83B42931.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0029310000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │觀光局        │     1,994,225│     2,251,878│      -257,653│觀光局本年度預算數 1,994,225千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 2,251,878千元,減少 257,653千元。
  │  │  │  │  6129310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        51,201│        40,658│        10,543│
  │  │  │  │  6129310101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        51,201│        40,658│        10,543│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 7,369千元,列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算51,201千元,包括人事費32,718千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,事務費14,489千元,維護費 881千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,843千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,718千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 743千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,483千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 9,800千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約聘 2人,減列統籌事務費29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具維護費 3千元,合共32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列退休退職人員三節慰問金 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列管有墾丁土地地價稅 3,812千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列旅遊服務中心台中服務處租金 907千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列旅賓館查報中心辦公室租金 4,927千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  6129311000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │觀光業務      │       962,198│     1,202,725│      -240,527│
  │  │  │  │  6129311020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│觀光宣傳與推廣│       182,558│       196,680│       -14,122│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,149千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 182,558千元,包括人事費11,757
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 124,476千元,維護費95千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費10,065千元,補助及捐助36,165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,693千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)製作及印發觀光宣傳品經費62,687千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費82千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導民間團體辦理國際觀光宣傳活動經費49,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,較上年度淨減 2,971千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助民間團體活動經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費29
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶活動、
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅遊推廣32,587千元,較上年度減少補助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接待及聘用外國觀光機構暨具有影響人士,辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理海外推廣活動經費12,338千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強觀光宣傳籌辦美食節活動 3,870千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)參加國際組織及會議經費11,790千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度輔導辦理國際會議協會第卅一屆年會、
  │  │  │  │              │              │              │              │    美洲旅遊協會、亞太旅行協會年會及交易會預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 7,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  6129311021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│觀光業務調查與│        54,438│        69,823│       -15,385│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │規劃          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 973千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數54,438千元,包括人事費 9,375千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,533千元,旅運費 530千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費33,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,889千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)來華及出國觀光旅客資料調查統計經費 6,312
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)觀光資料調查蒐集及編印出版經費 5,146千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)觀光潛在市場發展與行銷策略之研究經費 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減少 3,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)主要風景據點及公共設施先期規劃與經營管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究28,070千元,較上年度淨減 7,440千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列主要風景據點及公共設施先期規劃經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       8,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列花東縱谷開發細部規劃經費 2,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列風景區建設與經營管理規範之調查研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列推動觀光遊憩系統計畫後續執行方案研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列馬祖地區觀光遊憩整體規劃經費 3,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)觀光旅館業等級區分評鑑及經營管理問題之研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究經費 2,291千元,較上年度減少 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增派員出國考察經費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度旅館業管理制度與人力市場需求調查預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 2,730千元,如數減列。
  │  │  │  │  6129311022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│觀光從業人員訓│        21,331│        31,201│        -9,870│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │練            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 246千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,331千元,包括人事費 2,292千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費14,343千元,維護費 380千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 616千元,補助及捐助 3,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,292千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)觀光從業人員在職訓練經費12,099千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)導遊暨領隊人員甄訓經費 2,570千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建教合作培育觀光人才經費 4,370千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 3,539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度塑造宣傳觀光從業人員專業形象、派員
  │  │  │  │              │              │              │              │    出國以及觀光業務經營管理績效評估研究預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 6,447千元,如數減列。
  │  │  │  │  6129311023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│觀光業務管理與│       105,949│       107,250│        -1,301│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │服務          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,697千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 105,949千元,包括人事費34,831
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費54,942千元,維護費 8,265千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 5,061千元,補助及捐助 2,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,304千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 771千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)旅行業管理與督導經費11,964千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增71千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國內旅費 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)觀光旅館及一般旅館之管理與輔導經費 1,644
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導觀光社團活動經費 3,150千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)松山機場旅遊服務中心經費47,438千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 2,626千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列拷貝宣傳影片及辦公經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中正機場旅客服務中心經費 9,167千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增55千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 1人人事費 304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)派員出國考察經費 560千元,較上年度減少 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)機場服務收入銀行代收手續費 9,258千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 1,341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)觀光行政資訊系統電腦化經費 6,464千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增89千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 1人人事費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列觀光行政資訊系統整體規劃等經費 608
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列電腦設備維護費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 獎勵優良觀光文學藝術作品經費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,與上年度同。
  │  │  │  │  6129311025  │              │              │              │
  │  │  │ 5│觀光資源保育與│       597,922│       797,771│      -199,849│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │開發          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,304千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 597,922千元,包括人事費12,042
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費13,280千元,旅運費 1,895千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 570,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,464千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)改善風景區環境衛生及經營管理經費 6,100千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)天然資源保育計畫及編印旅遊叢書經費 6,678
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 414千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列研究保育管理方法經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費86
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)風景區內旅遊安全維護經費 7,200千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)風景區經營管理制度改革方案執行計畫經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,100千元,較上年度減少 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)風景特定區解說服務計畫經費 4,380千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)興建風景區公共設施經費 560,455千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列補助各級政府風景區公共設施興建經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 198,540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)派員出國考察有關風景區之規劃設計與管理經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 545千元,較上年度減少 827千元。
  │  │  │  │  6129311100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國定風景區開發│       956,077│       935,459│        20,618│
  │  │  │  │與管理        │              │              │              │
  │  │  │  │  6129311120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│東北角海岸風景│       273,861│       445,776│      -171,915│1.本年度預算數 273,861千元,包括人事費33,542
  │  │  │  │特定區開發與管│              │              │              │  千元,事務費 604千元,業務費20,871千元,維
  │  │  │  │理            │              │              │              │  護費11,762千元,旅運費 2,261千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 187,700千元,補助及捐助 1,613千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費15,400千元,特別費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,790千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費41,971千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 7千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約僱 1人人事費 294千元及統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      14千元,合共 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列派員出國考察經費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定區開發計畫經費 203,100千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 173,306千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列龍洞卯澳海洋公園遊艇港等公共設施建
  │  │  │  │              │              │              │              │      設經費 169,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託辦理區內資源調查、據點清潔專業
  │  │  │  │              │              │              │              │      訓練等經費13,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列土地補償清理經費10,000千元。
  │  │  │  │  6129311121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│東部海岸風景特│       430,632│       372,003│        58,629│1.本年度預算數 432,632千元,包括人事費50,355
  │  │  │  │定區開發與管理│              │              │              │  千元,事務費 975千元,業務費22,841千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費22,558千元,旅運費 4,103千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 295,000千元,補助及捐助14,692千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費20,000千元,特別費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,615千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費73,017千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 4,089千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公文具紙張、印刷宣傳資料等業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,793千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公房屋、服務中心等維護費 1,793千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列區內住民住宅美化措施等補助費 1,132
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列派員出國考察經費 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定區開發計畫經費 315,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增60,272千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託辦理綠島遊艇港規劃設計及特定區
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程先期規劃設計經費 728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列公共設施用地購置補償及地形測量、釘
  │  │  │  │              │              │              │              │      樁配合作業經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列公共設施建設經費31,000千元。
  │  │  │  │  6129311122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│澎湖風景特定區│       251,584│       117,680│       133,904│1.本年度預算數 251,584千元,包括人事費14,726
  │  │  │  │開發與管理    │              │              │              │  千元,事務費 316千元,業務費19,355千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 111千元,旅運費 2,968千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   195,000千元,委辦費19,000千元,特別費 108
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,226千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費24,358千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減44千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員出國考察經費 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費80
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定區開發計畫經費 214,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 133,194千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託辦理區內工程先期調查規劃經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列管理處辦公廳舍興建工程經費40,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列赤崁旅客服務中心、望安環島公路改善
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程等公共設施經費 105,000千元。
  │  │  │  │  6129319000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築與設備│        22,741│        71,028│       -48,287│
  │  │  │  │  6129319002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        31,818│       -31,818│上年度東部海岸管理處辦公廳舍及旅遊服務中心新
  │  │  │  │              │              │              │              │建工程預算業已編峻,所列31,818千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6129319010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         3,300│             -│         3,300│多媒體觀光資訊查詢系統硬體設備及汰換觀光資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │系統電腦設備購置費如列數。
  │  │  │  │  6129319011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         9,441│         1,530│         7,911│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換局本部公務機車1輛購置經費41千元,東北
  │  │  │  │              │              │              │              │  角海岸風景特定區管理處巡邏車1輛購置費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,垃圾車2輛購置費 2,400千元,密封壓
  │  │  │  │              │              │              │              │  縮式垃圾車2輛購置經費 6,000千元,合共 9,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度車輛購置預算業已編竣,所列 1,530千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,如數減列。
  │  │  │  │  6129319019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        10,000│        37,680│       -27,680│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.局本部投影機、辦公桌椅等什項設備購置費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,較上年度減少 1,866千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.東北角管理處遊客中心解說展示設備、服務台桌
  │  │  │  │              │              │              │              │  椅、幻燈機等什項設備購置費 2,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少23,214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.東部海岸管理處簡報設備、十二機多媒體及會議
  │  │  │  │              │              │              │              │  室桌椅等什項設備購置費 2,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  減少 4,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.松山旅遊服務中心及中正旅客服務中心視聽放影
  │  │  │  │              │              │              │              │  投影設備、辦公桌椅等什項設備購置費 2,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.澎湖風景區管理處新購服務中心解說設備、會議
  │  │  │  │              │              │              │              │  室桌椅等什項設備購置費 2,300千元。
  │  │  │  │  6129319800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         2,008│         2,008│             0│仍照上年度預算數編列。
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