83B44801.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0048010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │原子能委員會  │       402,281│       353,998│        48,283│原子能委員會本年度預算數 402,281千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 353,998千元,增加48,283千元。
  │  │  │  │  3348010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        59,430│        47,651│        11,779│
  │  │  │  │  3348010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        54,195│        42,141│        12,054│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 9,742千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數54,195千元,包括人事費41,359千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,866千元,維護費 3,540千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,170千元,特別費 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,703千元,較上年度淨增11,123
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 407千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員14人技工 1人工友 1人人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │      10,716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政維持費14,092千元,較上年度淨增 1,481
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列車輛維護費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員58人,增列統籌事務費 833千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費70千元,上下班交通費
  │  │  │  │              │              │              │              │       274千元,合共 1,177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新增車輛 2輛,增列油料、車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等 384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 8千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)第二辦公大樓整修隔間及汰換天花板經費 400
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 550千元。
  │  │  │  │  3348010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         5,235│         5,510│          -275│1.本年度預算數 5,235千元,包括業務費 3,185千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 2,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  少 275千元。
  │  │  │  │  5248011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │原子能管理發展│       335,136│       301,656│        33,480│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  5248011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│原子能科學發展│       139,314│       122,472│        16,842│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,222千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 139,314千元,包括人事費34,097
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費88,418千元,維護費 1,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費10,709千元,委辦費 4,590千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 500千元。。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,031千元,較上年度增加職員21
  │  │  │  │              │              │              │              │    人人事費 7,707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)原子能業務規劃 5,212千元,較上年度淨減 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,454千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列聘僱人員 9人人事費 4,354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列儀器養護費 7千元,旅運費 250千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列專題研究計畫經費 2,157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究發展經費 5,372千元,較上年度增加專題
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究計畫等經費 1,957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)管制考核 2,398千元,較上年度增加學術研討
  │  │  │  │              │              │              │              │    會等經費 1,378千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理國際合作業務10,850千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,915千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合業務調整移出核子保防業務經費17,640
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列舉辦核能年會活動等經費 3,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理核子保防業務17,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強核能宣導工作29,525千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託學術機關民間團體專題研究等經費 5,133
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)編印發行核能書刊資料23,956千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加蒐集國內外核能資料等經費 1,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)執行核子事故緊急應變計畫12,330千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少專題研究計畫等經費 1,640千元。
  │  │  │  │  5248011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│游離輻射安全防│        87,808│        87,862│           -54│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │護            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,963千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數87,808千元,包括人事費28,999千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,364千元,維護費 1,100千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,976千元,委辦費25,954千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 2,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,332千元,較上年度增加職員18
  │  │  │  │              │              │              │              │    人人事費16,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行核子設施游離輻射防護之檢查與管制作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,750千元,較上年度減少 9,687千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列聘僱人員11人人事費 7,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列專題研究計畫經費等 6,302千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 335千元及儀器養護費 340千元,合共 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託學術機構民間團體委辦費 4,802千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行醫用游離輻射防護之稽查與管制10,552千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少專題計畫研究等經費 2,405
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行非醫用游離輻射防護之稽查與管制 7,385
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較較上年度減少專題計畫研究等經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行核子設施環境管制作業 9,637千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少專題計畫研究等經費 3,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)臺灣北部核能電廠及核四廠附近海域之生態調
  │  │  │  │              │              │              │              │    查及研究 6,152千元,較上年度減少委辦費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)臺灣南部核能電廠附近海域之生態及研究 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    97千元,較上年度減少委辦費 1,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增核子設施健康效應調查 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)蘭嶼儲存場附近海域之生態調查及研究 2,903
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度人員與環境劑量定術預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │      所列 1,703千元如數減列。
  │  │  │  │  5248011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│核能設施安全管│        94,266│        91,322│         2,944│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │制            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,557千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數94,266千元,包括人事費42,060千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費37,156千元,維護費 1,720千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 9,370千元,委辦費 3,200千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,160千元,較上年度增加職員28
  │  │  │  │              │              │              │              │    人人事費19,691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行核能電廠運轉安全之例行管制作業 9,070
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減12,102千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列聘僱人員18人人事費12,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列兼職酬金 200千元,儀器養護費 200千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,國內旅費 102千元,合共 502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列設備費等經費 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行核反應器安全績效及設備可靠性分析與評
  │  │  │  │              │              │              │              │    估之例行作業 5,250千千元,較上年度減少專
  │  │  │  │              │              │              │              │    題研究計畫等經費 2,469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行核能電廠大修作業之例行管制作業 6,710
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加國內旅費等經費 104千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理核能安全技術業務 7,170千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少出國考察等經費 1,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)執行國內外核能電廠異常事件評估及肇因分析
  │  │  │  │              │              │              │              │    審查之例行作業 7,890千元,較上年度減少專
  │  │  │  │              │              │              │              │    題研究計畫等經費 746千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)審查核能電廠修改案件 4,300千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少兼職酬金等經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理核能安全管制法規業務 6,610千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少兼職酬金等經費 390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理核能四廠興建安全管制業務10,106千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加專題研究計畫等經費 3,076千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5248011023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│原子能技術應用│        13,748│             -│        13,748│1.本科目為新設科目,係配合辦理原子能技術應用
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,748千元,全數為配合組織編制
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整增列職員15人技工 1人工友 1人人事費。
  │  │  │  │  5248019000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         6,524│         3,500│         3,024│
  │  │  │  │  5248019010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         2,082│         3,500│        -1,418│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦、熱感式繪圖機、雷射印表機、通
  │  │  │  │              │              │              │              │  信界面器等經費 1,082千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置個人電腦及點陣式中英文印表機等經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置電腦網路工作站套及繪圖機等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 3,500千元如數減列。
  │  │  │  │  5248019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         4,442│             -│         4,442│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換次於部會首長座車 1輛 493千元,公務車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛 466千元,小型客貨車 1輛 377千元,公務機
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 3輛 123千元,合共 1,459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新購副首長座車 2輛 1,084千元及輻射偵測車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛 1,899千元,合共 2,983千元。
  │  │  │  │  5248019800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,191│         1,191│             0│仍照上年度預算數編列。
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