83B42901.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0029010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │交通部        │    30,986,233│    23,389,492│     7,596,741│交通部本年度預算數30,986,233千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數23,389,492千元,增加 7,596,741千元。
  │  │  │  │  3329010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       276,109│       239,231│        36,878│
  │  │  │  │  3329010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       190,406│       175,257│        15,149│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 6,354千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 190,406千元,包括人事費 141,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元,事務費10,567千元,業務費25,551千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 2,179千元,旅運費 7,302千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 150千元,獎勵及濟助費 1,154千元,特
  │  │  │  │              │              │              │              │  別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 4個分支計畫係由上年度 5個分支
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫合併,其預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,292千元,較上年度淨增 5,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 2人人事費 721千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費57,803千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 6,543千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 1人人事費 556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合減少工友 2人、約聘 2人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費29千元,辦公器具維護費 2千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列退休退職人員三節慰問金47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費 199千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列「交通天地」發行經費 6,549千元,全
  │  │  │  │              │              │              │              │      數以其「書刊收入」撥充支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際事務經費 3,335千元,較上年度淨增 611
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦套裝軟體經費 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國進修研習考察經費 1,091千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大陸交通設施研究及事務處理經費 4,976千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加大陸事務處理有關之資料蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │    、案件處理及研究計畫等業務經費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3329010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        85,703│        63,974│        21,729│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 684千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數85,703千元,包括人事費 9,312千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費75,886千元,旅運費 505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數係辦理資訊作業所需經費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度淨增21,729千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列資料庫及網路通信軟體系統經費 9,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)減列共同性應用系統建置費 3,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)減列資料登錄、電腦作業用品購置、電腦軟硬
  │  │  │  │              │              │              │              │    體維護等經費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 357
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增列通信線路、電腦軟體租、購經費 2,078千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增列交通部管理資訊系統發展經費 6,480千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)增列政府機關行政資訊網路規劃費 5,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增國土資訊系統交通網路資料庫規劃及套裝
  │  │  │  │              │              │              │              │    軟體經費17,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)增列設備保險、維護、訓練、資料建檔及印刷
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 5,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 增列派員出國進修研習經費 400千元。
  │  │  │  │  6029011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │航政業務規劃及│       570,105│       517,410│        52,695│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│航政管理      │       537,974│       485,279│        52,695│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,488千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 537,974千元,包括人事費22,327
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費37,992千元,維護費 3,249千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,766千元,設備及投資 465,640千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,892千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般航政行政經費10,630千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,452千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理大陸航運事務研究計畫經費 1,720
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理小型船舶驗船機構籌備規劃費用 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列研究籌設航政局先期規劃費 1,720千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列派員出國考察經費 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增委託辦理「小船檢丈技術人員訓練」經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海難救護作業經費46,071千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,355千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列海上油污處理消耗性器材購置費 3,063
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列執行海空搜救工作經費 703千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列海難大隊購置海上救難設備 9,589千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增海難救護委員會購置海上救護設備 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)海洋測量作業經費 460,381千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增81,439千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列海洋資料及研究發展經費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列海洋測量作業費用 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新建海洋探測船第二年經費 443,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增加81,439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)起義船員生活維持費業已編竣,所列18,596千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元如數減列。
  │  │  │  │  6029011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│港務管理      │        10,571│        10,571│             0│1.本年度預算數10,571千元,包括人事費 1,618千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 523千元,設備及投資69千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 8,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理國際港口聯合檢查及航港管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理補助所需經費,與上年度同。
  │  │  │  │  6029011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│現職船員專業訓│        21,560│        21,560│             0│1.本年度預算數21,560千元,包括人事費 1,620千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,業務費12,864千元,維護費 1,900千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 176千元,設備及投資 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理現職船員專業訓練所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與上年度同。
  │  │  │  │  6029011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │郵電業務規劃及│        10,670│        10,090│           580│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 636千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,670千元,包括人事費 8,940千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 496千元,旅運費 1,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,940千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)郵電業務規劃督導經費 1,730千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列派員出國考察經費 261千元。
  │  │  │  │  6029011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │路政業務規劃及│       550,779│       632,737│       -81,958│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│路政管理      │        52,913│        38,488│        14,425│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,368千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,913千元,包括人事費18,204千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費18,051千元,旅運費 1,458千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費15,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,594千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)路政管理經費38,319千元,較上年度淨增13,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 1人人事費 444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理民營汽車駕駛人訓練機構教學觀摩
  │  │  │  │              │              │              │              │      會經費 355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理公民營汽車駕駛人訓練班年度考核
  │  │  │  │              │              │              │              │      複評作業計畫經費 873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列派員出國考察旅費 1,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增辦理大眾捷運系統人員研習計畫費用 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增委託省市公路監理機關加強辦理老舊車
  │  │  │  │              │              │              │              │      輛檢驗經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增委託學術機構辦理台灣地區民營汽車駕
  │  │  │  │              │              │              │              │      駛人訓練機構管理策略之研究經費 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增委託學術機構辦理台灣地區計程車管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      策略研究經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增委託學術機構辦理強制汽車責任保險
  │  │  │  │              │              │              │              │        法,相關法規草案及管理制度之研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │         7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 新增民間投資公共停車場融資優惠貸款制
  │  │  │  │              │              │              │              │        度之研究經費 1,200千元。
  │  │  │  │  6029011221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│車輛牌照印製  │       249,040│       198,706│        50,334│1.本年度預算數 249,040千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)各型汽車號牌印製費 160,282千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加50,334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各型汽車行車執照印製費35,443千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各型汽車年度標識牌印製費24,601千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各型汽車駕駛執照印製費28,714千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  6029011222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│汽車燃料使用費│        47,600│        39,134│         8,466│1.本年度預算數47,600千元,包括人事費11,760千
  │  │  │  │經徵管理      │              │              │              │  元,業務費18,985千元,維護費 5,139千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 5,818千元,設備及投資 5,898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理汽車燃料使用費經徵之宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │  及督導管理經費,較上年度增加 8,466千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │  括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)增列經徵管理人事費 1,967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列汽燃費經徵宣導等業務費 4,574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列督導業務旅費 460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列派員出國考察經費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增列辦公設備汰換經費 1,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目全數由汽車燃料使用費收入依規定比例分
  │  │  │  │              │              │              │              │  配支應應。
  │  │  │  │  6029011223  │              │              │              │
  │  │  │ 4│公路監理作業自│        31,044│       188,330│      -157,286│1.本年度預算數31,044千元,均屬業務費。
  │  │  │  │動化計畫      │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公路監理作業自動化計畫經費31,044千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增10,500千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列文具紙張及印刷費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列數據電路租金及設備維護等費用 6,500
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列數據通信所辦理公路監理作業自動化業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務經費 5,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)第二代公路監理電腦作業系統計畫,本年度暫
  │  │  │  │              │              │              │              │    緩編列,上年度預算數 167,786千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6029011224  │              │              │              │
  │  │  │ 5│公路監理設備擴│       120,000│       120,000│             0│本年度預算數 120,000千元,均屬設備及投資,係
  │  │  │  │充            │              │              │              │辦理各監理單位及各汽訓中心擴充,改善監理檢、
  │  │  │  │              │              │              │              │考驗電腦設備,新購、汰換考驗與稽查車輛及辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │殘障檢考驗等所需經費,與上年度預算數同。
  │  │  │  │  6029011225  │              │              │              │
  │  │  │ 6│獎勵省市興建示│        32,000│             -│        32,000│本年度預算數32,000千元,均屬補助及捐助,係七
  │  │  │  │範停車場利息補│              │              │              │十九年度依「補助興建都市公共停車場貸款利息實
  │  │  │  │貼            │              │              │              │施要點」核定有案之投資工程本年度所需利息差額
  │  │  │  │              │              │              │              │補貼經費。
  │  │  │  │  6029011227  │              │              │              │
  │  │  │ 7│車輛工程重機械│        18,182│        48,079│       -29,897│本年度預算數18,182千元,均屬業務費,係辦理車
  │  │  │  │編管與動員    │              │              │              │輛、工程重機械之編管、訓練、動員征用與演習經
  │  │  │  │              │              │              │              │費,較上年度減列補助台灣地區車輛動員委員會人
  │  │  │  │              │              │              │              │事費29,897千元。
  │  │  │  │  6029011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │交通統計業務  │        23,213│        22,928│           285│
  │  │  │  │  6029011320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通事業統計調│        23,213│        22,928│           285│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │查及資料處理  │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 300千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,213千元,包括人事費 4,056千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費18,502千元,旅運費 655千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查統計本年度預算數14,879千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,589千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列調查經費 1,707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務統計本年度預算數 8,334千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,874千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列加強公務統計作業經費 1,707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費47
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員出國考察經費 120千元。
  │  │  │  │  6029011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │重大交通建設財│        52,926│        52,226│           700│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │務規劃管理及監│              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,434千元,合計如列數
  │  │  │  │督            │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,926千元,包括人事費37,328千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,092千元,維護費 160千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,946千元,設備及投資 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數係辦理交通建設財務規劃管理及監
  │  │  │  │              │              │              │              │  督所需業務經費,較上年度伸算增列約聘僱人員
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整待遇經費 700千元。
  │  │  │  │  5229011800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │交通科技研究發│        56,373│        44,996│        11,377│
  │  │  │  │展            │              │              │              │
  │  │  │  │  5229011820  │              │              │              │
  │  │  │ 1│科技研究      │        55,499│        44,122│        11,377│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 444千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數55,499千元,包括人事費 7,392千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費47,483千元,維護費69千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)交通科技發展總體推動計畫經費22,645千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加推動海下工程等經費 5,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理科技計畫管考作業經費32,854千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 6,377千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列資訊網路、資料庫建立、資訊科技研發
  │  │  │  │              │              │              │              │      應用及電信技術評估等經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員出國考察經費 139千元。
  │  │  │  │  5229011821  │              │              │              │
  │  │  │ 2│技術標準規範之│           874│           874│             0│本年度預算數 874千元,均屬業務費,係研訂技術
  │  │  │  │研訂          │              │              │              │標準規範所需經費,與上年度同。
  │  │  │  │  6029014800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │道路交通安全計│       395,800│       339,067│        56,733│1.本年度預算數 395,800千元,包括人事費11,568
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  千元,業務費 8,120千元,維護費 1,007千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,700千元,設備及投資 1,605千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 369,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,714千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費16,286
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 1,469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 146,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經費36,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,較上年度增加 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制工作經費63
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,300千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強道路交通安全教育工作經費46,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強道路交通安全宣導工作經費64,940千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加34,464千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費12,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 395,800千元,其中 380,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  係以汽車燃料使用費收入撥充支應。
  │  │  │  │  6029014900  │              │              │              │
  │  │ 9│  │國道興建管理  │       611,189│       548,561│        62,628│1.本年度預算數 611,189千元,包括人事費 330,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元,事務費 115,533千元,業務費72,861千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 7,249千元,旅運費23,198千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資33,897千元,委辦費27,520千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 276,949千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 9,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持經費 136,576千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增13,108千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約聘 4人,約僱 4人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 115千元,辦公器具養護費10千元,國
