息預、決算差 │ │ │ │ │ │ │ │ 額轉增資93,307千元,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目全數以臺電公司繳庫股息紅利及利息收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 撥充支應。 │ │ │ │ 5926018022 │ │ │ │ │ │ │ 2│中國石油股份有│ 4,000,000│ 10,000,000│ -6,000,000│中國石油股份有限公司股本增資 4,000,000千元, │ │ │ │限公司股本 │ │ │ │全數以該公司歷年資本公積辦理轉帳增資,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減少 6,000,000千元。 │ │ │ │ 5926018029 │ │ │ │ │ │ │ 3│臺灣糖業股份有│ 3,604,997│ -│ 3,604,997│臺灣糖業股份有限公司股本增資 3,604,997千元, │ │ │ │限公司股本 │ │ │ │全數以該公司歷年資本公積辦理轉帳增資,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增加如列數。 │ │ │ │ 5926018031 │ │ │ │ │ │ │ 4│中國鋼鐵股份有│ 210,571│ 1,082,489│ -871,918│中國鋼鐵股份有限公司股本增資 210,571千元,全 │ │ │ │限公司股本 │ │ │ │數以該公司81年度資本公積(係預、決算差額)撥 │ │ │ │ │ │ │ │充支應,較上年度減少 871,918千元。 │ │ │ │ 6126018100 │ │ │ │ │ │25│ │非營業循環基金│ 1,000,000│ 3,000,000│ -2,000,000│ │ │ │ │ 6126018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│工業區開發管理│ 1,000,000│ 1,000,000│ 0│工業區開發管理基金增撥 1,000,000千元,全數以 │ │ │ │基金 │ │ │ │該基金以前年度作業賸餘繳庫撥充支應。 │ │ │ │ 6126018125 │ │ │ │ │ │ │ 2│中小企業發展基│ -│ 2,000,000│ -2,000,000│上年度國庫增撥基金預算,本年度不再編列,如數 │ │ │ │金 │ │ │ │減列。 │ │ │ │ 5926018200 │ │ │ │ │ │26│ │投資支出 │ 583,180│ 1,045,471│ -462,291│ │ │ │ │ 5926018226 │ │ │ │ │ │ │ 1│對臺灣省自來水│ 71,475│ 80,271│ -8,796│對臺灣省自來水股份有限公司投資71,475千元,全 │ │ │ │公司投資 │ │ │ │數以該公司80年度盈餘應繳所得稅 7,641千元及以 │ │ │ │ │ │ │ │前年度公積63,834千元撥充支應。 │ │ │ │ 5926018227 │ │ │ │ │ │ │ 2│對朱拜爾肥料公│ 365,000│ 965,200│ -600,200│對朱拜爾肥料公司投資 365,000千元,係配合朱拜 │ │ │ │司投資 │ │ │ │爾肥料公司投資二乙基己醇工廠乙座,中沙雙方出 │ │ │ │ │ │ │ │資各半,我方由國庫出資 1,330,200千元,分兩年 │ │ │ │ │ │ │ │撥付之第二年經費 365,000千元,較上年度減少 6 │ │ │ │ │ │ │ │00,200千元。 │ │ │ │ 5926018230 │ │ │ │ │ │ │ 3│對聯華電子股份│ 57,670│ -│ 57,670│對聯華電子股份有限公司投資57,670千元,全數以 │ │ │ │有限公司投資 │ │ │ │該公司分配中央政府股票股利撥充支應。 │ │ │ │ 5926018232 │ │ │ │ │ │ │ 4│對美國優力士系│ 89,035│ -│ 89,035│對美國優力士系統公司投資如列數。 │ │ │ │統公司投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126019000 │ │ │ │ │ │27│ │一般建築及設備│ 381,166│ 64,490│ 316,676│ │ │ │ │ 6126019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 351,268│ -│ 351,268│購置臺北世貿中心使用之臺北市松山區信義段四小 │ │ │ │ │ │ │ │段37-31地號用地尾款如列數。 │ │ │ │ 6126019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 27,198│ 59,660│ -32,462│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦主機租賃經費10,881千元,較上年度減少36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電腦週邊設備租購與汰換磁帶機組、雷射印表機 │ │ │ │ │ │ │ │ 、個人電腦、區域網路與主機連線等設備,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,917千元,較上年度增加 3,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增「國土資訊系統」作業設備購置經費 400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6126019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,700│ 2,520│ 180│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 4輛購置費 1,864千元及小型客貨 │ │ │ │ │ │ │ │ 型車 2輛購置費 754千元,合共 2,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換機車 2輛購置費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度美濃水庫工程籌備處購置工程車 2輛,預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 2,520千元如數減列。 │ │ │ │ 6126019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 2,310│ -2,310│上年度購置及汰換公文櫃、攝影機、錄放音機、夜 │ │ │ │ │ │ │ │間停電照明設備、傳真機及其他雜項設備等預算已 │ │ │ │ │ │ │ │編列完竣,所列 2,310千元如數減列。 │ │ │ │ 6126019800 │ │ │ │ │ │28│ │第一預備金 │ 4,954│ 4,954│ 0│仍照上年度預算編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |