83B45701.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0057010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │衛生署        │     7,398,266│     8,110,586│      -712,320│衛生署本年度預算數 7,398,266千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 8,110,586千元,減少 712,320千元。
  │  │  │  │  3357010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       171,588│       164,741│         6,847│
  │  │  │  │  3357010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       171,588│       164,741│         6,847│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金11,263千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 171,588千元,包括人事費70,885
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費89,198千元,業務費 201千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 3,343千元,旅運費 6,281千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,633千元,較上年度淨增 3,798
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 3人人事費 835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 100,955千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 3,049千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約聘人員30人,減列統籌事務費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      31千元,辦公器具養護費36千元,合共 467
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期減列車輛養護費 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加職員 6人,增列統籌事務費86千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 7千元,合共93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦公大樓水電等管理經費 2,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列退休退職人員三節慰問金 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理公文收發、登錄、文件交換處理費
  │  │  │  │              │              │              │              │      用等 375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列印製單位預算概算決算書等印刷費 201
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  7157011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │醫政業務      │     4,489,162│     3,959,456│       529,706│
  │  │  │  │  7157011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫政管理      │       124,856│        92,461│        32,395│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 2,400
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「醫療保健工作」科目,另由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,260千元,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 124,856千元,包括人事費32,578
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 9,733千元,維護費 120千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,573千元,補助及捐助14,314千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,660千元,獎勵及濟助費55,878千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,563千元,較上年度增加 1,986
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職員 2人人事費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂醫政管理法規 2,721千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加管理密醫、違法醫療廣告、電視宣導費及印
  │  │  │  │              │              │              │              │    刷費等 2,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫療及衛生財團法人、醫事團體審核、監督與
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理 1,390千元,較上年度增加醫事團體之宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    導費 1,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫事人員管理 5,855千元,較上年度增加 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    89千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列醫療糾紛鑑定,牙科醫師甄審經費及設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備維護費等 306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印製宣導手冊、單張等經費 2,083千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫院、診所之管理與制度之改進17,526千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 4,255千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列區域醫院、醫學中心評鑑經費 1,841千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助省市政府督導考核醫療機構費用 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託建立醫療成本分析、醫院評鑑等研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)醫療機構之廢棄物及廢水處理改善輔導 8,723
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 8,216千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助醫療機構設置及改善廢棄物及廢水
  │  │  │  │              │              │              │              │      處理設備 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託醫療廢棄物及廢水輔導人員訓練等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列技術輔導經費 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)醫學系公費生培育63,078千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    培育經費28,378千元。
  │  │  │  │  7157011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫療保健工作  │     3,590,678│     3,762,657│      -171,979│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 6,958
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「防疫工作」科目,另由「醫政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 2,400千元,「保健工作」科目移入 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,658千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,590,678千元,包括人事費 6,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元,業務費14,719千元,維護費 250千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,964千元,設備及投資 497千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 3,362,239千元,委辦費 181,300千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費22,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,175千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立區域醫療體系65,940千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    醫療區之輔導經費11,886千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強山地及離島與金門、馬祖醫療保健服務51
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,871千元,較上年度減少補助衛生所室修繕經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等61,649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)充實醫院設備 5,000千元,較上年度減少補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    公立醫院宿舍、設備及委託規劃費等 127,391
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強緊急醫療及救護 145,974千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減61,596千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託規劃緊急救護中心經費 5,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出國進修等旅費 621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助建立全國緊急醫療體系經費58,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列印刷宣導手冊等 1,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託評估醫療網執行成效經費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)精神疾病防治 565,552千元,較上年度減少補
  │  │  │  │              │              │              │              │    助精神病患醫療經費等 135,258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強復建醫療服務24,047千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助充實復健醫療設備等41,644千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)健全醫療品質管制制度及加強血液供輸醫療服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務14,804千元,較上年度減少補助檢驗設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)醫事人員繼續教育及培訓與建立專科醫師制度
  │  │  │  │              │              │              │              │     134,378千元,較上年度減少補助及委託培育
  │  │  │  │              │              │              │              │    專科醫師及醫事人員經費62,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 補助台灣省醫療網經費 2,150,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度增加補助經費 330,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 基層保健醫療 356,437千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,577千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工作人員旅費及資訊設備等 1,616千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助各級衛生所、衛生局等推展工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 9,961千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託地區性健康問題研究經費 7,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 加強長期照護42,300千元,較上年度淨增21
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理護理評鑑工作及訓練研討會經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │       459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託辦理慢性病護理人才儲備及研究計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫經費10,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員出席國際家庭護理會議旅費 169千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助居家護理服務經費10,511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 護產業務管理31,200千元,較上年度增加 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,542千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列舉辦護產業務研習會等經費 342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理全國護理人才研修中心及護理人才
  │  │  │  │              │              │              │              │      追蹤及評估等經費 4,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列搜集大陸護理作業資料等經費 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  7157011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│全民健康保險規│       773,628│       104,338│       669,290│1.本年度預算數 773,628千元,包括人事費26,046
  │  │  │  │劃            │              │              │              │  千元,事務費51,000千元,業務費83,651千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費23,641千元,旅運費13,062千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 229,080千元,補助及捐助 4,500千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 342,648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,494千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全民健保規劃73,985千元,較上年度減少規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費11,939千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增中央健康保險局籌備工作所需之各項工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 128,981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增全民健康保險資訊系統建置工作經費 551
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,168千元。
  │  │  │  │  7157011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │藥政業務      │       102,876│        93,157│         9,719│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,212千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 102,876千元,包括人事費41,642
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費24,805千元,維護費 744千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,181千元,設備及投資 897千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助10,637千元,委辦費20,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,296千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強藥政管理,並修訂藥事法規執行不法藥物
  │  │  │  │              │              │              │              │    及違規廣告查處 8,747千元,較上年度減少工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作人員旅費等 390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強藥物濫用防制12,293千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     957千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列尿液檢驗材料費 9,278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列藥物濫用宣導及設備等經費 7,321千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託學術機構調查藥物濫用盛行率等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理藥物及化妝品查驗登記,並辦理展延變更
  │  │  │  │              │              │              │              │    21,853千元,較上年度淨增 5,439千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列藥品查驗登記等經費 1,611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列藥品審查費及專家學者出席費等 6,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託規劃開放大陸地區製藥原料間接進
  │  │  │  │              │              │              │              │      口及訂定中藥標準方等經費 1,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)制定藥價基準進行藥價調查 6,370千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 285千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託制訂藥價基準及藥品使用統計等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編訂藥價基準審查經費等 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員出席國際會議及資訊設備維護費等
  │  │  │  │              │              │              │              │       658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立藥品安全評估及臨床試驗制度 1,909千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 2,164千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專家審查費等 934千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出國參加國際性會議及藥品臨床試
  │  │  │  │              │              │              │              │      驗研討會等經費 1,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)規劃社區藥局發展推動醫藥分業18,431千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 3,559千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列推動醫藥分業小組學者專家出席費及宣
  │  │  │  │              │              │              │              │      導經費等 1,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列醫藥分業推動小組工作旅費等 727千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助藥局電腦化及保險藥局發貨中心等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理執業藥師之訓練及評估試辦醫藥分
  │  │  │  │              │              │              │              │      業成果等經費 2,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)優良藥品製造標準(GMP)藥廠查廠計畫 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,977千元,較上年度增加 3,083千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列派員出國參加18屆國際優良藥品製造標
  │  │  │  │              │              │              │              │      準研討會及查核旅費等 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助辦理藥品研討會 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託辦理藥品及醫療器材製造標準之輔
  │  │  │  │              │              │              │              │      導等經費 2,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本科目其中藥品審查費16,200千元,係以藥品審
  │  │  │  │              │              │              │              │  查費收入支應,收支併列。
  │  │  │  │  7157011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │食品衛生業務  │       111,788│       134,917│       -23,129│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,746千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 111,788千元,包括人事費20,238
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費21,809千元,維護費 4,210千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,195千元,材料費 930千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,200千元,補助及捐助25,990千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │  35,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,778千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂食品衛生及國民營養法令 2,496千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強食品中毒防治及建立食品衛生資訊工作 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,905千元,較上年度減列補助地方衛生單位資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備費 290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理食品衛生人才培育與訓練 2,049千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少委託衛生管理人才訓練費 2,667千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)擴大食品衛生調查研究工作及推行食品衛生管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理業務11,552千元,較上年度減少委託食品衛
  │  │  │  │              │              │              │              │    生調查及研究等經費 3,644千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)全面加強食品衛生之稽查檢驗、餐飲衛生及基
  │  │  │  │              │              │              │              │    層機動管理33,005千元,較上年度減少20,832
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列進口食品檢驗經費18,252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託食品衛生檢驗經費等 2,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)擴大食品工廠管理並輔導業者建立自主管理制
  │  │  │  │              │              │              │              │    度13,804千元,較上年度淨減 2,926千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編印宣導資料費 1,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置資訊設備及軟體等經費 590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委託辦理優良肉品標誌、分析管制食品
  │  │  │  │              │              │              │              │      衛生計畫等 1,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助收集大陸食品衛生資訊經費 300千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理業者自主衛生管理研討會經費 530
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理食品衛生及營養實務示範並擴大教育計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    19,662千元,較上年度淨增 1,226千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託辦理查核肉品衛生宣導等經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印製宣導手冊、單張宣導費等 1,730千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助地方衛生單位加強食品宣導教育計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫及宣導活動費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)加強特殊營養食品管理及擴大辦理國民營養調
  │  │  │  │              │              │              │              │    查 9,537千元,較上年度增加 5,680千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列委託國民營養健康狀況變遷調查經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印製國民營養資料等經費 600千元。
  │  │  │  │  7157011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │防疫業務      │       549,802│       684,005│      -134,203│
  │  │  │  │  7157011320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│防疫工作      │       382,274│       346,951│        35,323│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「醫療保
  │  │  │  │              │              │              │              │  健工作」科目移入 6,958千元,以及由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,416千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 382,274千元,包括人事費18,964
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費49,539千元,維護費 503千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,279千元,材料費 146,888千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 220千元,補助及捐助 125,463千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費28,018千元,獎勵及濟助費 9,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,307千元,較上年度增加 3,191
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職員 4人人事費 2,084千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法定及報告傳染病防治 4,987千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少派員出國考察旅費等 241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)根除三麻一風計畫 152,544千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 5,076千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列教育宣導經費及工作人員旅費等 1,521
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託規劃預防接種電腦化經費 9,838千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列獎勵醫事人員報告確定病例獎金 500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列派員出國考察三麻一風根除計畫旅費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列購置疫苗材料費 6,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列補助地方衛生單位預防接種經費 444千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強預防接種計畫38,479千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,522千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列預防接種宣導經費及補助地方衛生單位
  │  │  │  │              │              │              │              │      冷藏設備等 2,857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託省市政府辦理國小新生入學及幼稚
  │  │  │  │              │              │              │              │      園、托兒所預防接種計畫經費 1,335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)後天免疫缺乏症候群及外籍勞工健康管理 111
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,350千元,較上年度淨增31,100千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列宣導教育經費 8,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列工作人員旅費及設備維護費等 235千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置帶原者及病患治療藥品及檢驗試劑
  │  │  │  │              │              │              │              │       400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助AIDS患者醫療費用、醫療器材
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備及高危險群血液篩檢等經費25,755千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託辦理各項研究調查及專業人才檢驗
  │  │  │  │              │              │              │              │      教育訓練等經費 5,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列醫事人員防治工作績效之獎勵金及醫事
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員執行AIDS防治而致感染之濟助費等
  │  │  │  │              │              │              │              │       8,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)登革熱防治16,717千元,較上年度減少防治經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)結核病及慢性病防治25,264千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增11,780千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理本計畫工作人員旅費及委託收集疫
  │  │  │  │              │              │              │              │      病流行資料費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列購置結核菌素及頭蝨藥 8,655千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助癩病患者裝設義肢、電動椅及衛生
  │  │  │  │              │              │              │              │      教育宣導活動等經費 3,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)協助並督導各級衛生機關辦理防疫檢疫及院內
  │  │  │  │              │              │              │              │    感染控制有關業務15,585千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,244千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列設備維護費及工作人員旅費 587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助衛生單位辦理傳染病防治講習活動
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委託院內感染控制研究經費 1,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列印製傳染病防治宣導資料及疫情報導等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 655千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)加強營業衛生管理 1,041千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    營業衛生管理經費 444千元。
  │  │  │  │  7157011321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│肝炎防治工作  │       167,528│       337,054│      -169,526│1.本年度預算數 167,528千元,包括人事費 291千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費27,085千元,維護費 247千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 350千元,材料費 112,434千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   100千元,補助及捐助 1,975千元,委辦費24,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,獎勵及濟助費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)B型肝炎預防注射實施計畫 110,776千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 159,446千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列肝炎疫苗購置費 151,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助各級衛生單位不斷電設備及印製資
  │  │  │  │              │              │              │              │      料費等 8,189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)肝炎研究21,089千元,較上年度增加委託研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導肝炎防治業務 1,603千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    防治經費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)肝炎防治衛生教育 7,953千元,較上年減少教
  │  │  │  │              │              │              │              │    育宣導經費 2,595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)肝炎患者資訊系統18,600千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    肝炎資料處理費用 2,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)A型肝炎及其他肝炎防治 7,507千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減12,493千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列C型肝炎篩檢材料費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列A型肝炎購置疫苗經費 5,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託A型肝炎注射先驅計畫經費 2,107
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  7157011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │保健業務      │       430,820│       459,946│       -29,126│
  │  │  │  │  7157011420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保健工作      │       301,581│       325,009│       -23,428│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 5,658
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「醫療保健工作」科目,以及由「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目移入工作獎金 1,340千元,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 301,581千元,包括人事費19,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費37,002千元,維護費 235千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,165千元,材料費56千元,補助及捐助 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  51,705千元,委辦費91,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,968千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視力保健及口腔衛生55,465千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,692千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊設備費、工作人員旅費及宣導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等 2,502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託研究視力保健及口腔保健經費 790
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助省市衛生局辦理學齡前兒童口腔保
  │  │  │  │              │              │              │              │      健經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職業病防治30,934千元,較上年度淨減 6,816
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託職業病防治調查研究經費 8,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職業衛生教育資料及媒體宣導等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員參加國際會議及工作人員旅費等 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助地方衛生單位辦理職業病防治工作
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中老年病預防保健及癌症防治 145,771千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減15,526千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列督導工作旅費、消耗材料及篩檢設備費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等 4,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方衛生單位辦理癌症篩檢器材及
  │  │  │  │              │              │              │              │      衛教門診宣導活動等 8,086千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委託癌症篩檢研究調查等經費 9,503千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列製作癌症宣導短片等經費 6,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)菸害防制11,046千元,較上年度淨減 788千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列製作手冊單張菸害宣導活動等經費 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託菸害活動宣導及研究經費 700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助醫院、學校、省市衛生處局辦理戒
  │  │  │  │              │              │              │              │      菸活動經費 2,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國民健康生活促進22,459千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,290千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助地方衛生單位辦理健康體能活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託研究健康體能經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理宣導活動經費 7,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)婦幼衛生17,399千元,較上年度淨減 1,011千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理兒童健康檢查及資料管理等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託週產照護體系及實驗計畫 211千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助兒童健康檢查、教育宣導及衛生教
  │  │  │  │              │              │              │              │      材等經費 1,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)衛生教育 2,539千元,較上年度減少辦理委託
  │  │  │  │              │              │              │              │    衛教活動及研究經費 100千元。
  │  │  │  │  7157011421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│推行新家庭計畫│       129,239│       134,937│        -5,698│1.本年度預算數 129,239千元,包括人事費 417千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,648千元,維護費 105千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 409千元,材料費30,800千元,補助及捐助73
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,856千元,委辦費17,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)提供生育調節服務30,866千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    避孕材料等46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提供優生保健服務30,778千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    優生健康檢查經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立優生保健服務網及品質監視 7,677千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少委託研究優生保健計畫經費 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)家庭計畫與優生保健宣導教育 6,107千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,661千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列教育宣導經費等 1,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託製作宣導影片等經費 489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工作人員訓練及教育 2,159千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 218千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助出國研習細胞生化旅費及舉辦研習
  │  │  │  │              │              │              │              │      會經費 347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託遺傳諮詢員訓練 565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研究調查與發展 4,896千元,較上年度減少委
  │  │  │  │              │              │              │              │    託研究優生保健等經費 1,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)省市工作評價、補助與輔導43,756千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 1,306千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置資訊設備及缺陷兒研討會經費等 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助金門及連江縣推行家庭計畫經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託先天性缺陷兒登記及追蹤計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)青少年保健服務 3,000千元,較上年度減少青
  │  │  │  │              │              │              │              │    少年保健教育服務經費 1,100千元。
  │  │  │  │  7157011500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │企劃業務      │       528,831│       402,346│       126,485│
  │  │  │  │  7157011520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│企劃工作      │        75,611│        60,740│        14,871│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出17,986
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「籌設國家衛生研究院業務」科目,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「行政管理」科目移入工作獎金 1,687千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數75,611千元,包括人事費26,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費25,865千元,維護費 228千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,258千元,材料費48千元,設備及投資 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元,補助及捐助 2,962千元,委辦費16,600
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎勵及濟助費 1,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,008千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)年度施政計畫之綜合性規劃14,248千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 3,455千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員出國旅費及委託規劃經費 1,255千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列加強衛生政策宣導經費 4,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)衛生人力訓練16,894千元,較上年度淨減 531
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託辦理衛生人才培訓及公共衛生人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      研修中心計畫 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國參加22屆國際人力資源訓練會
  │  │  │  │              │              │              │              │      議等旅費 206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置衛生人員訓練資訊設備 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理在職人員訓練經費 1,353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)衛生業務之管制及考核 3,676千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少管制考核經費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)衛生業務之研究發展與改進 2,295千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加研究報告成果獎勵等經費 172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)衛生資料蒐集管理與出版14,404千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增11,218千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置資訊設備、圖書書架等經費 250千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編印公共衛生概況、年鑑、發展史等稿
  │  │  │  │              │              │              │              │      費及印刷費等11,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)衛生統計及調查分析 6,086千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少衛生統計調查等經費48千元。
  │  │  │  │  7157011521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科技發展工作  │       449,095│       337,427│       111,668│1.本年度預算數 449,095千元,包括人事費 1,827
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,295千元,維護費95千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,629千元,設備及投資 200千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 5,000千元,委辦費 439,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)醫藥衛生科技研究發展之推動10,046千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加派員出國參加北美學人學術研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費等 690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要健康問題之研究86,017千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加委託研究經費16,017千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)藥物科技之研究15,392千元,較上年度減少委
  │  │  │  │              │              │              │              │    託研究經費 9,608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)食品衛生科技之研究21,466千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少委託研究經費 3,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫療保健服務之研究 8,697千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少委託研究經費 1,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動臨床試驗研究69,400千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託研究經費 671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動整合性醫藥衛生科技發展 238,077千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加委託研究經費 110,077千元。
  │  │  │  │  7157011522  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國際衛生合作及│         4,125│         4,179│           -54│1.本年度預算數 4,125千元,包括人事費 1,215千
  │  │  │  │交流          │              │              │              │  元,業務費 1,692千元,維護費95千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,063千元,設備及投資60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,115千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強並促進國際醫藥衛生合作與技術交流 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    10千元,較上年度減少出國經費 118千元。
  │  │  │  │  7157011600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │中醫中藥業務  │        46,424│        58,500│       -12,076│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 336千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數46,424千元,包括人事費 5,487千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,622千元,維護費 133千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 572千元,設備及投資 300千元,委辦費38,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,765千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中醫中藥行政管理 2,579千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    什項設備購置費及出國經費等 235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中醫藥針灸理論與臨床療效研究及治療慢性疾
  │  │  │  │              │              │              │              │    病研究計畫15,075千元,較上年度減少委託研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究中醫藥與針灸理論經費 5,019千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中藥研究15,395千元,較上年度減少委託研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中醫診斷現代化與輔助儀器之研究 2,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少委託研究經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中醫藥典籍整理工作 4,250千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少委託中醫藥典籍資訊化研究經費 760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)培育中醫藥人才及促進國際中醫藥針灸學術交
  │  │  │  │              │              │              │              │    流 2,960千元,較上年度淨減 240千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助東洋醫學會 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託中醫師公會等團體辦理學術研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │      及交流經費 1,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)減列辦理民間驗方經費80千元。
  │  │  │  │  7157011700  │              │              │              │
  │  │ 9│  │資訊中心工作  │       635,109│       127,532│       507,577│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 266千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 635,109千元,包括人事費15,658
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費48,204千元,維護費19,836千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,260千元,設備及投資 187,615千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助31,630千元,委辦費 330,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,796千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)衛生行政資訊體系之建立40,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加21,002千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列系統軟體租金、教育訓練及電腦主機維
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費等 4,177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列業務督導旅費 365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置公文自動化等資訊設備16,460千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立全國醫療資訊網計畫-新竹醫療區後續發
  │  │  │  │              │              │              │              │    展計畫 354,932千元,較上年度增加 260,427
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列系統軟體費用及電腦維護費等22,847千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列購置新竹區電腦設備及網路軟體65,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助公勞保機關與資訊交換中心連線及
  │  │  │  │              │              │              │              │      發展健康IC卡作業經費16,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託資訊專業軟體機構開發資訊系統及
  │  │  │  │              │              │              │              │      教育宣導等經費 155,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增建立全國醫療資訊網計畫-推廣計畫 225
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,381千元。
  │  │  │  │  5257011800  │              │              │              │
  │  │10│  │籌設國家衛生研│       116,243│        17,986│        98,257│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數配合科目
  │  │  │  │究院業務      │              │              │              │  調整,由「企劃工作」科目移入17,986千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 116,243千元,包括人事費 6,998
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 4,971千元,維護費 475千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,409千元,設備及投資 290千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 100,000千元,委辦費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數較上年度增加籌設業務經費98,257
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  7157018000  │              │              │              │
  │  │11│  │營業基金      │        50,000│             -│        50,000│
  │  │  │  │  7157018001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│麻醉藥品經理處│        50,000│             -│        50,000│麻醉藥品經理處資本增資50,000千元,全數以該處
  │  │  │  │資本          │              │              │              │歷年資本公積辦理轉帳增資。
  │  │  │  │  7157018100  │              │              │              │
  │  │12│  │非營業循環基金│       160,000│     2,000,000│    -1,840,000│
  │  │  │  │  7157018101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫療發展基金  │       160,000│     2,000,000│    -1,840,000│辦理獎勵民間在醫療資源缺乏地區設立醫療機構,
  │  │  │  │              │              │              │              │補助充實醫療設備或興建醫院貸款利息之補助,增
  │  │  │  │              │              │              │              │撥基金如列數,全數以本基金以前年度作業賸餘撥
  │  │  │  │              │              │              │              │充支應,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  7157019000  │              │              │              │
  │  │13│  │一般建築及設備│           623│         3,000│        -2,377│
  │  │  │  │  7157019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           123│             -│           123│汰換公務機車 3輛經費 123千元。
  │  │  │  │  7157019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           500│         3,000│        -2,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列汰換電動關防機、電腦設備、辦公桌椅等什
  │  │  │  │              │              │              │              │  項設備 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換檔案室冷氣機及什項設備購置費等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 3,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  7157019800  │              │              │              │
  │  │14│  │第一預備金    │         5,000│         5,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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