83B43901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0039010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │僑務委員會 │ 1,447,648│ 1,697,052│ -249,404│1.僑務委員會本年度預算數 1,447,648千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數 1,667,552千元減列 219,904千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 1,667,552千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育部「技術職業教育行政及督導」科目移入海 │ │ │ │ │ │ │ │ 外青年回國技術訓練經費29,500千元後,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3339010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 108,478│ 111,291│ -2,813│ │ │ │ │ 3339010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 84,259│ 86,696│ -2,437│1.本年度預算數84,259千元,包括人事費56,357千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、事務費14,732千元、維護費 8,060千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,010千元、特別費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,821千元,較上年度減列工友 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、技工 2人、警員 3人合共10人人事費 2, │ │ │ │ │ │ │ │ 620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,438千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 183千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國揚辦公大樓房屋租金 745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合減少約聘 2人、約雇 1人、警員 3人減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列統籌事務費53千元、辦公器具養護費 4千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合車輛汰換減列車輛維護費 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]使用中央聯合辦公大樓管理維護費本年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數 7,080千元,較上年度增列 1,310千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3339010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 7,180│ 7,556│ -376│1.本年度預算數 7,180千元,包括人事費 4,384千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 2,396千元、材料費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,384千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理經費 2,796千元,較上年度減列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 應用系統經費 376千元。 │ │ │ │ 3339010103 │ │ │ │ │ │ │ 3│僑務書刊及資料│ 17,039│ 17,039│ 0│1.本年度預算數17,039千元,包括人事費14,513千 │ │ │ │編印 │ │ │ │ 元、業務費 2,526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印僑務叢書經費 1,348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印統計資料經費 410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檔案微縮作業經費 768千元。 │ │ │ │ 4239011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │僑民及僑團聯繫│ 276,245│ 276,245│ 0│ │ │ │ │與服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 4239011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│僑社聯繫與輔導│ 150,503│ 150,503│ 0│1.本年度預算數 150,503千元,包括人事費23,511 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 119,482千元、維護費 950千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,901千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費36,542千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開全體僑務委員會議經費14,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)培植僑社中堅及華裔青年回國訪問經費38,390 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)策導華僑推展國民外交及愛國活動經費 9,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強海外僑團幹部聯繫及團結合作經費15,423 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強海外僑務委員服務功能經費18,377千元。 │ │ │ │ 4239011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│僑民接待及救助│ 94,048│ 94,048│ 0│1.本年度預算數94,048千元,包括人事費20,227千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費58,241千元、旅運費15,080千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民平時回國接待及機場服務經費 1,791千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國家慶典及紀念節日僑胞活動經費82,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理海外受災華僑救助及慰問經費 509千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理貧困歸僑及難僑救助工作經費 3,898千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導歸僑團體經費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)歸僑服務輔導經費 562千元。 │ │ │ │ 4239011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│港澳僑胞服務工│ 31,694│ 31,694│ 0│1.本年度預算數31,694千元,包括人事費10,549千 │ │ │ │作 │ │ │ │ 元、業務費20,945千元、旅運費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)港澳僑胞入出境服務工作19, 017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)港澳僑團僑胞聯繫與服務工作12, 677千元。 │ │ │ │ 4239011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │僑民文教業務 │ 759,642│ 801,917│ -42,275│ │ │ │ │ 5139011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔助僑校發展 │ 312,857│ 162,857│ 150,000│1.本年度預算數 312,857千元,包括人事費10,740 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 294,967千元、維護費 950千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,200千元、設備及投資 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,395千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作華文及傳統文化之教材及軟體經費19,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導興辦及獎助優良僑校經費84,149千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列60,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔助僑校充實教學設備經費43,605千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列27,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)供應僑校教科書暨參考圖書經費79,824千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列41,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)研修僑校課程及修定海外版教科書經費12,920 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 4,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)選派教師出國任教經費33,584千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 6,274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)培訓及獎勵僑校師資經費29,180千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 9,762千元。 │ │ │ │ 4239011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│華僑文化事業輔│ 40,216│ 54,616│ -14,400│1.本年度預算數40,216千元,包括人事費 4,230千 │ │ │ │助 │ │ │ │ 元、業務費35,526千元、旅運費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,230千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑辦新聞傳播事業登記獎勵及輔助經費 6,038 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)供應僑社書報畫刊經費 4,800千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)供應僑社新聞紀錄片及劇情片經費16,466千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)發行「僑教雙週刊」經費 6,522千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接待華僑文化及新聞人士回國訪問經費 2,160 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度經費「供應海外支援大陸民運人士文宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 視聽資料」預算業已編竣,所列14,400千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 4239011122 │ │ │ │ │ │ │ 3│拓展華僑社教活│ 110,586│ 110,586│ 0│1.本年度預算數 110,586千元,包括人事費 4,230 │ │ │ │動 │ │ │ │ 千元、業務費 105,986千元、旅運費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編訂社教補充教材海華文庫經費 9,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導華僑及國內外青年社教活動經費18,816千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 7,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)遴派文化工作之教師赴海外巡迴教學經費10,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導海外僑社推展體育活動經費13,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)組派演藝團體前往海外宣慰僑胞經費46,080千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4239011123 │ │ │ │ │ │ │ 4│培植華僑青年 │ 152,286│ 152,286│ 0│1.本年度預算數 152,286千元,包括業務費 151,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元、旅運費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理海外華僑青年回國觀摩經費56,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理海外華僑青年暑期研習華文經費24,164千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導海外青年成立聯絡中心經費 1,826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)寒暑假在香港舉辦青年育樂活動經費 7,680千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)在海外各地舉辦華裔青少年夏令營經費 7,890 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)華裔青年語文研習班及供應教材經費26,127千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強香港僑教暨傑出華裔青年獎學金經費28,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。 │ │ │ │ 4239011124 │ │ │ │ │ │ │ 5│加強華僑文教中│ 92,072│ 92,072│ 0│1.本年度預算數92,072千元,均係業務費。 │ │ │ │心服務工作 │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)海外華僑文教中心經費84,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)紐約華埠文化服務中心租金經費 2,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助海外華僑舉辦大型藝文活動經費 4,798千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 4239011125 │ │ │ │ │ │ │ 6│海華文教基金捐│ -│ 200,000│ -200,000│上年度預算數係海華文教基金第二年捐助經費,所 │ │ │ │助 │ │ │ │列 200,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5139011126 │ │ │ │ │ │ │ 7│海外青年回國技│ 51,625│ 29,500│ 22,125│1.本科目係本年度新設,上年度預算數由教育部「 │ │ │ │術訓練 │ │ │ │ 技術職業教育行政及督導」科目移入人事費 9,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元、業務費18,750千元、旅運費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,625千元,包括人事費17,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費31,675千元、旅運費 2,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費18,535千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 5,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)技術訓練經費24,480千元,較上年度增加15,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助在學課業活動經費 4,900千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)假期輔導研習暨成果發表活動經費 3,710千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 1,000千元。 │ │ │ │ 4239011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │回國升學僑生服│ 91,045│ 86,185│ 4,860│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │ 4239011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導海外僑生回│ 16,969│ 13,167│ 3,802│1.本年度預算數16,969千元,包括人事費 8,166千 │ │ │ │國升學 │ │ │ │ 元,業務費 7,663千元、旅運費 1,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,166千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導僑生回國升學經費 2,976千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接待來台新僑生經費 2,849千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導華裔青少年升學經費 960千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)偏遠地區僑生回國升學獎助學金經費 520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增輔導邊疆生回國升學經費 1,498千元。 │ │ │ │ 4239011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│在學僑生輔導與│ 63,361│ 63,361│ 0│1.本年度預算數63,361千元,包括人事費 7,393千 │ │ │ │照顧 │ │ │ │ 元、業務費54,318千元、維護費 950千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑生工讀補助經費20,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)優良僑生獎助經費 2,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)在學僑生傷病醫療保險費20,429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)越棉寮僑生學雜費 5,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)在學僑生課業及特殊僑生輔導經費 2,559千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導僑生假期研習及活動經費 1,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)僑生活動中心經費 2,870千元。 │ │ │ │ 4239011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│畢業僑生聯繫與│ 10,715│ 9,657│ 1,058│1.本年度預算數10,715千元,包括人事費 3,902千 │ │ │ │輔導 │ │ │ │ 元、業務費 5,718千元、旅運費 1,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,902千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大專應屆畢業僑生講習及聯誼活動經費 853千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外畢業僑生同學會聯繫經費 1,920千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)訪問海外畢業僑生經費 1,890千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待海外畢業僑生回國參觀訪問經費 336千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)僑生資料處理經費 484千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)海外留台同學會幹部返國研討會經費 946千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)獎勵學生對華僑問題之研究經費 384千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 4239011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │華僑通訊業務 │ 41,453│ 41,453│ 0│1.本年度預算數41,453千元,包括人事費13,342千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費27,711千元、旅運費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發行「海光報」週刊經費22,719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印「海華雜誌」月刊經費 9,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海內外通訊聯絡經費 960千元。 │ │ │ │ 4239011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │僑民經濟業務 │ 47,751│ 98,655│ -50,904│ │ │ │ │ 4239011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導華僑投資與│ 13,728│ 14,632│ -904│1.本年度預算數13,728千元,包括人事費 4,229千 │ │ │ │聯繫服務 │ │ │ │ 元、業務費 8,759千元、旅運費 740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,229千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導僑商與國內廠商投資合作經費 4,690千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列約聘 2人人事費 904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑回國投資手冊經費 1,829元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安排華商考察國內經建環境經費 1,402千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)協導僑資事業協進會加強服務工作經費 672千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化港澳僑胞回國服務功能經費 906千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 4239011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│推廣華商國際貿│ 21,871│ 21,871│ 0│1.本年度預算數21,871千元,包括人事費 9,221千 │ │ │ │易與聯絡服務 │ │ │ │ 元、業務費11,435千元、維護費 475千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)召開世華經貿會議及聯絡工作經費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開世華專業聯誼會經費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強華商對台貿易推銷國貨經費 739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)拓展國際貿易培訓貿易人材經費 6,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接待華商來台考察與僑民捐獻獎勵經費 480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國貨拓銷研討工作經費 1,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理國產機器整廠輸出研討會經費 1,920千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4239011422 │ │ │ │ │ │ │ 3│華僑經濟事業輔│ 12,152│ 12,152│ 0│1.本年度預算數12,152千元,包括人事費 3,510千 │ │ │ │導及僑民經濟資│ │ │ │ 元、業務費 7,722千元、旅運費 920千元。 │ │ │ │料調查 │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立華僑經濟通訊網經費 582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑經濟及生產投資參考資料經費 2,628 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)華商回國實習與推介人員出國服務經費 480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大專應屆畢業僑生創業輔導研習會經費 2,840 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)訂購有關華僑經濟書刊經費 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理海外華商專業研習班經費 1,920千元。 │ │ │ │ 4239011423 │ │ │ │ │ │ │ 4│華僑貸款信用保│ -│ 50,000│ -50,000│上年度華僑貸款信用保證基金經費預算業已編竣, │ │ │ │證基金捐助 │ │ │ │所列50,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 4239011700 │ │ │ │ │ │ 7│ │華僑證照業務 │ 16,233│ 14,380│ 1,853│1.本年度預算數16,233千元,包括人事費13,364千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 2,569千元、旅運費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,266千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)華僑回國投資置產身份及印鑑證明經費 2,058 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列約聘雇人員調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理僑民移殖及兵役輔導工作經費 960千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理僑民入出境事項經費 949千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5139011900 │ │ │ │ │ │ 8│ │僑民函授教育及│ 29,654│ 25,419│ 4,235│1.本年度預算數29,654千元,包括人事費13,078千 │ │ │ │空中教學 │ │ │ │ 元、業務費15,876千元、旅運費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,905千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民空中教學經費 8,149千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘雇人員調整待遇經費 1,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展海外華文函授教育經費13,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 2,039千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約雇 1人人事費 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推展海外華文函授教育經費 2,271千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4239019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 71,950│ 236,310│ -164,360│ │ │ │ │ 4239019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 68,190│ 236,310│ -168,120│本年度預算數較上年度減列華僑會館第二期工程款 │ │ │ │ │ │ │ │ 236,310千元及增列興建華僑會館工程不足經費68 │ │ │ │ │ │ │ │,190千元﹙本案總經費 404,500千元,包括建築費 │ │ │ │ │ │ │ │ 268,800千元、土地改良及雜項工程費 114,200千 │ │ │ │ │ │ │ │元、拆屋費 400千元、設計監造費17,969千元、工 │ │ │ │ │ │ │ │程管理費 3,131千元﹚。 │ │ │ │ 4239019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 600│ -│ 600│購置資訊終端機四台 400千元及與入出境管理局連 │ │ │ │ │ │ │ │線終端機設備一套 200千元,合共 600千元。 │ │ │ │ 4239019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通運輸設備 │ 3,160│ -│ 3,160│汰換車輛經費包括:副委員長座車一輛 542千元, │ │ │ │ │ │ │ │公務轎車四輛 1,864千元,九人座小型客貨車二輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 754千元,計七輛,合共 3,160千元。 │ │ │ │ 4239019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 5,197│ 5,197│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |