83B42640.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026400000 │ │ │ │ │ 9│ │ │中央標準局 │ 1,471,716│ 1,464,227│ 7,489│1.中央標準局本年度預算數 1,471,716千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數 1,467,567千元,增加 4,149千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 1,467,567千元,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 「標準制定及正字標記管理」科目委託辦理品管 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔導計畫經費 3,340千元移列商品檢驗局項下, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 6126400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 206,375│ 199,216│ 7,159│ │ │ │ │ 6126400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 111,651│ 108,283│ 3,368│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金24,924千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 111,651千元,包括人事費53,245 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費49,826千元,維護費 1,645千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,550千元,材料費 115千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,504千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費60,147千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 152千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期,減列車輛養護費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 168 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金15千元。 │ │ │ │ 6126400102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 94,724│ 90,933│ 3,791│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 1,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「標準制定及正字標記管理」科目, 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,082千元列入「專利行政管理」科目, 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「商標管理業務」科目,另由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金 500千元,移入移出數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數94,724千元,包括人事費 5,084千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費88,216千元,維護費 1,358千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,883千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊應用系統之規劃與推展工作經費38,179千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 3,677千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列光碟化應用系統之修改及增強作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列現有行政管理應用作業系統之移植、修 │ │ │ │ │ │ │ │ 改及增強作業經費 3,596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列光碟資料文件整理、抽取、掃描輸入等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊軟硬體作業環境之設置及維護工作經費53 │ │ │ │ │ │ │ │ ,662千元,較上年度淨減76千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列光碟設備維護費 952千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列連線作業數據傳輸線路及設備租金等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 876千元。 │ │ │ │ 6126401000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國家標準度政推│ 710,641│ 733,235│ -22,594│ │ │ │ │行 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126401020 │ │ │ │ │ │ │ 1│標準制定及正字│ 119,117│ 130,546│ -11,429│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │標記管理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,088千元,「資訊管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 1,200千元,合共移入 3,288千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 119,117千元,包括人事費32,408 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費20,836千元,旅運費 7,624千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 1,012千元,設備及投資 374千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費56,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度四個分支計畫,係由上年度八個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,678千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費71,572 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 9,439千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託研究「資訊與通信標準化調查研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 」等經費11,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國家標準資料鍵入費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費66千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列出席國際會議經費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增委託研究「建立汽車安全及其零組件檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗標準」經費 2,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)正字標記管理工作經費12,462千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,596千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外考察經費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理正字標記市場購樣案材料費 608千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及委託試驗費 1,820千元,合共 2,428千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費66千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)參與國際標準制定協商工作經費13,405千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,134千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國內技術協調會旅費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國外考察經費 959千元。 │ │ │ │ 6126401021 │ │ │ │ │ │ │ 2│度政管理 │ 98,638│ 79,371│ 19,267│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 710千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數98,638千元,包括人事費 8,631千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,019千元,維護費 306千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,481千元,材料費 1,627千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元,委辦費80,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度六個分支計畫,除一個為新增外, │ │ │ │ │ │ │ │ 係由上年度七個分支計畫合併改設,其預算數之 │ │ │ │ │ │ │ │ 內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,105千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)度量衡標準之劃一及其實施工作經費 8,308千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 5,791千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列國外考察經費 791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增委託研究「修訂及研訂度量衡法相關法 │ │ │ │ │ │ │ │ 規草案」經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)度量衡器營業管理工作經費 445千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費37,281千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少委辦費 1,579千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)游離輻射國家標準之建立與維持工作經費13,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,較上年度減少儀器設備購置等經費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增委託研究「時間與頻率國家標準之建立」 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費30,729千元。 │ │ │ │ 6126401022 │ │ │ │ │ │ │ 3│度量衡國家標準│ 399,235│ 426,401│ -27,166│1.本年度預算數 399,235千元,均屬委辦費。 │ │ │ │實驗室 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)度量衡國家標準實驗室基本運轉工作經費 178 │ │ │ │ │ │ │ │ ,744千元,較上年度增加12,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動「中華民國實驗室認証體系」工作經費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,524千元,較上年度減少 5,712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)標準能量新建及擴建工作經費 142,859千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加41,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦理「計量標準技術發展計畫」工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列大流量標準實驗室籌建經費 102,536千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126401023 │ │ │ │ │ │ │ 4│代施檢定檢查 │ 93,651│ 96,917│ -3,266│1.本年度預算數93,651千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理電度表檢定工作經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 3,266千元。 │ │ │ │ 6126401100 │ │ │ │ │ │ 3│ │專利案件審查 │ 329,448│ 319,991│ 9,457│ │ │ │ │ 6126401120 │ │ │ │ │ │ │ 1│專利行政管理 │ 95,058│ 93,331│ 1,727│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,319千元,「資訊管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 6,082千元,合共移入 8,401千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數95,058千元,包括人事費24,412千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費57,588千元,旅運費 3,058千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度六個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,916千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利權管理工作經費25,731千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 772千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出席國際會議經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專利檔案管理工作經費 6,992千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行專利公報工作經費30,624千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作經費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,795千元,較上年度增列參加國際發明展經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ 6126401121 │ │ │ │ │ │ │ 2│專利審查業務 │ 234,390│ 226,660│ 7,730│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金11,521千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 234,390千元,包括人事費 207,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,業務費24,111千元,旅運費 2,001千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度三個分支計畫,係由上年度四個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,663千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利案件申請及審查工作經費 191,786千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 6,264千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外考察研習經費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理日本專利資料庫及美國國際百科資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料庫之資料篩選摘譯等經費 570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列與日本專利資料庫、美國國際百科資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 庫等檢索通訊經費 1,575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專利案資料製作暨文卷彙調工作經費19,941千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理專利案件文卷彙調傳遞經費 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 700千元。 │ │ │ │ 6126401200 │ │ │ │ │ │ 4│ │商標註冊審查 │ 94,027│ 85,845│ 8,182│ │ │ │ │ 6126401220 │ │ │ │ │ │ │ 1│商標管理業務 │ 46,824│ 45,080│ 1,744│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,135千元,「資訊管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 3,500千元,合共移入 5,635千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,824千元,包括人事費22,490千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,988千元,旅運費 346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度三個分支計畫,係由上年度四個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,948千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商標行政事務工作經費25,123千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 3,616千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列商標圖樣分類、整理、輸入電腦等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商標業務推廣及宣導工作經費10,753千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列委託研究「各國商標制度」經費 2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6126401221 │ │ │ │ │ │ │ 2│商標註冊業務 │ 47,203│ 40,765│ 6,438│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,816千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,203千元,包括人事費39,264千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,791千元,旅運費 1,648千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,450千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費25,069千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 5,343千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外考察經費 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託研究「現有商標按國際商品分類標 │ │ │ │ │ │ │ │ 準重新分類」經費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 8,684千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘(僱)人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 377千元。 │ │ │ │ 6126401300 │ │ │ │ │ │ 5│ │專利商標產業技│ 66,541│ 57,086│ 9,455│本科目係由上年度預算「標準商標專利資料處理」 │ │ │ │術資料處理 │ │ │ │科目改設。 │ │ │ │ 6126401320 │ │ │ │ │ │ │ 1│建立產業技術資│ 12,999│ 12,529│ 470│1.本科目係由上年度預算「建立標準度政資料檔」 │ │ │ │料檔 │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 522千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數12,999千元,包括人事費 8,458千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,024千元,旅運費92千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本科目本年度四個分支計畫,係由上年度六個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,916千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)標準技術資料之編印與出版工作經費 2,722千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)標準技術資料之蒐集交換與處理工作經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)標準技術資訊服務與推廣工作經費 2,322千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增97千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外考察經費 328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置國外標準資料經費 425千元。 │ │ │ │ 6126401321 │ │ │ │ │ │ │ 2│建立專利商標資│ 35,271│ 28,192│ 7,079│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │料檔 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 843千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,271千元,包括人事費10,828千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,057千元,維護費 760千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 296千元,設備及投資 6,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度七個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,917千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利商標叢書之編譯及出版工作經費 4,485千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)光碟縮影與自動化系統之建立工作經費16,042 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 6,300千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置日本專利公報光碟片經費 2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置光碟片閱讀機 2台經費 1,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置英、德等國之專利縮影片經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專利商標資料之蒐集與處理工作經費 639千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)專利商標資訊服務與推廣工作經費 4,188千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列出國考察經費 171千元。 │ │ │ │ 6126401322 │ │ │ │ │ │ │ 3│建立標準專利資│ 12,947│ 12,656│ 291│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │訊服務網 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 470千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,947千元,包括人事費 5,412千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,446千元,旅運費49千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,766千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提供各地標準專利資訊服務工作經費 9,066千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列約僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各資料分館自動化系統之建立工作經費 596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)標準專利商標資訊推廣教育工作經費 519千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 6126401323 │ │ │ │ │ │ │ 4│專業技術人員研│ 5,324│ 3,709│ 1,615│1.本年度預算數 5,324千元,包括人事費 902千元 │ │ │ │究訓練 │ │ │ │ ,業務費 2,394千元,旅運費 1,428千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度淨增 1,615千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列國外考察經費 385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列辦理專利商標法規講習在職訓練經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 6126409000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 61,699│ 65,869│ -4,170│ │ │ │ │ 6126409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 60,119│ 60,119│ 0│購置「中央百世大樓」辦公房屋,本年度攤還本息 │ │ │ │ │ │ │ │款如列數。 │ │ │ │ 6126409010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 737│ 360│ 377│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、雷射印表機等設備經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度擴充會計事務自動化系統設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 360千元如數減列。 │ │ │ │ 6126409011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 843│ -│ 843│汰換公務轎車 1輛購置費 466千元,及中型代用客 │ │ │ │ │ │ │ │車 1輛購置費 377千元,合共如列數。 │ │ │ │ 6126409019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 5,390│ -5,390│上年度購置光碟資料架等設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,390千元如數減列。 │ │ │ │ 6126409800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 2,985│ 2,985│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |