83B45411.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0054110000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │職業訓練局及所│     1,508,417│     1,424,658│        83,759│職業訓練局及所屬本年度預算數 1,508,417千元,
  │  │  │  │屬            │              │              │              │較上年度法定預算數 1,424,658千元,增加83,759
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  6954110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        70,416│        59,583│        10,833│
  │  │  │  │  6954110101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        70,416│        59,583│        10,833│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金29,604千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數70,416千元,包括人事費35,363千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費31,218千元,維護費 1,417千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,148千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,263千元,較上年度增加 1,390
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員 2人人事費 781千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,153千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 9,443千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列已報廢不再汰換車輛之油料及養護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 5人,約聘 3人,約僱 9人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列統籌事務費 244千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元,上下班車票費 154千元,合共 418
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列退休退職人員三節慰問金24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合租用辦公大樓面積增加增列租金 9,075
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費38千元。
  │  │  │  │  6954110200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │職業訓練業務  │       446,275│       420,382│        25,893│
  │  │  │  │  6954110211  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合規劃      │        42,702│        34,336│         8,366│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 926千元,另移出 1,944
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「公共訓練」科目,移入移出數互抵後
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,702千元,包括人事費11,782千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費23,039千元,維護費 560千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,021千元,設備及投資 2,300千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,000千元,獎勵及濟助費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,522千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)發展職業訓練教材與教學媒體經費 6,510千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職業訓練法規之研訂、評鑑及研究發展等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,778千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)蒐集及編印職業訓練圖書資料及宣導品經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,732千元,較上年度增加建立正確職業觀念,
  │  │  │  │              │              │              │              │    促進國民敬業樂業精神之規劃宣導經費 5,800
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)職業訓練、技能檢定及就業服務業務宣導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,600千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強職業訓練國際交流合作經費 1,880千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上度減列出國考察旅費 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立技術人力資訊管理系統經費 3,680千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加電腦線路租金、設備購置、維護
  │  │  │  │              │              │              │              │    及訓練經費 2,520千元。
  │  │  │  │  6954110212  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公共訓練      │       197,508│       205,542│        -8,034│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 901千元,「綜合規劃」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 1,944千元,「北區職訓中心管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 179千元,另移出 500千元列入「就業輔
  │  │  │  │              │              │              │              │  導」科目,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 197,508千元,包括人事費11,161
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 152,952千元,旅運費 2,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 8,800千元,委辦費 800千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費21,495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,161千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理養成訓練經費 126,584千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 701千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合殘障人員參加職業訓練人數減少 120人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,減列訓練費 7,429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列殘障人員職業訓練職類效益評估及
  │  │  │  │              │              │              │              │      新職類開拓之研究等經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列技術人員及服務業從業人員養成訓練費
  │  │  │  │              │              │              │              │       7,428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增殘障者職業訓練書籍翻譯費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理進修訓練經費19,414千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    出國考察旅費 595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推展第二專長訓練及轉業訓練經費 5,821千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦職訓教學觀摩研討會、業務研討會等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,213千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助低收入戶、山胞、殘障受訓學員膳食費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    職訓師鐘點費30,195千元,較上年度減少低收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入戶等學員膳食補助費、獎助學金及東區職訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    中心教師鐘點費 7,314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)研(修)訂職業訓練各種規範經費 1,120千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少研訂14種課程與設備規範經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     824千元。
  │  │  │  │  6954110213  │              │              │              │
  │  │  │ 3│企業訓練      │        49,031│        57,671│        -8,640│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 717千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數49,031千元,包括人事費 9,239千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,688千元,旅運費 1,044千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 3,400千元,委辦費29,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,819千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導勞資及社會團體辦理訓練經費 4,170千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦企業在職員工各種進修訓練經費30,248千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少委託辦理產業自動化訓練經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動企業訓練服務體系及研習觀摩活動經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,254千元,較上年度減少出國考察經費90千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理建教合作事業單位技能訓練輔導經費 390
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導並建立提列職業訓練費用制度經費 650千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)事業機構附設職訓機構之管理及輔導經費 130
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)輔導及實地訪視企業界辦理職業訓練經費 370
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6954110214  │              │              │              │
  │  │  │ 4│技能檢定      │        68,182│        50,824│        17,358│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,223千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數68,182千元,包括人事費15,194千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費42,669千元,旅運費 4,445千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 5,874千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,354千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研訂技能檢定有關法規及實施計畫經費 957千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編修訂技能檢定規範及試題命製經費22,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 7,780千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列編訂技能檢定規範30職類、修訂規範 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      職類經費 4,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列命製學科試題50職類、術科試題45職類
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 3,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)擴大辦理技能檢定經費 9,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 5,815千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦理公訓機構、監獄及少年輔育院等結
  │  │  │  │              │              │              │              │      訓學員技能檢定經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔導事業機構、職業團體及學校辦理專
  │  │  │  │              │              │              │              │      案技能檢定經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列評鑑術科測驗場地、機具設備所需之專
  │  │  │  │              │              │              │              │      家監評等經費 415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增補助技能檢定報檢人數稀少職類之行政
  │  │  │  │              │              │              │              │      、監評、材料等經費 3,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理技能檢定各項研討會經費 6,350千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 3,205千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列評審人員研習及各項技術性研討會經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列技能檢定術科測驗研討會經費 600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列技能檢定業務研討會及召開技能檢定委
  │  │  │  │              │              │              │              │      員會等經費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強宣導及建立技術士證照制度經費 3,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加印製技能檢定海報、簡介及
  │  │  │  │              │              │              │              │    宣導等經費 1,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)技術士證電腦管理核發及國際交流經費11,521
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 9,019千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列技能檢定題庫電腦建檔及應檢人員資料
  │  │  │  │              │              │              │              │      處理等經費 1,615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印製技術士証及郵寄費 1,530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助省巿勞工處局辦理技能檢定業務電
  │  │  │  │              │              │              │              │      腦硬體及週邊設備經費 5,874千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)減列建立地區性技能檢定中心經費11,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6954110215  │              │              │              │
  │  │  │ 5│就業輔導      │        88,852│        72,009│        16,843│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,116千元,「公共訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 500千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數88,852千元,包括人事費20,067千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費62,464千元,維護費 114千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 905千元,設備及投資 2,850千元,委辦費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,974千元,較上年度增加 2,641
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員 3人人事費 1,449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研擬就業服務措施及相關法規經費 7,835千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加約聘 3人,約僱 9人人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理就業輔導工作人員在職訓練研習會經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,915千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動職業心理測驗工作經費 6,985千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理就業服務宣導及編製相關資料經費26,243
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少編製職業簡介及錄影帶等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強外籍勞工管理經費12,257千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 6,152千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列印製外籍勞工工作許可證、聘僱申請書
  │  │  │  │              │              │              │              │      表等經費 1,153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列出國考察德國、瑞士外籍勞工引進之問
  │  │  │  │              │              │              │              │      題及相關法令與管理制度等經費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列擴大宣導國人積極參與國家各項重大建
  │  │  │  │              │              │              │              │      設,以提高就業率經費 4,769千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動並督導就業輔導業務經費 8,193千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)建立全國就業服務資訊系統經費 8,450千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加購置電腦及維護等經費 4,850千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6954110300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │技能競賽      │        90,435│       230,521│      -140,086│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 185千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數90,435千元,包括人事費 3,927千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費68,792千元,旅運費 9,646千元,材
  │  │  │  │              │              │              │              │  料費 8,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)技能競賽事務經費 3,837千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     328千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列國際技能競賽組織年會會費 288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)舉辦第24屆全國技能競賽經費17,173千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動與輔導舉辦分業技能競賽經費 793千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出席國際技能競賽組織各項會議經費 354千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加出席國際會議旅費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)技能競賽之交換訪問經費 128千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)籌備及舉辦第32屆國際技能競賽經費57,062千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 139,962千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列籌備第32屆國際技能競賽所需場地租金
  │  │  │  │              │              │              │              │      、設備規劃等經費70,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列競賽用設備購置費 117,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增競賽期間轉播錄影、專輯製作與公關宣
  │  │  │  │              │              │              │              │      傳等經費 9,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增機具設備、工具箱搬運費等12,674千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增競賽期間各職類場地與大會工作人員酬
  │  │  │  │              │              │              │              │      勞費、餐費等13,648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增競賽期間裁判、選手交通、住宿、保險
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費12,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增參加第32屆國際技能競賽經費11,088千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度選拔並加強訓練選手參加第32屆國際技
  │  │  │  │              │              │              │              │    能競賽預算業已編竣,所列11,640千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  6954110400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │職訓中心管理  │       523,550│       473,062│        50,488│
  │  │  │  │  6954110411  │              │              │              │
  │  │  │ 1│泰山職訓中心管│        80,930│        80,090│           840│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,400千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,930千元,包括人事費59,155千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,577千元,業務費10,381千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 1,488千元,旅運費 1,589千元,材料費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,524千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,960千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,705千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,703千元,較上年度增加受訓學員勞工保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 5,962千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 600千元,以各受
  │  │  │  │              │              │              │              │    託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     100千元。
  │  │  │  │  6954110412  │              │              │              │
  │  │  │ 2│北區職訓中心管│       108,950│       104,372│         4,578│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,850千元,另移出 179
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「公共訓練」科目,移入移出數互抵後
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 108,950千元,包括人事費64,003
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 8,612千元,業務費15,451千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 2,034千元,旅運費 1,947千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │  16,687千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費61,963千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,284千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加81千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列退休退職人員三節慰問金14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    23,597千元,較上年度增加受訓學員勞工保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助費 606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 4,106千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 3,000千元,以各
  │  │  │  │              │              │              │              │    受託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 4,000千元,以各
  │  │  │  │              │              │              │              │    受託單位繳交訓練費收入支應,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,067千元。
  │  │  │  │  6954110413  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中區職訓中心管│       207,780│       194,502│        13,278│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 9,906千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 207,780千元,包括人事費 114,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元,事務費 3,637千元,業務費40,318千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 6,173千元,旅運費 3,014千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費39,456千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 113,566千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 8,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,340千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 157千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列退休退職人員三節慰問金19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列機車油料費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    67,874千元,較上年度增加受訓學員勞工保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助費 1,667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 7,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 6,000千元,以各
  │  │  │  │              │              │              │              │    受託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 1,000千元,以各
  │  │  │  │              │              │              │              │    受託單位繳交訓練費收入支應,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     500千元。
  │  │  │  │  6954110414  │              │              │              │
  │  │  │ 4│南區職訓中心管│       125,890│        94,098│        31,792│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 5,380千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 125,890千元,包括人事費67,200
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費24,792千元,業務費16,003千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 1,876千元,旅運費 1,928千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │  13,875千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費67,200千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 7,282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,812千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增22,987千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列房舍火險費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列租用台灣機械公司現址土地租金23,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    18,984千元,較上年度增加受訓學員勞工保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助費 386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 4,894千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 3,000千元,以各
  │  │  │  │              │              │              │              │    受託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 3,000千元,以各
  │  │  │  │              │              │              │              │    受託單位繳交訓練費收入支應,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     570千元。
  │  │  │  │  6954119000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│       374,181│       237,550│       136,631│
  │  │  │  │  6954119001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       341,779│       192,550│       149,229│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.職業訓練局與行政院農業委員會於台北市南海段
  │  │  │  │              │              │              │              │  五小段62及66地號之土地 5,361平方公尺,合建
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公廳舍,所需向台灣省政府有償撥用之地價為
  │  │  │  │              │              │              │              │   683,558千元,由職業訓練局負擔半數計 341,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度北區職訓中心遷往汐止白匏湖段徵購私有
  │  │  │  │              │              │              │              │  地地價及地上物補償等預算業已編竣,所列 192
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,550千元如數減列。
  │  │  │  │  6954119002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │         5,280│             -│         5,280│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.泰山職訓中心訓練大樓等屋頂翻修工程費 4,160
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.北區職訓中心銲接、冷作等工場屋頂防漏工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │   750千元、電銲工場通風改善工程費 330千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政大樓寢室修漏工程費40千元,合共 1,120千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  6954119009  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │         7,040│             -│         7,040│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.泰山職訓中心冷作、電銲等工場大樓電力系統改
  │  │  │  │              │              │              │              │  善第二期工程費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.中區職訓中心全國職訓教材及作品、資訊等綜合
  │  │  │  │              │              │              │              │  展示館隔間及裝修工程費 2,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.南區職訓中心冷作工場防漏及通風照明改善工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 888千元、銲接工場照明設備費 442千元及整
  │  │  │  │              │              │              │              │  修氧乙炔氣鋼瓶儲存場、氬氣二氧化碳集合裝置
  │  │  │  │              │              │              │              │  場工程費 550千元,合共 1,880千元。
  │  │  │  │  6954119011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         1,622│             -│         1,622│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.職訓局本局購置傳真機一部80千元、總機自動轉
  │  │  │  │              │              │              │              │  接系統一組 140千元及汰換機車一輛41千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.泰山職訓中心汰換十五人座中型交通車一輛經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.中區職訓中心汰換機車一輛經費41千元。
  │  │  │  │  6954119019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        18,460│        45,000│       -26,540│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.職訓局購置影印機、擴音機、錄放影機等雜項設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備經費 735千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰購數位儲存示波器、電氣氣壓裝置、電儀表實
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗裝置等各職類機械設備經費17,725千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │  泰山職訓中心 4,000千元,北區職訓中心 1,925
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,中區職訓中心 6,800千元,南區職訓中心
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,000千元,較上年度減少26,875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度中區職訓中心汰換辦公桌椅、公文櫃等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 400千元如數減列。
  │  │  │  │  6954119800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         3,560│         3,560│             0│仍照上年度預算數編列。
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