83B42901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │交通部 │ 30,986,233│ 23,389,492│ 7,596,741│交通部本年度預算數30,986,233千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數23,389,492千元,增加 7,596,741千元。 │ │ │ │ 3329010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 276,109│ 239,231│ 36,878│ │ │ │ │ 3329010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 190,406│ 175,257│ 15,149│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 6,354千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 190,406千元,包括人事費 141,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,事務費10,567千元,業務費25,551千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 2,179千元,旅運費 7,302千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 150千元,獎勵及濟助費 1,154千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 4個分支計畫係由上年度 5個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併,其預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,292千元,較上年度淨增 5,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 2人人事費 721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費57,803千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 6,543千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人人事費 556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合減少工友 2人、約聘 2人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費29千元,辦公器具維護費 2千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費 199千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列「交通天地」發行經費 6,549千元,全 │ │ │ │ │ │ │ │ 數以其「書刊收入」撥充支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際事務經費 3,335千元,較上年度淨增 611 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦套裝軟體經費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國進修研習考察經費 1,091千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)大陸交通設施研究及事務處理經費 4,976千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加大陸事務處理有關之資料蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │ 、案件處理及研究計畫等業務經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3329010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 85,703│ 63,974│ 21,729│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 684千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數85,703千元,包括人事費 9,312千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費75,886千元,旅運費 505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係辦理資訊作業所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增21,729千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列資料庫及網路通信軟體系統經費 9,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列共同性應用系統建置費 3,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列資料登錄、電腦作業用品購置、電腦軟硬 │ │ │ │ │ │ │ │ 體維護等經費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 357 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列通信線路、電腦軟體租、購經費 2,078千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列交通部管理資訊系統發展經費 6,480千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)增列政府機關行政資訊網路規劃費 5,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增國土資訊系統交通網路資料庫規劃及套裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體經費17,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)增列設備保險、維護、訓練、資料建檔及印刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 5,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 增列派員出國進修研習經費 400千元。 │ │ │ │ 6029011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │航政業務規劃及│ 570,105│ 517,410│ 52,695│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│航政管理 │ 537,974│ 485,279│ 52,695│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,488千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 537,974千元,包括人事費22,327 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費37,992千元,維護費 3,249千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,766千元,設備及投資 465,640千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,892千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般航政行政經費10,630千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,452千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理大陸航運事務研究計畫經費 1,720 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理小型船舶驗船機構籌備規劃費用 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列研究籌設航政局先期規劃費 1,720千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列派員出國考察經費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增委託辦理「小船檢丈技術人員訓練」經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海難救護作業經費46,071千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,355千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列海上油污處理消耗性器材購置費 3,063 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列執行海空搜救工作經費 703千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列海難大隊購置海上救難設備 9,589千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增海難救護委員會購置海上救護設備 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海洋測量作業經費 460,381千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增81,439千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列海洋資料及研究發展經費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列海洋測量作業費用 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新建海洋探測船第二年經費 443,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加81,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)起義船員生活維持費業已編竣,所列18,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 6029011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│港務管理 │ 10,571│ 10,571│ 0│1.本年度預算數10,571千元,包括人事費 1,618千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 523千元,設備及投資69千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 8,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理國際港口聯合檢查及航港管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理補助所需經費,與上年度同。 │ │ │ │ 6029011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│現職船員專業訓│ 21,560│ 21,560│ 0│1.本年度預算數21,560千元,包括人事費 1,620千 │ │ │ │練 │ │ │ │ 元,業務費12,864千元,維護費 1,900千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 176千元,設備及投資 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理現職船員專業訓練所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 6029011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │郵電業務規劃及│ 10,670│ 10,090│ 580│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 636千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,670千元,包括人事費 8,940千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 496千元,旅運費 1,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,940千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)郵電業務規劃督導經費 1,730千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列派員出國考察經費 261千元。 │ │ │ │ 6029011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │路政業務規劃及│ 550,779│ 632,737│ -81,958│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│路政管理 │ 52,913│ 38,488│ 14,425│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,368千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,913千元,包括人事費18,204千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,051千元,旅運費 1,458千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費15,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,594千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)路政管理經費38,319千元,較上年度淨增13,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人人事費 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理民營汽車駕駛人訓練機構教學觀摩 │ │ │ │ │ │ │ │ 會經費 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理公民營汽車駕駛人訓練班年度考核 │ │ │ │ │ │ │ │ 複評作業計畫經費 873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列派員出國考察旅費 1,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦理大眾捷運系統人員研習計畫費用 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增委託省市公路監理機關加強辦理老舊車 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛檢驗經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增委託學術機構辦理台灣地區民營汽車駕 │ │ │ │ │ │ │ │ 駛人訓練機構管理策略之研究經費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增委託學術機構辦理台灣地區計程車管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 策略研究經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增委託學術機構辦理強制汽車責任保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 法,相關法規草案及管理制度之研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增民間投資公共停車場融資優惠貸款制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度之研究經費 1,200千元。 │ │ │ │ 6029011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│車輛牌照印製 │ 249,040│ 198,706│ 50,334│1.本年度預算數 249,040千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)各型汽車號牌印製費 160,282千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加50,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各型汽車行車執照印製費35,443千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各型汽車年度標識牌印製費24,601千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各型汽車駕駛執照印製費28,714千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 6029011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│汽車燃料使用費│ 47,600│ 39,134│ 8,466│1.本年度預算數47,600千元,包括人事費11,760千 │ │ │ │經徵管理 │ │ │ │ 元,業務費18,985千元,維護費 5,139千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,818千元,設備及投資 5,898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理汽車燃料使用費經徵之宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 及督導管理經費,較上年度增加 8,466千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)增列經徵管理人事費 1,967千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列汽燃費經徵宣導等業務費 4,574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列督導業務旅費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列派員出國考察經費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列辦公設備汰換經費 1,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數由汽車燃料使用費收入依規定比例分 │ │ │ │ │ │ │ │ 配支應應。 │ │ │ │ 6029011223 │ │ │ │ │ │ │ 4│公路監理作業自│ 31,044│ 188,330│ -157,286│1.本年度預算數31,044千元,均屬業務費。 │ │ │ │動化計畫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公路監理作業自動化計畫經費31,044千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增10,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列文具紙張及印刷費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列數據電路租金及設備維護等費用 6,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列數據通信所辦理公路監理作業自動化業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 5,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)第二代公路監理電腦作業系統計畫,本年度暫 │ │ │ │ │ │ │ │ 緩編列,上年度預算數 167,786千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029011224 │ │ │ │ │ │ │ 5│公路監理設備擴│ 120,000│ 120,000│ 0│本年度預算數 120,000千元,均屬設備及投資,係 │ │ │ │充 │ │ │ │辦理各監理單位及各汽訓中心擴充,改善監理檢、 │ │ │ │ │ │ │ │考驗電腦設備,新購、汰換考驗與稽查車輛及辦理 │ │ │ │ │ │ │ │殘障檢考驗等所需經費,與上年度預算數同。 │ │ │ │ 6029011225 │ │ │ │ │ │ │ 6│獎勵省市興建示│ 32,000│ -│ 32,000│本年度預算數32,000千元,均屬補助及捐助,係七 │ │ │ │範停車場利息補│ │ │ │十九年度依「補助興建都市公共停車場貸款利息實 │ │ │ │貼 │ │ │ │施要點」核定有案之投資工程本年度所需利息差額 │ │ │ │ │ │ │ │補貼經費。 │ │ │ │ 6029011227 │ │ │ │ │ │ │ 7│車輛工程重機械│ 18,182│ 48,079│ -29,897│本年度預算數18,182千元,均屬業務費,係辦理車 │ │ │ │編管與動員 │ │ │ │輛、工程重機械之編管、訓練、動員征用與演習經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列補助台灣地區車輛動員委員會人 │ │ │ │ │ │ │ │事費29,897千元。 │ │ │ │ 6029011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │交通統計業務 │ 23,213│ 22,928│ 285│ │ │ │ │ 6029011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通事業統計調│ 23,213│ 22,928│ 285│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │查及資料處理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 300千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,213千元,包括人事費 4,056千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,502千元,旅運費 655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查統計本年度預算數14,879千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,589千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列調查經費 1,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務統計本年度預算數 8,334千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,874千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列加強公務統計作業經費 1,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費47 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出國考察經費 120千元。 │ │ │ │ 6029011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │重大交通建設財│ 52,926│ 52,226│ 700│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │務規劃管理及監│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,434千元,合計如列數 │ │ │ │督 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,926千元,包括人事費37,328千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,092千元,維護費 160千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,946千元,設備及投資 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係辦理交通建設財務規劃管理及監 │ │ │ │ │ │ │ │ 督所需業務經費,較上年度伸算增列約聘僱人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 700千元。 │ │ │ │ 5229011800 │ │ │ │ │ │ 7│ │交通科技研究發│ 56,373│ 44,996│ 11,377│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 5229011820 │ │ │ │ │ │ │ 1│科技研究 │ 55,499│ 44,122│ 11,377│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 444千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數55,499千元,包括人事費 7,392千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費47,483千元,維護費69千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)交通科技發展總體推動計畫經費22,645千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加推動海下工程等經費 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理科技計畫管考作業經費32,854千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 6,377千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊網路、資料庫建立、資訊科技研發 │ │ │ │ │ │ │ │ 應用及電信技術評估等經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出國考察經費 139千元。 │ │ │ │ 5229011821 │ │ │ │ │ │ │ 2│技術標準規範之│ 874│ 874│ 0│本年度預算數 874千元,均屬業務費,係研訂技術 │ │ │ │研訂 │ │ │ │標準規範所需經費,與上年度同。 │ │ │ │ 6029014800 │ │ │ │ │ │ 8│ │道路交通安全計│ 395,800│ 339,067│ 56,733│1.本年度預算數 395,800千元,包括人事費11,568 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 千元,業務費 8,120千元,維護費 1,007千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,700千元,設備及投資 1,605千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 369,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,714千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費16,286 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 1,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 146,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經費36,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,較上年度增加 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制工作經費63 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強道路交通安全教育工作經費46,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強道路交通安全宣導工作經費64,940千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加34,464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費12,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 395,800千元,其中 380,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 係以汽車燃料使用費收入撥充支應。 │ │ │ │ 6029014900 │ │ │ │ │ │ 9│ │國道興建管理 │ 611,189│ 548,561│ 62,628│1.本年度預算數 611,189千元,包括人事費 330,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,事務費 115,533千元,業務費72,861千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 7,249千元,旅運費23,198千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資33,897千元,委辦費27,520千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 276,949千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 9,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持經費 136,576千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增13,108千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘 4人,約僱 4人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 115千元,辦公器具養護費10千元,國 │ │ │ │ │ │ │ │ 內旅費 145千元及上下班車票費 104千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增退休退職人員三節慰問金29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公室等租金 5,294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦公大樓管理費 7,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費 359千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管理資訊作業經費85,375千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 57,007千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列系統開發、軟體租金及資訊行政等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊設備養護經費 1,992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列中型系統設備擴充及工程管理系統整合 │ │ │ │ │ │ │ │ 硬體設備經費20,897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程技術研究發展及訓練經費93,524千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少16,358千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 4人、約僱 4人人事費 4,106千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列高速公路工程規劃設計及施工管理等講 │ │ │ │ │ │ │ │ 習經費 2,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列派員出國進修研習考察經費 1,081千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列公路建設工程技術、規劃設計、交通工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程等之研究發展經費 9,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文宣推廣及政令宣導經費18,765千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少機械設備費 235千元。 │ │ │ │ 4029015000 │ │ │ │ │ │10│ │公營事業民營化│ 30,611│ 70,468│ -39,857│本年度預算數30,611千元,均屬業務費,係辦理陽 │ │ │ │處理 │ │ │ │明海運公司民營化按預計釋股收入 2,354,660千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計算應繳納之證券交易稅及手續費。 │ │ │ │ 6029018000 │ │ │ │ │ │11│ │營業基金 │ 10,649,464│ 5,000,000│ 5,649,464│ │ │ │ │ 6029018020 │ │ │ │ │ │ │ 1│陽明海運公司股│ 649,464│ -│ 649,464│陽明海運公司股本增資如列數,全數以該公司以前 │ │ │ │本 │ │ │ │年度資本公積辦理轉帳增資。 │ │ │ │ 6029018021 │ │ │ │ │ │ │ 2│電信總局股本 │ 10,000,000│ 5,000,000│ 5,000,000│電信總局股本增資如列數,全數以該局以前年度資 │ │ │ │ │ │ │ │本公積辦理轉帳增資。 │ │ │ │ 6029018100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業循環基金│ 1,000,000│ -│ 1,000,000│ │ │ │ │ 6029018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通部公路建設│ 1,000,000│ -│ 1,000,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │管理基金 │ │ │ │2.本年度預算數 1,000,000千元係辦理中山高速公 │ │ │ │ │ │ │ │ 路新竹交流道至員林交流道拓寬計畫增撥基金, │ │ │ │ │ │ │ │ 全數以基金本年度作業賸餘撥充支應。 │ │ │ │ 6029018600 │ │ │ │ │ │13│ │鐵公路重要交通│ 16,524,415│ 15,512,804│ 1,011,611│ │ │ │ │工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029018681 │ │ │ │ │ │ │ 1│北部第二高速公│ 3,730,000│ 1,957,000│ 1,773,000│本年度預算數 3,730,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │路交流道連絡道│ │ │ │係補助臺灣省政府辦理有關北二高交流道連絡道路 │ │ │ │路改善工程 │ │ │ │改善工程經費,其項目為: │ │ │ │ │ │ │ │1.龍潭交流道一一三線連絡道路改善工程 3,701,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.三鶯交流道一一四線連絡道路改善工程29,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6029018682 │ │ │ │ │ │ │ 2│桃園都會區大眾│ -│ 10,000│ -10,000│上年度補助桃園都會區大眾捷運系統規劃設計預算 │ │ │ │捷運系統規劃設│ │ │ │業已編竣,所列10,000千元如數減列。 │ │ │ │計 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029018684 │ │ │ │ │ │ │ 3│高雄都會區大眾│ 830,000│ 200,000│ 630,000│本年度預算數 830,000千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │捷運系統計畫 │ │ │ │辦理高雄都會區大眾捷運系統第一期發展計畫所需 │ │ │ │ │ │ │ │經費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6029018685 │ │ │ │ │ │ │ 4│南橫高速公路規│ 170,000│ 280,000│ -110,000│本年度預算數 170,000千元,均屬設備及投資,係 │ │ │ │劃設計 │ │ │ │辦理南橫高速公路規劃設計第三年經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減少如列數。 │ │ │ │ 6029018686 │ │ │ │ │ │ │ 5│金門地區交通建│ 139,500│ 271,411│ -131,911│1.本年度預算數 139,500千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)道路系統改善計畫經費55,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 5,070千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公車系統改善計畫經費39,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少46,681千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海運港埠改善計畫45,000千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,300千元。 │ │ │ │ 6029018687 │ │ │ │ │ │ │ 6│馬祖地區交通建│ 139,500│ -│ 139,500│本年度預算數 139,500千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │辦理馬祖地區交通建設計畫經費,其項目為: │ │ │ │ │ │ │ │1.公車系統改善計畫23,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.易肇事路段改善計畫 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.道路改善計畫 6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建北竿白沙碼頭乙座 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建西宮青帆碼頭乙座 5,000千元。 │ │ │ │ 6029018688 │ │ │ │ │ │ │ 7│國道北宜高速公│ 5,198,840│ 6,631,000│ -1,432,160│1.本年度預算數 5,198,840千元,均屬設備及投資 │ │ │ │路建設計畫 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國道北宜高速公路建設計畫預定自78年 7月至88 │ │ │ │ │ │ │ │ 年12月止共10年半辦理完成,總經費估需 601億 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,已於79至82年度編列10,131,000千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編 5,198,840千元辦理細部設計、用地取得 │ │ │ │ │ │ │ │ 及坪林隧道主坑等工程。 │ │ │ │ 6029018689 │ │ │ │ │ │ │ 8│臺中都會區大眾│ 31,500│ -│ 31,500│本年度預算數31,500千元,均屬補助及捐助,係辦 │ │ │ │捷運系統規劃設│ │ │ │理臺中都會區大眾捷運系統規劃設計經費。 │ │ │ │計 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029018690 │ │ │ │ │ │ │ 9│補助省市興建示│ 800,000│ 800,000│ 0│本年度預算數 800,000千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │範停車場計畫 │ │ │ │辦理補助省市興建示範停車場經費,與上年度同。 │ │ │ │ 6029018691 │ │ │ │ │ │ │10│臺北市區鐵路地│ 5,410,075│ 5,238,393│ 171,682│1.本年度預算數 5,410,075千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │下化計畫 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)松山專案計畫最後一年經費 2,410,075千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 132,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)萬華至板橋地區鐵路四軌地下化工程經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元,較上年度增加 304,000千元。 │ │ │ │ 6029018692 │ │ │ │ │ │ │11│北宜高速公路頭│ 15,000│ 75,000│ -60,000│本年度預算數15,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │城蘇澳段初步規│ │ │ │理北宜高速公路頭城蘇澳段環境影響評估及工程規 │ │ │ │劃 │ │ │ │劃所需經費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029018693 │ │ │ │ │ │ │12│國道東部公路可│ 60,000│ 50,000│ 10,000│本年度預算數60,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │行性研究及初步│ │ │ │理國道東部公路蘇澳花蓮段可行性研究及花蓮台東 │ │ │ │踏勘 │ │ │ │段初步踏勘調查等所需經費,較上年度增加如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6029019000 │ │ │ │ │ │14│ │一般建築及設備│ 229,749│ 394,144│ -164,395│ │ │ │ │ 6029019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 251,272│ -251,272│上年度有償撥用國道新建工程局新建辦公大樓用地 │ │ │ │ │ │ │ │經費業已編竣,所列 251,272千元如數減列。 │ │ │ │ 6029019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 199,064│ 99,522│ 99,542│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.五城疏散辦公區辦公廳舍及檔案庫房重建工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,700平方公尺,按每平方公尺13,875元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費37,463千元,連同原有建築物拆除費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,設計監造費 2,150千元,工程管理費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,合共41,514千元,分兩年辦理,除82年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列20,757千元外,本年度續編第二年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,757千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國道新建工程局新建辦公大樓工程 178,307千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)甲棟:二五七地號之辦公大樓工程地上九層、 │ │ │ │ │ │ │ │ 地下三層,計 5,356平方公尺,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,500元,核列建築費 136,578千元,連同空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調工程費21,006千元,設計監造費 8,391千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程管理費 1,553千元,合共 167,528千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除82年度已編列78,765千元外,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │ 第二年經費32,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)乙棟:二五六地號之辦公大樓工程地上九層、 │ │ │ │ │ │ │ │ 地下三層,計 8,865平方公尺,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,500元核列建築費 226,058千元,連同空調 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費38,574千元,設計監造費11,858千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 2,302千元,合共 278,792千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第一年經費 145,325千元。 │ │ │ │ 6029019010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 28,744│ 37,893│ -9,149│擴充電腦主機、個人電腦及其週邊設備購置經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029019011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,398│ 2,700│ -1,302│汰換公務轎車 3輛所需購置經費,較上年度減少如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 6029019019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 543│ 2,757│ -2,214│汰換什項辦公設備所需經費,較上年度減少如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6029019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 4,830│ 4,830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |