83B42911.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │民用航空局 │ 3,021,135│ 7,289,472│ -4,268,337│民用航空局本年度預算數 3,021,135千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 7,289,472千元,減少 4,268,337千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 6029110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 139,821│ 136,143│ 3,678│ │ │ │ │ 6029110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 138,951│ 135,734│ 3,217│1.本年度預算數 138,951千元,包括人事費 121,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,事務費12,174千元,業務費 600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,667千元,維護費 1,749千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 109,006千元,較上年度淨增 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工工友各 1人人事費 563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,945千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,420千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列車輛維護費88千元,油料費 494千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 稅金 100千元,合共 682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列參加國際組織年會會費 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列派員出國考察經費 511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ 6029110102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 870│ 409│ 461│1.本年度預算數 870千元,包括業務費 120千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 870千元係配合交通部施政管考業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務辦理連線網路計畫經費,較上年度增加如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │空運業務查核 │ 2,646│ 2,700│ -54│1.本年度預算數 2,646千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係派員赴國外輔導國籍航空公司添 │ │ │ │ │ │ │ │ 購新機、新闢航線及助航設施支援服務等旅費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少54千元。 │ │ │ │ 6029110300 │ │ │ │ │ │ 3│ │拓展航權 │ 1,689│ 1,880│ -191│1.本年度預算數 1,689千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係修訂航約協定及爭取可能適航國 │ │ │ │ │ │ │ │ 家航權派員出國旅費,較上年度減少 191千元。 │ │ │ │ 6029118100 │ │ │ │ │ │ 4│ │非營業循環基金│ 2,874,549│ 7,145,227│ -4,270,678│ │ │ │ │ 6029118120 │ │ │ │ │ │ │ 1│民航事業作業基│ 2,874,549│ 7,145,227│ -4,270,678│辦理各機場場站及助航設施擴充改良及金門、蘭嶼 │ │ │ │金 │ │ │ │、綠島機場擴建工程等計畫增撥基金 2,874,549千 │ │ │ │ │ │ │ │元,全數以該基金作業賸餘撥充,較上年度減少如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 6029119000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 1,966│ 3,058│ -1,092│ │ │ │ │ 6029119010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,866│ 2,530│ -664│購置PC網路及網路管理軟體等經費如列數。 │ │ │ │ 6029119019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 100│ 528│ -428│汰換辦公設備經費 100千元,較上年度減少如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6029119800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 464│ 464│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |