83B42911.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0029110000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │民用航空局    │     3,021,135│     7,289,472│    -4,268,337│民用航空局本年度預算數 3,021,135千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 7,289,472千元,減少 4,268,337千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  6029110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       139,821│       136,143│         3,678│
  │  │  │  │  6029110101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       138,951│       135,734│         3,217│1.本年度預算數 138,951千元,包括人事費 121,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元,事務費12,174千元,業務費 600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,667千元,維護費 1,749千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 109,006千元,較上年度淨增 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技工工友各 1人人事費 563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費29,945千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,420千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列車輛維護費88千元,油料費 494千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      稅金 100千元,合共 682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列參加國際組織年會會費 552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列派員出國考察經費 511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │  6029110102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           870│           409│           461│1.本年度預算數 870千元,包括業務費 120千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 870千元係配合交通部施政管考業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務辦理連線網路計畫經費,較上年度增加如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  6029110200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │空運業務查核  │         2,646│         2,700│           -54│1.本年度預算數 2,646千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係派員赴國外輔導國籍航空公司添
  │  │  │  │              │              │              │              │  購新機、新闢航線及助航設施支援服務等旅費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度減少54千元。
  │  │  │  │  6029110300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │拓展航權      │         1,689│         1,880│          -191│1.本年度預算數 1,689千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係修訂航約協定及爭取可能適航國
  │  │  │  │              │              │              │              │  家航權派員出國旅費,較上年度減少 191千元。
  │  │  │  │  6029118100  │              │              │              │
  │  │ 4│  │非營業循環基金│     2,874,549│     7,145,227│    -4,270,678│
  │  │  │  │  6029118120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民航事業作業基│     2,874,549│     7,145,227│    -4,270,678│辦理各機場場站及助航設施擴充改良及金門、蘭嶼
  │  │  │  │金            │              │              │              │、綠島機場擴建工程等計畫增撥基金 2,874,549千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,全數以該基金作業賸餘撥充,較上年度減少如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │  6029119000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         1,966│         3,058│        -1,092│
  │  │  │  │  6029119010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,866│         2,530│          -664│購置PC網路及網路管理軟體等經費如列數。
  │  │  │  │  6029119019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           100│           528│          -428│汰換辦公設備經費 100千元,較上年度減少如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6029119800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           464│           464│             0│仍照上年度預算數編列。
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