83B44801.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0048010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │原子能委員會 │ 402,281│ 353,998│ 48,283│原子能委員會本年度預算數 402,281千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 353,998千元,增加48,283千元。 │ │ │ │ 3348010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 59,430│ 47,651│ 11,779│ │ │ │ │ 3348010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 54,195│ 42,141│ 12,054│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 9,742千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數54,195千元,包括人事費41,359千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,866千元,維護費 3,540千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,170千元,特別費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,703千元,較上年度淨增11,123 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員14人技工 1人工友 1人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政維持費14,092千元,較上年度淨增 1,481 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列車輛維護費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加職員58人,增列統籌事務費 833千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費70千元,上下班交通費 │ │ │ │ │ │ │ │ 274千元,合共 1,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新增車輛 2輛,增列油料、車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 8千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)第二辦公大樓整修隔間及汰換天花板經費 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 550千元。 │ │ │ │ 3348010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 5,235│ 5,510│ -275│1.本年度預算數 5,235千元,包括業務費 3,185千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 2,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 275千元。 │ │ │ │ 5248011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │原子能管理發展│ 335,136│ 301,656│ 33,480│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 5248011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│原子能科學發展│ 139,314│ 122,472│ 16,842│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,222千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 139,314千元,包括人事費34,097 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費88,418千元,維護費 1,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費10,709千元,委辦費 4,590千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 500千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,031千元,較上年度增加職員21 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費 7,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原子能業務規劃 5,212千元,較上年度淨減 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,454千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘僱人員 9人人事費 4,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列儀器養護費 7千元,旅運費 250千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列專題研究計畫經費 2,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究發展經費 5,372千元,較上年度增加專題 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究計畫等經費 1,957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管制考核 2,398千元,較上年度增加學術研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 會等經費 1,378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理國際合作業務10,850千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,915千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合業務調整移出核子保防業務經費17,640 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列舉辦核能年會活動等經費 3,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理核子保防業務17,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強核能宣導工作29,525千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託學術機關民間團體專題研究等經費 5,133 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)編印發行核能書刊資料23,956千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加蒐集國內外核能資料等經費 1,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)執行核子事故緊急應變計畫12,330千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少專題研究計畫等經費 1,640千元。 │ │ │ │ 5248011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│游離輻射安全防│ 87,808│ 87,862│ -54│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │護 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,963千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數87,808千元,包括人事費28,999千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,364千元,維護費 1,100千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,976千元,委辦費25,954千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 2,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,332千元,較上年度增加職員18 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費16,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行核子設施游離輻射防護之檢查與管制作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,750千元,較上年度減少 9,687千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘僱人員11人人事費 7,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列專題研究計畫經費等 6,302千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 335千元及儀器養護費 340千元,合共 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,977千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託學術機構民間團體委辦費 4,802千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行醫用游離輻射防護之稽查與管制10,552千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少專題計畫研究等經費 2,405 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行非醫用游離輻射防護之稽查與管制 7,385 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較較上年度減少專題計畫研究等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行核子設施環境管制作業 9,637千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少專題計畫研究等經費 3,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)臺灣北部核能電廠及核四廠附近海域之生態調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查及研究 6,152千元,較上年度減少委辦費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)臺灣南部核能電廠附近海域之生態及研究 6,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,較上年度減少委辦費 1,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增核子設施健康效應調查 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)蘭嶼儲存場附近海域之生態調查及研究 2,903 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度人員與環境劑量定術預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,703千元如數減列。 │ │ │ │ 5248011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│核能設施安全管│ 94,266│ 91,322│ 2,944│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │制 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,557千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數94,266千元,包括人事費42,060千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費37,156千元,維護費 1,720千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 9,370千元,委辦費 3,200千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,160千元,較上年度增加職員28 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費19,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行核能電廠運轉安全之例行管制作業 9,070 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減12,102千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘僱人員18人人事費12,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列兼職酬金 200千元,儀器養護費 200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,國內旅費 102千元,合共 502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列設備費等經費 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行核反應器安全績效及設備可靠性分析與評 │ │ │ │ │ │ │ │ 估之例行作業 5,250千千元,較上年度減少專 │ │ │ │ │ │ │ │ 題研究計畫等經費 2,469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行核能電廠大修作業之例行管制作業 6,710 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加國內旅費等經費 104千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理核能安全技術業務 7,170千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少出國考察等經費 1,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)執行國內外核能電廠異常事件評估及肇因分析 │ │ │ │ │ │ │ │ 審查之例行作業 7,890千元,較上年度減少專 │ │ │ │ │ │ │ │ 題研究計畫等經費 746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)審查核能電廠修改案件 4,300千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少兼職酬金等經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理核能安全管制法規業務 6,610千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少兼職酬金等經費 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理核能四廠興建安全管制業務10,106千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加專題研究計畫等經費 3,076千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5248011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│原子能技術應用│ 13,748│ -│ 13,748│1.本科目為新設科目,係配合辦理原子能技術應用 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,748千元,全數為配合組織編制 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整增列職員15人技工 1人工友 1人人事費。 │ │ │ │ 5248019000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 6,524│ 3,500│ 3,024│ │ │ │ │ 5248019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 2,082│ 3,500│ -1,418│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、熱感式繪圖機、雷射印表機、通 │ │ │ │ │ │ │ │ 信界面器等經費 1,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置個人電腦及點陣式中英文印表機等經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置電腦網路工作站套及繪圖機等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 3,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5248019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 4,442│ -│ 4,442│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換次於部會首長座車 1輛 493千元,公務車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛 466千元,小型客貨車 1輛 377千元,公務機 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 3輛 123千元,合共 1,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購副首長座車 2輛 1,084千元及輻射偵測車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛 1,899千元,合共 2,983千元。 │ │ │ │ 5248019800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,191│ 1,191│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |