83B47010.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0070100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │福建省政府    │     1,439,742│     1,010,577│       429,165│1.本科目上年度預算數配合金門及連江地區終止戰
  │  │  │  │              │              │              │              │  地政務,實施地方自治後,原國防部總政治作戰
  │  │  │  │              │              │              │              │  部金馬戰地政務處業務移由福建省政府接辦承轉
  │  │  │  │              │              │              │              │  、協調及督導等,由「省市補助-金門及馬祖戰
  │  │  │  │              │              │              │              │  地政務委員會」科目移入 980,905千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本年度預算數 1,439,742千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數 1,010,577千元,增加 429,165千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3370100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        28,239│        26,943│         1,296│
  │  │  │  │  3370100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        23,089│        21,754│         1,335│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 360千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,089千元,包括人事費18,838千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 511千元,業務費 3,302千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費57千元,旅運費93千元,特別費 288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,838千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,251千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列維護費86千元。
  │  │  │  │  3370100102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│設計研究      │         5,150│         5,189│           -39│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 180千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,150千元,包括人事費 1,180千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費38千元,業務費 3,840千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  38千元,旅運費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般方案研究經費 1,245千元,較上年核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列維護費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)福建地區概況研究經費 705千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)發行書刊經費 3,200千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3370100200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │省政服務      │         8,229│         2,729│         5,500│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 180千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,229千元,包括人事費 1,180千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 152千元,業務費 2,544千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費44千元,旅運費 809千元,補助及捐助 3,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人才調查培育經費 810千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強對福建地區廣播經費 576千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)接待閩籍僑胞及社團服務經費 1,343千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增督導金馬地區實施地方自治經費 2,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增督導辦理金門及連江縣縣長及縣議員選舉
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,500千元。
  │  │  │  │  8570100300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │補助金門及連江│     1,402,732│       980,905│       421,827│
  │  │  │  │縣政府        │              │              │              │
  │  │  │  │  6070100301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│金馬地區交通補│       325,500│       200,000│       125,500│本科目本年度編列基層建設計畫經費 325,500千元
  │  │  │  │助            │              │              │              │,較上年度增加 125,500千元。
  │  │  │  │  7570100302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│金馬地區退休撫│        64,650│        59,200│         5,450│本科目本年度預算數64,650千元之內容及與上年度
  │  │  │  │卹給付補助    │              │              │              │之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.金門縣政府公教人員退休及撫卹經費56,750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 5,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.連江縣政府公教人員退休及撫卹經費 7,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加50千元。
  │  │  │  │  8470100303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│金馬地區專案補│       112,582│       120,455│        -7,873│本科目本年度編列 112,582千元,其內容如下:
  │  │  │  │助            │              │              │              │1.81年度調整待遇續予補助三分之一計14,940千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括金門縣政府12,138千元,連江縣政府 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.82年度調整待遇續予補助三分之二計32,357千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括金門縣政府22,877千元,連江縣政府 9,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.83年度調整待遇補助二分之一計65,285千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │  括金門縣政府47,070千元,連江縣政府18,215千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  8570100304  │              │              │              │
  │  │  │ 4│金馬地區平衡預│       900,000│       600,000│       300,000│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 900,000
  │  │  │  │算補助        │              │              │              │千元,其內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.金門縣政府預算收支差短補助 520,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 170,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.連江縣政府預算收支差短補助 380,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 130,000千元。
  │  │  │  │  6870100305  │              │              │              │
  │  │  │ 5│金馬地區福利服│             -│         1,250│        -1,250│上年度補助金門及連江縣政府早期退休支領一次退
  │  │  │  │務補助        │              │              │              │休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別濟
  │  │  │  │              │              │              │              │助金,本年度不再編列,所列 1,250千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3370109000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           542│             -│           542│
  │  │  │  │  3370109011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           542│             -│           542│汰換秘書長座車一輛經費如列數。
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