83B42610.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 5926100000 │ │ │ │ │ 5│ │ │工業局 │ -│ 3,807,447│ -3,807,447│1.工業局本年度預算數 4,375,170千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數 3,800,824千元,增加 574,346千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 3,800,824千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 經濟部「工業管理」科目移入污染防治與工業安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全小組工作經費 6,623千元,合計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數。 │ │ │ │ 5926100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 105,597│ 96,374│ 9,223│ │ │ │ │ 5926100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 59,435│ 54,347│ 5,088│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金13,023千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數59,435千元,包括人事費46,838千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,239千元,維護費 2,698千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 390千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,248千元,較上年度淨增 4,681 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工 1人、工友 1人人事費 461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,187千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 407千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增退休退職人員三節慰問金 323千元。 │ │ │ │ 5926100110 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 46,162│ 42,027│ 4,135│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 538千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,162千元,包括人事費 5,464千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費40,450千元,旅運費 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,834千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業行政及管理資訊業務42,080千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 4,063千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列網路通訊硬體設備租金 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列工業局區域網路、影碟式簡報系統、觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 音工業區公共管線管理系統、違章工廠管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 等系統網路開發、購置、建檔等費用 2,970 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀摩研習工業行政資訊工作經費 248千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 5926102000 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般工業行政 │ 214,986│ 202,042│ 12,944│ │ │ │ │ 5926102021 │ │ │ │ │ │ │ 1│金屬機械工業發│ 17,197│ 17,278│ -81│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │展 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,717千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,197千元,包括人事費15,992千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 410千元,旅運費 795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,992千元,較上年度淨增97千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 2人人事費 551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導金屬機械工業發展業務經費 410千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查金屬機械工業發展現況工作經費 795千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少出國考察經費 178千元。 │ │ │ │ 5926102022 │ │ │ │ │ │ │ 2│化學工業發展 │ 14,824│ 14,469│ 355│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,516千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,824千元,包括人事費13,811千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 399千元,旅運費 614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,475千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導化學工業發展業務經費 1,735千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘(僱)人員調整待遇經費77 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查化學工業發展現況工作經費 614千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少出國考察經費 349千元。 │ │ │ │ 5926102023 │ │ │ │ │ │ │ 3│民生工業發展 │ 18,502│ 18,468│ 34│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,904千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,502千元,包括人事費17,022千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 553千元,旅運費 927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,686千元,較上年度淨增 214千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 2人人事費 494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導民生工業發展業務經費 1,889千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘(僱)人員調整待遇經費77 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查民生工業發展現況經費 927千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少出國考察經費 257千元。 │ │ │ │ 5926102025 │ │ │ │ │ │ │ 4│工業用地開發管│ 17,442│ 16,798│ 644│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,385千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,442千元,包括人事費13,009千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 633千元,旅運費 1,487千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 2,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,009千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業區編定規劃、開發與管理工作經費 633千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工業區資源調查及開發進度督導工作經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,較上年度減少出國考察經費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工業用地調查與研究經費 2,313千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5926102026 │ │ │ │ │ │ │ 5│工業發展企劃 │ 20,580│ 19,084│ 1,496│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,670千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,580千元,包括人事費15,501千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,778千元,旅運費 1,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,611千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業發展政策之規劃業務經費 4,804千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 736千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘(僱)人員調整待遇經費50千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列中法等國際合作案件之國外郵資及長途 │ │ │ │ │ │ │ │ 電話費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理「中法工業技術合作會議」經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查國內外工業發展趨勢工作經費 1,165千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加出國考察經費 145千元。 │ │ │ │ 5926102027 │ │ │ │ │ │ │ 6│資訊電子工業發│ 16,717│ 16,941│ -224│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │展 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,767千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,717千元,包括人事費15,763千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 574千元,旅運費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,755千元,較上年度淨增39千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 2人人事費 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導資訊電子工業發展業務經費 2,582千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列約聘人員調整待遇經費 115 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查資訊電子工業發展現況工作經費 380千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少出國考察經費 378千元。 │ │ │ │ 5926102029 │ │ │ │ │ │ │ 7│工廠管理業務 │ 109,724│ 99,004│ 10,720│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,526千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 109,724千元,包括人事費18,783 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費19,895千元,維護費24千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,078千元,補助及捐助 1,200千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 64,624千元,設備及投資 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度六個分支計畫,係由上年度五個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫拆併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,371千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般工業行政業務經費12,514千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘(僱)人員調整待遇經費 102千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工業行政督導及考察工作經費 1,758千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工廠設立登記及家庭計畫補助工作經費65,824 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加委託省市政府代辦工廠設 │ │ │ │ │ │ │ │ 立變更登記經費 8,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)勞工與工業安全業務經費 648千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)工業污染防治與工業安全工作經費15,609千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 2,055千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增成立污染防治組租用辦公房舍租金 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國考察經費75千元。 │ │ │ │ 5926102100 │ │ │ │ │ │ 3│ │工業升級輔導 │ 3,292,211│ 2,866,023│ 426,188│ │ │ │ │ 5926102131 │ │ │ │ │ │ │ 1│工業技術升級 │ 2,121,370│ 1,759,726│ 361,644│1.本年度預算數 2,121,370千元,包括業務費44,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,旅運費 2,220千元,設備及投資 720千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 920,462千元,委辦費 1,153,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)策略性工業技術輔導工作經費80,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少輔導廠商經費 9,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動機械工業技術升級工作經費 108,583千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加機械零組件品級提升、精密機 │ │ │ │ │ │ │ │ 械與自動化技術研發、機械零組件標準化等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費80,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導傳統工業技術升級工作經費 768,514千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加協助傳統工業技術升級、塑膠 │ │ │ │ │ │ │ │ 、建材、金屬、自行車、日用品、紡織品及特 │ │ │ │ │ │ │ │ 用化學等工業技術輔導經費 211,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動新興產業發展工作經費 1,141,058千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加主導性新產品推動發展、推動航 │ │ │ │ │ │ │ │ 太工業發展及工業能源節約輔導等經費78,840 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃與評估工作經費23,215千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5926102132 │ │ │ │ │ │ │ 2│產業技術輔導 │ 1,011,514│ 889,638│ 121,876│1.本年度預算數 1,011,514千元,包括業務費45,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,旅運費 569千元,委辦費 965,475千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動工業自動化工作經費 289,564千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加生產自動化及整廠自動化技術輔導等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費75,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提升產品品質工作經費 327,150千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加工業產品CE標誌輔導及輔導食品工業 │ │ │ │ │ │ │ │ 研發與實施GMP制度等經費57,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強產品設計工作經費 249,800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少提升工業設計能力之研發工作等經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,977千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立中心衛星工廠制度工作經費 125,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加擴大產業間異業交流,衛星廠 │ │ │ │ │ │ │ │ 聯合輔導等經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動整廠設備發展工作經費20,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少專案輔導廠商推展整廠行銷經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ 5926102133 │ │ │ │ │ │ │ 3│輔導產業公會發│ 60,702│ 107,582│ -46,880│1.本年度預算數60,702千元,包括補助及捐助 3,6 │ │ │ │展 │ │ │ │ 50千元,委辦費57,052千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動產業政策宣導工作經費14,668千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加保護智慧財產權宣導、績優廠商選拔 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 5,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立產業資訊系統工作經費25,034千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加建立手工具、螺絲、污染防治器材、 │ │ │ │ │ │ │ │ 電子資料庫及產銷回報等資訊系統經費 9,034 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助公會建立產業輔導能力工作經費21,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少捐助財團法人等經費61,260 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5926102134 │ │ │ │ │ │ │ 4│產業分析研究 │ 98,625│ 109,077│ -10,452│1.本年度預算數98,625千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)產業規劃研究工作經費79,825千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少臺灣製造業發展與升級策略、我國製造業 │ │ │ │ │ │ │ │ EDI應用推廣等經費14,852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業調查分析工作經費18,800千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加車輛工業技術提升及資訊系統建立、通訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 工業發展研究計畫經費 4,400千元。 │ │ │ │ 5926102500 │ │ │ │ │ │ 4│ │工業污染防治與│ 367,880│ 332,667│ 35,213│ │ │ │ │工業安全 │ │ │ │ │ │ │ │ 5926102510 │ │ │ │ │ │ │ 1│工業污染防治 │ 274,926│ 254,206│ 20,720│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出18,780 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「工業區規劃與管理」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 274,926千元,包括業務費 6,542 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 170千元,委辦費 268,214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業污染防治技術服務工作經費 210,223千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加輔導廠商經費 7,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業減廢輔導工作經費64,703千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加輔導廠商經費13,305千元。 │ │ │ │ 5926102511 │ │ │ │ │ │ │ 2│工業安全與災變│ 92,954│ 78,461│ 14,493│1.本年度預算數92,954千元,包括業務費 4,800千 │ │ │ │防治 │ │ │ │ 元,旅運費 200千元,委辦費87,954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業安全衛生技術服務團及輔導工作經費47,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,較上年度增加擴大臨廠服務、液化石 │ │ │ │ │ │ │ │ 油氣、液氯、液氨消費事業單位安全輔導等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)化學工廠危害評估及安全輔導工作經費45,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加整廠安全評估、電腦軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術合作等經費 9,069千元。 │ │ │ │ 5926102600 │ │ │ │ │ │ 5│ │工業技術人才培│ 331,326│ 286,399│ 44,927│1.本年度預算數 331,326千元,包括業務費 1,500 │ │ │ │訓 │ │ │ │ 千元,委辦費 329,826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業技術人才培訓之管理與評估工作經費21,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增列擴充管理系統功能與人 │ │ │ │ │ │ │ │ 才培訓計畫績效評估等經費 3,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提升產品品質人才培訓工作經費70,212千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列車輛及日用品工業人才培訓等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提升工業設計人才培訓工作經費44,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 4,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)自動化產業人才培訓工作經費83,882千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加產業電腦化及工業自動化之人才培 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓等經費 5,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工業製程技術人才培訓工作經費82,244千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少電子、金屬等工業人才培訓班數 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)工業污染防治技術人才培訓工作經費24,488千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加工業團體幹部訓練、廢水處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理模擬訓練廠、空氣污染等控制技術人才培訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增工業區規劃人才培訓經費 5,500千元。 │ │ │ │ 5926102700 │ │ │ │ │ │ 6│ │工業區規劃與管│ 56,500│ 18,780│ 37,720│1.本科目係為配合業務實際需要,於本年度新設者 │ │ │ │理 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數係由「工業污染防治」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數56,500千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業區開發研究工作經費37,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加工業區規劃設計技術審查服務、工業區 │ │ │ │ │ │ │ │ 開發管理決策體系之建立等經費25,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業區管理與輔導工作經費19,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加工業區地下管線滲漏調查測繪、工業 │ │ │ │ │ │ │ │ 區綠化之經營管理分析等經費12,320千元。 │ │ │ │ 5926109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 1,508│ -│ 1,508│ │ │ │ │ 5926109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,508│ -│ 1,508│汰換小型客貨車 4輛購置費如列數。 │ │ │ │ 5926109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 5,162│ 5,162│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |