83B42640.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026400000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │中央標準局    │     1,471,716│     1,464,227│         7,489│1.中央標準局本年度預算數 1,471,716千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 1,467,567千元,增加 4,149千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,467,567千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │  「標準制定及正字標記管理」科目委託辦理品管
  │  │  │  │              │              │              │              │  輔導計畫經費 3,340千元移列商品檢驗局項下,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  6126400100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       206,375│       199,216│         7,159│
  │  │  │  │  6126400101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       111,651│       108,283│         3,368│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金24,924千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 111,651千元,包括人事費53,245
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費49,826千元,維護費 1,645千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 6,550千元,材料費 115千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,504千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費60,147千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 152千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期,減列車輛養護費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 168
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列退休退職人員三節慰問金15千元。
  │  │  │  │  6126400102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        94,724│        90,933│         3,791│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 1,200
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「標準制定及正字標記管理」科目, 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,082千元列入「專利行政管理」科目, 3,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「商標管理業務」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 500千元,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數94,724千元,包括人事費 5,084千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費88,216千元,維護費 1,358千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,883千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊應用系統之規劃與推展工作經費38,179千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 3,677千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列光碟化應用系統之修改及增強作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列現有行政管理應用作業系統之移植、修
  │  │  │  │              │              │              │              │      改及增強作業經費 3,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列光碟資料文件整理、抽取、掃描輸入等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊軟硬體作業環境之設置及維護工作經費53
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,662千元,較上年度淨減76千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列光碟設備維護費 952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列連線作業數據傳輸線路及設備租金等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 876千元。
  │  │  │  │  6126401000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國家標準度政推│       710,641│       733,235│       -22,594│
  │  │  │  │行            │              │              │              │
  │  │  │  │  6126401020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│標準制定及正字│       119,117│       130,546│       -11,429│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │標記管理      │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,088千元,「資訊管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 1,200千元,合共移入 3,288千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 119,117千元,包括人事費32,408
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費20,836千元,旅運費 7,624千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  材料費 1,012千元,設備及投資 374千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費56,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度四個分支計畫,係由上年度八個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,678千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費71,572
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 9,439千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託研究「資訊與通信標準化調查研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      」等經費11,974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國家標準資料鍵入費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費66千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列出席國際會議經費 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增委託研究「建立汽車安全及其零組件檢
  │  │  │  │              │              │              │              │      驗標準」經費 2,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)正字標記管理工作經費12,462千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,596千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外考察經費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理正字標記市場購樣案材料費 608千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及委託試驗費 1,820千元,合共 2,428千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費66千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參與國際標準制定協商工作經費13,405千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 1,134千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國內技術協調會旅費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國外考察經費 959千元。
  │  │  │  │  6126401021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│度政管理      │        98,638│        79,371│        19,267│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 710千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數98,638千元,包括人事費 8,631千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,019千元,維護費 306千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,481千元,材料費 1,627千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元,委辦費80,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度六個分支計畫,除一個為新增外,
  │  │  │  │              │              │              │              │  係由上年度七個分支計畫合併改設,其預算數之
  │  │  │  │              │              │              │              │  內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,105千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)度量衡標準之劃一及其實施工作經費 8,308千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 5,791千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列國外考察經費 791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增委託研究「修訂及研訂度量衡法相關法
  │  │  │  │              │              │              │              │      規草案」經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)度量衡器營業管理工作經費 445千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費37,281千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少委辦費 1,579千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)游離輻射國家標準之建立與維持工作經費13,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,較上年度減少儀器設備購置等經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增委託研究「時間與頻率國家標準之建立」
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費30,729千元。
  │  │  │  │  6126401022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│度量衡國家標準│       399,235│       426,401│       -27,166│1.本年度預算數 399,235千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │實驗室        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)度量衡國家標準實驗室基本運轉工作經費 178
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,744千元,較上年度增加12,515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動「中華民國實驗室認証體系」工作經費50
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,524千元,較上年度減少 5,712千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)標準能量新建及擴建工作經費 142,859千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加41,459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增辦理「計量標準技術發展計畫」工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    27,108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列大流量標準實驗室籌建經費 102,536千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6126401023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│代施檢定檢查  │        93,651│        96,917│        -3,266│1.本年度預算數93,651千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理電度表檢定工作經費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少 3,266千元。
  │  │  │  │  6126401100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │專利案件審查  │       329,448│       319,991│         9,457│
  │  │  │  │  6126401120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│專利行政管理  │        95,058│        93,331│         1,727│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,319千元,「資訊管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 6,082千元,合共移入 8,401千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數95,058千元,包括人事費24,412千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費57,588千元,旅運費 3,058千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度六個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,916千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利權管理工作經費25,731千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 772千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列出席國際會議經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利檔案管理工作經費 6,992千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行專利公報工作經費30,624千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,795千元,較上年度增列參加國際發明展經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元。
  │  │  │  │  6126401121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專利審查業務  │       234,390│       226,660│         7,730│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金11,521千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 234,390千元,包括人事費 207,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元,業務費24,111千元,旅運費 2,001千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度三個分支計畫,係由上年度四個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,663千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利案件申請及審查工作經費 191,786千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 6,264千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外考察研習經費 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理日本專利資料庫及美國國際百科資
  │  │  │  │              │              │              │              │      料庫之資料篩選摘譯等經費 570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 5,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列與日本專利資料庫、美國國際百科資料
  │  │  │  │              │              │              │              │      庫等檢索通訊經費 1,575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利案資料製作暨文卷彙調工作經費19,941千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 200千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理專利案件文卷彙調傳遞經費 500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 700千元。
  │  │  │  │  6126401200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │商標註冊審查  │        94,027│        85,845│         8,182│
  │  │  │  │  6126401220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│商標管理業務  │        46,824│        45,080│         1,744│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,135千元,「資訊管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 3,500千元,合共移入 5,635千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數46,824千元,包括人事費22,490千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費23,988千元,旅運費 346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度三個分支計畫,係由上年度四個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,948千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標行政事務工作經費25,123千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 3,616千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 616千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列商標圖樣分類、整理、輸入電腦等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)商標業務推廣及宣導工作經費10,753千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)減列委託研究「各國商標制度」經費 2,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6126401221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│商標註冊業務  │        47,203│        40,765│         6,438│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,816千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數47,203千元,包括人事費39,264千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,791千元,旅運費 1,648千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,450千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費25,069千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 5,343千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外考察經費 172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託研究「現有商標按國際商品分類標
  │  │  │  │              │              │              │              │      準重新分類」經費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 8,684千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘(僱)人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     377千元。
  │  │  │  │  6126401300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │專利商標產業技│        66,541│        57,086│         9,455│本科目係由上年度預算「標準商標專利資料處理」
  │  │  │  │術資料處理    │              │              │              │科目改設。
  │  │  │  │  6126401320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│建立產業技術資│        12,999│        12,529│           470│1.本科目係由上年度預算「建立標準度政資料檔」
  │  │  │  │料檔          │              │              │              │  科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 522千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數12,999千元,包括人事費 8,458千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,024千元,旅運費92千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本科目本年度四個分支計畫,係由上年度六個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,916千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)標準技術資料之編印與出版工作經費 2,722千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)標準技術資料之蒐集交換與處理工作經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    39千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)標準技術資訊服務與推廣工作經費 2,322千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增97千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外考察經費 328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列購置國外標準資料經費 425千元。
  │  │  │  │  6126401321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│建立專利商標資│        35,271│        28,192│         7,079│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │料檔          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 843千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,271千元,包括人事費10,828千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,057千元,維護費 760千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 296千元,設備及投資 6,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度七個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,917千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利商標叢書之編譯及出版工作經費 4,485千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)光碟縮影與自動化系統之建立工作經費16,042
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 6,300千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列購置日本專利公報光碟片經費 2,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列購置光碟片閱讀機 2台經費 1,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置英、德等國之專利縮影片經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)專利商標資料之蒐集與處理工作經費 639千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)專利商標資訊服務與推廣工作經費 4,188千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列出國考察經費 171千元。
  │  │  │  │  6126401322  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建立標準專利資│        12,947│        12,656│           291│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │訊服務網      │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 470千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,947千元,包括人事費 5,412千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,446千元,旅運費49千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,766千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提供各地標準專利資訊服務工作經費 9,066千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列約僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各資料分館自動化系統之建立工作經費 596千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)標準專利商標資訊推廣教育工作經費 519千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  6126401323  │              │              │              │
  │  │  │ 4│專業技術人員研│         5,324│         3,709│         1,615│1.本年度預算數 5,324千元,包括人事費 902千元
  │  │  │  │究訓練        │              │              │              │  ,業務費 2,394千元,旅運費 1,428千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度淨增 1,615千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列國外考察經費 385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列辦理專利商標法規講習在職訓練經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │  6126409000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        61,699│        65,869│        -4,170│
  │  │  │  │  6126409002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        60,119│        60,119│             0│購置「中央百世大樓」辦公房屋,本年度攤還本息
  │  │  │  │              │              │              │              │款如列數。
  │  │  │  │  6126409010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           737│           360│           377│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦、雷射印表機等設備經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度擴充會計事務自動化系統設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 360千元如數減列。
  │  │  │  │  6126409011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           843│             -│           843│汰換公務轎車 1輛購置費 466千元,及中型代用客
  │  │  │  │              │              │              │              │車 1輛購置費 377千元,合共如列數。
  │  │  │  │  6126409019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         5,390│        -5,390│上年度購置光碟資料架等設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 5,390千元如數減列。
  │  │  │  │  6126409800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         2,985│         2,985│             0│仍照上年度預算數編列。
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