  │  │  │  │              │              │              │              │      內旅費 145千元及上下班車票費 104千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增退休退職人員三節慰問金29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦公室等租金 5,294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增辦公大樓管理費 7,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費 359千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)管理資訊作業經費85,375千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    57,007千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列系統開發、軟體租金及資訊行政等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      34,118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列資訊設備養護經費 1,992千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列中型系統設備擴充及工程管理系統整合
  │  │  │  │              │              │              │              │      硬體設備經費20,897千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程技術研究發展及訓練經費93,524千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少16,358千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 4人、約僱 4人人事費 4,106千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列高速公路工程規劃設計及施工管理等講
  │  │  │  │              │              │              │              │      習經費 2,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列派員出國進修研習考察經費 1,081千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列公路建設工程技術、規劃設計、交通工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程等之研究發展經費 9,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文宣推廣及政令宣導經費18,765千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少機械設備費 235千元。
  │  │  │  │  4029015000  │              │              │              │
  │  │10│  │公營事業民營化│        30,611│        70,468│       -39,857│本年度預算數30,611千元,均屬業務費,係辦理陽
  │  │  │  │處理          │              │              │              │明海運公司民營化按預計釋股收入 2,354,660千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,計算應繳納之證券交易稅及手續費。
  │  │  │  │  6029018000  │              │              │              │
  │  │11│  │營業基金      │    10,649,464│     5,000,000│     5,649,464│
  │  │  │  │  6029018020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│陽明海運公司股│       649,464│             -│       649,464│陽明海運公司股本增資如列數,全數以該公司以前
  │  │  │  │本            │              │              │              │年度資本公積辦理轉帳增資。
  │  │  │  │  6029018021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電信總局股本  │    10,000,000│     5,000,000│     5,000,000│電信總局股本增資如列數,全數以該局以前年度資
  │  │  │  │              │              │              │              │本公積辦理轉帳增資。
  │  │  │  │  6029018100  │              │              │              │
  │  │12│  │非營業循環基金│     1,000,000│             -│     1,000,000│
  │  │  │  │  6029018120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通部公路建設│     1,000,000│             -│     1,000,000│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │管理基金      │              │              │              │2.本年度預算數 1,000,000千元係辦理中山高速公
  │  │  │  │              │              │              │              │  路新竹交流道至員林交流道拓寬計畫增撥基金,
  │  │  │  │              │              │              │              │  全數以基金本年度作業賸餘撥充支應。
  │  │  │  │  6029018600  │              │              │              │
  │  │13│  │鐵公路重要交通│    16,524,415│    15,512,804│     1,011,611│
  │  │  │  │工程          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029018681  │              │              │              │
  │  │  │ 1│北部第二高速公│     3,730,000│     1,957,000│     1,773,000│本年度預算數 3,730,000千元,均屬補助及捐助,
  │  │  │  │路交流道連絡道│              │              │              │係補助臺灣省政府辦理有關北二高交流道連絡道路
  │  │  │  │路改善工程    │              │              │              │改善工程經費,其項目為:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.龍潭交流道一一三線連絡道路改善工程 3,701,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.三鶯交流道一一四線連絡道路改善工程29,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  6029018682  │              │              │              │
  │  │  │ 2│桃園都會區大眾│             -│        10,000│       -10,000│上年度補助桃園都會區大眾捷運系統規劃設計預算
  │  │  │  │捷運系統規劃設│              │              │              │業已編竣,所列10,000千元如數減列。
  │  │  │  │計            │              │              │              │
  │  │  │  │  6029018684  │              │              │              │
  │  │  │ 3│高雄都會區大眾│       830,000│       200,000│       630,000│本年度預算數 830,000千元,均屬補助及捐助,係
  │  │  │  │捷運系統計畫  │              │              │              │辦理高雄都會區大眾捷運系統第一期發展計畫所需
  │  │  │  │              │              │              │              │經費,較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6029018685  │              │              │              │
  │  │  │ 4│南橫高速公路規│       170,000│       280,000│      -110,000│本年度預算數 170,000千元,均屬設備及投資,係
  │  │  │  │劃設計        │              │              │              │辦理南橫高速公路規劃設計第三年經費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │減少如列數。
  │  │  │  │  6029018686  │              │              │              │
  │  │  │ 5│金門地區交通建│       139,500│       271,411│      -131,911│1.本年度預算數 139,500千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │設計畫        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)道路系統改善計畫經費55,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 5,070千元。。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公車系統改善計畫經費39,500千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少46,681千元。。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海運港埠改善計畫45,000千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    90,300千元。
  │  │  │  │  6029018687  │              │              │              │
  │  │  │ 6│馬祖地區交通建│       139,500│             -│       139,500│本年度預算數 139,500千元,均屬補助及捐助,係
  │  │  │  │設計畫        │              │              │              │辦理馬祖地區交通建設計畫經費,其項目為:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.公車系統改善計畫23,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.易肇事路段改善計畫 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.道路改善計畫 6,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.興建北竿白沙碼頭乙座 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.興建西宮青帆碼頭乙座 5,000千元。
  │  │  │  │  6029018688  │              │              │              │
  │  │  │ 7│國道北宜高速公│     5,198,840│     6,631,000│    -1,432,160│1.本年度預算數 5,198,840千元,均屬設備及投資
  │  │  │  │路建設計畫    │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國道北宜高速公路建設計畫預定自78年 7月至88
  │  │  │  │              │              │              │              │  年12月止共10年半辦理完成,總經費估需 601億
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,已於79至82年度編列10,131,000千元,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度續編 5,198,840千元辦理細部設計、用地取得
  │  │  │  │              │              │              │              │  及坪林隧道主坑等工程。
  │  │  │  │  6029018689  │              │              │              │
  │  │  │ 8│臺中都會區大眾│        31,500│             -│        31,500│本年度預算數31,500千元,均屬補助及捐助,係辦
  │  │  │  │捷運系統規劃設│              │              │              │理臺中都會區大眾捷運系統規劃設計經費。
  │  │  │  │計            │              │              │              │
  │  │  │  │  6029018690  │              │              │              │
  │  │  │ 9│補助省市興建示│       800,000│       800,000│             0│本年度預算數 800,000千元,均屬補助及捐助,係
  │  │  │  │範停車場計畫  │              │              │              │辦理補助省市興建示範停車場經費,與上年度同。
  │  │  │  │  6029018691  │              │              │              │
  │  │  │10│臺北市區鐵路地│     5,410,075│     5,238,393│       171,682│1.本年度預算數 5,410,075千元,均屬補助及捐助
  │  │  │  │下化計畫      │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)松山專案計畫最後一年經費 2,410,075千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 132,318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)萬華至板橋地區鐵路四軌地下化工程經費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00,000千元,較上年度增加 304,000千元。
  │  │  │  │  6029018692  │              │              │              │
  │  │  │11│北宜高速公路頭│        15,000│        75,000│       -60,000│本年度預算數15,000千元,均屬設備及投資,係辦
  │  │  │  │城蘇澳段初步規│              │              │              │理北宜高速公路頭城蘇澳段環境影響評估及工程規
  │  │  │  │劃            │              │              │              │劃所需經費,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  6029018693  │              │              │              │
  │  │  │12│國道東部公路可│        60,000│        50,000│        10,000│本年度預算數60,000千元,均屬設備及投資,係辦
  │  │  │  │行性研究及初步│              │              │              │理國道東部公路蘇澳花蓮段可行性研究及花蓮台東
  │  │  │  │踏勘          │              │              │              │段初步踏勘調查等所需經費,較上年度增加如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6029019000  │              │              │              │
  │  │14│  │一般建築及設備│       229,749│       394,144│      -164,395│
  │  │  │  │  6029019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│       251,272│      -251,272│上年度有償撥用國道新建工程局新建辦公大樓用地
  │  │  │  │              │              │              │              │經費業已編竣,所列 251,272千元如數減列。
  │  │  │  │  6029019002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │       199,064│        99,522│        99,542│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.五城疏散辦公區辦公廳舍及檔案庫房重建工程計
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,700平方公尺,按每平方公尺13,875元,核列
  │  │  │  │              │              │              │              │  建築費37,463千元,連同原有建築物拆除費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,設計監造費 2,150千元,工程管理費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元,合共41,514千元,分兩年辦理,除82年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度已編列20,757千元外,本年度續編第二年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,757千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國道新建工程局新建辦公大樓工程 178,307千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)甲棟:二五七地號之辦公大樓工程地上九層、
  │  │  │  │              │              │              │              │    地下三層,計 5,356平方公尺,按每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,500元,核列建築費 136,578千元,連同空
  │  │  │  │              │              │              │              │    調工程費21,006千元,設計監造費 8,391千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,工程管理費 1,553千元,合共 167,528千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,除82年度已編列78,765千元外,本年度續編
  │  │  │  │              │              │              │              │    第二年經費32,982千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)乙棟:二五六地號之辦公大樓工程地上九層、
  │  │  │  │              │              │              │              │    地下三層,計 8,865平方公尺,按每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,500元核列建築費 226,058千元,連同空調
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備費38,574千元,設計監造費11,858千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程管理費 2,302千元,合共 278,792千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    本年度編列第一年經費 145,325千元。
  │  │  │  │  6029019010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        28,744│        37,893│        -9,149│擴充電腦主機、個人電腦及其週邊設備購置經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  6029019011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         1,398│         2,700│        -1,302│汰換公務轎車 3輛所需購置經費,較上年度減少如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │  6029019019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │           543│         2,757│        -2,214│汰換什項辦公設備所需經費,較上年度減少如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6029019800  │              │              │              │
  │  │15│  │第一預備金    │         4,830│         4,830│             0│仍照上年度預算數編列。
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