83B45401.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0054010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │勞工委員會    │     2,476,946│     2,304,630│       172,316│1.勞工委員會本年度預算數 2,476,946千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 2,309,926千元,增加 167,020
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 2,309,926千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  勞工安全衛生研究所之成立,由「勞工安全衛生
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目移出 5,296千元,列入該所「勞工安
  │  │  │  │              │              │              │              │  全衛生研究」科目項下,淨計如表列上年度預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │  3354010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       186,761│       177,307│         9,454│
  │  │  │  │  3354010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       161,288│       152,433│         8,855│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「勞工安
  │  │  │  │              │              │              │              │  全衛生業務」科目移入 300千元,「勞工檢查業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入 700千元及「綜合規劃業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 6,589千元,另移出工作獎金11,305千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入各相關科目,移入移出數互抵後,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 161,288千元,包括人事費69,381
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費79,266千元,業務費 3,732千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 1,604千元,旅運費 5,145千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │   480千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,997千元,較上年度淨增 7,183
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 1人及依事務勞力替代措施分年實
  │  │  │  │              │              │              │              │      施計畫規定減列技工 1人之人事費 820千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列增加職員 2人人事費 1,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費88,100千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,891千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少技工 1人及約聘 1人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費14千元,辦公器具養護費 1千元,上下
  │  │  │  │              │              │              │              │      班車票費26千元,合共41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 4人,增列統籌事務費58千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 4千元,上下班車票費52
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列退休退職人員三節慰問金14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合辦公大樓租金由每坪 2,000元增加為 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,083元增列 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費 304千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願審議業務經費 802千元,較上年度增加派
  │  │  │  │              │              │              │              │    員出國考察歐陸有關勞工行政救濟制度經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法制事務經費 3,389千元,較上年度減少辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    法規專案研究等經費 1,419千元。
  │  │  │  │  3354010103  │              │              │              │
  │  │  │ 2│統計業務管理  │        25,473│        24,874│           599│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,148千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,473千元,包括人事費12,376千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費12,502千元,旅運費 595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,257千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工公務統計制度及管理經費 1,055千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強勞工業務應用統計經費 1,833千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動勞動情勢調查經費 3,614千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究開發勞動問題觀察方法經費 3,326千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加派員出國考察美國勞動條件、勞
  │  │  │  │              │              │              │              │    工生活、勞動生產力等統計觀察及編制方法經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立勞工需求估測模型辦理有關調查經費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)勞工狀況統計剖析經費 658千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)勞動統計資料分析與發布經費 1,082千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  6854011100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │勞資關係業務  │        90,216│        70,810│        19,406│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,467千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數90,216千元,包括人事費16,007千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費22,959千元,旅運費 2,080千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助47,170千元,委辦費 1,800千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,807千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導工會組織健全發展經費29,453千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加策劃辦理工會會務人員培訓工作等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進勞資關係和諧經費 9,211千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加定期召開勞方、資方及政府聯合座談會及
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託研究台商赴大陸投資所引發各種勞資問題
  │  │  │  │              │              │              │              │    之探討等經費 2,902千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度經費28
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,362千元,較上年度增加派遣優秀工會幹部及
  │  │  │  │              │              │              │              │    工商團體幹部赴美接受勞資爭議調處訓練等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強國際勞工之聯繫與活動經費 7,383千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少派員出國考察經費 270千元。
  │  │  │  │  6854011200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │勞動條件業務  │        45,986│        33,203│        12,783│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,199千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數45,986千元,包括人事費13,561千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費22,490千元,旅運費 3,135千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 5,000千元,委辦費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,809千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強宣導及實施勞動基準法令經費 8,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)修正勞動基準法附屬法規及訪查事業單位勞動
  │  │  │  │              │              │              │              │    條件經費 3,669千元,較上年度增加檢討僱用
  │  │  │  │              │              │              │              │    部分時間工作勞工實施要點之推行狀況,以進
  │  │  │  │              │              │              │              │    行部分時間工作立法研究等經費 1,156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研究建立合理工時工資制度經費 2,800千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少派員出國考察經費91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研議調整基本工資經費 3,292千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加評估基本工資調整時機,並檢討調整方式
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)督導辦理積欠工資墊償基金業務經費 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強童工、女工、技術生之特別保護經費13,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元,較上年度增加加強青少年勞工特別保
  │  │  │  │              │              │              │              │    護及促進兩性工作平等經費 9,366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)督導推行勞工退休、資遣及職業災害補償制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,100千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6854011300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │勞工福利業務  │     1,040,747│     1,030,038│        10,709│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,213千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,040,747千元,包括人事費12,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元,業務費94,789千元,旅運費 2,344千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 237,448千元,委辦費 800千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 692,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,823千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推行職工福利基金制度及改善勞工生活措施經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費20,841千元,較上年度淨減 4,369千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理關廠歇業後失業勞工貸款補貼利息
  │  │  │  │              │              │              │              │      差額經費 5,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出席國際會議經費69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理勞工生活與勞工福利之委託研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助勞工建購、修繕住宅及興建勞工單身宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 677,393千元,較上年度減少規劃與輔
  │  │  │  │              │              │              │              │    導各級勞工行政單位興、修建勞工單身宿舍及
  │  │  │  │              │              │              │              │    興建集中式勞工住宅經費15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強規劃推行青少年、女性及退休勞工福利業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費15,787千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃商港相關工會勞工福利經費78,355千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加商港相關工會勞工福利專款經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,713千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強推行勞工教育及編製勞工教育教材經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    08,295千元,較上年度增加規劃建立勞工教育
  │  │  │  │              │              │              │              │    進修制度包括補助勞工參加空中大學進修及工
  │  │  │  │              │              │              │              │    會辦理函授學校等經費24,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推展勞工休閒育樂活動經費73,690千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同,至其增減項目,如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列一次性輔導地方政府興建勞工育樂中心
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔導地方政府闢建勞工休閒場所經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增規劃全國示範性勞工休閒設施經費10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)建立勞工輔導制度及辦理勞工青年志願服務工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費39,270千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)推展勞工服務中心業務及慰問重大職災勞工經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費14,293千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6654011400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │勞工保險業務  │       699,050│       699,316│          -266│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,075千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 699,050千元,包括人事費 678,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元,業務費15,562千元,旅運費 1,066千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,委辦費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,647千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導研究改進勞工保險業務經費11,642千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加規劃辦理勞工保險改採分項保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    制度精算分項保險費率等經費 3,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)健全勞工保險醫療給付制度經費 3,275千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 2,525千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託學術團體辦理研究制度經費 2,600
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國考察日本醫療卡制度經費75千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助中央各機關學校人員參加勞工保險經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    66,775千元,較上年度減少 6,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃失業保險經費 691千元,較上年度增加派
  │  │  │  │              │              │              │              │    員出席國際就業安全協會年會會議經費22千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)規劃勞工保險老年殘廢及死亡給付改採年金制
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,020千元,較上年度增加推動實施勞工
  │  │  │  │              │              │              │              │    老年附加年金保險等經費 3,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增研究改進職業災害保險經費 1,000千元。
  │  │  │  │  6854011500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │勞工安全衛生業│       154,474│       100,049│        54,425│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │務            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,436千元,另移出 300
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目,移入移出數互抵後
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 154,474千元,包括人事費16,138
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 117,152千元,旅運費 6,334千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助13,250千元,委辦費 500千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,988千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全勞工安全衛生法規並加強宣導經費 3,150
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推行勞工安全衛生教育訓練及宣導經費70,586
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加宣導勞工安全衛生觀念,
  │  │  │  │              │              │              │              │    舉辦研討會、觀摩會等活動,並製作文宣品及
  │  │  │  │              │              │              │              │    電視廣播節目等經費39,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立安全衛生諮詢制度訂定職業災害防止政策
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,419千元,較上年度淨減 257千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理高噪音源機械調查分析等經費 989
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理營造業無一定雇主勞工安全衛生教
  │  │  │  │              │              │              │              │      育成效評估等經費 732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推行勞工作業環境測定及健全檢查制度經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,570千元,較上年度淨減 9,090千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列訂定勞工作業環境空氣有害物分析及檢
  │  │  │  │              │              │              │              │      查機構環境測定樣品分析經費12,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列建立實驗室認證制度,確保勞工作業環
  │  │  │  │              │              │              │              │      境品質經費 3,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增推行危險物及有害物通識制度經費16,950
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導改進勞工安全衛生設施經費19,161千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 5,515千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列輔導工廠實施安全評估等經費 1,185千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔導電子製造專業單位之防災、防爆技
  │  │  │  │              │              │              │              │      術等經費 6,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)獎助推動勞工安全衛生經費13,650千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加補助工業團體、工會及相關訓練機構
  │  │  │  │              │              │              │              │    對各該業及職業辦理危險認知、環境改善、事
  │  │  │  │              │              │              │              │    業安全衛生知識教育訓練等經費 4,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度加強勞工安全衛生實驗研究預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 2,200千元如數減列。
  │  │  │  │  6854011600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │勞工檢查業務  │       152,674│        84,095│        68,579│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,619千元,另移出 700
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目,移入移出數互抵後
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 152,674千元,包括人事費23,470
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費84,103千元,維護費95千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 9,772千元,材料費 604千元,補助及捐助20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,200千元,委辦費10,840千元,獎勵及濟助費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,458千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 769千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃勞工檢查政策經費15,892千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加編印工業衛生法規實務監督手冊及委託研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究等經費 8,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增勞動檢查法宣導與執行經費15,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導勞工檢查業務及充實檢查裝備經費 6,923
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加委託學術機構辦理各國勞
  │  │  │  │              │              │              │              │    動條件檢查方式比較研究經費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動實施勞動條件及安全衛生專案檢查經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,625千元,較上年度減少委託學術團體辦理大
  │  │  │  │              │              │              │              │    量使用特定化學物質場所安全衛生現況評估經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)督導及考評勞工檢查、代行檢查等機構經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,230千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理勞工檢查員及代行檢查員訓練經費21,035
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加辦理新進勞工檢查員基礎
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練等經費 901千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強輔導建立自動檢查制度經費27,518千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加辦理事業單位固定式起重機等十
  │  │  │  │              │              │              │              │    種實施自動檢查人員實務訓練等經費18,876千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)建立全國勞工檢查資訊系統經費13,800千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增推動勞工安全衛生檢查自護計畫經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 新增充實勞工檢查機構及健全檢查功能經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      20,200千元。
  │  │  │  │  6854011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │綜合規劃業務  │        45,600│        42,405│         3,195│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,192千元,另移出 6,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  89千元列入「行政管理」科目,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數45,600千元,包括人事費14,044千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費25,462千元,旅運費 2,032千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 2,000千元,獎勵及濟助費 2,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,544千元,較上年度增加 1,256
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員 1人人事費 477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貫徹勞工政策經費 9,883千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強勞工問題研究經費 5,800千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研擬及列管勞工行政施政計畫經費 2,326千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦勞工行政人員訓練會報及編印書刊經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,566千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)規劃勞動力及評估外來勞工政策經費 3,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 1,621千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察旅費 379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加委託研究大陸地區勞資關係及勞動法制
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理勞動力運用及勞動生產力改善經費 4,731
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加派員出席兩岸相關勞動問
  │  │  │  │              │              │              │              │    題研討會等經費 318千元。
  │  │  │  │  6854011800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │勞工資訊業務  │        52,008│        60,526│        -8,518│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 956千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,008千元,包括人事費10,847千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費31,842千元,維護費 7,345千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 844千元,設備及投資 1,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,707千元,較上年度增加 847千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員 1人人事費 551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工資訊系統之規劃設計及推動經費 7,804千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少委託軟體機構辦理系統分析
  │  │  │  │              │              │              │              │    及設計等經費 2,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦軟硬體系統之建立及操作管理經費28,020
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少電腦及週邊設備租金等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦網路及資料庫之建立、管理與應用經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,649千元,較上年度減少電腦設備維護費等 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)勞工行政資訊之提供管制及檔案管理經費 448
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推行勞工行政業務電腦運用訓練及宣導經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,080千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)勞工行政資訊系統推動小組作業經費 170千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)個人電腦及印表機等資訊相關設備購置經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,130千元,較上年度減少 3,720千元。
  │  │  │  │  6854019000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│         4,550│         2,001│         2,549│
  │  │  │  │  6854019019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         4,550│         2,001│         2,549│購置攜帶式有機氣體測定器及全相顯微鏡等勞工檢
  │  │  │  │              │              │              │              │查儀器設備費 4,550千元,較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6854019800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │         4,880│         4,880│             0│仍照上年度預算數編列。
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