83B45101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0051010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │農業委員會 │ 31,657,079│ 32,576,094│ -919,015│1.農業委員會本年度預算數31,657,079千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數32,639,145千元,減少 982,066 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數32,639,145千元,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 「漁業救護及巡緝」科目漁業巡護經費63,051千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元移列「內政部主管」項下,淨計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數。 │ │ │ │ 3351010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 197,196│ 188,532│ 8,664│ │ │ │ │ 3351010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 197,196│ 188,532│ 8,664│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金13,846千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 197,196千元,包括人事費 130,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,事務費20,012千元,業務費 4,418千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 7,180千元,旅運費 7,120千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元,補助及捐助26,285千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 128,246千元,較上年度淨增 8,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 3人人事費 625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,127千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,548千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列土地租金 2,388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國參加國際會議經費 515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費 218千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)參加國際組織 4,025千元,較上年度新增參加 │ │ │ │ │ │ │ │ 國際土壤研究暨管理委員會1994年會費 2,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助土地改革訓練所經費26,285千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業法規管理及訴願審議 513千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5851011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │農業行政 │ 718,185│ 713,605│ 4,580│ │ │ │ │ 5851011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│企劃管理 │ 106,358│ 103,372│ 2,986│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,974千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 106,358千元,包括人事費30,618 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費19,543千元,旅運費 3,206千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 6,791千元,委辦費46,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,618千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農業計畫方案研擬與追蹤考核經費 4,343千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列學術研討等委託研究費 600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農業政策與經濟研究經費 1,552千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農產貿易經費48,551千元,其中緝獲走私進口 │ │ │ │ │ │ │ │ 農產品處理費用 5,000千元,以「沒入及沒收 │ │ │ │ │ │ │ │ 財物」收入支應。本年度預算數較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 派員出國參加國際會議等經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業資訊管理經費21,294千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦租金、設備購置及相關經費 2,834千元。 │ │ │ │ 5851011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│農糧管理 │ 257,480│ 253,011│ 4,469│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,243千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 257,480千元,包括人事費43,611 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 4,873千元,旅運費 4,963千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 408千元,補助及捐助 169,045千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費31,580千元,獎勵及濟助費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,611千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 8,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)糧政法規之研議及糧政管理、策劃與督導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,412千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農藝作物及農用資材之供需ぶ生產策劃與管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費30,093千元,較上年度增列派員出國考察 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)園產品研究發展及金馬地區農業之策劃與督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 149,657千元,較上年度減列 1,521千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理植物種苗品質查驗等經費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列參加國際園藝協會會費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列派員出國參加國際會議等經費 386千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)植物保護及農藥管理之策劃、研究發展與督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費27,860千元,較上年度淨減 2,978千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理農藥行政管理與品質管制等工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國考察等經費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增農藥使用接觸風險評估工作經費 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)食品加工之研究發展、策劃與督導、協調經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,847千元,較上年度增列派員出國考察等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 580千元。 │ │ │ │ 5851011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│林業管理 │ 35,163│ 30,325│ 4,838│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,822千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,163千元,包括人事費29,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,622千元,旅運費 3,237千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,050千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)林業經營行政業務經費 2,083千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列派員出國考察經費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水土資源及自然保育行政業務經費 1,249千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列派員出國考察經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業水利行政業務經費 1,538千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列派員出國參加國際會議經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業資源調查規劃行政業務經費 1,243千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 5851011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│漁業管理 │ 111,011│ 149,486│ -38,475│1.本科目係由上年度預算「漁業管理」科目及「漁 │ │ │ │ │ │ │ │ 業救護及巡緝」科目合併。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,565千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 111,011千元,包括人事費36,525 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 8,984千元,旅運費 5,362千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 280千元,補助及捐助58,360千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,946千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漁業行政管理經費12,906千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,100千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列補助銷燬無籍無主漁船筏及走私沒入漁 │ │ │ │ │ │ │ │ 船筏經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列外籍船員證之核發經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海洋漁業管理經費24,573千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,031千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出席國際會議等經費 1,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辨理國外基地作業漁船申請案件經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)養殖及沿岸漁業管理經費 1,318千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列派員出國參加國際會議經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁業工程管理經費 1,328千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 派員出國考察經費 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)漁業發展方案協調推動經費 1,673千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立漁業資訊電腦連線系統計畫經費 2,912千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列租用電腦連線線路等費用 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)漁業巡護管理計畫經費 5,355千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列減少約聘 3人人事費 873千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,合共 1,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增遠洋流網漁業政策與管理計畫,辦理輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 遠洋流網漁船轉營其他漁業,進行漁業合作、 │ │ │ │ │ │ │ │ 新漁場開拓及貸款利息補貼所需經費30,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度執行中美北太平洋公海流網漁業協定 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列77,000千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5851011024 │ │ │ │ │ │ │ 5│畜牧獸醫管理 │ 62,888│ 36,459│ 26,429│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,377千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數62,888千元,包括人事費19,509千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,346千元,旅運費 2,683千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 350千元,補助及捐助26,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,229千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)畜牧行政管理經費 967千元,較上年度減列派 │ │ │ │ │ │ │ │ 員出國參加國際會議經費 570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)畜牧生產管理經費 1,033千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 派員出國參加國際會議經費 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)家畜衛生管理經費29,164千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,417千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國考察等經費 583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增捐助國際畜疫會經費26,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)飼料及動物用藥品管理經費10,517千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)畜牧污染防治管理經費 1,155千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列派員出國考察經費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行養豬政策調整方案 2,823千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5851011025 │ │ │ │ │ │ │ 6│輔導推廣 │ 46,878│ 42,297│ 4,581│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,914千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,878千元,包括人事費24,762千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,812千元,旅運費 3,764千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 290千元,補助及捐助15,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,762千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,964千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導農民組織及改善農民團體經費16,432千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立農產品產銷制度、執行農產運銷改進方案 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,203千元,較上年度增列派員出國考察 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導農業推廣管理經費 2,092千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列派員出國考察經費92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業金融策劃、改進與發展經費 1,389千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 5851011026 │ │ │ │ │ │ │ 7│農業統計調查 │ 98,407│ 98,655│ -248│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 655千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數98,407千元,包括人事費 6,307千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助92,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)農家經濟調查經費14,807千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,248千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列農家經濟調查計畫經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘(僱)人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強農情報告經費58,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)長期作物面積調查經費 2,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)臺灣地區養豬頭數調查經費 6,100千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農產品生產成本調查經費 4,000千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)農產品價格報導經費 2.500千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)臺灣地區農業基本調查經費 7,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)改進漁業經濟統計調查經費 4,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 5851011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │農業建設計畫 │ 10,007,550│ 10,144,680│ -137,130│1.本年度預算數10,007,550千元,包括補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,608,113千元,委辦費 1,399,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)培育核心農民,提高經營效率經費 308,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加39,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃農業區域,落實農地農用經費 692,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)發展重點產業,健全產銷制度,提昇市場競爭 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,743,943千元,較上年度增加 219,443 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立農業保險制度,減輕災害損失經費 110,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少 300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強防疫與檢疫經費 270,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少28,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)培育漁業資源,調整漁業結構,加強國際合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,369,880千元,較上年度增加37,070千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)健全農民組織,強化農民團體服務功能經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,400千元,較上年度增加 4,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)規劃農村社區,重建農村文化,提昇生活素質 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,074,000千元,較上年度增加74,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)改進林業經營及農田水利,防治公害污染經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,306,750千元,較上年度減少55,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 畜牧獸醫及家畜保險經費 747,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 143,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 降低農業產銷成本經費 180,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 兩岸農業交流經費20,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 加強農業計畫協調與督導經費71,977千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 5,907千元。 │ │ │ │ 5251011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │農業科技研究發│ 2,481,476│ 2,396,592│ 84,884│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 5251011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│提升食品加工技│ 174,712│ 184,423│ -9,711│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │術 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 253千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 174,712千元,包括人事費 2,437 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 434千元,旅運費 166千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 300千元,補助及捐助70,000千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 101,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)食品加工業整體規劃、推動、連繫與協調經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,337千元,較上年度增列約聘(僱)人員調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)食品工業技術管理專案計畫經費70,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導農產品改進品質、衛生及拓展內外銷市場 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費37,375千元,較上年度增加 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加工作物品質改進及新技術與新產品之開發經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費29,000千元,較上年度增加 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行食品科技中程研究計畫經費35,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少18,500千元。 │ │ │ │ 5251011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│遙測技術研究發│ 62,043│ 249,132│ -187,089│1.本年度預算數62,043元,包括人事費 970千元, │ │ │ │展 │ │ │ │ 業務費 1,112千元,旅運費97千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元,補助及捐助 6,000千元,委辦費52 │ │ │ │ │ │ │ │ ,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動遙測技術總體計畫經費 5,679千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列購置電腦軟體等費用 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遙測人才培育計畫經費 6,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)遙測影像資料收集經費13,587千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遙測技術應用於自然資源調查經費 8,067千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)遙測技術應用於環境與地質調查經費16,118千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 1,331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)遙測技術之研發經費12,592千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 4,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度航遙測飛機汰舊換新計畫預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 190,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5251011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│創新農業科技 │ 1,779,721│ 1,669,537│ 110,184│1.本年度預算數 1,779,721千元,包括補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 121,400千元,委辦費 1,658,321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)重點科技計畫經費 277,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加86,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般科技計畫經費 1,270,400千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農業科技人才培育經費50,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際農業科技合作經費40,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業資訊系統經費 142,321千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加23,684千元。 │ │ │ │ 5251011223 │ │ │ │ │ │ │ 4│農漁牧產業自動│ 465,000│ 293,500│ 171,500│1.本年度預算數 465,000千元,包括補助及捐助40 │ │ │ │化 │ │ │ │ ,000千元,委辦費 425,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)農業生產自動化經費 150,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加19,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漁業生產自動化經費60,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)畜牧生產自動化經費65,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農產品服務業自動化經費 150,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加95,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動配合措施經費40,000千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,000千元。 │ │ │ │ 5851011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │稻田轉作 │ 9,510,617│ 9,594,800│ -84,183│ │ │ │ │ 5851011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│稻田轉作補貼 │ 4,868,258│ 4,895,800│ -27,542│本年度預算數 4,868,258千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │ │ │ │ │係辦理稻田轉作計畫所需補貼稻穀經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減少如列數。 │ │ │ │ 5851011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│國產雜糧保價收│ 4,642,359│ 4,699,000│ -56,641│1.本年度預算數 4,642,359千元,包括補助及捐助 │ │ │ │購 │ │ │ │ 4,506,759千元,委辦費 135,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理國產雜糧保價收購所需差價 │ │ │ │ │ │ │ │ 補貼經費,其中 879,248千元係以進口小麥業者 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐贈收入支應,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6851011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │收購稻穀差價補│ 4,000,000│ 4,000,000│ 0│1.