83B44820.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  7248200000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │放射性待處理物│             -│       201,437│      -201,437│
  │  │  │  │料管理處      │              │              │              │
  │  │  │  │  7248200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        15,638│        14,023│         1,615│
  │  │  │  │  7248200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        13,358│        11,743│         1,615│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,014千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,358千元,包括人事費 9,294千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,820千元,維護費 1,134千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,002千元,特別費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,294千元,較上年度淨減 189千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技工 3人警衛 3人工友 1人人事費 449
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,064千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,804千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列非消耗品購置費 389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期,減列車輛養護費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦公大樓保全經費 810千元,清潔費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元,合共 1,530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列員工上下班交通費 672千元。
  │  │  │  │  7248200102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,280│         2,280│             0│1.本年度預算數 2,280千元,包括事務費 910千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 1,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  7248201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │放射性待處理物│        89,298│       103,677│       -14,379│
  │  │  │  │料管理        │              │              │              │
  │  │  │  │  7248201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│執行放射性待處│        53,736│        63,694│        -9,958│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理物料管理作業│              │              │              │  理」科目移入工作獎金 926千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數53,736千元,包括人事費12,590千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費37,619千元,維護費 620千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,907千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,934千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,013千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行放射性廢料管理之規劃與研考作業經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,651千元,較上年度減少 1,292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行用過核燃料中期貯存及最終處置審查作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 7,860千元,較上年度增加 299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行低放射性廢料貯存及最終處置審查作業經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,768千元,較上年度減少 539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)放射性廢料管制規範之研訂經費 2,879千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)放射性廢料貯存及處置場地下水中核種遷移之
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究經費12,240千元,較上年度減少90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)執行放射性廢料安全管制之宣導作業經費 6,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,較上年度減少 2,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)執行放射性廢料監管與諮詢之資訊作業經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,924千元,較上年度減少 1,971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)執行放射性廢料國際合作業務預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 4,633千元如數減列。
  │  │  │  │  7248201022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│執行放射性待處│        35,562│        39,983│        -4,421│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理物料營運安全│              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,088千元,合計如列數
  │  │  │  │管制          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,562千元,包括人事費13,520千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費18,822千元,維護費 480千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,680千元,較上年度淨增 911千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技警 5人工友 1人人事費 1,428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行放射性廢料處理設施之管制作業經費 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元,較上年度減少 564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行放射性廢料運輸之管制作業經費 4,049千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行放射性廢料貯存設施之管制作業經費 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,較上年度減少 1,395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行乾性及輕微污染放射性廢料之管制作業經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,065千元,較上年度減少 651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)執行蘭嶼貯存場之管制作業經費 3,790千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 623千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)執行放射性廢料最終處置之管制作業經費 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元,較上年度減少 1,456千元。
  │  │  │  │  7248209000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           958│        83,150│       -82,192│
  │  │  │  │  7248209002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        78,179│       -78,179│上年度購置辦公房屋預算業已編竣,所列78,179千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  7248209010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           245│         3,300│        -3,055│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦經費 245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦及網路配管工程等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 3,300千元如數減列。
  │  │  │  │  7248209011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           377│         1,040│          -663│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換客貨兩用中型車 1輛 377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度電話總機設備預算業已編竣,所列 1,040
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  7248209019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           336│           631│          -295│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.辦公設備購置費 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公室設備預算業已編竣,所列 631千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  7248209800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           587│           587│             0│仍照上年度預算數編列。
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