83B43901.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0039010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │僑務委員會    │     1,447,648│     1,697,052│      -249,404│1.僑務委員會本年度預算數 1,447,648千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 1,667,552千元減列 219,904千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,667,552千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  教育部「技術職業教育行政及督導」科目移入海
  │  │  │  │              │              │              │              │  外青年回國技術訓練經費29,500千元後,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3339010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       108,478│       111,291│        -2,813│
  │  │  │  │  3339010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        84,259│        86,696│        -2,437│1.本年度預算數84,259千元,包括人事費56,357千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、事務費14,732千元、維護費 8,060千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,010千元、特別費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費55,821千元,較上年度減列工友 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    人、技工 2人、警員 3人合共10人人事費 2,
  │  │  │  │              │              │              │              │     620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,438千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 183千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國揚辦公大樓房屋租金 745千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合減少約聘 2人、約雇 1人、警員 3人減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列統籌事務費53千元、辦公器具養護費 4千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合車輛汰換減列車輛維護費 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]使用中央聯合辦公大樓管理維護費本年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │      算數 7,080千元,較上年度增列 1,310千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  3339010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         7,180│         7,556│          -376│1.本年度預算數 7,180千元,包括人事費 4,384千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 2,396千元、材料費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,384千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊管理經費 2,796千元,較上年度減列電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │    應用系統經費 376千元。
  │  │  │  │  3339010103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│僑務書刊及資料│        17,039│        17,039│             0│1.本年度預算數17,039千元,包括人事費14,513千
  │  │  │  │編印          │              │              │              │  元、業務費 2,526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印僑務叢書經費 1,348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印統計資料經費 410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檔案微縮作業經費 768千元。
  │  │  │  │  4239011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │僑民及僑團聯繫│       276,245│       276,245│             0│
  │  │  │  │與服務        │              │              │              │
  │  │  │  │  4239011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│僑社聯繫與輔導│       150,503│       150,503│             0│1.本年度預算數 150,503千元,包括人事費23,511
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 119,482千元、維護費 950千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 6,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,901千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費36,542千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開全體僑務委員會議經費14,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)培植僑社中堅及華裔青年回國訪問經費38,390
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)策導華僑推展國民外交及愛國活動經費 9,600
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強海外僑團幹部聯繫及團結合作經費15,423
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強海外僑務委員服務功能經費18,377千元。
  │  │  │  │  4239011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│僑民接待及救助│        94,048│        94,048│             0│1.本年度預算數94,048千元,包括人事費20,227千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費58,241千元、旅運費15,080千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民平時回國接待及機場服務經費 1,791千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國家慶典及紀念節日僑胞活動經費82,040千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理海外受災華僑救助及慰問經費 509千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理貧困歸僑及難僑救助工作經費 3,898千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導歸僑團體經費 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)歸僑服務輔導經費 562千元。
  │  │  │  │  4239011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│港澳僑胞服務工│        31,694│        31,694│             0│1.本年度預算數31,694千元,包括人事費10,549千
  │  │  │  │作            │              │              │              │  元、業務費20,945千元、旅運費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)港澳僑胞入出境服務工作19, 017千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)港澳僑團僑胞聯繫與服務工作12, 677千元。
  │  │  │  │  4239011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │僑民文教業務  │       759,642│       801,917│       -42,275│
  │  │  │  │  5139011120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔助僑校發展  │       312,857│       162,857│       150,000│1.本年度預算數 312,857千元,包括人事費10,740
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 294,967千元、維護費 950千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 4,200千元、設備及投資 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,395千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)製作華文及傳統文化之教材及軟體經費19,200
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導興辦及獎助優良僑校經費84,149千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列60,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔助僑校充實教學設備經費43,605千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列27,599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)供應僑校教科書暨參考圖書經費79,824千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列41,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研修僑校課程及修定海外版教科書經費12,920
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列 4,163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)選派教師出國任教經費33,584千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 6,274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)培訓及獎勵僑校師資經費29,180千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 9,762千元。
  │  │  │  │  4239011121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│華僑文化事業輔│        40,216│        54,616│       -14,400│1.本年度預算數40,216千元,包括人事費 4,230千
  │  │  │  │助            │              │              │              │  元、業務費35,526千元、旅運費 460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,230千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑辦新聞傳播事業登記獎勵及輔助經費 6,038
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)供應僑社書報畫刊經費 4,800千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)供應僑社新聞紀錄片及劇情片經費16,466千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)發行「僑教雙週刊」經費 6,522千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)接待華僑文化及新聞人士回國訪問經費 2,160
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度經費「供應海外支援大陸民運人士文宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    視聽資料」預算業已編竣,所列14,400千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  4239011122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│拓展華僑社教活│       110,586│       110,586│             0│1.本年度預算數 110,586千元,包括人事費 4,230
  │  │  │  │動            │              │              │              │  千元、業務費 105,986千元、旅運費 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編訂社教補充教材海華文庫經費 9,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導華僑及國內外青年社教活動經費18,816千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 7,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)遴派文化工作之教師赴海外巡迴教學經費10,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導海外僑社推展體育活動經費13,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)組派演藝團體前往海外宣慰僑胞經費46,080千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4239011123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│培植華僑青年  │       152,286│       152,286│             0│1.本年度預算數 152,286千元,包括業務費 151,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  36千元、旅運費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理海外華僑青年回國觀摩經費56,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理海外華僑青年暑期研習華文經費24,164千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導海外青年成立聯絡中心經費 1,826千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)寒暑假在香港舉辦青年育樂活動經費 7,680千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)在海外各地舉辦華裔青少年夏令營經費 7,890
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)華裔青年語文研習班及供應教材經費26,127千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強香港僑教暨傑出華裔青年獎學金經費28,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    39千元。
  │  │  │  │  4239011124  │              │              │              │
  │  │  │ 5│加強華僑文教中│        92,072│        92,072│             0│1.本年度預算數92,072千元,均係業務費。
  │  │  │  │心服務工作    │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)海外華僑文教中心經費84,395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)紐約華埠文化服務中心租金經費 2,879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助海外華僑舉辦大型藝文活動經費 4,798千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  4239011125  │              │              │              │
  │  │  │ 6│海華文教基金捐│             -│       200,000│      -200,000│上年度預算數係海華文教基金第二年捐助經費,所
  │  │  │  │助            │              │              │              │列 200,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5139011126  │              │              │              │
  │  │  │ 7│海外青年回國技│        51,625│        29,500│        22,125│1.本科目係本年度新設,上年度預算數由教育部「
  │  │  │  │術訓練        │              │              │              │  技術職業教育行政及督導」科目移入人事費 9,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元、業務費18,750千元、旅運費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數51,625千元,包括人事費17,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費31,675千元、旅運費 2,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費18,535千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 5,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)技術訓練經費24,480千元,較上年度增加15,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協助在學課業活動經費 4,900千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)假期輔導研習暨成果發表活動經費 3,710千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 1,000千元。
  │  │  │  │  4239011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │回國升學僑生服│        91,045│        86,185│         4,860│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │  4239011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔導海外僑生回│        16,969│        13,167│         3,802│1.本年度預算數16,969千元,包括人事費 8,166千
  │  │  │  │國升學        │              │              │              │  元,業務費 7,663千元、旅運費 1,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,166千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導僑生回國升學經費 2,976千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)接待來台新僑生經費 2,849千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導華裔青少年升學經費 960千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)偏遠地區僑生回國升學獎助學金經費 520千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增輔導邊疆生回國升學經費 1,498千元。
  │  │  │  │  4239011221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│在學僑生輔導與│        63,361│        63,361│             0│1.本年度預算數63,361千元,包括人事費 7,393千
  │  │  │  │照顧          │              │              │              │  元、業務費54,318千元、維護費 950千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑生工讀補助經費20,736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)優良僑生獎助經費 2,880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)在學僑生傷病醫療保險費20,429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)越棉寮僑生學雜費 5,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)在學僑生課業及特殊僑生輔導經費 2,559千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導僑生假期研習及活動經費 1,948千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)僑生活動中心經費 2,870千元。
  │  │  │  │  4239011222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│畢業僑生聯繫與│        10,715│         9,657│         1,058│1.本年度預算數10,715千元,包括人事費 3,902千
  │  │  │  │輔導          │              │              │              │  元、業務費 5,718千元、旅運費 1,095千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,902千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,058千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大專應屆畢業僑生講習及聯誼活動經費 853千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外畢業僑生同學會聯繫經費 1,920千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)訪問海外畢業僑生經費 1,890千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接待海外畢業僑生回國參觀訪問經費 336千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)僑生資料處理經費 484千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)海外留台同學會幹部返國研討會經費 946千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)獎勵學生對華僑問題之研究經費 384千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  4239011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │華僑通訊業務  │        41,453│        41,453│             0│1.本年度預算數41,453千元,包括人事費13,342千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費27,711千元、旅運費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)發行「海光報」週刊經費22,719千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印「海華雜誌」月刊經費 9,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)海內外通訊聯絡經費 960千元。
  │  │  │  │  4239011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │僑民經濟業務  │        47,751│        98,655│       -50,904│
  │  │  │  │  4239011420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔導華僑投資與│        13,728│        14,632│          -904│1.本年度預算數13,728千元,包括人事費 4,229千
  │  │  │  │聯繫服務      │              │              │              │  元、業務費 8,759千元、旅運費 740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,229千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導僑商與國內廠商投資合作經費 4,690千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列約聘 2人人事費 904千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印華僑回國投資手冊經費 1,829元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)安排華商考察國內經建環境經費 1,402千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)協導僑資事業協進會加強服務工作經費 672千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化港澳僑胞回國服務功能經費 906千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  4239011421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│推廣華商國際貿│        21,871│        21,871│             0│1.本年度預算數21,871千元,包括人事費 9,221千
  │  │  │  │易與聯絡服務  │              │              │              │  元、業務費11,435千元、維護費 475千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)召開世華經貿會議及聯絡工作經費 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開世華專業聯誼會經費 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強華商對台貿易推銷國貨經費 739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)拓展國際貿易培訓貿易人材經費 6,151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)接待華商來台考察與僑民捐獻獎勵經費 480千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國貨拓銷研討工作經費 1,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理國產機器整廠輸出研討會經費 1,920千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4239011422  │              │              │              │
  │  │  │ 3│華僑經濟事業輔│        12,152│        12,152│             0│1.本年度預算數12,152千元,包括人事費 3,510千
  │  │  │  │導及僑民經濟資│              │              │              │  元、業務費 7,722千元、旅運費 920千元。
  │  │  │  │料調查        │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立華僑經濟通訊網經費 582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印華僑經濟及生產投資參考資料經費 2,628
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)華商回國實習與推介人員出國服務經費 480千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大專應屆畢業僑生創業輔導研習會經費 2,840
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)訂購有關華僑經濟書刊經費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理海外華商專業研習班經費 1,920千元。
  │  │  │  │  4239011423  │              │              │              │
  │  │  │ 4│華僑貸款信用保│             -│        50,000│       -50,000│上年度華僑貸款信用保證基金經費預算業已編竣,
  │  │  │  │證基金捐助    │              │              │              │所列50,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  4239011700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │華僑證照業務  │        16,233│        14,380│         1,853│1.本年度預算數16,233千元,包括人事費13,364千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 2,569千元、旅運費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,266千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)華僑回國投資置產身份及印鑑證明經費 2,058
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列約聘雇人員調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理僑民移殖及兵役輔導工作經費 960千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理僑民入出境事項經費 949千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5139011900  │              │              │              │
  │  │ 8│  │僑民函授教育及│        29,654│        25,419│         4,235│1.本年度預算數29,654千元,包括人事費13,078千
  │  │  │  │空中教學      │              │              │              │  元、業務費15,876千元、旅運費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,905千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,055千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民空中教學經費 8,149千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列約聘雇人員調整待遇經費 1,141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展海外華文函授教育經費13,600千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 2,039千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約雇 1人人事費 232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推展海外華文函授教育經費 2,271千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  4239019000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│        71,950│       236,310│      -164,360│
  │  │  │  │  4239019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        68,190│       236,310│      -168,120│本年度預算數較上年度減列華僑會館第二期工程款
  │  │  │  │              │              │              │              │ 236,310千元及增列興建華僑會館工程不足經費68
  │  │  │  │              │              │              │              │,190千元﹙本案總經費 404,500千元,包括建築費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 268,800千元、土地改良及雜項工程費 114,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │元、拆屋費 400千元、設計監造費17,969千元、工
  │  │  │  │              │              │              │              │程管理費 3,131千元﹚。
  │  │  │  │  4239019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           600│             -│           600│購置資訊終端機四台 400千元及與入出境管理局連
  │  │  │  │              │              │              │              │線終端機設備一套 200千元,合共 600千元。
  │  │  │  │  4239019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通運輸設備  │         3,160│             -│         3,160│汰換車輛經費包括:副委員長座車一輛 542千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │公務轎車四輛 1,864千元,九人座小型客貨車二輛
  │  │  │  │              │              │              │              │ 754千元,計七輛,合共 3,160千元。
  │  │  │  │  4239019800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         5,197│         5,197│             0│仍照上年度預算數編列。
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