本年度預算數 4,000,000千元,均屬損失及賠償 │ │ │ │貼 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收購農民稻穀差價補貼所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費,與上年度同。 │ │ │ │ 5851011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │自然保育 │ 98,009│ 101,346│ -3,337│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金43千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數98,009千元,包括人事費 3,555千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,075千元,旅運費 179千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 200千元,補助及捐助83,000千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)自然保育業務推動經費 5,009千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列宣導紀錄片之製作等費用 1,337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)自然文化景觀資源生態保育經費93,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 2,000千元。 │ │ │ │ 6951011600 │ │ │ │ │ │ 8│ │漁業職業訓練 │ 81,693│ 73,600│ 8,093│1.本年度預算數81,693千元,包括人事費36,888千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,981千元,業務費19,199千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6,119千元,旅運費 1,075千元,材料費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,515千元,設備及投資12,670千元,獎勵及濟助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費30千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,660千元,較上年度增加 1,835 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合分支計畫調整,增列人事費 1,028千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,597千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 327千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合分支計畫調整,減列人事費 1,028千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積,減列房屋建築修繕費37千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦公設備購置費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公大樓土地等租金80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列漁訓貳號船體保險費及學員出海保險費 │ │ │ │ │ │ │ │ 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增汰換60門電話總機系統一套經費 630千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練工作執行經費45,666千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,411千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列材料費 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列車輛油料費 2,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各訓練班教師鐘點費 904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列訓練業務需用之電腦軟體、教學影帶製 │ │ │ │ │ │ │ │ 作等費用 1,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列訓練船養護費 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列電腦系統第三期設備購置費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列購置教學用漁撈作業模擬系統一套等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水產院校建教合作計畫辦理海洋大學、高雄海 │ │ │ │ │ │ │ │ 專、金門高職三校建教合作海訓計畫經費 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,全數以「建教合作收入」支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 480千元。 │ │ │ │ 6751011800 │ │ │ │ │ │ 9│ │漁民漁船海難救│ 8,000│ 108,000│ -100,000│1.本年度預算數 8,000千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │助 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助漁船海難互助基金 8,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列補助漁民海難救助基金 100,000千元。 │ │ │ │ 5851011900 │ │ │ │ │ │10│ │遠洋漁港闢建 │ 1,347,000│ 1,504,000│ -157,000│1.本年度預算數 1,347,000千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)安平遠洋漁港預計六年興建完成,總經費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 93,300千元,除79、80、81、82年度共已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,916,500千元外,本年度續編列 187,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 103,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)興達遠洋漁港預計六年興建完成,總經費 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,000千元,除79、80、81、82年度共已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,770,000千元外,本年度續編列 1,160,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少54,000千元。 │ │ │ │ 6851012300 │ │ │ │ │ │11│ │漁業用油及用鹽│ 2,309,300│ 2,309,300│ 0│1.本年度預算數 2,309,300千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │補貼 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補貼漁船用油經費 2,300,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助漁業用鹽及運送包裝經費 9,300千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 5851018100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業循環基金│ 500,000│ 900,000│ -400,000│ │ │ │ │ 5851018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│農業發展基金 │ 500,000│ 900,000│ -400,000│辦理「輔導修建農宅專案貸款計畫」等增撥基金如 │ │ │ │ │ │ │ │列數,全數以本基金以前年度作業賸餘撥充支應, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減少 400,000千元。 │ │ │ │ 5851019000 │ │ │ │ │ │13│ │一般建築及設備│ 395,166│ 538,752│ -143,586│ │ │ │ │ 5851019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 341,779│ 538,252│ -196,473│本會辦公大樓基地10,620.5平方公尺,除81、82年 │ │ │ │ │ │ │ │度編列 1,076,505千元辦理有償撥用 7,940平方公 │ │ │ │ │ │ │ │尺外,本年度續編列 341,779千元辦理其餘 2,680 │ │ │ │ │ │ │ │.5平方公尺之撥用,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 5851019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 49,400│ -│ 49,400│漁訓中心學員活動中心及宿舍綜合大樓工程,地上 │ │ │ │ │ │ │ │五層、地下一層計 7,920平方公尺,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │17,600元,核列建築費 139,392千元,連同風雨走 │ │ │ │ │ │ │ │廊 3,053千元,地基加強樁18,000千元,隔音設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,375千元,設計監造費 8,130千元,工程管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,795千元及空調工程28,530千元,合共 200,275 │ │ │ │ │ │ │ │千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費49,400 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5851019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 3,487│ -│ 3,487│汰換15人座中型交通車 2輛購置費 2,640千元,公 │ │ │ │ │ │ │ │務轎車 1輛購置費 466千元,小型貨車 1輛購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 299千元,公務機車 2輛購置費82千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 5851019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 500│ 500│ 0│本年度預算數 500千元,係辦理圖書及其他設備等 │ │ │ │ │ │ │ │購置費,與上年度同。 │ │ │ │ 5851019800 │ │ │ │ │ │14│ │第一預備金 │ 2,887│ 2,887│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |