83B45401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0054010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │勞工委員會 │ 2,476,946│ 2,304,630│ 172,316│1.勞工委員會本年度預算數 2,476,946千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數 2,309,926千元,增加 167,020 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 2,309,926千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工安全衛生研究所之成立,由「勞工安全衛生 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目移出 5,296千元,列入該所「勞工安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全衛生研究」科目項下,淨計如表列上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ 3354010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 186,761│ 177,307│ 9,454│ │ │ │ │ 3354010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 161,288│ 152,433│ 8,855│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「勞工安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全衛生業務」科目移入 300千元,「勞工檢查業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目移入 700千元及「綜合規劃業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入 6,589千元,另移出工作獎金11,305千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入各相關科目,移入移出數互抵後,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 161,288千元,包括人事費69,381 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費79,266千元,業務費 3,732千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,604千元,旅運費 5,145千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 480千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,997千元,較上年度淨增 7,183 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人及依事務勞力替代措施分年實 │ │ │ │ │ │ │ │ 施計畫規定減列技工 1人之人事費 820千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列增加職員 2人人事費 1,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費88,100千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,891千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少技工 1人及約聘 1人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費14千元,辦公器具養護費 1千元,上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費26千元,合共41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加職員 4人,增列統籌事務費58千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 4千元,上下班車票費52 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合辦公大樓租金由每坪 2,000元增加為 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,083元增列 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費 304千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訴願審議業務經費 802千元,較上年度增加派 │ │ │ │ │ │ │ │ 員出國考察歐陸有關勞工行政救濟制度經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法制事務經費 3,389千元,較上年度減少辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 法規專案研究等經費 1,419千元。 │ │ │ │ 3354010103 │ │ │ │ │ │ │ 2│統計業務管理 │ 25,473│ 24,874│ 599│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,148千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,473千元,包括人事費12,376千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,502千元,旅運費 595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,257千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工公務統計制度及管理經費 1,055千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強勞工業務應用統計經費 1,833千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動勞動情勢調查經費 3,614千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研究開發勞動問題觀察方法經費 3,326千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加派員出國考察美國勞動條件、勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 工生活、勞動生產力等統計觀察及編制方法經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)建立勞工需求估測模型辦理有關調查經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)勞工狀況統計剖析經費 658千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)勞動統計資料分析與發布經費 1,082千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 6854011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │勞資關係業務 │ 90,216│ 70,810│ 19,406│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,467千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數90,216千元,包括人事費16,007千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,959千元,旅運費 2,080千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助47,170千元,委辦費 1,800千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,807千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導工會組織健全發展經費29,453千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加策劃辦理工會會務人員培訓工作等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進勞資關係和諧經費 9,211千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加定期召開勞方、資方及政府聯合座談會及 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託研究台商赴大陸投資所引發各種勞資問題 │ │ │ │ │ │ │ │ 之探討等經費 2,902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度經費28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,362千元,較上年度增加派遣優秀工會幹部及 │ │ │ │ │ │ │ │ 工商團體幹部赴美接受勞資爭議調處訓練等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強國際勞工之聯繫與活動經費 7,383千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少派員出國考察經費 270千元。 │ │ │ │ 6854011200 │ │ │ │ │ │ 3│ │勞動條件業務 │ 45,986│ 33,203│ 12,783│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,199千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,986千元,包括人事費13,561千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,490千元,旅運費 3,135千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 5,000千元,委辦費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,809千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強宣導及實施勞動基準法令經費 8,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)修正勞動基準法附屬法規及訪查事業單位勞動 │ │ │ │ │ │ │ │ 條件經費 3,669千元,較上年度增加檢討僱用 │ │ │ │ │ │ │ │ 部分時間工作勞工實施要點之推行狀況,以進 │ │ │ │ │ │ │ │ 行部分時間工作立法研究等經費 1,156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究建立合理工時工資制度經費 2,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少派員出國考察經費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研議調整基本工資經費 3,292千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加評估基本工資調整時機,並檢討調整方式 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)督導辦理積欠工資墊償基金業務經費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強童工、女工、技術生之特別保護經費13,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,較上年度增加加強青少年勞工特別保 │ │ │ │ │ │ │ │ 護及促進兩性工作平等經費 9,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)督導推行勞工退休、資遣及職業災害補償制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,100千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6854011300 │ │ │ │ │ │ 4│ │勞工福利業務 │ 1,040,747│ 1,030,038│ 10,709│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,213千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,040,747千元,包括人事費12,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,業務費94,789千元,旅運費 2,344千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 237,448千元,委辦費 800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 692,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,823千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推行職工福利基金制度及改善勞工生活措施經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,841千元,較上年度淨減 4,369千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理關廠歇業後失業勞工貸款補貼利息 │ │ │ │ │ │ │ │ 差額經費 5,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出席國際會議經費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理勞工生活與勞工福利之委託研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助勞工建購、修繕住宅及興建勞工單身宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 677,393千元,較上年度減少規劃與輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導各級勞工行政單位興、修建勞工單身宿舍及 │ │ │ │ │ │ │ │ 興建集中式勞工住宅經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強規劃推行青少年、女性及退休勞工福利業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費15,787千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃商港相關工會勞工福利經費78,355千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加商港相關工會勞工福利專款經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強推行勞工教育及編製勞工教育教材經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,295千元,較上年度增加規劃建立勞工教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 進修制度包括補助勞工參加空中大學進修及工 │ │ │ │ │ │ │ │ 會辦理函授學校等經費24,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推展勞工休閒育樂活動經費73,690千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同,至其增減項目,如下: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性輔導地方政府興建勞工育樂中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列輔導地方政府闢建勞工休閒場所經費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增規劃全國示範性勞工休閒設施經費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)建立勞工輔導制度及辦理勞工青年志願服務工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費39,270千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)推展勞工服務中心業務及慰問重大職災勞工經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費14,293千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6654011400 │ │ │ │ │ │ 5│ │勞工保險業務 │ 699,050│ 699,316│ -266│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,075千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 699,050千元,包括人事費 678,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,業務費15,562千元,旅運費 1,066千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,647千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導研究改進勞工保險業務經費11,642千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加規劃辦理勞工保險改採分項保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 制度精算分項保險費率等經費 3,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)健全勞工保險醫療給付制度經費 3,275千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 2,525千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託學術團體辦理研究制度經費 2,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國考察日本醫療卡制度經費75千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助中央各機關學校人員參加勞工保險經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 66,775千元,較上年度減少 6,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃失業保險經費 691千元,較上年度增加派 │ │ │ │ │ │ │ │ 員出席國際就業安全協會年會會議經費22千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃勞工保險老年殘廢及死亡給付改採年金制 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,020千元,較上年度增加推動實施勞工 │ │ │ │ │ │ │ │ 老年附加年金保險等經費 3,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增研究改進職業災害保險經費 1,000千元。 │ │ │ │ 6854011500 │ │ │ │ │ │ 6│ │勞工安全衛生業│ 154,474│ 100,049│ 54,425│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │務 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,436千元,另移出 300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「行政管理」科目,移入移出數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 154,474千元,包括人事費16,138 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 117,152千元,旅運費 6,334千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助13,250千元,委辦費 500千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,988千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全勞工安全衛生法規並加強宣導經費 3,150 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推行勞工安全衛生教育訓練及宣導經費70,586 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加宣導勞工安全衛生觀念, │ │ │ │ │ │ │ │ 舉辦研討會、觀摩會等活動,並製作文宣品及 │ │ │ │ │ │ │ │ 電視廣播節目等經費39,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立安全衛生諮詢制度訂定職業災害防止政策 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,419千元,較上年度淨減 257千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理高噪音源機械調查分析等經費 989 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理營造業無一定雇主勞工安全衛生教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育成效評估等經費 732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推行勞工作業環境測定及健全檢查制度經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,570千元,較上年度淨減 9,090千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列訂定勞工作業環境空氣有害物分析及檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 查機構環境測定樣品分析經費12,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列建立實驗室認證制度,確保勞工作業環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境品質經費 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增推行危險物及有害物通識制度經費16,950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導改進勞工安全衛生設施經費19,161千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 5,515千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列輔導工廠實施安全評估等經費 1,185千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列輔導電子製造專業單位之防災、防爆技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術等經費 6,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)獎助推動勞工安全衛生經費13,650千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加補助工業團體、工會及相關訓練機構 │ │ │ │ │ │ │ │ 對各該業及職業辦理危險認知、環境改善、事 │ │ │ │ │ │ │ │ 業安全衛生知識教育訓練等經費 4,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度加強勞工安全衛生實驗研究預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 2,200千元如數減列。 │ │ │ │ 6854011600 │ │ │ │ │ │ 7│ │勞工檢查業務 │ 152,674│ 84,095│ 68,579│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,619千元,另移出 700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「行政管理」科目,移入移出數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 152,674千元,包括人事費23,470 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費84,103千元,維護費95千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,772千元,材料費 604千元,補助及捐助20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,委辦費10,840千元,獎勵及濟助費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,458千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃勞工檢查政策經費15,892千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加編印工業衛生法規實務監督手冊及委託研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究等經費 8,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增勞動檢查法宣導與執行經費15,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導勞工檢查業務及充實檢查裝備經費 6,923 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加委託學術機構辦理各國勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 動條件檢查方式比較研究經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動實施勞動條件及安全衛生專案檢查經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,625千元,較上年度減少委託學術團體辦理大 │ │ │ │ │ │ │ │ 量使用特定化學物質場所安全衛生現況評估經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)督導及考評勞工檢查、代行檢查等機構經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,230千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理勞工檢查員及代行檢查員訓練經費21,035 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加辦理新進勞工檢查員基礎 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練等經費 901千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強輔導建立自動檢查制度經費27,518千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加辦理事業單位固定式起重機等十 │ │ │ │ │ │ │ │ 種實施自動檢查人員實務訓練等經費18,876千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)建立全國勞工檢查資訊系統經費13,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增推動勞工安全衛生檢查自護計畫經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 新增充實勞工檢查機構及健全檢查功能經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,200千元。 │ │ │ │ 6854011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │綜合規劃業務 │ 45,600│ 42,405│ 3,195│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,192千元,另移出 6,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元列入「行政管理」科目,移入移出數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,600千元,包括人事費14,044千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費25,462千元,旅運費 2,032千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 2,000千元,獎勵及濟助費 2,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,544千元,較上年度增加 1,256 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 1人人事費 477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貫徹勞工政策經費 9,883千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強勞工問題研究經費 5,800千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研擬及列管勞工行政施政計畫經費 2,326千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦勞工行政人員訓練會報及編印書刊經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,566千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃勞動力及評估外來勞工政策經費 3,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 1,621千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察旅費 379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加委託研究大陸地區勞資關係及勞動法制 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理勞動力運用及勞動生產力改善經費 4,731 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加派員出席兩岸相關勞動問 │ │ │ │ │ │ │ │ 題研討會等經費 318千元。 │ │ │ │ 6854011800 │ │ │ │ │ │ 9│ │勞工資訊業務 │ 52,008│ 60,526│ -8,518│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 956千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,008千元,包括人事費10,847千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費31,842千元,維護費 7,345千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 844千元,設備及投資 1,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,707千元,較上年度增加 847千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 1人人事費 551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工資訊系統之規劃設計及推動經費 7,804千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少委託軟體機構辦理系統分析 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設計等經費 2,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦軟硬體系統之建立及操作管理經費28,020 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少電腦及週邊設備租金等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦網路及資料庫之建立、管理與應用經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,649千元,較上年度減少電腦設備維護費等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)勞工行政資訊之提供管制及檔案管理經費 448 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推行勞工行政業務電腦運用訓練及宣導經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)勞工行政資訊系統推動小組作業經費 170千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)個人電腦及印表機等資訊相關設備購置經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,130千元,較上年度減少 3,720千元。 │ │ │ │ 6854019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 4,550│ 2,001│ 2,549│ │ │ │ │ 6854019019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 4,550│ 2,001│ 2,549│購置攜帶式有機氣體測定器及全相顯微鏡等勞工檢 │ │ │ │ │ │ │ │查儀器設備費 4,550千元,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6854019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 4,880│ 4,880│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |