83B42660.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026600000  │              │              │              │
  │11│  │  │投資審議委員會│        70,960│        54,466│        16,494│投資審議委員會本年度預算數70,960千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數54,466千元,增加16,494千元。
  │  │  │  │  6126600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        22,622│        21,802│           820│
  │  │  │  │  6126600101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        22,622│        21,802│           820│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,830千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,622千元,包括人事費18,086千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,526千元,維護費 252千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 488千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,755千元,較上年度淨增 769千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 1人人事費 331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,867千元,較上年淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少工友 1人,減列上下班車票費13千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費54千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列退休退職人員三節慰問金10千元。
  │  │  │  │  6126601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │投資審議      │        47,620│        32,480│        15,140│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,830千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數47,620千元,包括人事費21,732千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費12,016千元,旅運費 1,232千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 6,500千元,委辦費 6,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,084千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,034千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑外投資及技術合作審核與管理經費 4,174千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 149千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 215
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)對大陸間接投資及技術合作審核與管理經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,680千元,較上年度淨增14,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增輔導小組兼職交通費 1,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列對大陸投資分析報告、投資法令宣導印
  │  │  │  │              │              │              │              │      刷費 670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增輔導與管理國內赴大陸投資廠商國內旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列輔導對大陸地區投資或技術合作之同業
  │  │  │  │              │              │              │              │      公會及地區臺商聯誼會等補助費及資訊系統
  │  │  │  │              │              │              │              │      建立經費 5,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增委託研究「國內業者與外商赴大陸地區
  │  │  │  │              │              │              │              │      投資之經驗」經費 6,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)投資案件電腦處理作業經費 9,682千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列僑外投資及對大陸間接投資統計系統
  │  │  │  │              │              │              │              │    維護費43千元。
  │  │  │  │  6126609000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           534│             -│           534│
  │  │  │  │  6126609011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           534│             -│           534│汰換次於部會首長座車與公務機車各一輛購置費如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │  6126609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           184│           184│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────