83B45701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0057010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │衛生署 │ 7,398,266│ 8,110,586│ -712,320│衛生署本年度預算數 7,398,266千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 8,110,586千元,減少 712,320千元。 │ │ │ │ 3357010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 171,588│ 164,741│ 6,847│ │ │ │ │ 3357010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 171,588│ 164,741│ 6,847│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金11,263千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 171,588千元,包括人事費70,885 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費89,198千元,業務費 201千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3,343千元,旅運費 6,281千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,633千元,較上年度淨增 3,798 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 3人人事費 835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 100,955千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,049千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘人員30人,減列統籌事務費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,辦公器具養護費36千元,合共 467 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期減列車輛養護費 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加職員 6人,增列統籌事務費86千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 7千元,合共93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公大樓水電等管理經費 2,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理公文收發、登錄、文件交換處理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用等 375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列印製單位預算概算決算書等印刷費 201 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7157011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │醫政業務 │ 4,489,162│ 3,959,456│ 529,706│ │ │ │ │ 7157011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫政管理 │ 124,856│ 92,461│ 32,395│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 2,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「醫療保健工作」科目,另由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,260千元,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 124,856千元,包括人事費32,578 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 9,733千元,維護費 120千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,573千元,補助及捐助14,314千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,660千元,獎勵及濟助費55,878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,563千元,較上年度增加 1,986 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 2人人事費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研修訂醫政管理法規 2,721千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加管理密醫、違法醫療廣告、電視宣導費及印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷費等 2,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療及衛生財團法人、醫事團體審核、監督與 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理 1,390千元,較上年度增加醫事團體之宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導費 1,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫事人員管理 5,855千元,較上年度增加 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列醫療糾紛鑑定,牙科醫師甄審經費及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備維護費等 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製宣導手冊、單張等經費 2,083千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)醫院、診所之管理與制度之改進17,526千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 4,255千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列區域醫院、醫學中心評鑑經費 1,841千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助省市政府督導考核醫療機構費用 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託建立醫療成本分析、醫院評鑑等研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)醫療機構之廢棄物及廢水處理改善輔導 8,723 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 8,216千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助醫療機構設置及改善廢棄物及廢水 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理設備 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託醫療廢棄物及廢水輔導人員訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列技術輔導經費 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)醫學系公費生培育63,078千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 培育經費28,378千元。 │ │ │ │ 7157011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│醫療保健工作 │ 3,590,678│ 3,762,657│ -171,979│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 6,958 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「防疫工作」科目,另由「醫政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入 2,400千元,「保健工作」科目移入 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,658千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,590,678千元,包括人事費 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,業務費14,719千元,維護費 250千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,964千元,設備及投資 497千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 3,362,239千元,委辦費 181,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,175千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立區域醫療體系65,940千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫療區之輔導經費11,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強山地及離島與金門、馬祖醫療保健服務51 │ │ │ │ │ │ │ │ ,871千元,較上年度減少補助衛生所室修繕經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等61,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)充實醫院設備 5,000千元,較上年度減少補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 公立醫院宿舍、設備及委託規劃費等 127,391 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強緊急醫療及救護 145,974千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減61,596千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託規劃緊急救護中心經費 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國進修等旅費 621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助建立全國緊急醫療體系經費58,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列印刷宣導手冊等 1,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託評估醫療網執行成效經費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)精神疾病防治 565,552千元,較上年度減少補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助精神病患醫療經費等 135,258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強復建醫療服務24,047千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助充實復健醫療設備等41,644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)健全醫療品質管制制度及加強血液供輸醫療服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務14,804千元,較上年度減少補助檢驗設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)醫事人員繼續教育及培訓與建立專科醫師制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 134,378千元,較上年度減少補助及委託培育 │ │ │ │ │ │ │ │ 專科醫師及醫事人員經費62,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 補助台灣省醫療網經費 2,150,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加補助經費 330,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 基層保健醫療 356,437千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,577千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工作人員旅費及資訊設備等 1,616千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助各級衛生所、衛生局等推展工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託地區性健康問題研究經費 7,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 加強長期照護42,300千元,較上年度淨增21 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理護理評鑑工作及訓練研討會經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託辦理慢性病護理人才儲備及研究計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費10,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出席國際家庭護理會議旅費 169千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助居家護理服務經費10,511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 護產業務管理31,200千元,較上年度增加 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,542千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列舉辦護產業務研習會等經費 342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理全國護理人才研修中心及護理人才 │ │ │ │ │ │ │ │ 追蹤及評估等經費 4,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列搜集大陸護理作業資料等經費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7157011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│全民健康保險規│ 773,628│ 104,338│ 669,290│1.本年度預算數 773,628千元,包括人事費26,046 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 千元,事務費51,000千元,業務費83,651千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費23,641千元,旅運費13,062千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 229,080千元,補助及捐助 4,500千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 342,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,494千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全民健保規劃73,985千元,較上年度減少規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費11,939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增中央健康保險局籌備工作所需之各項工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 128,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增全民健康保險資訊系統建置工作經費 551 │ │ │ │ │ │ │ │ ,168千元。 │ │ │ │ 7157011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │藥政業務 │ 102,876│ 93,157│ 9,719│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,212千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 102,876千元,包括人事費41,642 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費24,805千元,維護費 744千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,181千元,設備及投資 897千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助10,637千元,委辦費20,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,296千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強藥政管理,並修訂藥事法規執行不法藥物 │ │ │ │ │ │ │ │ 及違規廣告查處 8,747千元,較上年度減少工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作人員旅費等 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強藥物濫用防制12,293千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 957千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列尿液檢驗材料費 9,278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列藥物濫用宣導及設備等經費 7,321千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託學術機構調查藥物濫用盛行率等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理藥物及化妝品查驗登記,並辦理展延變更 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,853千元,較上年度淨增 5,439千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列藥品查驗登記等經費 1,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列藥品審查費及專家學者出席費等 6,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託規劃開放大陸地區製藥原料間接進 │ │ │ │ │ │ │ │ 口及訂定中藥標準方等經費 1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)制定藥價基準進行藥價調查 6,370千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 285千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託制訂藥價基準及藥品使用統計等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編訂藥價基準審查經費等 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出席國際會議及資訊設備維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)建立藥品安全評估及臨床試驗制度 1,909千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 2,164千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專家審查費等 934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國參加國際性會議及藥品臨床試 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗研討會等經費 1,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)規劃社區藥局發展推動醫藥分業18,431千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 3,559千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動醫藥分業小組學者專家出席費及宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導經費等 1,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列醫藥分業推動小組工作旅費等 727千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助藥局電腦化及保險藥局發貨中心等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理執業藥師之訓練及評估試辦醫藥分 │ │ │ │ │ │ │ │ 業成果等經費 2,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)優良藥品製造標準(GMP)藥廠查廠計畫 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,977千元,較上年度增加 3,083千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列派員出國參加18屆國際優良藥品製造標 │ │ │ │ │ │ │ │ 準研討會及查核旅費等 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助辦理藥品研討會 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理藥品及醫療器材製造標準之輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導等經費 2,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本科目其中藥品審查費16,200千元,係以藥品審 │ │ │ │ │ │ │ │ 查費收入支應,收支併列。 │ │ │ │ 7157011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │食品衛生業務 │ 111,788│ 134,917│ -23,129│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,746千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 111,788千元,包括人事費20,238 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費21,809千元,維護費 4,210千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,195千元,材料費 930千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,200千元,補助及捐助25,990千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,778千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研修訂食品衛生及國民營養法令 2,496千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強食品中毒防治及建立食品衛生資訊工作 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,905千元,較上年度減列補助地方衛生單位資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備費 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理食品衛生人才培育與訓練 2,049千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少委託衛生管理人才訓練費 2,667千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)擴大食品衛生調查研究工作及推行食品衛生管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理業務11,552千元,較上年度減少委託食品衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 生調查及研究等經費 3,644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)全面加強食品衛生之稽查檢驗、餐飲衛生及基 │ │ │ │ │ │ │ │ 層機動管理33,005千元,較上年度減少20,832 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列進口食品檢驗經費18,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託食品衛生檢驗經費等 2,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)擴大食品工廠管理並輔導業者建立自主管理制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度13,804千元,較上年度淨減 2,926千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編印宣導資料費 1,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購置資訊設備及軟體等經費 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託辦理優良肉品標誌、分析管制食品 │ │ │ │ │ │ │ │ 衛生計畫等 1,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助收集大陸食品衛生資訊經費 300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理業者自主衛生管理研討會經費 530 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理食品衛生及營養實務示範並擴大教育計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,662千元,較上年度淨增 1,226千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理查核肉品衛生宣導等經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製宣導手冊、單張宣導費等 1,730千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助地方衛生單位加強食品宣導教育計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫及宣導活動費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)加強特殊營養食品管理及擴大辦理國民營養調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查 9,537千元,較上年度增加 5,680千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列委託國民營養健康狀況變遷調查經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製國民營養資料等經費 600千元。 │ │ │ │ 7157011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │防疫業務 │ 549,802│ 684,005│ -134,203│ │ │ │ │ 7157011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│防疫工作 │ 382,274│ 346,951│ 35,323│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「醫療保 │ │ │ │ │ │ │ │ 健工作」科目移入 6,958千元,以及由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,416千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 382,274千元,包括人事費18,964 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費49,539千元,維護費 503千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,279千元,材料費 146,888千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 220千元,補助及捐助 125,463千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費28,018千元,獎勵及濟助費 9,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,307千元,較上年度增加 3,191 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 4人人事費 2,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法定及報告傳染病防治 4,987千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少派員出國考察旅費等 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)根除三麻一風計畫 152,544千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 5,076千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列教育宣導經費及工作人員旅費等 1,521 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託規劃預防接種電腦化經費 9,838千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列獎勵醫事人員報告確定病例獎金 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列派員出國考察三麻一風根除計畫旅費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列購置疫苗材料費 6,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列補助地方衛生單位預防接種經費 444千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強預防接種計畫38,479千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,522千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列預防接種宣導經費及補助地方衛生單位 │ │ │ │ │ │ │ │ 冷藏設備等 2,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託省市政府辦理國小新生入學及幼稚 │ │ │ │ │ │ │ │ 園、托兒所預防接種計畫經費 1,335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)後天免疫缺乏症候群及外籍勞工健康管理 111 │ │ │ │ │ │ │ │ ,350千元,較上年度淨增31,100千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列宣導教育經費 8,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工作人員旅費及設備維護費等 235千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置帶原者及病患治療藥品及檢驗試劑 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助AIDS患者醫療費用、醫療器材 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及高危險群血液篩檢等經費25,755千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託辦理各項研究調查及專業人才檢驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育訓練等經費 5,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列醫事人員防治工作績效之獎勵金及醫事 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員執行AIDS防治而致感染之濟助費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)登革熱防治16,717千元,較上年度減少防治經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)結核病及慢性病防治25,264千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增11,780千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理本計畫工作人員旅費及委託收集疫 │ │ │ │ │ │ │ │ 病流行資料費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置結核菌素及頭蝨藥 8,655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助癩病患者裝設義肢、電動椅及衛生 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育宣導活動等經費 3,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)協助並督導各級衛生機關辦理防疫檢疫及院內 │ │ │ │ │ │ │ │ 感染控制有關業務15,585千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,244千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備維護費及工作人員旅費 587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助衛生單位辦理傳染病防治講習活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託院內感染控制研究經費 1,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列印製傳染病防治宣導資料及疫情報導等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)加強營業衛生管理 1,041千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 營業衛生管理經費 444千元。 │ │ │ │ 7157011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│肝炎防治工作 │ 167,528│ 337,054│ -169,526│1.本年度預算數 167,528千元,包括人事費 291千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費27,085千元,維護費 247千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 350千元,材料費 112,434千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元,補助及捐助 1,975千元,委辦費24,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,獎勵及濟助費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)B型肝炎預防注射實施計畫 110,776千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 159,446千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列肝炎疫苗購置費 151,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助各級衛生單位不斷電設備及印製資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費等 8,189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)肝炎研究21,089千元,較上年度增加委託研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導肝炎防治業務 1,603千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 防治經費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)肝炎防治衛生教育 7,953千元,較上年減少教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育宣導經費 2,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)肝炎患者資訊系統18,600千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 肝炎資料處理費用 2,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)A型肝炎及其他肝炎防治 7,507千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減12,493千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列C型肝炎篩檢材料費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列A型肝炎購置疫苗經費 5,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託A型肝炎注射先驅計畫經費 2,107 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7157011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │保健業務 │ 430,820│ 459,946│ -29,126│ │ │ │ │ 7157011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│保健工作 │ 301,581│ 325,009│ -23,428│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 5,658 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「醫療保健工作」科目,以及由「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目移入工作獎金 1,340千元,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 301,581千元,包括人事費19,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費37,002千元,維護費 235千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,165千元,材料費56千元,補助及捐助 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,705千元,委辦費91,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,968千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視力保健及口腔衛生55,465千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,692千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資訊設備費、工作人員旅費及宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 2,502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託研究視力保健及口腔保健經費 790 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助省市衛生局辦理學齡前兒童口腔保 │ │ │ │ │ │ │ │ 健經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)職業病防治30,934千元,較上年度淨減 6,816 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託職業病防治調查研究經費 8,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職業衛生教育資料及媒體宣導等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員參加國際會議及工作人員旅費等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助地方衛生單位辦理職業病防治工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中老年病預防保健及癌症防治 145,771千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減15,526千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列督導工作旅費、消耗材料及篩檢設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 4,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助地方衛生單位辦理癌症篩檢器材及 │ │ │ │ │ │ │ │ 衛教門診宣導活動等 8,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託癌症篩檢研究調查等經費 9,503千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列製作癌症宣導短片等經費 6,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)菸害防制11,046千元,較上年度淨減 788千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列製作手冊單張菸害宣導活動等經費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託菸害活動宣導及研究經費 700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助醫院、學校、省市衛生處局辦理戒 │ │ │ │ │ │ │ │ 菸活動經費 2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國民健康生活促進22,459千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,290千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助地方衛生單位辦理健康體能活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託研究健康體能經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理宣導活動經費 7,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)婦幼衛生17,399千元,較上年度淨減 1,011千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理兒童健康檢查及資料管理等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託週產照護體系及實驗計畫 211千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助兒童健康檢查、教育宣導及衛生教 │ │ │ │ │ │ │ │ 材等經費 1,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)衛生教育 2,539千元,較上年度減少辦理委託 │ │ │ │ │ │ │ │ 衛教活動及研究經費 100千元。 │ │ │ │ 7157011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│推行新家庭計畫│ 129,239│ 134,937│ -5,698│1.本年度預算數 129,239千元,包括人事費 417千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,648千元,維護費 105千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 409千元,材料費30,800千元,補助及捐助73 │ │ │ │ │ │ │ │ ,856千元,委辦費17,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)提供生育調節服務30,866千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 避孕材料等46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提供優生保健服務30,778千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 優生健康檢查經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立優生保健服務網及品質監視 7,677千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少委託研究優生保健計畫經費 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)家庭計畫與優生保健宣導教育 6,107千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,661千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列教育宣導經費等 1,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託製作宣導影片等經費 489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工作人員訓練及教育 2,159千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 218千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助出國研習細胞生化旅費及舉辦研習 │ │ │ │ │ │ │ │ 會經費 347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託遺傳諮詢員訓練 565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)研究調查與發展 4,896千元,較上年度減少委 │ │ │ │ │ │ │ │ 託研究優生保健等經費 1,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)省市工作評價、補助與輔導43,756千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 1,306千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置資訊設備及缺陷兒研討會經費等 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助金門及連江縣推行家庭計畫經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託先天性缺陷兒登記及追蹤計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)青少年保健服務 3,000千元,較上年度減少青 │ │ │ │ │ │ │ │ 少年保健教育服務經費 1,100千元。 │ │ │ │ 7157011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │企劃業務 │ 528,831│ 402,346│ 126,485│ │ │ │ │ 7157011520 │ │ │ │ │ │ │ 1│企劃工作 │ 75,611│ 60,740│ 14,871│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出17,986 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「籌設國家衛生研究院業務」科目,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「行政管理」科目移入工作獎金 1,687千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數75,611千元,包括人事費26,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費25,865千元,維護費 228千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,258千元,材料費48千元,設備及投資 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,補助及捐助 2,962千元,委辦費16,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎勵及濟助費 1,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,008千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)年度施政計畫之綜合性規劃14,248千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 3,455千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國旅費及委託規劃經費 1,255千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加強衛生政策宣導經費 4,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)衛生人力訓練16,894千元,較上年度淨減 531 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理衛生人才培訓及公共衛生人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 研修中心計畫 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國參加22屆國際人力資源訓練會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議等旅費 206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置衛生人員訓練資訊設備 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理在職人員訓練經費 1,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)衛生業務之管制及考核 3,676千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少管制考核經費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)衛生業務之研究發展與改進 2,295千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加研究報告成果獎勵等經費 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)衛生資料蒐集管理與出版14,404千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增11,218千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置資訊設備、圖書書架等經費 250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編印公共衛生概況、年鑑、發展史等稿 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及印刷費等11,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)衛生統計及調查分析 6,086千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少衛生統計調查等經費48千元。 │ │ │ │ 7157011521 │ │ │ │ │ │ │ 2│科技發展工作 │ 449,095│ 337,427│ 111,668│1.本年度預算數 449,095千元,包括人事費 1,827 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,295千元,維護費95千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,629千元,設備及投資 200千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 5,000千元,委辦費 439,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫藥衛生科技研究發展之推動10,046千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加派員出國參加北美學人學術研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費等 690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要健康問題之研究86,017千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加委託研究經費16,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)藥物科技之研究15,392千元,較上年度減少委 │ │ │ │ │ │ │ │ 託研究經費 9,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)食品衛生科技之研究21,466千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少委託研究經費 3,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)醫療保健服務之研究 8,697千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少委託研究經費 1,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動臨床試驗研究69,400千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託研究經費 671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動整合性醫藥衛生科技發展 238,077千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加委託研究經費 110,077千元。 │ │ │ │ 7157011522 │ │ │ │ │ │ │ 3│國際衛生合作及│ 4,125│ 4,179│ -54│1.本年度預算數 4,125千元,包括人事費 1,215千 │ │ │ │交流 │ │ │ │ 元,業務費 1,692千元,維護費95千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,063千元,設備及投資60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,115千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強並促進國際醫藥衛生合作與技術交流 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,較上年度減少出國經費 118千元。 │ │ │ │ 7157011600 │ │ │ │ │ │ 8│ │中醫中藥業務 │ 46,424│ 58,500│ -12,076│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 336千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,424千元,包括人事費 5,487千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,622千元,維護費 133千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 572千元,設備及投資 300千元,委辦費38,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,765千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中醫中藥行政管理 2,579千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 什項設備購置費及出國經費等 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中醫藥針灸理論與臨床療效研究及治療慢性疾 │ │ │ │ │ │ │ │ 病研究計畫15,075千元,較上年度減少委託研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究中醫藥與針灸理論經費 5,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中藥研究15,395千元,較上年度減少委託研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中醫診斷現代化與輔助儀器之研究 2,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少委託研究經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中醫藥典籍整理工作 4,250千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少委託中醫藥典籍資訊化研究經費 760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)培育中醫藥人才及促進國際中醫藥針灸學術交 │ │ │ │ │ │ │ │ 流 2,960千元,較上年度淨減 240千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助東洋醫學會 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託中醫師公會等團體辦理學術研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 及交流經費 1,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列辦理民間驗方經費80千元。 │ │ │ │ 7157011700 │ │ │ │ │ │ 9│ │資訊中心工作 │ 635,109│ 127,532│ 507,577│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 266千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 635,109千元,包括人事費15,658 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費48,204千元,維護費19,836千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,260千元,設備及投資 187,615千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助31,630千元,委辦費 330,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,796千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)衛生行政資訊體系之建立40,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加21,002千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列系統軟體租金、教育訓練及電腦主機維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費等 4,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務督導旅費 365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置公文自動化等資訊設備16,460千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立全國醫療資訊網計畫-新竹醫療區後續發 │ │ │ │ │ │ │ │ 展計畫 354,932千元,較上年度增加 260,427 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列系統軟體費用及電腦維護費等22,847千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置新竹區電腦設備及網路軟體65,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助公勞保機關與資訊交換中心連線及 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展健康IC卡作業經費16,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託資訊專業軟體機構開發資訊系統及 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育宣導等經費 155,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增建立全國醫療資訊網計畫-推廣計畫 225 │ │ │ │ │ │ │ │ ,381千元。 │ │ │ │ 5257011800 │ │ │ │ │ │10│ │籌設國家衛生研│ 116,243│ 17,986│ 98,257│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數配合科目 │ │ │ │究院業務 │ │ │ │ 調整,由「企劃工作」科目移入17,986千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 116,243千元,包括人事費 6,998 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 4,971千元,維護費 475千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,409千元,設備及投資 290千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 100,000千元,委辦費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數較上年度增加籌設業務經費98,257 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7157018000 │ │ │ │ │ │11│ │營業基金 │ 50,000│ -│ 50,000│ │ │ │ │ 7157018001 │ │ │ │ │ │ │ 1│麻醉藥品經理處│ 50,000│ -│ 50,000│麻醉藥品經理處資本增資50,000千元,全數以該處 │ │ │ │資本 │ │ │ │歷年資本公積辦理轉帳增資。 │ │ │ │ 7157018100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業循環基金│ 160,000│ 2,000,000│ -1,840,000│ │ │ │ │ 7157018101 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫療發展基金 │ 160,000│ 2,000,000│ -1,840,000│辦理獎勵民間在醫療資源缺乏地區設立醫療機構, │ │ │ │ │ │ │ │補助充實醫療設備或興建醫院貸款利息之補助,增 │ │ │ │ │ │ │ │撥基金如列數,全數以本基金以前年度作業賸餘撥 │ │ │ │ │ │ │ │充支應,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 7157019000 │ │ │ │ │ │13│ │一般建築及設備│ 623│ 3,000│ -2,377│ │ │ │ │ 7157019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 123│ -│ 123│汰換公務機車 3輛經費 123千元。 │ │ │ │ 7157019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 500│ 3,000│ -2,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列汰換電動關防機、電腦設備、辦公桌椅等什 │ │ │ │ │ │ │ │ 項設備 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換檔案室冷氣機及什項設備購置費等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 3,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 7157019800 │ │ │ │ │ │14│ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |