83B42610.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  5926100000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │工業局        │             -│     3,807,447│    -3,807,447│1.工業局本年度預算數 4,375,170千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數 3,800,824千元,增加 574,346千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 3,800,824千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  經濟部「工業管理」科目移入污染防治與工業安
  │  │  │  │              │              │              │              │  全小組工作經費 6,623千元,合計如表列上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數。
  │  │  │  │  5926100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       105,597│        96,374│         9,223│
  │  │  │  │  5926100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        59,435│        54,347│         5,088│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金13,023千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數59,435千元,包括人事費46,838千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 9,239千元,維護費 2,698千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 390千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,248千元,較上年度淨增 4,681
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技工 1人、工友 1人人事費 461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,187千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 407千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增退休退職人員三節慰問金 323千元。
  │  │  │  │  5926100110  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        46,162│        42,027│         4,135│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 538千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數46,162千元,包括人事費 5,464千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費40,450千元,旅運費 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,834千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業行政及管理資訊業務42,080千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 4,063千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列網路通訊硬體設備租金 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列工業局區域網路、影碟式簡報系統、觀
  │  │  │  │              │              │              │              │      音工業區公共管線管理系統、違章工廠管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      等系統網路開發、購置、建檔等費用 2,970
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)觀摩研習工業行政資訊工作經費 248千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  5926102000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般工業行政  │       214,986│       202,042│        12,944│
  │  │  │  │  5926102021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│金屬機械工業發│        17,197│        17,278│           -81│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │展            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,717千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,197千元,包括人事費15,992千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 410千元,旅運費 795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,992千元,較上年度淨增97千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 2人人事費 551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導金屬機械工業發展業務經費 410千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查金屬機械工業發展現況工作經費 795千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少出國考察經費 178千元。
  │  │  │  │  5926102022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│化學工業發展  │        14,824│        14,469│           355│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,516千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,824千元,包括人事費13,811千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 399千元,旅運費 614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,475千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 627千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導化學工業發展業務經費 1,735千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘(僱)人員調整待遇經費77
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查化學工業發展現況工作經費 614千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少出國考察經費 349千元。
  │  │  │  │  5926102023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│民生工業發展  │        18,502│        18,468│            34│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,904千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,502千元,包括人事費17,022千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 553千元,旅運費 927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,686千元,較上年度淨增 214千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 2人人事費 494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 708千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導民生工業發展業務經費 1,889千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘(僱)人員調整待遇經費77
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查民生工業發展現況經費 927千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少出國考察經費 257千元。
  │  │  │  │  5926102025  │              │              │              │
  │  │  │ 4│工業用地開發管│        17,442│        16,798│           644│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,385千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,442千元,包括人事費13,009千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 633千元,旅運費 1,487千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 2,313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,009千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業區編定規劃、開發與管理工作經費 633千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工業區資源調查及開發進度督導工作經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元,較上年度減少出國考察經費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工業用地調查與研究經費 2,313千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  5926102026  │              │              │              │
  │  │  │ 5│工業發展企劃  │        20,580│        19,084│         1,496│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,670千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,580千元,包括人事費15,501千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,778千元,旅運費 1,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,611千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業發展政策之規劃業務經費 4,804千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 736千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘(僱)人員調整待遇經費50千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列中法等國際合作案件之國外郵資及長途
  │  │  │  │              │              │              │              │      電話費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理「中法工業技術合作會議」經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查國內外工業發展趨勢工作經費 1,165千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加出國考察經費 145千元。
  │  │  │  │  5926102027  │              │              │              │
  │  │  │ 6│資訊電子工業發│        16,717│        16,941│          -224│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │展            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,767千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,717千元,包括人事費15,763千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 574千元,旅運費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,755千元,較上年度淨增39千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 2人人事費 519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導資訊電子工業發展業務經費 2,582千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列約聘人員調整待遇經費 115
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查資訊電子工業發展現況工作經費 380千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少出國考察經費 378千元。
  │  │  │  │  5926102029  │              │              │              │
  │  │  │ 7│工廠管理業務  │       109,724│        99,004│        10,720│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,526千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 109,724千元,包括人事費18,783
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費19,895千元,維護費24千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,078千元,補助及捐助 1,200千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │  64,624千元,設備及投資 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度六個分支計畫,係由上年度五個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫拆併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,371千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般工業行政業務經費12,514千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列約聘(僱)人員調整待遇經費 102千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工業行政督導及考察工作經費 1,758千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工廠設立登記及家庭計畫補助工作經費65,824
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加委託省市政府代辦工廠設
  │  │  │  │              │              │              │              │    立變更登記經費 8,104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)勞工與工業安全業務經費 648千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)工業污染防治與工業安全工作經費15,609千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 2,055千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增成立污染防治組租用辦公房舍租金 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列出國考察經費75千元。
  │  │  │  │  5926102100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │工業升級輔導  │     3,292,211│     2,866,023│       426,188│
  │  │  │  │  5926102131  │              │              │              │
  │  │  │ 1│工業技術升級  │     2,121,370│     1,759,726│       361,644│1.本年度預算數 2,121,370千元,包括業務費44,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  82千元,旅運費 2,220千元,設備及投資 720千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助 920,462千元,委辦費 1,153,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)策略性工業技術輔導工作經費80,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少輔導廠商經費 9,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動機械工業技術升級工作經費 108,583千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加機械零組件品級提升、精密機
  │  │  │  │              │              │              │              │    械與自動化技術研發、機械零組件標準化等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費80,083千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導傳統工業技術升級工作經費 768,514千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加協助傳統工業技術升級、塑膠
  │  │  │  │              │              │              │              │    、建材、金屬、自行車、日用品、紡織品及特
  │  │  │  │              │              │              │              │    用化學等工業技術輔導經費 211,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動新興產業發展工作經費 1,141,058千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加主導性新產品推動發展、推動航
  │  │  │  │              │              │              │              │    太工業發展及工業能源節約輔導等經費78,840
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃與評估工作經費23,215千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5926102132  │              │              │              │
  │  │  │ 2│產業技術輔導  │     1,011,514│       889,638│       121,876│1.本年度預算數 1,011,514千元,包括業務費45,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,旅運費 569千元,委辦費 965,475千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動工業自動化工作經費 289,564千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加生產自動化及整廠自動化技術輔導等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費75,715千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提升產品品質工作經費 327,150千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加工業產品CE標誌輔導及輔導食品工業
  │  │  │  │              │              │              │              │    研發與實施GMP制度等經費57,058千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強產品設計工作經費 249,800千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少提升工業設計能力之研發工作等經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立中心衛星工廠制度工作經費 125,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加擴大產業間異業交流,衛星廠
  │  │  │  │              │              │              │              │    聯合輔導等經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動整廠設備發展工作經費20,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少專案輔導廠商推展整廠行銷經費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元。
  │  │  │  │  5926102133  │              │              │              │
  │  │  │ 3│輔導產業公會發│        60,702│       107,582│       -46,880│1.本年度預算數60,702千元,包括補助及捐助 3,6
  │  │  │  │展            │              │              │              │  50千元,委辦費57,052千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動產業政策宣導工作經費14,668千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加保護智慧財產權宣導、績優廠商選拔
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 5,346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立產業資訊系統工作經費25,034千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加建立手工具、螺絲、污染防治器材、
  │  │  │  │              │              │              │              │    電子資料庫及產銷回報等資訊系統經費 9,034
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協助公會建立產業輔導能力工作經費21,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少捐助財團法人等經費61,260
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5926102134  │              │              │              │
  │  │  │ 4│產業分析研究  │        98,625│       109,077│       -10,452│1.本年度預算數98,625千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)產業規劃研究工作經費79,825千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少臺灣製造業發展與升級策略、我國製造業
  │  │  │  │              │              │              │              │    EDI應用推廣等經費14,852千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業調查分析工作經費18,800千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加車輛工業技術提升及資訊系統建立、通訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    工業發展研究計畫經費 4,400千元。
  │  │  │  │  5926102500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │工業污染防治與│       367,880│       332,667│        35,213│
  │  │  │  │工業安全      │              │              │              │
  │  │  │  │  5926102510  │              │              │              │
  │  │  │ 1│工業污染防治  │       274,926│       254,206│        20,720│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出18,780
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「工業區規劃與管理」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 274,926千元,包括業務費 6,542
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 170千元,委辦費 268,214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業污染防治技術服務工作經費 210,223千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加輔導廠商經費 7,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業減廢輔導工作經費64,703千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加輔導廠商經費13,305千元。
  │  │  │  │  5926102511  │              │              │              │
  │  │  │ 2│工業安全與災變│        92,954│        78,461│        14,493│1.本年度預算數92,954千元,包括業務費 4,800千
  │  │  │  │防治          │              │              │              │  元,旅運費 200千元,委辦費87,954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業安全衛生技術服務團及輔導工作經費47,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元,較上年度增加擴大臨廠服務、液化石
  │  │  │  │              │              │              │              │    油氣、液氯、液氨消費事業單位安全輔導等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)化學工廠危害評估及安全輔導工作經費45,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加整廠安全評估、電腦軟體
  │  │  │  │              │              │              │              │    技術合作等經費 9,069千元。
  │  │  │  │  5926102600  │              │              │              │
  │  │ 5│  │工業技術人才培│       331,326│       286,399│        44,927│1.本年度預算數 331,326千元,包括業務費 1,500
  │  │  │  │訓            │              │              │              │  千元,委辦費 329,826千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業技術人才培訓之管理與評估工作經費21,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增列擴充管理系統功能與人
  │  │  │  │              │              │              │              │    才培訓計畫績效評估等經費 3,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提升產品品質人才培訓工作經費70,212千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列車輛及日用品工業人才培訓等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費36,212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提升工業設計人才培訓工作經費44,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 4,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)自動化產業人才培訓工作經費83,882千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加產業電腦化及工業自動化之人才培
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓等經費 5,882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工業製程技術人才培訓工作經費82,244千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少電子、金屬等工業人才培訓班數
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)工業污染防治技術人才培訓工作經費24,488千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加工業團體幹部訓練、廢水處
  │  │  │  │              │              │              │              │    理模擬訓練廠、空氣污染等控制技術人才培訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增工業區規劃人才培訓經費 5,500千元。
  │  │  │  │  5926102700  │              │              │              │
  │  │ 6│  │工業區規劃與管│        56,500│        18,780│        37,720│1.本科目係為配合業務實際需要,於本年度新設者
  │  │  │  │理            │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數係由「工業污染防治」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數56,500千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業區開發研究工作經費37,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加工業區規劃設計技術審查服務、工業區
  │  │  │  │              │              │              │              │    開發管理決策體系之建立等經費25,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業區管理與輔導工作經費19,500千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加工業區地下管線滲漏調查測繪、工業
  │  │  │  │              │              │              │              │    區綠化之經營管理分析等經費12,320千元。
  │  │  │  │  5926109000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         1,508│             -│         1,508│
  │  │  │  │  5926109011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,508│             -│         1,508│汰換小型客貨車 4輛購置費如列數。
  │  │  │  │  5926109800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         5,162│         5,162│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────